de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 579.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2023 | 3071.73 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) ENTRE RECIFE-PE E BRASILIA-DF, COM EMBARQUE 02/01/2023 E VOLTA DIA 05/01/2023, DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2023 | 1050.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE TRES DIARIAS C/ PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, ENTRE 02 E 05 DE JANEIRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2023 | 139.09 | 00004755165407 | MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 50.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO DESTE CONSELHO TUTELAR, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 29 DE NOVEMBRO/2022, PARA ACOMPANHAR TRANSPORTE DE CRIANÇA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 50.00 | 00003421614407 | CREUZA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA DESTE CONSELHO TUTELAR, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 29 DE NOVEMBRO/2022, PARA ACOMPANHAR TRANSPORTE DE CRIANÇA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2023 | 808.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO (2022) E MULTAS DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L, DE PLACA QFV-9860, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 2460.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES P/ REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE NEFRECTOMIA DIRETA, REALIZADO NA PACIENTE KAROLINE DA SILVA SOBRAL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 2340.00 | 46057252000158 | REHAB KIDS FISIOTERAPIA PEDIATRICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 13 SESSOES, UTILIZANDO O CONCEITO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 2970.07 | 00055464483420 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE ANA MARIA DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 753.35 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 09, 14 E 15/12/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 1490.36 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 432.90 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 19 E 22/12/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO , REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2023 | 132.25 | 00004349092463 | FRANCISCO SOARES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA SOFIA L. SOARES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 23/12/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 03/01/2023 | 450.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGAFIA MMSS, DESTINADO AO PACIENTE MICHEL IURI VILAR DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000002 | 03/01/2023 | 5083.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS DE REALIZAÇAO DE 74 ULTRASSONOGRAFIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2023 | 100.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA COSTURA, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, TERREO, Nº 103, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2023 | 138.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2023 | 149.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2023 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2023 | 36621.90 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE SALDO/ RENDIMENTOS VISTO A CONCLUSAO DO OBJETO REFERENTE AO CONVENIO Nº A 267/2022, COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO, DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2023 | 450.00 | 24091584000116 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2023 | 900.00 | 24091584000116 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2023 | 1900.00 | 00008741835450 | JESSICA DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A SAO PAULO-SP, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 04/01/2023 | 600.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE ANA MARIA ALVES BRANDAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000004 | 04/01/2023 | 6758.75 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2023 | 60.00 | 00010173113400 | CLARISSA MARIA CARDOSO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA A SUPERITENDENTE DE ATEND. MED. COMPLEXIDADE QUE SE DESLOCARA A CAMPINA GRANDE NO DIA 04/01/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2023 | 50.00 | 00009432349489 | EMANUELY RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA QUE SE DESLOCARA A CAMPINA GRANDE NO DIA 04/01/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2023 | 50.00 | 00008251583462 | SILMARA RAYLAMY FARIAS GOUVEIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DE VIG. AMBIENTAL, QUE SE DESCOLARA A CAMPINA GRANDE NO DIA 02/01/2023, PARA TRAZER P/ O MUNICIPIO DE TAPEROA TESTES RAPIDOS DE LEISCHIMANIOSE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2023 | 2700.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY GOUVEIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE ORQUESTRA DE FREVO, PARA APRESENTAÇAO ARTISTICA/ CULTURAL DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇAO DO REVEILLON NESTE MUNICIPIO, EM 31 DE DEZEMBRO/2022, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2023 | 4152.69 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE SALDO/ RENDIMENTOS VISTO A CONCLUSAO DO OBJETO REFERENTE AO CONVENIO Nº 070/2022, COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO, DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2023 | 300.00 | 00009779185488 | ESMERALDO IDELFONSO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "ATLETICO DO MINEIRO" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO EM COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2023 | 60.00 | 00034342729415 | JOAO TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA A SUPERITENDENTE DE TRANSPORTES, QUE SE DESLOCARA A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05/01/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2023 | 80.00 | 00010173113400 | CLARISSA MARIA CARDOSO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA A SUPERITENDENTE DE ATEND. MED. COMPLEXIDADE QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA NO DIA 06/01/2023, PARA IR ATE O HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA E NA REGULAÇAO MUN. DE JOAOPESSOA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2023 | 70.00 | 00009432349489 | EMANUELY RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA NO DIA 06/01/2023, PARA IR ATE O HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA E NA REGULAÇAO MUN. DE JOAO PESSOA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2023 | 150.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 05 DE JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000005 | 05/01/2023 | 5210.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 05/01/2023 | 700.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SEDAÇAO NOS EXAMES MEDICOS/ CLINICOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 05/01/2023 | 1200.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE CONTRASTE DURANTE OS EXAMES MEDICOS/ CLINICOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 05/01/2023 | 745.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 05/01/2023 | 3450.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 05/01/2023 | 1594.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 05/01/2023 | 2785.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 05/01/2023 | 3115.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2023 | 1188.78 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ENTRE OS DIAS 10 E 12/01/2023, NO NOBILE SUITES TAMBAU, EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO ANUAL P/ SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2023 | 102.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2023 | 75.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2023 | 1260.00 | 00008242894477 | LIDIANA PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E LIMPEZA DOS BANHEIROS DO PALCO DE EVENTOS E OS PUBLICOS, P/ A FESTA DA PADROEIRA E DURANTE O EVENTO DE COMEMORAÇAO DO REVEILLON REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS JOAO SUASSUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2023 | 1075.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 86 KG DE PAO REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE DEZEMBRO/2022, DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2023 | 108.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2023 | 22739.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 02073/2017 DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 60/60, JUNTO AO IPMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2023 | 625.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 50 KG DE PAO REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE DEZEMBRO/2022, DURANTE AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2023 | 1188.78 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ENTRE OS DIAS 10 E 12/01/2023, NO NOBILE SUITES TAMBAU, EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO ANUAL P/ SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000049 | 09/01/2023 | 20879.91 | 42176791000155 | H & G CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLA NA COMUNIDADE JATOBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10175/2022 E TP 0006/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2023 | 812.50 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 65 KG DE PAO REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE DEZEMBRO/2022, DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2023 | 50.00 | 00008788481425 | PAULO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA O FUNCIONARIO DESTE CONSELHO TUTELAR, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 29 DE NOVEMBRO/2022, PARA ACOMPANHAR TRANSPORTE DE CRIANÇA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2023 | 240.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE TRES DIARIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO ANUAL P/ SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, EM JOAO PESSOA-PB, REPRESENTANDO OS INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2023 | 3168.00 | 36035492000106 | MARCIO ALEXANDRE MARINHO DE MOURA 49767585400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE KIT COMPLETO COM 8 CAMERAS DE MONITORAMENTO COM DVR 8CH MOTOROLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A INSTALAÇAO NA CRECHE MUNICIPAL ADELAIDE ANDRADE MACIEL, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2023 | 0.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2023 | 54.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2023 | 9411.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2023 | 80.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000056 | 10/01/2023 | 4042.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2023 | 14444.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RFB-RET-DARF, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2023 | 1007.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2023 | 10500.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL, DESTINADA AO PACIENTE JOSE FRANCISCO FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000053 | 10/01/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5F52, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2023 | 520.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAL (OLEO ESPERANÇA LARANJA CLASSICO), DESTINADO AO MENOR GEDIEL VITOR RODRIGUES MARTINS, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000057 | 10/01/2023 | 4774.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2023 | 425.00 | 00004366741490 | JOAO SOBRAL DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DA CALHA, NO ESPAÇO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2023 | 300.00 | 00008435382443 | JOSE DE ASSIS PIMENTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "VETERANOS DE TAPEROA" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO NA PRIMEIRA PARTIDA DA III COPA REGIONAL DE FUTEBOL MASTER 2023, NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO-PB, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 10/01/2023 | 520.00 | 45177560000154 | JULIA STARLING DORTA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL, EM DEZEMBRO/2022, NO PACIENTE PACIENTE BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 10/01/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000058 | 10/01/2023 | 5074.35 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 2000015 | 11/01/2023 | 1075.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2023 | 2200.00 | 00098159178468 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, ENTRE CAMPINA GRANDE-PB E TAPEROA, A SERVIÇO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2023 | 1080.00 | 00009768303450 | RENATO CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X E JOAO PESSOA 4X, EM DEZEMBRO/ 2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2023 | 700.00 | 00060933895615 | EMANUEL ATENAGORAS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X E PATOS 1X, EM DEZEMBRO/ 2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2023 | 550.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, EM DEZEMBRO/ 2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2023 | 450.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9X, EM DEZEMBRO/ 2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2023 | 660.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 8X, PATOS 1X E JOAO PESSOA 4X, EM DEZEMBRO/ 2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2023 | 570.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X E JOAO PESSOA 1X, EM DEZEMBRO/ 2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2023 | 1100.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 22X, EM DEZEMBRO/ 2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2023 | 450.00 | 00043787436472 | JARBAS BRUNO BARBOSA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9X, EM DEZEMBRO/ 2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2023 | 700.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X E MONTEIRO 1X, EM DEZEMBRO/ 2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP IO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2023 | 550.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, EM DEZEMBRO/ 2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDICOS COM A ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO, DESTINADO AO PACIENTE JOSE MARCOS DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2023 | 610.00 | 00005934378457 | RICELLIO FABRICIO FARIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 8X E JOAO PESSOA 3X, EM DEZEMBRO/ 2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP IO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2023 | 860.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, PATOS1X , RECIFE 1X E JOAO PESSOA 1X, EM DEZEMBRO/ 2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2023 | 950.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X E PATOS 2X, EM DEZEMBRO/ 2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2023 | 1250.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X E PATOS 11X, EM DEZEMBRO/ 2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2023 | 1030.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X, PATOS 1X, RECIFE 1X E JOAO PESSOA 2X, EM DEZEMBRO/ 2022,A SERVIÇO DA SECRETARIA D E SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2023 | 600.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 4X, PATOS 1X E JOAO PESSOA 5X, EM DEZEMBRO/ 2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2023 | 1110.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, RECIFE1X, MONTEIRO 1X E JOAO PESSOA 6X, EM DEZEMBRO/ 2022,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2023 | 870.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X, PATOS 1X E JOAO PESSOA 1X, EM DEZEMBRO/ 2022,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2023 | 1030.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X, RECIFE 2X E JOAO PESSOA 5X, EM DEZEMBRO/ 2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2023 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 11 DE JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2023 | 1326.14 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) ENTRE JOAO PESSOA-PB E BRASILIA-DF, COM EMBARQUE 06/02/2023 E VOLTA DIA 10/02/2023, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2023 | 1324.59 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ENTRE OS DIAS 06 E 10/02/2023, NO HOTEL CONFORT SUITES, EM BRASILIA-DF, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2023 | 1326.14 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) ENTRE JOAO PESSOA-PB E BRASILIA-DF, COM EMBARQUE 06/02/2023 E VOLTA DIA 10/02/2023, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERES SE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2023 | 1324.59 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ENTRE OS DIAS 06 E 10/02/2023, NO HOTEL CONFORT SUITES, EM BRASILIA-DF, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000093 | 11/01/2023 | 11183.16 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2023 | 61.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2023 | 1326.14 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) ENTRE JOAO PESSOA-PB E BRASILIA-DF, COM EMBARQUE 06/02/2023 E VOLTA DIA 10/02/2023, DESTINADAS A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2023 | 450.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9X, EM DEZEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2023 | 750.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X, EM DEZEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Construção, Ampliação e Reformas de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000102 | 11/01/2023 | 30222.80 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 10176/2022 E TP 0007/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00022022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2023 | 70.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC, ATE JOAO PESSOA-PB, EM 11 DE JANEIRO/2023, PARA REALIZAR PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL E RECEBIMENTO DE RGS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000094 | 11/01/2023 | 9804.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A FORMAÇAO DE CESTAS BASICAS, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000107 | 12/01/2023 | 1547.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 13 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2023 | 543.36 | 00009507798498 | REGIANDRO FARIAS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIVERSOS SABONETES EM BARRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A FORMAÇAO DE KITS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS IDOSAS USUARIAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | MANUTENCAO DA EDUCACAO - AQUISICAO DE GAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000104 | 12/01/2023 | 2380.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2023 | 78.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000106 | 12/01/2023 | 714.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000105 | 12/01/2023 | 714.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000016 | 12/01/2023 | 123.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 ROLOS DE ALGODAO HIDROFILO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000017 | 12/01/2023 | 750.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3.000 UND DE MEDICAMENTO CARBONATO LITIO 300MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000018 | 12/01/2023 | 270.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 300 CPR DE MEDICAMENTO AZITROMICINA 500MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000019 | 12/01/2023 | 4478.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000021 | 13/01/2023 | 4265.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2023 | 50.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2023 | 5000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE MIOMECTOMIA, DESTINADO A PACIENTE ROSIMERE C. AZEVEDO OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0000115 | 13/01/2023 | 19350.20 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, EM SETEMBRO/2022, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2023 | 143.00 | 44627366000160 | MADEREIRA NINO VILAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6,50 METROS DE TABUA MISTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO PREDIO DA UBS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MUTAMBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2023 | 120.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 13 DE JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2023 | 240.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA C/ PERNOITE AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 13 DE JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | IMP.AMPL.E MANUT. DE PAVIMENT.,DREN. URBANA PAV.AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0000120 | 13/01/2023 | 200894.73 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇAO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1054122-94/2018 E SICONV 867982, COM O OBJETO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS SAO JOSE E SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00062021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2023 | 150.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2023 | 300.00 | 00030260019453 | INACIO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "VILA NOVA E.C." PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE EM AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE DESTERRO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA,ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2023 | 48.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2023 | 330.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2023 | 27.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2023 | 1272.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2023 | 2015.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2023 | 968.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2023 | 5040.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELE) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2023 | 240.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 2X E JOAO PESSOA 2X, EM DEZEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2023 | 490.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 6X, SANTA LUZIA 1X E JOAO PESSOA 2X, EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2023 | 1223.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2023 | 1272.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2023 | 933.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (ELE) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2023 | 1732.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2023 | 1100.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, EXECUTADOS EM VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2023 | 3004.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2023 | 14673.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 16/01/2023 | 620.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000023 | 16/01/2023 | 9849.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 16/01/2023 | 5090.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (CTR), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 16/01/2023 | 9086.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (EST), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 16/01/2023 | 763.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 16/01/2023 | 1272.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 16/01/2023 | 2545.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 16/01/2023 | 1018.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 16/01/2023 | 1018.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU (CTR), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 16/01/2023 | 2290.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 16/01/2023 | 254.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU (EST), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2023 | 968.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2023 | 714.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2023 | 968.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2023 | 912.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2023 | 254.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUTENÇÃO DAS ATIV.ESPAÇOS CULTURAIS E TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2023 | 911.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULT., ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEG PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 17/01/2023 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A PACIENTE MARIA LETICIA DA SILVA FREIRE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 17/01/2023 | 819.00 | 00008405348417 | CHANAZY AYALLA DE CASTRO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, REALIZADAS ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, MEDIANTE DECISAO JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 17/01/2023 | 695.00 | 00007718545440 | BRUNA MILLENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE SESSOES DE PSICOTERAPIA, REALIZADAS ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, MEDIANTE DECISAO JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 17/01/2023 | 14490.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2023 | 632.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRAS, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2023 | 2973.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO - SCFV, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2023 | 1877.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRIANÇA FELIZ, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2023 | 1531.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO - BOLSA FAMILIA, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2023 | 1643.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CREAS, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2023 | 7129.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2023 | 37015.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2022, COM A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2023 | 2280.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPEC, CIENCIA, TEC. E MEIO AMB., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2023 | 5928.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2023 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, NO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFA-5F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2023 | 1120.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHARA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 40 UND DE SUPLEMENTO ISOSOURCE 1.5 1L BAUNILHA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AO MUNICIPE JOSE RODRIGUES SOBRINHO, PESSOA CARENTE E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2023 | 4030.10 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM JANEIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2023 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLV-5D04, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000155 | 17/01/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLV-5D04, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000156 | 17/01/2023 | 2560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 195/65R15, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFA-5F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2023 | 667.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2023 | 3022.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PROPRIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2023 | 1011.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO, EM DEZEMBRO/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2023 | 48.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2023 | 80.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2023 | 4156.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2022, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2023 | 2594.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2022, NO IMOVEL CRECHE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2023 | 378.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2023 | 4157.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 70% (COM), REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2023 | 15016.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO - APOIO ESN. FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2023 | 16837.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO - ESN. FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2023 | 4072.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO - APOIO ESN. INF. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2023 | 8878.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO - ESN. INF. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2023 | 50.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A SUME-PB, NO DIA 11 DE JANEIRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2023 | 50.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE JANEIRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2023 | 70.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE JANEIRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2023 | 88.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2023 | 888.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM JANEIRO/2023, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2023 | 1300.00 | 00016982969401 | FLAVIO HENRIQUE DOS SANTOS SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMO PINTOR NA MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2023 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL TAIGY, Nº 146, CENTRO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2023 | 93.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CONSELHO TUTELAR, EM JANEIRO/2023, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, Nº 146, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2023 | 337.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CASA DA COSTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2023 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOANA D´ARC DE GUEDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2022 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA ALVES DA SILVA , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2023 | 108.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2022 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL O SR. ANDRÉ ANGELINO MARANHÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2023 | 89.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2022 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE LOURDES MESSIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2023 | 45.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2022 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DORACI DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2022 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DORACI DOS SANTOS, PESSAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2023 | 123.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2022 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIZETE ALVES VIDAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA , PESSAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER ESITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2023 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CLARICE RANIELLI ALVES VICENTE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER E SITUA ÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2023 | 89.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2023 | 18.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANDRÉ ANGELINO MARANHAO, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2023 | 58.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SR. MARIA DE LOURDES MESSIAS, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2023 | 125.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADRIANA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2023 | 15.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIZETE ALVES VIDAL, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2023 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SR.CLARICE RANIELLI ALVES VICENTE, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2023 | 21.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2023 | 49.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SR.MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2023 | 77.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOANA D´ARCK DE GUEDES, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2023 | 56.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SR. DAMIANA ALVES DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000170 | 18/01/2023 | 1402.53 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000171 | 18/01/2023 | 2091.71 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000172 | 18/01/2023 | 771.65 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2023 | 50.00 | 00007507049426 | CAMILA KESIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (TEC. EM ENFERMAGEM), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 17 DE JANEIRO/2023, PARA TRAZER VACINAS DE COVID-19 PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2023 | 50.00 | 00008251583462 | SILMARA RAYLAMY FARIAS GOUVEIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA A COORDENADORA DE VIG. AMBIENTAL, QUE SE DESCOLARA A CAMPINA GRANDE NO DIA 17/01/2023, PARA TRAZER P/ O MUNICIPIO DE TAPEROA INSETICIDA FLUDORA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2023 | 646.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO (2022) E MULTAS DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA QFM-8459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2023 | 5000.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE COLETA E ANALISE DE LIQUOR CEFALORRAQUIDIANO E EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PACIENTE ANA MARIA ALVES BRANDAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2023 | 360.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇAO DE 01 FAIXA LONADA COLORIDA, MEDINDO 2 X 0,50M, DESTINADA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2023 | 480.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CARGA DE GAS/OLEO, TROCA DE MANGUEIRA COMPLETA E MANUTENÇAO PREVENTIVA NO AR CONDICIONADO DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5F52, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2023 | 210.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CARGA DE GAS/OLEO, TROCA DE VALVULA DE ALTA E MANUTENÇAO PREVENTIVA NO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT DUCATO GREEN, DE PLACA OGG-7932, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRES. EPITACIO PESSOA, Nº 265, CENTRO (ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 157, CENTRO (CAPS), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2023 | 266.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, EM JANEIRO/2023, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2023 | 43.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL, EM JANEIRO/2023, LOCALIZADO NA AV. EPITACIO PESSOA, Nº 265, CENTRO, REF. ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2023 | 101.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2022, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDIMO LEITE, S/N, MARIA ALICE (ANCORA UBS I), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2023 | 26.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DA UBS I, EM DEZEMBRO/2022, LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDIMO LEITE, S/N, MARIA ALICE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2023 | 240.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 2X E JOAO PESSOA 2X, EM DEZEMBRO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO (2022), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA VW 31.280, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO (2022), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A MOTOCICLETA HONDA CG START, DE PLACA RLT-9I99, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO (2022), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A MOTOCICLETA HONDA BROS, DE PLACA RLU-0A39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2023 | 500.00 | 28439774000132 | NB ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA VERIFICAÇAO E DIMENSIONAMENTO DE REDE ENTRE RESERVATORIOS LOCALIZADOS NO SITIO QUIXABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2023 | 327.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, EM JANEIRO/2023, LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, TERRA NOVA, REF. A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2023 | 300.00 | 00012257912438 | JOSE CARNEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "RB CHEGADOS" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENORIO NO DIA 22/01/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2023 | 2852.37 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO CARNAVALESCA DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2023 | 2271.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO CARNAVALESCA DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM JANEIRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO (CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 2000038 | 19/01/2023 | 7278.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇAO E REPARAÇAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | Aquisição de Veículos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000039 | 19/01/2023 | 204900.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE VEICULO NOVO FIAT SCUDO CARGO 1.5 TD, TRANSFORMADO EM AMBULANCIA TIPO A (CHASSI: 9VCVBYHVEPA004358), O KM, FAB 2022, BRANCO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2023 | 230.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2023 | 150.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 19 DE JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2023 | 120.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A NATAL-RN, EM 19 DE JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2023 | 570.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A SAO PAULO-SP, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2023 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2023 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2023 | 34.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0000230 | 19/01/2023 | 1513.67 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L 4X4, DE PLACA OGE-5059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2023 | 108.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2023 | 294.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232022 | 0000237 | 20/01/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A FIM DE ANALIZAR, ATUALIZAR E IMPLANTAR PLANOS DE CARGOS E CARREIRA NO MUNICIPIO E REALIZAR AUDITORIA E DESONERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EM JANEIRO/2023, REF. A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2023 | 3579.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2023 | 270.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE, DESTINADAS AO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A BANANEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2023 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRADAO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2022 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERUZA VILAR DE ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2023 | 53.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2022 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA.MARIA APARECIDA FERREIRA FERNANDES ALVES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2023 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. GUSTAVO GOUVEIA DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. FRANCISCO JACINTO MARTINS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2023 | 31.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SR. MARIA APARECIDA FERREIRA FERNANDES ALVES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2023 | 16.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JONES ALEIXO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2023 | 100.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR.SEBASTIAO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2023 | 92.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE FATIMA DA COSTA MARINHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2023 | 64.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SR. GERLANE MARIA SANTOS BRADAO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2023 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA GERUZA VILAR DE ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTEA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2023 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA GERUZA VILAR DE ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTEA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2023 | 88.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. FRANCISCO JACINTO MARTINS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFER ENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2023 | 62.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR.GUSTAVO GOUVEIA DA SILVA SANTOS , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2023 | 120.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 20 DE JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2023 | 210.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE, PARA O FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 20 DE JANEIRO/2023, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000236 | 20/01/2023 | 7300.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M3, ENTRE 20 DE DEZEMBRO/2022 E 20 DE JANEIRO/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2023 | 270.00 | 00010497287420 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE, DESTINADAS A ASSESSOR TECNICO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A BANANEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 20/01/2023 | 220.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO C/ RECONSTRUÇAO 3D E SEDAÇAO, DESTINADO AO PACIENTE MATEUS MENDES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2023 | 270.00 | 00002979698466 | BYANCA FERNANDES MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE, DESTINADAS A PROCURADORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A BANANEIRAS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 23/01/2023 | 700.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS COM EXAME DE POLISSONOGRAFIA, DESTINADA AO PACIENTE EFIGENIO GOMES CORREIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0000264 | 23/01/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO/2022 A 21 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000259 | 23/01/2023 | 10500.00 | 00009275961484 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIDA COM CAPACIDADE, ENTRE 20 DE DEZEMBRO/2022 E 20 DE JANEIRO/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2023 | 600.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 20 PEÇAS DE ANDAIME NO PERÍODO DE 18/12/2022 Á 18/01/2023, PARA REALIZAÇAO DE DIVERSOS SERVIÇOS, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2023 | 1082.96 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 28, 29 E 30/12/2022 E 02 E 03/01/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2023 | 356.08 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA ESTRELA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE ANDREA PEREIRA E. ARAUJO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM 29/12/2022, 03 E 12/01/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0000267 | 23/01/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO/2022 A 21 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000268 | 23/01/2023 | 3600.00 | 33974881000109 | ARNALDO GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 240 (UND) DE REFEIÇAO PREPARADA (QUENTINHA), NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2023 | 2000.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA REFERENTE A DECISAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO Nº 00098/2022, AUTO DE INFRAÇAO Nº 025/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2023 | 1440.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 180 UND DE AGUA ADS VIDA 20L E 20 FD DE AGUA MINERAL SERTAO (12X500ML), EM JANEIRO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2023 | 1500.00 | 00097910759487 | MARIA DE LOURDES MEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ITENS DE DECORAÇAO E GUARNIÇAO, UTILIZADOS EM DIVERSOS EVENTOS E FESTIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0000266 | 23/01/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO/2022 A 21 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2023 | 2200.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2023 | 1896.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 244 UND DE AGUA ADS VIDA 20L E 24 FD DE AGUA MINERAL SERTAO (12X500ML), EM JANEIRO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2023 | 22.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0000265 | 23/01/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO/2022 A 21 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2023 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, EM JANEIRO/2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2023 | 33.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE CONSTRUÇAO DE UMA CRECHE PRO INFANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2023 | 311.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A VISTORIA E PAR DE PLACAS MERCOSUL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, DE PLACA OGC-5059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | CONTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR EDUC.-INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0000284 | 24/01/2023 | 50124.47 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OITAVA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA E.M.E.F. MELQUIADES FERNANDES PIMENTA, CONFORME CONTRATO Nº 10176/2021 E TP 0008/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00052021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2023 | 34399.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASES, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/12/2022, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2023 | 150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM 24/01/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2023 | 900.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A JUIZ DE FORA-MG, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2023 | 900.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2023 | 2734.28 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 62 UND DE SENSURA IPC DREN. TRANSP. REC. E 60 UND DE BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA FORMATO CURVO C, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2023 | 1800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAMES BERA COM SEDAÇAO, DESTINADOS AOS MENORES ANA JULIA V. DE OLIVEIRA E CARLOS DAVI S. SANTOS, AMBOS FILHOS DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2023 | 8306.50 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM JANEIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0000287 | 24/01/2023 | 25037.33 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, EM OUTUBRO/2022, REF.A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2023 | 7490.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 14 UND DE DISCOS RECORTADOS 26 X 1/4 6MM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS GRADES ARADORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2023 | 426.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 24/01/2023 | 1614.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 PC REAGENTE P/ CLORO LIVRE CX C/ 25 UND E 1 CX DE CASO K PARA AMOSTRA NASCO 300 ML, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 24/01/2023 | 2200.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE CENTRIFUGA CLINICA - DISPLAYDIGITAL 12 TUBOS 15ML, DESTINADO A ESTRUTURAÇAO DO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 25/01/2023 | 143.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA REFERENTE AO ATRASO NO PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 25/01/2023 | 400.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE MANOMETRIA ESOFAGICA E EXOFAGOGRAMA, DESTINADO A PACIENTE MARIA LUIZA JOAQUIM, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000296 | 25/01/2023 | 7000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEUS 295/80R22, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA 31.280, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0000292 | 25/01/2023 | 9753.95 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592022 | 0000293 | 25/01/2023 | 22494.00 | 23017172000173 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2023 | 300.00 | 00007478199470 | GONÇALO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "UNIDOS PARA VENCER F.C." PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO NA DISPUTA DA COPA SERROTA EM 29/01/2023, NO SITIO SERROTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROA, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0000294 | 25/01/2023 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMINISTRATIVOS, ENTRE 26 DE DEZEMBRO/2022 E 25 DE JANEIRO/2023, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0000303 | 25/01/2023 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES, PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2023 | 120.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A NATAL-RN, EM 25 DE JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2023 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 20 DE JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2023 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 23 DE JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000297 | 25/01/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C99, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2023 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C99, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2023 | 1200.00 | 00008741835450 | JESSICA DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A SAO PAULO-SP, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0000295 | 25/01/2023 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2023 | 42.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2023 | 103.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2023 | 234.78 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO, EXC. HOUVER SINALIZ PERM LIVRE CONV A DIREITA) AO VEICULO MICROO./M.B. SPRINT, DE PLACA QFV-2553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2023 | 198.88 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAX. PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50%) AO VEICULO MICROO./M.B. SPRINT, DE PLACA QFV-2553, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0000301 | 25/01/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO/2022 A 21 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2023 | 2979.81 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/01/2023 | 2604.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/01/2023 | 31233.30 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/01/2023 | 2979.81 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/01/2023 | 133841.70 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/01/2023 | 8332.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/01/2023 | 475769.67 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/01/2023 | 25067.97 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2023 | 120968.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENS. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2023 | 51675.30 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/01/2023 | 1394.07 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 100 UND DE SOMBRINHAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A DECORAÇAO E ORNAMENTAÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM ALUSAO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2023 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2023 | 3906.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2023 | 4426.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2023 | 11849.94 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2023 | 2604.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/01/2023 | 2474.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/01/2023 | 1194.78 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2023 | 5626.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2023 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2023 | 1764.21 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2023 | 8608.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2023 | 1302.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2023 | 41008.46 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2023 | 6004.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2023 | 5509.83 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2023 | 9765.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2023 | 19227.36 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0000314 | 26/01/2023 | 16200.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (120 C/ FISIOTERAPEUTAS E 60 C/ PSICOLOGOS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM JANEIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/01/2023 | 5400.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, P/ ATENDER OS PACIENTES EM ATENDIMENTO FORA DE DOMICILIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2023 | 7306.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2023 | 1302.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2023 | 18940.94 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/01/2023 | 95.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE KIT TAPETES UNIVERSAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO RENAULT SANDERO, DE PLACA SKY-9B5O, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/01/2023 | 240.00 | 14139585000130 | EDGLAYDSON DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 4 UND DE CAIXINHA MICROFONE ATOMO MO-150, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/01/2023 | 300.00 | 00002868594409 | EDNALDO SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "ESTRELA DO NORTE FC" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO EM COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO - PB, EM 29/01/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2023 | 14915.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2023 | 64318.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2023 | 34797.55 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/01/2023 | 6083.00 | 35245536000151 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS 04136203446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A GRAMAR E PARA JARDINAGEM DE PRAÇA DAS MAES, REF. A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2023 | 1300.00 | 00000128046147 | GIOVANI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO PREVENTIVA NAS GRADES ARADORAS E TROCA DE BOMBA E SERVIÇO DE FREIO NO VEICULO CAMINHAO PIPA INTENAC., DE PLACA OGG-4955, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2023 | 6004.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2023 | 5937.12 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2023 | 7460.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 26/01/2023 | 226.72 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE CREME BARREIRA TUBO 60G, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 26/01/2023 | 82587.96 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 26/01/2023 | 35524.52 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 26/01/2023 | 46763.95 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CRT) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 26/01/2023 | 28578.83 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CRT) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 26/01/2023 | 124360.83 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 26/01/2023 | 13882.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 26/01/2023 | 9914.70 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 26/01/2023 | 4638.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 26/01/2023 | 37750.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 26/01/2023 | 2102.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 26/01/2023 | 9168.88 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 26/01/2023 | 35484.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 26/01/2023 | 8049.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 26/01/2023 | 11221.01 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 26/01/2023 | 15657.51 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 26/01/2023 | 32531.81 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 26/01/2023 | 65508.92 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 26/01/2023 | 126818.65 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2023 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. E FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PSB E PAB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/01/2023 | 5702.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/01/2023 | 1800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/01/2023 | 3157.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - SCFV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2023 | 5000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - SCFV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2023 | 1800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2023 | 8519.89 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2023 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2023 | 4702.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2023 | 4702.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2023 | 4702.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/01/2023 | 16345.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2023 | 1302.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2023 | 3503.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/01/2023 | 602.51 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REF. A COMPETENCIA 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/01/2023 | 4008.02 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REF. A COMPETENCIA 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/01/2023 | 1047.85 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 01/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 27/01/2023 | 860.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTA ALTA COM SEDAÇAO, DESTINADO A PACIENTE SARA VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 27/01/2023 | 24807.84 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 27/01/2023 | 523.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - FARMACIA BASICA, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 27/01/2023 | 5055.87 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 27/01/2023 | 16267.87 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 27/01/2023 | 6968.20 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 27/01/2023 | 15246.21 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 27/01/2023 | 11244.34 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 27/01/2023 | 2226.68 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 27/01/2023 | 2134.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 27/01/2023 | 1702.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - NASF, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/01/2023 | 2881.59 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REF. A COMPETENCIA 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/01/2023 | 11657.33 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO NA PRAÇA DE EVENTOS P/ FESTEJOS CARNAVALESCOS, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/01/2023 | 7177.77 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/01/2023 | 2500.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE ESCLEROTERAPIA DE VEIAS, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE DE SOUZA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/01/2023 | 150.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 27 DE JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/01/2023 | 6339.49 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0000370 | 27/01/2023 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA, EM JANEIRO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000371 | 27/01/2023 | 5989.80 | 34506860000113 | JOELMA LEVINO SILVA PEREIRA 36145320893 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 402 (UND) DE REFEIÇAO PREPARADA (QUENTINHA), NO MES DE JANEIRO/2023, DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/01/2023 | 13150.51 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETENCIA 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/01/2023 | 576.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/01/2023 | 51.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/01/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/01/2023 | 2770.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/01/2023 | 60.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27 DE JANEIRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/01/2023 | 7565.52 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 01/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/01/2023 | 38133.98 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 01/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/01/2023 | 139441.36 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 01/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/01/2023 | 14800.88 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INFANTIL, REF. A COMPETENCIA 01/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/01/2023 | 36508.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. INFANTIL, REF. A COMPETENCIA 01/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2023 | 22.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2023 | 148.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2023 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2023 | 69.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2023 | 8339.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2023 | 304.50 | 03732359002608 | SICOOB PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0000408 | 30/01/2023 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2023 | 349.65 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000407 | 30/01/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, COM EMISSAO DE ORIENTAÇOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2023 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2023 | 15000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE INJEÇAO INTRAVITREA DE ANTIANGIOGENICO (03 APLICAÇOES EM OLHO DIRETO), DESTINADO A PACIENTE TEREZINHA DOS SANTOS RODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUEAPRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2023 | 1500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES OFERTADOS DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA DAIANE QUEIROZ DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000409 | 30/01/2023 | 56880.00 | 40528982000103 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 18 UND DE TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUXA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2023 | 4500.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2023 | 4500.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000406 | 30/01/2023 | 2000.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇAO DE PRANCHAS DE PROJETO DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 30/01/2023 | 80.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2023 | 100.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 27 DE JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2023 | 5500.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS OFERTADOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA DAIANE QUEIROZ DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2023 | 264.51 | 00004349092463 | FRANCISCO SOARES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA SOFIA L. SOARES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 24 E 27 DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000425 | 31/01/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M 4070FR, EM JANEIRO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JANEIRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDIMO LEITE, S/N, MARIA ALICE (ANCORA UBS I), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2023 | 25.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DA UBS I, EM JANEIRO/2023, LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDIMO LEITE, S/N, MARIA ALICE, REF. A SECRETTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2023 | 71.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TERESINHA LEONCIO DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2023 | 34.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA BETÂNIA DE LIMA , PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2023 | 47.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA ADELINO SILVA , PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, RE FERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2023 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2023 | 62.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. SAFIRA CORDEIRO NEVES HORÁCIO, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2023 | 102.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANIELA SOUZA OLINTO, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2023 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTEA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2023 | 30.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JADER LARICE PAULO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2023 | 35.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JADER LARICE PAULO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000426 | 31/01/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8085, EM JANEIRO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2023 | 47.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO SILVA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2023 | 43.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2023 | 73.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELISANGELA BRAGA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2023 | 59.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA MARIA DA SILVA LUCAS, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTEA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2023 | 56.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANGELICA MARIA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTEA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA BETÂNIA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANIELA SOUZA OLINTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA GUIA V. DE ALMEIDA , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2023 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE FÁTIMA N. SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2023 | 112.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA MARIA DA SILVA LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2023 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA ADELINO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2023 | 98.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. SAFIRA CORDEIRO NEVES HORÁCIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF ERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TERESINHA LEONCIO S. SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2023 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2023 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELISANGELA BRAGA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA DA GUIA VICTOR DE ALMEIDA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2023 | 106.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA GUIA VICTOR DE ALMEIDA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2023 | 84.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA COSTURA, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, TERREO, Nº 103, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2023 | 33.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, 1º ANDAR, Nº 103, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTE NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000440 | 31/01/2023 | 831.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DE PEÇAS EM MAQUINAS IMPRESSORAS, EM JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ALOCADAS NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000442 | 31/01/2023 | 2475.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE TONER E ABASTECIMENTOS DE TINTA EM MAQUINAS IMPRESSORAS, EM JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ALOCADAS NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000422 | 31/01/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL XEROX 3345, EM JANEIRO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2023 | 78.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000424 | 31/01/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6555, EM JANEIRO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000429 | 31/01/2023 | 785.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO COM TROCA DE PEÇAS EM MAQUINAS MULTIFUNCIONAL, EM JANEIRO/2023, ALOCADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000435 | 31/01/2023 | 902.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO COM TROCA DE PEÇAS EM MAQUINAS MULTIFUNCIONAL, EM JANEIRO/2023, ALOCADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | CONTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR EDUC.-INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0000453 | 31/01/2023 | 51147.42 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A OITAVA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA E.M.E.F. MELQUIADES FERNANDES PIMENTA, CONFORME CONTRATO Nº 10176/2021 E TP 0008/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00052021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2023 | 3168.00 | 36035492000106 | MARCIO ALEXANDRE MARINHO DE MOURA 49767585400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE KIT COMPLETO COM 8 CAMERAS DE MONITORAMENTO COM DVR 8CH MOTOROLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A INSTALAÇAO NA E.M.E.F CEL. PEDRO DE FARIAS, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2023 | 78.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2023 | 42998.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, REFERENTE A JANEIRO/2023, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2023 | 42998.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2023 | 290.00 | 00005331745466 | FLAVIO MARCOS ALVES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE E 01 C/ PERNOITE, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB DURANTE 06 E 07 DE FEVEREIRO/2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇOES, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2023 | 310.00 | 00004422296400 | JOSE AIRES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE E 01 C/ PERNOITE, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB DURANTE 06 E 07 DE FEVEREIRO/2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇOES, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000469 | 01/02/2023 | 10843.77 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2023 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA ANGÉLICA MARIA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2023 | 19.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA ANGÉLICA MARIA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2023 | 40.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA ANGÉLICA MARIA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2023 | 50.00 | 00007507049426 | CAMILA KESIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (TEC. EM ENFERMAGEM), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 31 DE JANEIRO/2023, PARA TRAZER VACINAS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2023 | 1482.62 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2023 | 2200.50 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2023 | 900.02 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 29/12/2022 E 10,19 E 27 DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000470 | 01/02/2023 | 5186.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2023 | 2700.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM JANEIRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2023 | 9975.00 | 00067610480444 | GLEDSON LUIZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL, NA PACIENTE EDINEUZA ALVES CAMPOS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTE NECESSIDADE SOB CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2023 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A JANEIRO/2023, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0000467 | 01/02/2023 | 76154.35 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, ATE SUA DESTINAÇAO FINAL, EM JANEIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2023 | 3500.00 | 00001620859408 | MARQUES JADYE RAMOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM ARQUITETURA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000632022 | 0000471 | 01/02/2023 | 9720.00 | 00015474741499 | ANTONIO ARTHUR NEVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 54 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000622022 | 0000472 | 01/02/2023 | 9360.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 52 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000642022 | 0000473 | 01/02/2023 | 11700.00 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 65 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2023 | 150.00 | 00098159682468 | VANDERLI VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A CICLISTA AMADOR PARA CUSTEAR DESPESAS C/ A INSCRIÇAO NO EVENTO 1º LAGOA SECA BIKE, REALIZADO EM 05 DE FEVEREIRO/2023, A FIM DE APOIAR OS DESPORTISTAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000474 | 01/02/2023 | 10500.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA 01589267494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE TRIO ELETRICO DESTINADO A CONDUZIR A ORQUESTRA MUNICIPAL PELAS RUAS DA CIDADE NAS DATAS 05/02/2023 E 12/02/2023, DURANTE 15 HORAS, NO EVENTO DAS PREVIAS CARNAVALESCAS, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2023 | 4000.00 | 10638313000123 | CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXPRESSOES ARTISTICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM FEVEREIRO/2023, A FIM DE AUXILIAR NAS DESPESAS COM REFEIÇOES E FIGURINOS DOS 50 MEMBROS DA ENTIDADE DE CULTURA MUNICIPAL "OS SERTOES", P/ APRESENTAÇOES DURANTE O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 01/02/2023 | 390.00 | 24638518000113 | RENATA FERREIRA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE SESSOES COM O METODO INTENSIVO THERASUIT, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA M. SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 02/02/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/02/2023 | 250.00 | 00098159682468 | VANDERLI VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A CICLISTA AMADOR PARA CUSTEAR DESPESAS C/ A INSCRIÇAO NO EVENTO 1º LAGOA SECA BIKE, REALIZADO EM 05 DE FEVEREIRO/2023, A FIM DE APOIAR OS DESPORTISTAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000494 | 02/02/2023 | 11132.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM JANEIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/02/2023 | 2100.00 | 00009652790494 | RAYANE GONÇALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE 14 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA M. SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/02/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO FIAT SCUDO CARGO 1.5 TB, DE PLACA QFJ-6C31, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/02/2023 | 2400.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM JANEIRO/2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/02/2023 | 96.84 | 00004755165407 | MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/02/2023 | 1600.00 | 49174090000126 | 49.174.090 LUCIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCUÇAO DE EVENTOS, GRAVAÇAO DE PROPAGANDAS, VINHETAS, DIVULGAÇAO DE OBRAS E AVISOS DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, PARA DISPONIBILIZAÇAO EM RADIOS E/OU EQUIPAMENTOS DE SOM MOVEL, EM JANEIRO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/02/2023 | 45.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/02/2023 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/02/2023 | 218.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 03/02/2023 | 46.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 03/02/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/02/2023 | 103.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2023 | 1350.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 04 DIARIAS C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 06 E 10/02/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2023 | 1100.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE CINCO DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 06 E 10/02/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/02/2023 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/02/2023 | 1600.00 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REBOQUE AO VEICULO SPRINTER, DE PLACA QFV-2F53, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/02/2023 | 60.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 03/02/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/02/2023 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 01 DE FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/02/2023 | 2565.36 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS OFICINAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/02/2023 | 4000.50 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TECIDOS E AVIAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS OFICINAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 03/02/2023 | 1800.00 | 46057252000158 | REHAB KIDS FISIOTERAPIA PEDIATRICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 10 SESSOES, UTILIZANDO O CONCEITO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 03/02/2023 | 1100.00 | 21136195000171 | CENTRO DE DIAGNOSTICO EM DOENÇAS HEMATOLOGICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME MIELOGRAMA, DESTINADO AO PACIENTE JOEL DA SILVA CUNHA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2023 | 1000.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE CINCO DIARIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAUDE, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 06 E 10/02/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 03/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2023 | 300.00 | 00007621743409 | ALCIONE JANIO AIRES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "CRUZEIRO DE TAPEROA" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2023 | 300.00 | 00008435382443 | JOSE DE ASSIS PIMENTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "VETERANOS DE TAPEROA" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO NA PARTIDA DA III COPA REGIONAL DE FUTEBOL MASTER 2023, NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO-PB NO DIA 04/02/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2023 | 300.00 | 00089388461487 | JOSE ROBERTO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA DO SITIO JATOBÁ, PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO EM COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, EM 05/02/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000083 | 03/02/2023 | 247.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20 RL DE ALGODAO HIDROFILO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 03/02/2023 | 4450.00 | 17021925000111 | JONAS MOREIRA ALVES 04043678444 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE PEDRA DE GRANITO PARA A CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZAÇAO E NO LABORATORIO DA POLICLINA MUNICIPAL NSRA DA CONCEIÇAO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 03/02/2023 | 790.48 | 00070514773405 | IARA VILAR GUEDES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 276/2021, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 03/02/2023 | 790.48 | 00008519532470 | YANN MATHEUS CANDIDO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 276/2021, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 03/02/2023 | 511.49 | 00010304786438 | LUCIANA BONIFACIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 276/2021, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 03/02/2023 | 724.31 | 00010921287437 | PAULA MARIA EVANGELISTA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 276/2021, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 03/02/2023 | 413.89 | 00070268898421 | SERGIO RODRIGO ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 276/2021, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 06/02/2023 | 520.00 | 45177560000154 | JULIA STARLING DORTA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE 04 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL, EM JANEIRO/2023, NO PACIENTE PACIENTE BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0000514 | 06/02/2023 | 1280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEUS 195/65R15, DESTINADOS AO VEICULO FIAT LINEA, DE PLACA OGD-5G34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000521 | 06/02/2023 | 4000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS COMO PROFISSIONAL QUALIFICADO NA ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 0000515 | 06/02/2023 | 8730.97 | 19226777000105 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/02/2023 | 13500.00 | 24638518000113 | RENATA FERREIRA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE SESSOES COM O METODO INTENSIVO THERASUIT, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA M. SOBRAL, EM DEZEMBRO/2022, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESE NTOU A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/02/2023 | 1500.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHARA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 UND DE SUPLEMENTO ISOSOURCE SOYA 1L BAUNILHA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AO MUNICIPE RAFAEL GUSTAVO G. DE FARIAS, PESSOA CARENTE E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/02/2023 | 3850.00 | 09387036000144 | CAPITAL PRODUTO OTICO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE OCULOS COMPLETO (ARMAÇAO E LENTES), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AO MENOR BERNARDO PEREIRA M. SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000524 | 06/02/2023 | 11650.27 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000525 | 06/02/2023 | 10606.97 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000526 | 06/02/2023 | 18777.30 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | FORMACAO CONTINUADA PARA GESTORES E PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000527 | 06/02/2023 | 48000.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORMAÇAO CONTINUADA E CAPACITAÇAO DE PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/02/2023 | 280.00 | 00003889577431 | REJANIO CAMPOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE E 01 C/ PERNOITE, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB DURANTE 13 E 14 DE FEVEREIRO/2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇOES, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/02/2023 | 42.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/02/2023 | 131.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/02/2023 | 1032.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/02/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 01/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/02/2023 | 21.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/02/2023 | 69.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/02/2023 | 1751.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO, EM JANEIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192022 | 0000545 | 07/02/2023 | 4000.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, EM JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/02/2023 | 1500.00 | 00006372421496 | PEDRO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇAO DE MONTAGEM DE MOVEIS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0000548 | 07/02/2023 | 8240.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) DOS INFORMAÇOES DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 103 HORAS NO MES DE JANEIRO/2023, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/02/2023 | 630.10 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000559 | 07/02/2023 | 4000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000562 | 07/02/2023 | 2772.36 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/02/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000558 | 07/02/2023 | 2500.00 | 45344302000115 | JONH SERGIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/02/2023 | 70.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC, ATE JOAO PESSOA-PB, EM 09 DE FEVEREIRO/2023, PARA REALIZAR PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL E RECEBIMENTO DE RGS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA PAZ VICTOR ALMEIDA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 07/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JÉSSICA NASCIMENTO VIEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 07/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. REGINA CELY DA SILVA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 07/02/2023 | 111.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ALINE GOUVEIA DA SILVA FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/02/2023 | 87.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA REGINA CELY DA SILVA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/02/2023 | 67.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/02/2023 | 47.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA JÉSSICA NASCIMENTO VIEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/02/2023 | 15.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2023 | 55.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA DA PAZ VICTOR ALMEIDA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 07/02/2023 | 6800.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA CISTOLITOTOMIA A LASER, DESTINADA AO PACIENTE JOSE BATISTA GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/02/2023 | 6000.00 | 31607931000186 | CASTRO MESTRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA HISTERECTOMIA TOTAL E SALPINGECTOMIA BILATERAL, DESTINADA A PACIENTE MARCIA CRISTINA SERGIO SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272022 | 0000540 | 07/02/2023 | 5690.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/02/2023 | 200.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE 02 UND DE EXTINTOR AP 10L E 02 UND DE EXTINTOR PQS 04 KG, ALOCADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000563 | 07/02/2023 | 3850.24 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Assistencia das Atividades de Apoio Comunitário | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/02/2023 | 630.00 | 00008943286465 | JOSE ROBERTO CONCEIÇAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ALMAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM JANEIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EMPARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM JANEIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EMPARCERIA DE ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00006213351779 | ALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA, EM JANEIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM JANEIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM JANEIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2023 | 1302.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM JANEIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO ELETRICO DA PRAÇA DE EVENTOS P/ FESTEJOS CARNAVALESCOS, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0000564 | 07/02/2023 | 9000.00 | 11824659000189 | EDINALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APRESENTAÇAO ARTISTICO/ CULTURAL DA ORQUESTRA HONORIO CAPIBA, DURANTE AS PREVIAS CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NAS DATAS 05 E 12 DE FEVEREIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO,CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 07/02/2023 | 6834.30 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 07/02/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/02/2023 | 378.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/02/2023 | 930.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/02/2023 | 1348.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/02/2023 | 378.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/02/2023 | 1029.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000093 | 08/02/2023 | 3372.69 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 482,50 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SAMU, REF. AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000094 | 08/02/2023 | 49909.76 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 8.928,40 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 08/02/2023 | 850.00 | 00018134343449 | PAULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO EM PORTAS E JANELAS NOS PREDIOS DO CAPS, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 08/02/2023 | 4374.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (CTR), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 08/02/2023 | 9761.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS (EST), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 08/02/2023 | 546.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS , DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 08/02/2023 | 273.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO , DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 08/02/2023 | 1093.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA , DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 08/02/2023 | 2019.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS , DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 08/02/2023 | 1367.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU (CTR) , DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 08/02/2023 | 273.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU (EST) , DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 08/02/2023 | 13999.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000570 | 08/02/2023 | 2835.30 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 507,21 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/02/2023 | 927.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000575 | 08/02/2023 | 233.35 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 41,74 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/02/2023 | 987.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/02/2023 | 987.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/02/2023 | 714.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/02/2023 | 273.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000574 | 08/02/2023 | 2440.87 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 436,64 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURIMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/02/2023 | 1807.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000572 | 08/02/2023 | 71703.77 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 87,92 LITROS DE GASOLINA COMUM E 10.187 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/02/2023 | 2354.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000571 | 08/02/2023 | 8739.96 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 355,07 LITROS DE GASOLINA COMUM E 966,39 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/02/2023 | 4500.00 | 00009741537450 | JOSÉ DE ARIMATEIA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/02/2023 | 14436.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000578 | 08/02/2023 | 12202.40 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.702,70 LITROS DE GASOLINA COMUM E 384,02 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/02/2023 | 2300.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES OFERTADOS DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARCIA SERGIO DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000573 | 08/02/2023 | 13717.75 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.453,98 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/02/2023 | 2354.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM/CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/02/2023 | 2050.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000568 | 08/02/2023 | 213.68 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 38,22 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000577 | 08/02/2023 | 24520.47 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3.507,93 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/02/2023 | 4731.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/02/2023 | 625.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/02/2023 | 1640.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/02/2023 | 144.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS.INF. / ENS. INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000569 | 08/02/2023 | 516.52 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 92,40 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/02/2023 | 4500.00 | 49015579000155 | 49.015.579 LAIS ELIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇAO, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, PLANEJAMENTO, ASSESSORIA DE IMPRENSA E EXECUÇAO DE ESTRATEGIAS E PROJETOS DE RELAÇOES PUBLICAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, EM JANEIRO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/02/2023 | 1181.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COM), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/02/2023 | 5040.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELE), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000567 | 08/02/2023 | 1320.00 | 23033693000114 | HEITOR BARBOZA SILVA 09424259441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO TECNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/02/2023 | 1841.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/02/2023 | 1580.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/02/2023 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/02/2023 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2023 | 4500.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO DIGITAL, COM A PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM ALTA QUALIDADE (FULL HD OU SUPERIOR) TRATADOS EM SOFTWARES DE EDIÇAO PROFISSIONAL EM FORMATO DIMENSIONADO PARA AS MIDIAS SOCIAIS, REF. AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QSC-5A92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2023 | 1500.00 | 03701954000110 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE LESOES DE TRONCOS, DESTINADO AO PACIENTE FABIO JUNIOR ALVES FERREIRA, PESSOA CARENTE E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 09/02/2023 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA, DESTINADO A PACIENTE CLENEILDA GONÇALVES GOUVEIA, MUNICIPE QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 09/02/2023 | 350.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM VIRGILIA E ECODOPPLERCARDIOGRAMA, DESTINADO AO PACIENTE LUCAS MACIEL LOPES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 09/02/2023 | 160.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTA C/ CARDIOLOGISTA, DESTINADO A PACIENTE MARIA IRENE DE ARAUJO NUNES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 09/02/2023 | 820.00 | 26677978000267 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE HISTEROSCOPIA C/ SEDAÇAO, DESTINADO A PACIENTE MARIA ELIONETE AIRES DE LUCENA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000109 | 09/02/2023 | 6344.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000110 | 09/02/2023 | 3591.54 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2000111 | 09/02/2023 | 7176.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, QUE DESTINOU-SE AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM ESTA CARENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000112 | 09/02/2023 | 18777.30 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000113 | 09/02/2023 | 10606.97 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000114 | 09/02/2023 | 11650.27 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 2000115 | 09/02/2023 | 8730.97 | 19226777000105 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000116 | 10/02/2023 | 720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3.000 CPR DE PAROXETINA 20 MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000117 | 10/02/2023 | 764.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 5.880 CPR DE SERTRALINA 50MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 10/02/2023 | 616.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS AO PACIENTE IVANDRO DINIZ BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 2000119 | 10/02/2023 | 8402.44 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 10/02/2023 | 160.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME E RISCO CIRURGICO, DESTINADO A PACIENTE MARIA IRENE DE ARAUJO NUNES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00007207957459 | LUCIA LORRAYNE DE MEDEIROS PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ELABORAÇAO DO PROJETO DE IMPLANTAÇAO DO CENTRO DE HEMODIALISE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 10/02/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2023 | 80.00 | 00009432349489 | EMANUELY RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA NO DIA 13/02/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA, OFERTADA PELO COSEMS, DE ESCRITA DOS TRABALHOS P/ MOSTRA "AQUI TEM SUS", REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2023 | 80.00 | 00010173113400 | CLARISSA MARIA CARDOSO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA A SUPERITENDENTE DE ATEND. MED. COMPLEXIDADE QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA NO DIA 13/02/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA, OFERTADA PELO COSEMS, DE ESCRITA DOS TRABALHOS P/ MOSTRA "AQUI TEM SUS", REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2023 | 850.00 | 00018134343449 | PAULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO EM PORTAS E JANELAS NOS PREDIOS DO CAPS, SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2023 | 300.00 | 00011973987406 | EDVANIO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "CRUZEIRINHO F.C." PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2023 | 300.00 | 00008435382443 | JOSE DE ASSIS PIMENTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "VETERANOS DE TAPEROA" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO NA PARTIDA DA III COPA REGIONAL DE FUTEBOL MASTER 2023, NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO-PB EM FEVEREIRO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2023 | 1900.00 | 23361543000130 | EMERSON FIRMINO DA SILVA 05227481474 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICA POR GRUPO CIRCENSE, PARA MATINÊ DAS CRIANÇAS NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2023, EM ALUSAO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0000616 | 10/02/2023 | 14590.08 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2023 | 14596.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RFB-RET-DARF, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2023 | 150.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 06 DE FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2023 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2023 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2023 | 149.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2023 | 21332.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0000615 | 10/02/2023 | 5014.04 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0000630 | 13/02/2023 | 10700.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A FORMAÇAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUITAS GRATUITAMENTE COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAISDESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/02/2023 | 22.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000629 | 13/02/2023 | 1190.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/02/2023 | 5000.00 | 00003329431431 | NICÁCCIA MARIA DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA CANTORA NICACCIA, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 21/02/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/02/2023 | 7900.00 | 00004850055494 | SÓSTENES SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DO CANTOR TYNHO LIMA, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 19/02/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTEE LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/02/2023 | 5500.00 | 00000827513402 | ROGÉRIO FERREIRA TERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DO CANTOR CEZINHA ATREVIDO E FEITIÇO DE MENINA, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 18/02/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DETURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/02/2023 | 4500.00 | 46064086000117 | SEED ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL NO PROCESSO DE AUTORIZAÇAO AMBIENTAL PARA O EVENTO DE CARNAVAL DE RUA, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/02/2023 | 1500.00 | 18346150000117 | DJALMA DOS SANTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE CAMISA BÁSICA EM MALHA M.M 100% POLIE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DISTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/02/2023 | 3948.84 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE LIBERAÇAO AMBIENTAL, REFERENTE A REALIZAÇAO DO EVENTO CARNAVAL DE RUA NESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/02/2023 | 300.00 | 00009641612492 | MATHEUS DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA DO SITIO JATOBÁ, PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO EM COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, EM 05/02/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Ampliação e/ou Construção de Espaços Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000637 | 13/02/2023 | 55745.98 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONTRATO Nº 10144/2021; TP 0006/2021 E SICONV 880283, EM CONVENIO C/ O MINISTERIO DA CIDADANIA - ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/02/2023 | 22497.23 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1.521 KG DE CH GLV - E 547,2 KG DE MATALON GLV 20x30, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/02/2023 | 7200.00 | 00005102137409 | CICERO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇAO NA BOMBA E UNIDADES EJETORAS DO VEICULO MOTONIVELADORA RG 140B E NA TURBINA E DESLOCAMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416/E, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/02/2023 | 70.00 | 00009432349489 | EMANUELY RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA NO DIA 13/02/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA, OFERTADA PELO COSEMS, DE ESCRITA DOS TRABALHOS P/ MOSTRA "AQUI TEM SUS", REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000123 | 13/02/2023 | 595.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000124 | 13/02/2023 | 2934.80 | 01722296000117 | PANORAMA MEDICAMENTOS - SUTURAS - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 2000125 | 13/02/2023 | 3800.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES EM JANEIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000126 | 14/02/2023 | 249.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 14/02/2023 | 7327.70 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 14/02/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/02/2023 | 880.00 | 00060933895615 | EMANUEL ATENAGORAS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, JOAO PESSOA 4X E MONTEIRO 1X, EM JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/02/2023 | 950.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X E MONTEIRO 1X, EM JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/02/2023 | 970.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X E JOAO PESSOA 1X, EM JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/02/2023 | 1150.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, JOAO PESSOA 4X, RECIFE-PE 3X E PATOS 1X, EM JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/02/2023 | 450.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9X, EM JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/02/2023 | 770.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 4X, PATOS 3X E JOAO PESSOA 6X, EM JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/02/2023 | 1040.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X, PATOS 1X E JOAO PESSOA 2X, EM JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/02/2023 | 1200.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X E PATOS 10X, EM JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/02/2023 | 660.00 | 00005934378457 | RICELLIO FABRICIO FARIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 8X, PATOS 1X E JOAO PESSOA 3X, EM JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/02/2023 | 950.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 19X, EM JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/02/2023 | 1100.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 22X, EM JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 14/02/2023 | 650.00 | 00043787436472 | JARBAS BRUNO BARBOSA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, EM JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 14/02/2023 | 700.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7X E JOAO PESSOA 5X, EM JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/02/2023 | 1270.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X E JOAO PESSOA 6X, EM JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/02/2023 | 1310.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, RECIFE-PE 4X E JOAO PESSOA 5X, EM JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/02/2023 | 1050.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, JOAO PESSOA 2X, REFICE-PE 1X E NATAL 3X, EM JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/02/2023 | 50.00 | 00007389206497 | ITAMARA LEONARDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, P/ FUNCIONARIA (TEC. DE ENFERMAGEM) DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 14/02/2023, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO CONTINUADA COM AS REFERENCIAS TECNICAS EM SAUDE DO TRABALHADOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/02/2023 | 30000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE TRATAMENTO ANTIANGIOGENICO, NAS PACIENTES MARIA DA PAZ DE FARIAS, ANA FREIRE BARBOZA, TEREZINHA DOS SANTOS RODRIGUES E MARIA DA CONCEIÇAO DE LUCENA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/02/2023 | 2200.00 | 00012092596489 | GUSTAVO CONCEIÇAO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DO CANTOR GUGA LA VOZ, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 19/02/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0000666 | 14/02/2023 | 31500.00 | 11824659000189 | EDINALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APRESENTAÇAO ARTISTICO/ CULTURAL DA ORQUESTRA HONORIO CAPIBA, DURANTE OS EVENTOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NAS DATAS 16, 18, 19, 20, 21 E 23 DE FEVEREIRO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/02/2023 | 60.00 | 00008861220401 | GEORGE SOARES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A MONTEIRO-PB, EM FEVEREIRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000677 | 14/02/2023 | 30000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE CAPILÉ E BANDA, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 19/02/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000681 | 14/02/2023 | 11040.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 10 (DEZ) CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS, DURANTE O PERIODO ENTRE 18 E 21 DE FEVEREIRO/2023, EM QUE SERA REALIZADO OS EVENTOS CARNAVALESCOS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/02/2023 | 800.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO 06597759486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇAO DE BANNER, DESTINADO A UTILIZAÇAO PELA EQUIPE DE MIDIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/02/2023 | 1800.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/02/2023 | 50.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A MONTEIRO-PB, EM FEVEREIRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/02/2023 | 45.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/02/2023 | 115.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/02/2023 | 71.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA JULIANA GOMES DOS SANTOS ARAÚJO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/02/2023 | 64.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA ELIANALVA FERREIRA DE SOUZA MARCIANO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/02/2023 | 79.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA ANA PAULA NUNES VILAR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/02/2023 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR CÍCERO DE LIMA SANTOS FELIPE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/02/2023 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA FRANCELINA DIONILIA DE LUCENA VALADARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECE R EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR CÍCERO DE LIMA SANTOS FELIPE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/02/2023 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA JULIANA GOMES DOS SANTOS ARAÚJO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/02/2023 | 126.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA EDURADA DE LOURDES CELESTINA GUEDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/02/2023 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR ADAILTON MOREIRA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA ANA PAULA NUNES VILAR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/02/2023 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA ELIANALVA FEREIRA DE SOUZA MARCIANO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/02/2023 | 900.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR ADAILTON MOREIRA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/02/2023 | 200.00 | 02936123000164 | EDJANE GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM RELATIVO A DIARIAS COM PERNOITE, DESTINADAS A SENHORA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E VITIMA DE VIOLENCIA DOMESTICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/02/2023 | 2000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - TERREO, CENTRO, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA COSTURA, REFERENTE A SECRETARIA DEASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/02/2023 | 1400.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/02/2023 | 129.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2023 | 3500.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REF. A JANEIRO/2023, EM VEICULOS PESADOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000682 | 15/02/2023 | 100000.00 | 47044697000166 | XT ENTRETENIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE MICHELE ANDRADE E BANDA, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 21/02/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000683 | 15/02/2023 | 12000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE BANDA BIXO BOM, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 21/02/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/02/2023 | 900.00 | 00009704055455 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, DURANTE OS EVENTOS DAS PREVIAS CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05 E 12/02/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/02/2023 | 10700.00 | 48813775000102 | LUCAS ADEMIR ALVES AURELIO 1258962414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA DE DECORAÇAO NA PRAÇA DE EVENTOS E EM VIAS PUBLICAS, REFERENTE AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000698 | 15/02/2023 | 16800.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA 01589267494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE TRIO ELETRICO DESTINADO A CONDUZIR A ORQUESTRA MUNICIPAL E BLOCOS CARNAVALESCOS PELAS RUAS DA CIDADE NAS DATAS 18, 19 E 21/02/2023, DURANTE 24 HORAS, NOS EVENTOS CARNAVALESCOS DE RUA, REF. ASECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/02/2023 | 50000.00 | 00006595064839 | PAULO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 144, CENTRO, TAPEROA-PB, DESTINADO A INSTALAÇAO DO MUSEU MUNICIPAL DENOMINADO "BALDUINO LELIS DE FARIAS", REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000701 | 15/02/2023 | 14000.00 | 29144786000100 | DANUBIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO EM STREAMING, ENTRE OS DIAS 18 E 21 DE FEVEREIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/02/2023 | 180.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO SENSOR TERMOSTATICO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO MOTONIVELADORA RG 140B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/02/2023 | 3000.00 | 00091104858487 | EVALDO JORGE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS INUTILIZADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/02/2023 | 8000.00 | 00078991323472 | RUBENS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, ONDE FUNCIONA A SUPERITENDENCIA DE TRASNPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/02/2023 | 1500.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, EXECUTADOS EM VEICULOS SPIN 1.8L, DE PLACA OGG-5196 E GOL TRENDILE, DE PLACA QFQ-3034, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/02/2023 | 950.00 | 30433836000140 | OPM COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE ORTESE SUROPODALICA ARTICULADA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00009704055455 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, PARA EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/02/2023 | 900.00 | 00004156244440 | JOSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DIDIMO LEITE, S/N, CONJUNTO MARIA ALICE EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF-I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/02/2023 | 3000.00 | 00079786006453 | ELIENE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 103, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (A.M.I), REFEENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/02/2023 | 2700.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM FEVEREIRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 15/02/2023 | 600.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 15/02/2023 | 400.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, DESTINADO A PACIENTE JUVANETE TOMAZ DE FARIAS GONZAGA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000131 | 15/02/2023 | 9932.89 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000133 | 15/02/2023 | 1417.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000134 | 15/02/2023 | 6261.78 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/02/2023 | 4000.00 | 00008663247478 | RAFAEL VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 27, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/02/2023 | 1000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - 1º ANDAR, CENTRO, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/02/2023 | 3255.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DE PEÇAS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT LINEA, DE PLACA OGD-5G34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/02/2023 | 110.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/02/2023 | 150.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/02/2023 | 1250.00 | 00009768303450 | RENATO CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, JOAO PESSOA 3X, SUME 2X, PARELHAS 2X, RECIFE-PE 1X E MONTEIRO 2X, EM JANEIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/02/2023 | 1200.00 | 00057635455400 | MARIA DE LOURDES SANTOS BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEICULO FIAT/DOBLO ELX 1.4; 2010/2011, PRATA, CHASSI 9BD119307B1071527, DE PLACA MNW-7357, DESTINADO A REALIZAÇAO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/02/2023 | 210.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/02/2023 | 870.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/02/2023 | 2937.63 | 00055464483420 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE ANA MARIA DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRE TARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/02/2023 | 75.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E CARRINHOS DE MAO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0000708 | 16/02/2023 | 10000.00 | 29726139000107 | ANTONIO MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA TRACUNDUM, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 20/02/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE ELAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0000709 | 16/02/2023 | 12000.00 | 35798194000105 | MARIA EDUARDA BRASIL ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA EDUARDA BRASIL, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 18/02/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/02/2023 | 2700.00 | 00007299750457 | ANTONIO MARCOS DE LIMA VIRGULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE BANDA MUSICAL, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 19/02/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/02/2023 | 1200.00 | 00008477177473 | EDUARDO RAMOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DO DJ DUDU SOARES, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 20/02/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/02/2023 | 1200.00 | 00009683709427 | DARLAN MARCEL FARIAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DO DJ DARLAN MARCEL, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 19/02/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/02/2023 | 2000.00 | 00009356338477 | ALCENIR GILBERTO MOURA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DO DJ FIRE, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 18 E 21/02/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/02/2023 | 2000.00 | 00009843209460 | GUSTAVO CÉSAR DA SILVA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DO DJ KEIRE, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA TENDA ELETRONICA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 20/02/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/02/2023 | 2000.00 | 00070156462427 | GABRIEL BENÉVOLO DE MONTEIRO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DO DJ BENÉVOLO, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA TENDA ELETRONICA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 21/02/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/02/2023 | 1200.00 | 00009335384488 | VANESSA CANDEIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DO DJ VANESSA, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA TENDA ELETRONICA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 19/02/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000744 | 16/02/2023 | 134714.56 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE GRUPO DE GERADORES, TENDAS 5X5M, TELOES DE LED 1X1M, SONS DE GRANDE PORTE, ILUMINAÇAO DE GRANDE PORTE, TRELIÇAS, DISCIPLINADORES DE FILA, FECHAMENTOS, SERVIÇOS DE LOCUÇAO PARA EVENTOS E SEGURANÇAS DESARMADOS, PARA OS EVENTOS CARNAVALESCOS DE RUA DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 18 E 21 DE FEVEREIRO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000745 | 16/02/2023 | 67549.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE, PALCO DE GRANDE PORTE, TELOES DE LED 1X1M, SONS DE MEDIO PORTE, ILUMINAÇAO DE MEDIO PORTE, DISCIPLINADORES DE FILA, E SERVIÇOS DE SEGURANÇAS DESARMADOS, PARA OS EVENTOS CARNAVALESCOS DE RUA DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 18 E 21 DE FEVEREIRO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/02/2023 | 40.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000705 | 16/02/2023 | 60545.22 | 42176791000155 | H & G CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLA NA COMUNIDADE JATOBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10175/2022 E TP 0006/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/02/2023 | 1302.00 | 00003553725419 | DAMIAO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/02/2023 | 70.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/02/2023 | 130.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/02/2023 | 500.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/02/2023 | 300.00 | 00005514160416 | MARIA EUNICE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, DESTINADO AO BENEFICIARIO ANTONIO LISBOA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/02/2023 | 300.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA THAÍS ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/02/2023 | 300.00 | 00009482862457 | JOSE JANILSON RAIMUNDO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, DESTINADO AO BENEFICIARIO ALAN BATISTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/02/2023 | 300.00 | 00098160320400 | MARIA JOSE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MAGNA NUNES SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/02/2023 | 300.00 | 00012037805403 | SERGIO LUIZ AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA JANYELKA JORDANA DA SILVA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/02/2023 | 90.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/02/2023 | 300.00 | 00003912536465 | FADEL MORAIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MÁRCIA BRAZ DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/02/2023 | 300.00 | 00007528818410 | POLIANA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, DESTINADO AO BENEFICIARIO PETRÔNIO GUEDES SOBRAL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/02/2023 | 300.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA ADRIELLE SOARES FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/02/2023 | 300.00 | 00047830263434 | ANA LUCIA GONÇALVES AIRES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA LUCILENE RODRIGUES NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/02/2023 | 300.00 | 00017779543471 | JOSE ANCHIETA FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA FABRÍCIA DELMIRO TAVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/02/2023 | 300.00 | 00045290393404 | MARIA DO SOCORRO AIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/02/2023 | 300.00 | 00041218957468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA JOANA D´ARC GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/02/2023 | 300.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, DESTINADO AO BENEFICIARIO BRUNO DA SILVA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/02/2023 | 300.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, DESTINADO AO BENEFICIARIO BELINO BERTOLDO DE SOUZA LEVINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/02/2023 | 300.00 | 00003198362407 | MARIA JOSE CARDOSO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA FLÁVIA PATRÍCIA PAULO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/02/2023 | 300.00 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA ESTRELA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, DESTINADO AO BENEFICIARIO ROBSON GUEDES ALEXANDRE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/02/2023 | 76.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA JOANA D´ARC PEREIRA LEVINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/02/2023 | 14.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA JOSEFA LEDA BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA BETÂNIA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/02/2023 | 115.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA HOZANA GUADALUPE ALVES BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/02/2023 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA PATRÍCIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/02/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFE ERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR SEBASTIÃO BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/02/2023 | 90.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA ROSANGELA MARTINS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA IRENE ANTONIÊTA DOS S. LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/02/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA ELISANGELA BRAGA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/02/2023 | 78.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA ELISANGÊLA BRAGA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/02/2023 | 57.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/02/2023 | 18.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA JANETE DA SILVA FONSÊCA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/02/2023 | 73.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA RANIELE DE SOUZA OLINTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/02/2023 | 96.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/02/2023 | 60.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA EDIERTRUDES GOUVEIA DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/02/2023 | 65.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA JOSIVÂNIA BATISTA ILDEFONSO LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/02/2023 | 400.00 | 00012571045431 | LIVIA MARIA PAULO MEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OFICINA DE EMBELEZAMENTO, REALIZADO JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/02/2023 | 570.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/02/2023 | 8300.00 | 00057634750468 | MARIA ROSA FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, SERVIDOS A PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE A REALIZAÇAO DA FORMAÇAO PEDAGOGICA REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/02/2023 | 2210.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/02/2023 | 1575.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2023, NO IMOVEL CRECHE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Construção, Ampliação e Reformas de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000789 | 17/02/2023 | 43616.11 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 10176/2022 E TP 0007/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00022022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/02/2023 | 35145.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASES, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/01/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/02/2023 | 28.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/02/2023 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/02/2023 | 276.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/02/2023 | 2053.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/02/2023 | 13168.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/02/2023 | 13389.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/02/2023 | 3019.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2023, NOS IMOVEIS PROPRIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/02/2023 | 900.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA EM VIAGENS A SERVIÇO DAS DIVIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, PATOS 1X, RECIFE-PE 1X E JOAO PESSOA 3X, EM JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/02/2023 | 2700.00 | 00004156244440 | JOSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE BANDA MUSICAL, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 21/02/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/02/2023 | 991.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULT., ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/02/2023 | 6304.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/02/2023 | 41689.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2023, COM A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/02/2023 | 2957.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPEC, CIENCIA, TEC. E MEIO AMB., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/02/2023 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 16 DE FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/02/2023 | 144.45 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA ESTRELA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE ANDREA PEREIRA E. ARAUJO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM 10/02/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/02/2023 | 1504.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/02/2023 | 1549.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/02/2023 | 630.00 | 00012571045431 | LIVIA MARIA PAULO MEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA DE SALAS DA POLICLINICA MUN. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO (SALA DE PEDIATRIA, NASF, ELETROCARDIOGRAMA), REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/02/2023 | 4669.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JANEIRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEG PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 17/02/2023 | 1435.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS AO PACIENTE LUIZ AMANCIO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 17/02/2023 | 430.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLOCAÇAO DE PELICULAS NAS JANELAS DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS/CONVÊNIOS SUS-FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2000137 | 17/02/2023 | 24907.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0000800 | 22/02/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JANEIRO/2023 A 21 DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0000799 | 22/02/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JANEIRO/2023 A 21 DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/02/2023 | 1494.00 | 43932467000182 | MEMO SHOES BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE CALÇADO ORTOPEDICO INF. MALMO 28, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTARAMESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000801 | 22/02/2023 | 162768.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE GRUPO DE GERADORES, TENDAS 5X5M, TELOES DE LED 1X1M, SONS DE GRANDE PORTE, ILUMINAÇAO DE GRANDE PORTE, TRELIÇAS, DISCIPLINADORES DE FILA, FECHAMENTOS, SERVIÇOS DE LOCUÇAO PARA EVENTO E SEGURANÇA DESARMADA, P/ OS EVENTOS CARNAVALESCOS DE RUA, REALIZADOS ENTRE OS DIAS 18 E 21 DE FEVEREIRO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0000798 | 22/02/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JANEIRO/2023 A 21 DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0000796 | 22/02/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JANEIRO/2023 A 21 DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/02/2023 | 36.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/02/2023 | 274.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0000797 | 22/02/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JANEIRO/2023 A 21 DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/02/2023 | 1200.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 01 PLACA EM ALUMINIO COM GRAVAÇAO EM BAIXO RELEVO, ACABAMENTO EM VERNIZ PU E BASE EM GRANITO, MEDINDO 60X40 CM, PARA INAUGURAÇAO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MELQUIADES FERNANDES PIMENTA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232022 | 0000814 | 23/02/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A FIM DE ANALIZAR, ATUALIZAR E IMPLANTAR PLANOS DE CARGOS E CARREIRA NO MUNICIPIO E REALIZAR AUDITORIA E DESONERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EM FEVEREIRO/2023, REF. A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0000815 | 23/02/2023 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/02/2023 | 42.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/02/2023 | 30.14 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0000810 | 23/02/2023 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA, EM FEVEREIRO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RANIELE DE SOUZA OLINTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIVÂNIA BATISTA ILDEFONSO LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANETE DA SILVA FONSÊCA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/02/2023 | 65.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA PATRÍCIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTEA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/02/2023 | 64.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA SEBASTIÃO BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/02/2023 | 68.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA BETÂNIA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/02/2023 | 94.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CONSELHO TUTELAR, EM FEVEREIRO/2023, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, Nº 146, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL TAIGY, Nº 146, CENTRO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/02/2023 | 5000.00 | 36190898000155 | MATHEUS ALAN ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORPO DE BOMBEIRO CIVIL, PRESTADOS DURANTE OS EVENTOS CARNAVALESCOS DE RUA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 21 DE FEVEREIRO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/02/2023 | 300.00 | 00013553959410 | RAFAEL JUNIOR MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "INDEPENDENTES FC" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PARARI-PB, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000805 | 23/02/2023 | 10500.00 | 00009275961484 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIDA, ENTRE 20 DE JANEIRO/2023 E 20 DE FEVEREIRO/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0000807 | 23/02/2023 | 7300.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M3, ENTRE 20 DE JANEIRO/2023 E 20 DE FEVEREIRO/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/02/2023 | 316.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, EM FEVEREIRO/2023, LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, TERRA NOVA, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/02/2023 | 5400.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, P/ ATENDER OS PACIENTES EM ATENDIMENTO FORA DE DOMICILIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0000823 | 23/02/2023 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES, PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/02/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM FEVEREIRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO (CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000138 | 23/02/2023 | 8011.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 2000139 | 23/02/2023 | 6700.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇAO E REPARAÇAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 24/02/2023 | 74725.14 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 24/02/2023 | 45849.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 24/02/2023 | 30620.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 24/02/2023 | 21873.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 24/02/2023 | 103665.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 24/02/2023 | 14398.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 24/02/2023 | 10745.56 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 24/02/2023 | 9030.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 24/02/2023 | 30686.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 24/02/2023 | 2.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 24/02/2023 | 7152.30 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 24/02/2023 | 34735.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 24/02/2023 | 8049.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 24/02/2023 | 10825.77 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 24/02/2023 | 11809.43 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 24/02/2023 | 31151.68 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 24/02/2023 | 73999.26 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 24/02/2023 | 102694.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 24/02/2023 | 2102.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000160 | 24/02/2023 | 536.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000161 | 24/02/2023 | 247.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20 ROLOS DE ALGODAO HIDROFILO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/02/2023 | 1800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/02/2023 | 8417.69 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/02/2023 | 8504.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/02/2023 | 2723.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/02/2023 | 1800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/02/2023 | 5802.32 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/02/2023 | 4702.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/02/2023 | 16794.78 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/02/2023 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/02/2023 | 4702.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/02/2023 | 4702.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/02/2023 | 1302.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/02/2023 | 630.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAL (OLEO ESPERANÇA AZUL CLASSICO), DESTINADO AO MENOR DAVI LUCCA BEZERRA COSTA, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/02/2023 | 1500.40 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 13,64 M2 DE VINIL ADESIVO IMPRESSO VEICULAR, DESTINADO A ADESIVAGEM DO VEICULO FIAT SCUDO AMBULANCIA, DE PLACA QFJ-6C31, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/02/2023 | 600.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 20 PEÇAS DE ANDAIME NO PERÍODO DE 18/01/2022 Á 18/02/2023, PARA REALIZAÇAO DE DIVERSOS SERVIÇOS, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/02/2023 | 12514.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/02/2023 | 64318.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/02/2023 | 39282.55 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/02/2023 | 3906.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/02/2023 | 5937.12 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/02/2023 | 10860.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/02/2023 | 7306.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/02/2023 | 1302.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/02/2023 | 17074.74 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/02/2023 | 300.00 | 00008435382443 | JOSE DE ASSIS PIMENTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "VETERANOS DE TAPEROA" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO NA PARTIDA DA III COPA REGIONAL DE FUTEBOL MASTER 2023, NO MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SERIDO-PB EM FEVEREIRO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/02/2023 | 200.20 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1,83 M2 DE VINIL ADESIVO IMPRESSO VEICULAR, DESTINADO A ADESIVAGEM DO VEICULO RENAULT SANDERO STEPWAY, DE PLACA SKY-9B50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/02/2023 | 70.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO CONSELHEIRO DESTE CONSELHO TUTELAR, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM 15 DE FEVEREIRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/02/2023 | 70.00 | 00003421614407 | CREUZA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A CONSELHEIRA DESTE CONSELHO TUTELAR, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM 15 DE FEVEREIRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/02/2023 | 50.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO CONSELHEIRO DESTE CONSELHO TUTELAR, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 22 DE FEVEREIRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/02/2023 | 50.00 | 00006788372446 | ANGELITA SEVERIANO DANTAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A CONSELHEIRA DESTE CONSELHO TUTELAR, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 22 DE FEVEREIRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/02/2023 | 6655.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/02/2023 | 5509.83 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/02/2023 | 9765.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/02/2023 | 17214.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/02/2023 | 52.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA DE JESUS SILVA TARGINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF.A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/02/2023 | 8608.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/02/2023 | 40687.96 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/02/2023 | 1302.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/02/2023 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, EM FEVEREIRO/2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/02/2023 | 6004.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/02/2023 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/02/2023 | 1764.21 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/02/2023 | 1302.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/02/2023 | 28.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/02/2023 | 3906.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/02/2023 | 4426.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/02/2023 | 11136.34 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/02/2023 | 2604.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/02/2023 | 230.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/02/2023 | 2053.46 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/02/2023 | 383.23 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/02/2023 | 1800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/02/2023 | 25518.61 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/02/2023 | 10025.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/02/2023 | 101234.35 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/02/2023 | 3426.78 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/02/2023 | 481752.89 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/02/2023 | 35658.51 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/02/2023 | 3906.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/02/2023 | 39158.12 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/02/2023 | 1489.90 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/02/2023 | 122251.02 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENS. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/02/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO DA ANUIDADE/2023, EM FAVOR DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO - UNDIME PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/02/2023 | 4816.00 | 36035492000106 | MARCIO ALEXANDRE MARINHO DE MOURA 49767585400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE KIT COMPLETO COM 8 CAMERAS DE MONITORAMENTO COM DVR 8CH MOTOROLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A INSTALAÇAO NA E.M.E.IF MELQUIADES F. PIMENTA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/02/2023 | 100.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/02/2023 | 131.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0000891 | 27/02/2023 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/02/2023 | 250.00 | 00038052946468 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VENTILADORES PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/02/2023 | 1128.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 188 UND DE AGUA ADS VIDA 20L, EM FEVEREIRO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/02/2023 | 1080.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 30 FD GUARANA ANTARTICA 12X200 ML, 15 FD DE SODA LIMONADA 12X200 E 15 FD DE SUKITA 12X200 ML, PARA O CONSUMO DURANTE OS EVENTOS E AS DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/02/2023 | 300.00 | 00010293102465 | JOSE ANCHIETA FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA FABRÍCIA DELMIRO TAVARESS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/02/2023 | 2322.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 129 FD DE AGUA MINERAL SERTAO 12X500 ML, EM FEVEREIRO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE OS EVENTOS E AS DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | REF. AMPL. E MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/02/2023 | 350.00 | 00091674360487 | PAULO ROBERTO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RESTAURAÇAO DA ESCADA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000892 | 27/02/2023 | 2000.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇAO DE PRANCHAS DE PROJETO DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0000890 | 27/02/2023 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMINISTRATIVOS, ENTRE 26 DE JANEIRO/2023 E 25 DE FEVEREIRO/2023, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/02/2023 | 300.00 | 00038052946468 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VENTILADORES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/02/2023 | 1758.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 293 UND DE AGUA ADS VIDA 20L, EM FEVEREIRO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/02/2023 | 50.00 | 00007507049426 | CAMILA KESIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (TEC. EM ENFERMAGEM), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 27 DE FEVEREIRO/2023, PARA TRAZER VACINAS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/02/2023 | 70.00 | 00009432349489 | EMANUELY RAYANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA A FUNCIONARIA QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA NO DIA 27/02/2023, PARA A UMA VISITA INSTITUCIONAL AO MANICOMIO JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0000889 | 27/02/2023 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. E FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PSB E PAB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 27/02/2023 | 300.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 27/02/2023 | 300.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO, DESTINADO AO PACIENTE JOEL DA SILVA CUNHA, MUNICIPE QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 27/02/2023 | 480.00 | 00008405348417 | CHANAZY AYALLA DE CASTRO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, REALIZADAS ENTRE OS MESES DE JANEIRO/2023, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, MEDIANTE DECISAO JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000165 | 27/02/2023 | 4464.74 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 28/02/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000167 | 28/02/2023 | 1194.40 | 01722296000117 | PANORAMA MEDICAMENTOS - SUTURAS - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2023 | 130.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000925 | 28/02/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M 4070FR, EM FEVEREIRO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2023 | 1060.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000919 | 28/02/2023 | 9620.00 | 11165847000142 | MARIA JOSE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, REFERENTE A 148 DIARIAS, PARA AS ATRAÇOES ARTISTICAS/ CULTURAIS E SUAS RESPECTIVAS EQUIPES QUE SE APRESENTARAM NO EVENTO DE CARNAVAL DE RUA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18 E 21 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2023 | 3000.00 | 00009843209460 | GUSTAVO CÉSAR DA SILVA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DO DJ KEIRE, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA TENDA ELETRONICA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 20/02/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000930 | 28/02/2023 | 4607.50 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE DIVERSAS TRELIÇAS BOX TRUSS, PARA MONTAGEM DO PORTAO DE ENTRADA DO CARNAVAL P/ REVISTA E ORGANIZAÇAO DOS FOLIOES, ENTRE OS DIAS 18 E 21 DE FEVEREIRO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000931 | 28/02/2023 | 3760.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE DIVERSAS TENDAS 5X5M, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2023 | 70.00 | 00035179944805 | CARLA SUENIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM 28 DE FEVEREIRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONQUISTA DO SELO UNICEF, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2023 | 70.00 | 00003852447461 | ILMA LORENA MEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIA MUNICIPAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM 28 DE FEVEREIRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONQUISTA DO SELO UNICEF, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000918 | 28/02/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, COM EMISSAO DE ORIENTAÇOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000924 | 28/02/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8085, EM FEVEREIRO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000927 | 28/02/2023 | 342.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE TONER E ABASTECIMENTOS DE TINTA EM MAQUINAS IMPRESSORAS, EM FEVEREIR/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ALOCADAS NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0000928 | 28/02/2023 | 14214.60 | 34506860000113 | JOELMA LEVINO SILVA PEREIRA 36145320893 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 954 (UND) DE REFEIÇAO PREPARADA (QUENTINHA), NO MES DE FEVEREIRO/2023, DESTINADAS AO CONSUMO DAS EQUIPES DE APOIO QUE TRABALHARAM DURANTE TODOS OS EVENTOS CARNAVALESCOS, ALEM DAS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2023 | 207.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2023 | 0.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2023 | 42.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2023 | 5092.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2023 | 346.50 | 03732359002608 | SICOOB PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000923 | 28/02/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL XEROX 3345, EM FEVEREIRO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2023 | 370.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | CONTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR EDUC.-INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0000920 | 28/02/2023 | 124000.93 | 20425271000104 | JOSE IVANILDO DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A NONA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA E.M.E.F. MELQUIADES FERNANDES PIMENTA, CONFORME CONTRATO Nº 10176/2021 E TP 0008/2021, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00052021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2023 | 2530.00 | 49048921000113 | RAFAEL RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CONSERTO DE FREEZERS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000926 | 28/02/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6555, EM FEVEREIRO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0000929 | 28/02/2023 | 6630.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE PAINEIS DE LED 1X1M C/ ESTRUTURA DE SUSTENTAÇAO E SONS DE PEQUENO PORTE PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO, REALIZADOS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2023 | 892.20 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2023 | 1500.00 | 00008943286465 | JOSE ROBERTO CONCEIÇAO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, RECUPERAÇAO E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL FERREIRA DE GOUVEIA E MANOEL MOREIRA DA SILVA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. ENS.FUNDAM.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000955 | 01/03/2023 | 118680.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 43 UND DE NOTEBOOKS I5 SAMSUNG, DESTINADOS A UTILIZAÇAO POR PARTE DOS PROFESSORES, P/ ESTRUTURAÇAO DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2023 | 2022.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS CUSTAS EXTRAJUDICIAIS CARTORARIAS, PARA TRANSFERENCIA E REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA - DA AÇAO EM PAGAMENTO PELOS IPTU'S EM ATRASO, REF. AO TERRENO ONDE FICARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2023 | 3662.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AS CUSTAS EXTRAJUDICIAIS CARTORARIAS, PARA TRANSFERENCIA E REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA - DA AÇAO EM PAGAMENTO PELOS IPTU'S EM ATRASO, REF. AO TERRENO ONDE FICARA A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2023 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2023 | 250.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUBENCIAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0801452-35.2021.8.15.0211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2023 | 4476.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO, FERIAS E TERÇO DE FERIAS DOS ANOS 2019 E 2020, CONFORME PROCESSO Nº 0800155-62.2021.8.15.0091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2023 | 5367.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO, FERIAS E TERÇO DE FERIAS DOS ANOS 2018, 2019 E 2020, CONFORME PROCESSO Nº 0800659-68.2021.8.15. 0091 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2023 | 1763.80 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2023 | 80.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM 03 DE MARÇO/2023, PARA PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2023 | 1000.00 | 00011523274450 | JOSE ANDERSON AVELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A SAO PAULO-SP, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2023 | 300.00 | 00007478199470 | GONÇALO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "UNIDOS PRA VENCER F.C." PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO NA DISPUTA DA COPA SERROTA EM 04/03/2023, NO SITIO SERROTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PARARI, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2023 | 2000.00 | 00006859438444 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PUBLICA DURANTE OS PERIODOS DIURNOS E NOTURNOS NOS EVENTOS CARNAVALESCOS DE RUA REALIZADOS NO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 18 E 21 DE FEVEREIRO/2023, REF. A SECRETARIADE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2023 | 5000.00 | 36190898000155 | MATHEUS ALAN ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORPO DE BOMBEIRO CIVIL, PRESTADOS DURANTE OS EVENTOS CARNAVALESCOS DE RUA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO NOTURNO , ENTRE OS DIAS 18 E 21 DE FEVEREIRO/2023 REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2023 | 4200.00 | 00005816322494 | GILDOMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORPO DE BOMBEIRO CIVIL, PRESTADOS DURANTE OS EVENTOS CARNAVALESCOS DE RUA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO VESPERTINO, NOS DIAS 05, 12, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO/2023 REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2023 | 2200.00 | 00010801663431 | VINYCIUS RUFINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ELABORAÇAO DO PROJETO DAS BARRACAS E ELETRICO, DURANTE OS EVENTOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000632022 | 0000932 | 01/03/2023 | 12060.00 | 00015474741499 | ANTONIO ARTHUR NEVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 67 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000622022 | 0000933 | 01/03/2023 | 11520.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 64 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DE APOIO AO PEQ.AGRIC.ATRAVES DE CORTE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2023 | 5000.00 | 00005553798418 | LINDALVA ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE GRADE ARADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR NO CORTE DE TERRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2023 | 2000.00 | 00000995767408 | JOSÉ BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS BARRACAS DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DO MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000938 | 01/03/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2023 | 1489.40 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2023 | 1400.00 | 00017324210481 | ANELITO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DE TERRENO ONDE SERA CONTRUÍDA A SEDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VII, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 01/03/2023 | 1605.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS A PACIENTE MARIA LUIZA FERRAZ VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2000169 | 01/03/2023 | 7176.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, QUE DESTINOU-SE AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM ESTA CARENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000170 | 01/03/2023 | 1164.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 01/03/2023 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 02/03/2023 | 1150.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAMES PTC AO , OCT E RET/ANGIO, PRESTADOS A PACIENTE MARIA DO CEU GONÇALVES DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 02/03/2023 | 240.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO E VIRGILIA E USG TRANSFONTANELA, DESTINADOS A PACIENTE JAMILE REBECA FREIRE MENDES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 02/03/2023 | 420.00 | 42632644000142 | DAYANE SILVA DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA, DESTINADOS A PACIENTE MARIA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR, FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000175 | 02/03/2023 | 3770.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000176 | 02/03/2023 | 324.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/03/2023 | 718.65 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO NOS DIAS 01, 06 E 24 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/03/2023 | 50.00 | 00007507049426 | CAMILA KESIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (TEC. EM ENFERMAGEM), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 02 DE MARÇO/2023, PARA TRAZER VACINAS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/03/2023 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 01 DE MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/03/2023 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 23 DE FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/03/2023 | 100.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 28 DE FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/03/2023 | 4750.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA ORTOPEDICA, DEVIDO A FRATURA DE LUXAÇAO DE COTOVELO, DESTINADA A PACIENTE EMANUELY RAYANE DOS SANTOS MARTINS, QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/03/2023 | 3024.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS FRALDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO MUNICIPE SEBASTIAO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/03/2023 | 1800.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHARA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 UND DE SUPLEMENTO ISOSOURCE SENIOR 1L BAUNILHA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AO MUNICIPE JOSE RODRIGUES SOBRINHO, PESSOA CARENTE E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/03/2023 | 150.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 02 DE MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000982 | 02/03/2023 | 8778.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM FEVEREIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000642022 | 0000972 | 02/03/2023 | 21780.00 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 121 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/03/2023 | 114.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA DO SOCORRO VALENTIM COSTA XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/03/2023 | 101.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA DE JESUS SILVA TARGINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/03/2023 | 50.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA ELIANA ANDRADE PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/03/2023 | 46.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA APARECIDA BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/03/2023 | 67.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA PALOMA BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/03/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA APARECIDA BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA DE JESUS SILVA TARGINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA ELIANA ANDRADE PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/03/2023 | 85.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA PALOMA BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/03/2023 | 70.00 | 00002175323498 | AQUINO GUTEMBERG EVARISTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE MARÇO/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CEDCA/PB, PARA DEBATER SOBRE AS ELEIÇOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/03/2023 | 70.00 | 00035179944805 | CARLA SUENIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE MARÇO/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CEDCA/PB, PARA DEBATER SOBRE AS ELEIÇOES DOS CONSELHEIROS TUTELA RES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/03/2023 | 2400.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM FEVEREIRO/2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/03/2023 | 1700.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REF. A JANEIRO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/03/2023 | 111.80 | 00004755165407 | MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/03/2023 | 22.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/03/2023 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/03/2023 | 207.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/03/2023 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/03/2023 | 92.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/03/2023 | 2855.39 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/03/2023 | 576.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/03/2023 | 767.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM FEVEREIRO/2023, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/03/2023 | 13150.51 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETENCIA 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/03/2023 | 2760.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 184 KG DE BOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/03/2023 | 3906.00 | 09380015000105 | ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 02/2023, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/03/2023 | 3906.00 | 08749467000140 | FUNDAÇAO RITA SUASSUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 02/2023, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/03/2023 | 37987.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 02/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/03/2023 | 187593.38 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 02/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/03/2023 | 10268.69 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 02/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/03/2023 | 49193.81 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 02/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/03/2023 | 14709.91 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 02/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/03/2023 | 1080.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 72 KG DE BOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/03/2023 | 49.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA KLIVIA LÂNIA MENDES DA SILVA AMÂNCIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/03/2023 | 52.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR PAULO HENRIQUE CAMPOS SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/03/2023 | 44.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA FABIANA BARROS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/03/2023 | 15.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/03/2023 | 94.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR FELIPE ALVES GUIMARÃES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/03/2023 | 89.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/03/2023 | 90.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA BETÂNIA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/03/2023 | 34.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/03/2023 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/03/2023 | 26.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA EUNICE QUEIROZ DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/03/2023 | 31.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2022 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR PAULO FERNANDES DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/03/2023 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2021 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR PAULO FERNANDES DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/03/2023 | 23.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2021 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR PAULO FERNANDES DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/03/2023 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2021 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR PAULO FERNANDES DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/03/2023 | 26.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2021 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR PAULO FERNANDES DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA EUNICE QUEIROZ DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA BETÂNIA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/03/2023 | 115.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/03/2023 | 139.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA GERUZA VILAR DE ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/03/2023 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA KLIVIA, LÂNIA MENDES DA SILVA AMÂNCIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/03/2023 | 1400.00 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ESTER CARNEIRO, S/N, CENTRO, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDE DOS ALCOLICOS ANONIMOS E DEMAIS ATIVIDADES REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/03/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CASA DA COSTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/03/2023 | 82.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, 1º ANDAR, Nº 103, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/03/2023 | 144.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA COSTURA, LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, TERREO, Nº 103, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/03/2023 | 70.00 | 00005534698438 | FABIANA CARLA TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE MARÇO/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CEDCA/PB, PARA DEBATER SOBRE AS ELEIÇOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/03/2023 | 26.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023 COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA CRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. ASECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/03/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA CRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/03/2023 | 6339.49 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/03/2023 | 3431.71 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REF. A COMPETENCIA 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001008 | 03/03/2023 | 18252.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO NOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/03/2023 | 1120.00 | 10769931000102 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MOTOSSERRA 51 CC - TEKNA E CORRENTE PARA MOTOSSERRA 25 DENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/03/2023 | 12783.77 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/03/2023 | 300.00 | 00008745709483 | JOSE IGNIS GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "LYON F.C." PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM AMISTOSOS DE FUTEBOL DE SALAO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/03/2023 | 2200.00 | 33706786000116 | URSULA RAPHAELE PIMENTA 70222078466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATRAÇOES ARTISTICAS E EQUIPES DE APOIO DURANTE AS QUATRO NOITES DE EVENTOS CARNAVALESCOS DE RUA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 E 21 DE FEVEREIRO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/03/2023 | 6627.65 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/03/2023 | 123.25 | 00004349092463 | FRANCISCO SOARES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA SOFIA L. SOARES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 27 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/03/2023 | 1515.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 101 KG DE BOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001000 | 03/03/2023 | 2880.00 | 33974881000109 | ARNALDO GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 192 (UND) DE REFEIÇAO PREPARADA (QUENTINHA), NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023, DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/03/2023 | 413.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, EM FEVEREIRO/2023, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/03/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 157, CENTRO (CAPS), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRES. EPITACIO PESSOA, Nº 265, CENTRO (ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL), REFERENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/03/2023 | 54.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL, EM FEVEREIRO/2023, LOCALIZADO NA AV. EPITACIO PESSOA, Nº 265, CENTRO, REF.A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/03/2023 | 80.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06/03/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/03/2023 | 80.00 | 00010173113400 | CLARISSA MARIA CARDOSO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA A SUPERITENDENTE DE ATEND. MED. COMPLEXIDADE QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA NO DIA 06/03/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 03/03/2023 | 160.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 CIL. DE OXIGENIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 03/03/2023 | 523.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - FARMACIA BASICA, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 03/03/2023 | 10084.71 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 03/03/2023 | 24667.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 03/03/2023 | 6994.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 03/03/2023 | 15246.21 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 03/03/2023 | 11389.21 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 03/03/2023 | 2226.68 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 03/03/2023 | 2134.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 03/03/2023 | 1702.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - NASF, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 03/03/2023 | 24807.84 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/03/2023 | 537.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/03/2023 | 1047.85 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 02/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/03/2023 | 4008.02 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REF. A COMPETENCIA 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/03/2023 | 1500.00 | 00008100655413 | TIAGO GILSON MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS/NXR160, DE PLACA RLT-9A68, RENAVAM 01275914176, 2021, CHASSI 9C2KD0810NR105220, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL P/PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/03/2023 | 2409.00 | 10781284000820 | LJ GONÇALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS OFICINAS OFERTADAS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 06/03/2023 | 900.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE INFILTRAÇAO BILATERAL, DESTINADA AO PACIENTE ADACILIO LUIZ DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 06/03/2023 | 450.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGAFIA MMSS, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 06/03/2023 | 1150.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA E ANGIOFLURESCEINIGRAFIA, PRESTADOS A PACIENTE ELANE ALVES N. SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 06/03/2023 | 2520.00 | 46057252000158 | REHAB KIDS FISIOTERAPIA PEDIATRICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 14 SESSOES, UTILIZANDO O CONCEITO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 06/03/2023 | 840.00 | 00007729459426 | KESSIANY LINS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, EM 07 SESSOES, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEVEREIRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDIMO LEITE, S/N, MARIA ALICE (ANCORA UBS I), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/03/2023 | 26.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DA UBS I, EM FEVEREIRO/2023, LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDIMO LEITE, S/N, MARIA ALICE, REF. A SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001061 | 06/03/2023 | 4000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS COMO PROFISSIONAL QUALIFICADO NA ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/03/2023 | 2600.00 | 00006791343443 | CLEBER BONIFACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO VW SAVEIRO CL, DE PLACA MMS-6955, RENAVAM 00653773226, 1996, CHASSI 9BWZZZ308TP032064, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001069 | 06/03/2023 | 5000.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001070 | 06/03/2023 | 5000.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 06/03/2023 | 94.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR PAULO HENRIQUE CAMPOS SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/03/2023 | 1795.69 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS ENTRE RECIFE-PE E BRASILIA-DF (IDA E VOLTA), NOS DIAS 26 E 30/03/2023, DESTINADAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/03/2023 | 14.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA DE LOURDES MESSIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/03/2023 | 76.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIZETE ALVES VIDAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/03/2023 | 43.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR ELTON DE SOUZA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/03/2023 | 103.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA DE LOURDES MESSIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIZETE ALVES VIDAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/03/2023 | 88.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR ELTON DE SOUZA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001055 | 06/03/2023 | 1320.00 | 23033693000114 | HEITOR BARBOZA SILVA 09424259441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO TECNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/03/2023 | 3500.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REF. A FEVEREIRO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0001057 | 06/03/2023 | 6880.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) DOS INFORMAÇOES DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 86 HORAS NO MES DE FEVEREIRO/2023, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/03/2023 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/03/2023 | 973.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO, EM FEVEREIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192022 | 0001063 | 06/03/2023 | 4000.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, EM FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/03/2023 | 1700.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, REF. A FEVEREIRO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/03/2023 | 4500.00 | 49015579000155 | 49.015.579 LAIS ELIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇAO, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, PLANEJAMENTO, ASSESSORIA DE IMPRENSA E EXECUÇAO DE ESTRATEGIAS E PROJETOS DE RELAÇOES PUBLICAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, EM FEVEREIRO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/03/2023 | 1500.00 | 00002663762407 | PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS/NXR160, DE PLACA QSL-2D58, RENAVAM 01212123570, 2019, CHASSI 9CKD0810KR242066, PARA AS ATIVIDADES EXTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 06/03/2023 | 1600.00 | 49174090000126 | 49.174.090 LUCIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCUÇAO DE EVENTOS, GRAVAÇAO DE PROPAGANDAS, VINHETAS, DIVULGAÇAO DE OBRAS E AVISOS DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, PARA DISPONIBILIZAÇAO EM RADIOS E/OU EQUIPAMENTOS DE SOM MOVEL, EM FEVEREIRO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/03/2023 | 4656.97 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS ENTRE RECIFE-PE E BRASILIA-DF (IDA E VOLTA) E HOSPEDAGEM, ENTRE OS DIAS 26 E 30/03/2023, EM BRASILIA-DF, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/03/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 02/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/03/2023 | 1800.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/03/2023 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/03/2023 | 1795.69 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS ENTRE RECIFE-PE E BRASILIA-DF (IDA E VOLTA), NOS DIAS 26 E 30/03/2023, DESTINADAS A SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/03/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001089 | 07/03/2023 | 2500.00 | 45344302000115 | JONH SERGIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/03/2023 | 3217.65 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM ENTRE OS DIAS 26 E 30/03/2023, DESTINADAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0001088 | 07/03/2023 | 20276.51 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/03/2023 | 60.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, EM 07 DE MARÇO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/03/2023 | 50.00 | 00005572580490 | MARIA JOSEANNY GUIMARAES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, EM 07 DE MARÇO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/03/2023 | 60.00 | 00003527881433 | FRANCISCO RONALDO BEZERRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, EM 07 DE MARÇO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/03/2023 | 5015.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/03/2023 | 4140.00 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001095 | 07/03/2023 | 16200.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (120 C/ FISIOTERAPEUTAS E 60 C/ PSICOLOGOS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM FEVEREIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 07/03/2023 | 1000.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE ESTUDO URODINAMICO NAS PACIENTES AUDENOURA AURELIO RODRIGUES E ANA PAULA CONCEIÇAO BORGES TEOFILO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM ESTA NE CESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 07/03/2023 | 344.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE KIT EPI COSTAL, 02 UND DE OCULOS DE PROTEÇAO FECHADO E 02 UND DE RESPIRADOR 1 FILTRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A EQUIPE DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2000196 | 07/03/2023 | 5250.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (50 ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM FEVEREIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS/CONVÊNIOS SUS(ESTADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352021 | 2000197 | 07/03/2023 | 23251.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 07/03/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 2000199 | 08/03/2023 | 749.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CITROEN JUMPER, DE PLACA QFB-3793, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 08/03/2023 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO, DESTINADO A PACIENTE JUVANETE TOMAZ DE FARIAS GONZAGA, MUNICIPE QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 08/03/2023 | 1530.00 | 00071922598291 | ANA CLAÚDIA MARTINS BRITO FURTADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA C/ CONCEITO BOBATH E LINGUAGEM BASEADA NA CIENCIA ABA, EM 09 SESSOES, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 08/03/2023 | 2850.00 | 00009652790494 | RAYANE GONÇALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE 19 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA M. SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000203 | 08/03/2023 | 17479.03 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000204 | 08/03/2023 | 11032.37 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000205 | 08/03/2023 | 9938.25 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000206 | 08/03/2023 | 11388.98 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000207 | 08/03/2023 | 3143.91 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 449,77 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SAMU, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001117 | 08/03/2023 | 258.69 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 46,27 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001115 | 08/03/2023 | 2108.64 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 377,21 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001123 | 08/03/2023 | 11054.17 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.900,67 LITROS DE GASOLINA COMUM E 61,42 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001126 | 08/03/2023 | 8664.80 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM FEVEREIRO E MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001133 | 08/03/2023 | 1999.80 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001136 | 08/03/2023 | 4776.80 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/03/2023 | 1000.00 | 00014438263409 | RAYLLA MARTINHO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO CULTURAL DE 1º LUGAR, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE RUA, NA CATEGORIA DE MELHOR FANTASIA INFANTIL, COM A FANTASIA "BOI DO CARNAVAL, UMA TRADIÇAO SEM IGUAL", REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/03/2023 | 700.00 | 00014438263409 | RAYLLA MARTINHO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO CULTURAL DE 2º LUGAR, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE RUA, NA CATEGORIA DE MELHOR FANTASIA INFANTIL, COM A FANTASIA "ORGULHO DE SER CAMBINDAS", REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/03/2023 | 400.00 | 00010770710786 | SEVERINA GOMES DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO CULTURAL DE 3º LUGAR, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE RUA, NA CATEGORIA DE MELHOR FANTASIA INFANTIL, COM A FANTASIA "CARTOLINHA", REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/03/2023 | 2000.00 | 00009683709427 | DARLAN MARCEL FARIAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO CULTURAL DE 1º LUGAR, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE RUA, NA CATEGORIA DE MELHOR FANTASIA CULTURAL POPULAR ADULTO, COM A FANTASIA "CARROSSEL DO REINO ENCANTADO", REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/03/2023 | 1500.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO CULTURAL DE 2º LUGAR, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE RUA, NA CATEGORIA DE MELHOR FANTASIA CULTURAL POPULAR ADULTO, COM A FANTASIA "O LEGADO DE SUASSUNA", REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/03/2023 | 1000.00 | 00009477570400 | IGOR JEFERSON RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO CULTURAL DE 3º LUGAR, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE RUA, NA CATEGORIA DE MELHOR FANTASIA CULTURAL POPULAR ADULTO, COM A FANTASIA "SAO MIGUEL ARCANJO", REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/03/2023 | 1000.00 | 00005620987477 | GEOVANIO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO CULTURAL DE 1º LUGAR, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE RUA, NA CATEGORIA DE MELHOR FANTASIA POPULAR, COM A FANTASIA "PAPA-ANGÚ", REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/03/2023 | 700.00 | 00011484836405 | TAYRONE CRISTIAN DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO CULTURAL DE 2º LUGAR, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE RUA, NA CATEGORIA DE MELHOR FANTASIA POPULAR, COM A FANTASIA "OS PRESIDIARIOS TERRORISTAS", REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/03/2023 | 400.00 | 00007299136430 | WELLINGTON GOMES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO CULTURAL DE 3º LUGAR, DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DE RUA, NA CATEGORIA DE MELHOR FANTASIA POPULAR, COM A FANTASIA "O CORINGA GABRIEL", REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001118 | 08/03/2023 | 3942.74 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 705,32 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURIMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001097 | 08/03/2023 | 2617.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA RG 140B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001098 | 08/03/2023 | 232.83 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001119 | 08/03/2023 | 69181.29 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 75,79 LITROS DE GASOLINA COMUM E 9.836,57 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001114 | 08/03/2023 | 8439.47 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 663,00 LITROS DE GASOLINA COMUM E 677,15 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001113 | 08/03/2023 | 12511.47 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.238,18 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/03/2023 | 7100.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMPLETOS DE FUNERAL DE MERCES SOBRAL FERREIRA 12/12/2022; NATIMORTO 20/12/2022; SILVANO DA SILVA DELMIRO 13/01/2023 E MARIA DE LIMA SOBRAL 13/02/2023, ESTES ERAM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001134 | 08/03/2023 | 925.42 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS E NAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/03/2023 | 3150.00 | 00010202189406 | FÁBIO CÍCERO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO, REFERENTE A 45 DIARIAS, NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO DA E.M.E.F. CEL. PEDRO DE FARIAS, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/03/2023 | 4500.00 | 00009503559413 | SILVANO FONSÊCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO, REFERENTE A 45 DIARIAS, NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PREDIO DA E.M.E.F. CEL. PEDRO DE FARIAS, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001116 | 08/03/2023 | 144.08 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 25,77 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001120 | 08/03/2023 | 35397.93 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 5.064,08 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/03/2023 | 595.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO E PAR DE PLACAS MERCOSUL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QSE-3I32, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/03/2023 | 22.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001112 | 08/03/2023 | 202.02 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 31,13 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/03/2023 | 4500.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO DIGITAL, COM A PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM ALTA QUALIDADE (FULL HD OU SUPERIOR) TRATADOS EM SOFTWARES DE EDIÇAO PROFISSIONAL EM FORMATO DIMENSIONADO PARA AS MIDIAS SOCIAIS, REF. AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001125 | 08/03/2023 | 7258.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001135 | 08/03/2023 | 1263.63 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001137 | 08/03/2023 | 4636.00 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001148 | 09/03/2023 | 476.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 4 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001152 | 09/03/2023 | 4055.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIREILI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/03/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/03/2023 | 2530.00 | 49048921000113 | RAFAEL RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CONSERTO DE FREEZERS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | MANUTENCAO DA EDUCACAO - AQUISICAO DE GAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001150 | 09/03/2023 | 1190.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Construção, Ampliação e Reformas de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001153 | 09/03/2023 | 218152.66 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CRECHE PROINFANCIA, CONFORME CONTRATO Nº 10160/2022; TP 0003/2022, EM CONVENIO C/ A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - SEECT, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/03/2023 | 2000.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001147 | 09/03/2023 | 952.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 8 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/03/2023 | 3500.00 | 00001620859408 | MARQUES JADYE RAMOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM ARQUITETURA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001151 | 09/03/2023 | 76154.35 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, ATE SUA DESTINAÇAO FINAL, EM FEVEREIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/03/2023 | 1500.00 | 00002291315498 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DO CAMARIM DA PRAÇA PUBLICA DURANTE OS PERIODOS DIURNOS E NOTURNOS NAS PREVIAS E NOS EVENTOS CARNAVALESCOS DE RUA REALIZADOS NO MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/03/2023 | 3500.00 | 00005100064420 | JOSE JUNIOR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA JAMBO, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO DIA 20/02/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/03/2023 | 4950.00 | 19975396000110 | CINTYA NARA MATHIAS ZYGER - MATHIAS FEIRAS E EVENTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE STAND 9 M2, NO ESPAÇO DA FEIRA INTENACIONAL DE CULTURA E ARTESANATO DE FLORIANOPOLIS, PARA EXPOSIÇAO DOS PONTOS TURISTICOS/ CULTURAIS MUNICIPAIS, A FIM DE EXPANDIR O POTENCIAL TURISTICO DO MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/03/2023 | 5600.00 | 33010188000108 | A.D. COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO CPAP HYPNUS AUTOMATICO COMPLETO, C/ MASCARA NASAL, TRAQUEIA SIMPLES E AGUA DESTILADA 5L, DESTINADO AO PACIENTE EFIGENIO GOMES CORREIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/03/2023 | 2978.00 | 00055464483420 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE ANA MARIA DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001149 | 09/03/2023 | 714.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 09/03/2023 | 3827.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL - ACS (CTR), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 09/03/2023 | 9761.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL - ACS (EST), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 09/03/2023 | 1093.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 09/03/2023 | 1545.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL - CEO, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 09/03/2023 | 1093.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 09/03/2023 | 1093.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL - SAMU (CTR), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 09/03/2023 | 273.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL - SAMU (EST), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 09/03/2023 | 1966.26 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 36 UND DE SENSURA IPC DREN. TRANSP. REC., 24 UND DE BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA FORMATO CURVO C E 6 UND DE CREME BARREIRA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 09/03/2023 | 4823.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL - UBS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000217 | 09/03/2023 | 242.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 12 FR DE CLOREXIDINA 2%, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 09/03/2023 | 15301.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 09/03/2023 | 1100.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, DESTINADA A PACIENTE DAMIANA MARIA DA CONCEIÇAO CLAUDINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 09/03/2023 | 1100.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA, DESTINADA A PACIENTE ELIZETE DOS ANJOS SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL , REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000221 | 09/03/2023 | 40127.51 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 7.178,44 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 09/03/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADO AO PACIENTE IDELBERTO MANOEL DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 10/03/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 10/03/2023 | 185.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 10/03/2023 | 900.00 | 11901654000102 | INTERVIDA CLINICA DE ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR E BRINQUEDOTECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA, REALIZADAS ENTRE OS MESES DE DEZEMBRO/2022 E FEVEREIRO/2023, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, MEDIANTE DECISAO JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/03/2023 | 1383.67 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/03/2023 | 300.00 | 00013553959410 | RAFAEL JUNIOR MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "INDEPENDENTES FC" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PARARI-PB, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/03/2023 | 300.00 | 00008435382443 | JOSE DE ASSIS PIMENTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "VETERANOS DE TAPEROA" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TAXAS E ALIMENTAÇAO NA PARTIDA DA III COPA REGIONAL DE FUTEBOL MASTER 2023, NESTE MUNICIPIO, EM 11 DE MARÇO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/03/2023 | 300.00 | 00012257912438 | JOSE CARNEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "RB CHEGADOS" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE SOLEDADE, EM MARÇO/2023, REF. A SEC RETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/03/2023 | 300.00 | 00070269039422 | EDUARDO LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "SANTA CRUZ" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/03/2023 | 1639.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO 06597759486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇAO DE ADESIVOS E LONAS DE IMPRESSAO, DESTINADOS A DECORAÇAO DO CARNAVAL DE RUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/03/2023 | 60.00 | 00008861220401 | GEORGE SOARES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A BOQUEIRAO-PB, EM MARÇO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM FEVEREIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM FEVEREIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00006213351779 | ALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA, EM FEVEREIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIADESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM FEVEREIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO,EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM FEVEREIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001166 | 10/03/2023 | 4739.75 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO VW CAÇAMBA, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIADESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001167 | 10/03/2023 | 4266.15 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM FEVEREIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA DE ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/03/2023 | 70.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC, ATE JOAO PESSOA-PB, EM MARÇO/2023, PARA REALIZAR PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL E RECEBIMENTO DE RGS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/03/2023 | 900.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/03/2023 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/03/2023 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001170 | 10/03/2023 | 4050.35 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW INDUS.FOZ, DE PLACA NQK-6986, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001171 | 10/03/2023 | 2578.70 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001172 | 10/03/2023 | 4675.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS M.B. OF 1519 ORE, DE PLACA QFW-4476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/03/2023 | 2530.00 | 49048921000113 | RAFAEL RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CONSERTO DE FREEZERS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 30%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/03/2023 | 7560.00 | 15058919000103 | P S D DE VASCONCELLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS OBRAS LITERARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADAS A UTILIZAÇAO NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/03/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/03/2023 | 50.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A BOQUEIRAO-PB, EM MARÇO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/03/2023 | 356.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/03/2023 | 8930.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001159 | 10/03/2023 | 4000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/03/2023 | 1500.00 | 49875439000157 | PEDRO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇAO DE MONTAGEM DE MOVEIS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/03/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/03/2023 | 1260.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/03/2023 | 5040.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ELE) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/03/2023 | 1841.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/03/2023 | 1580.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/03/2023 | 27.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/03/2023 | 7507.49 | 00067571190487 | AILTON PAULO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO ACORDO CELEBRADO ENTRE O SERVIDOR E O MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO COMUM CIVEL Nº 0800768-48.2022.8.15.0091 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/03/2023 | 378.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/03/2023 | 5408.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO - FUNDEB 70% (COM), REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/03/2023 | 719.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO - ESN. FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/03/2023 | 1913.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO - APOIO ESN. FUND. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/03/2023 | 820.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO - APOIO ESN. INF. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/03/2023 | 312.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO - ESN. INF. FUNDEB 70%, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/03/2023 | 512.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A REALIZAÇAO DE OFICINAS PEDAGOGICAS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001214 | 13/03/2023 | 2739.45 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/03/2023 | 2627.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (COM/ CTR) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/03/2023 | 2050.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (ELE) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001213 | 13/03/2023 | 1678.14 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS E NAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/03/2023 | 1913.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/03/2023 | 13932.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/03/2023 | 1807.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001212 | 13/03/2023 | 1937.27 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/03/2023 | 50.00 | 00038177612875 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/03/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇAO DOS POP'S, BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E CALENDARIO BASICO DE VACINAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/03/2023 | 50.00 | 00088407845434 | CLEYDIANE DELMONDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/03/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇAO DOS POP'S, BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E CALENDARIO BASICO DE VACINAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/03/2023 | 50.00 | 00007380812483 | PRISCILA PEGGY LOPES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/03/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇAO DOS POP'S, BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E CALENDARIO BASICO DE VACINAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/03/2023 | 50.00 | 00017688434491 | ELISETE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/03/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇAO DOS POP'S, BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E CALENDARIO BASICO DE VACINAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/03/2023 | 50.00 | 00007507049426 | CAMILA KESIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/03/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇAO DOS POP'S, BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E CALENDARIO BASICO DE VACINAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/03/2023 | 60.00 | 00008444437433 | FERNANDA ALBYEGE ALVES DE ANDRADE VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SUPERITENDENTE DE VIG. EM SAUDE DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/03/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇAO DOS POP'S, BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E CALENDARIO BASICO DE VACINAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/03/2023 | 60.00 | 00082699348449 | CARMEM LUCIA BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SUPERITENDENTE DE ATENÇAO BAS. EM SAUDE DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/03/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇAO DOS POP'S, BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E CALENDARIO BASICO DE VACINAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/03/2023 | 50.00 | 00091674816472 | LUCIANA BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/03/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇAO DOS POP'S, BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E CALENDARIO BASICO DE VACINAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/03/2023 | 50.00 | 00056820526415 | IVONETE DINIZ RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/03/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇAO DOS POP'S, BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E CALENDARIO BASICO DE VACINAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/03/2023 | 50.00 | 00007355743406 | ALAN NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/03/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇAO DOS POP'S, BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E CALENDARIO BASICO DE VACINAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/03/2023 | 50.00 | 00099213818491 | SELMA FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/03/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇAO DOS POP'S, BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E CALENDARIO BASICO DE VACINAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/03/2023 | 50.00 | 00004813284590 | MARIA THAYNAR MAIA PINTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/03/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇAO DOS POP'S, BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E CALENDARIO BASICO DE VACINAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000226 | 13/03/2023 | 637.30 | 01722296000117 | PANORAMA MEDICAMENTOS - SUTURAS - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/03/2023 | 1029.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CREAS, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/03/2023 | 378.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRAS, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/03/2023 | 378.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRIANÇA FELIZ, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/03/2023 | 1348.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO - BOLSA FAMILIA, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/03/2023 | 1666.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO - SCFV, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/03/2023 | 927.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/03/2023 | 987.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/03/2023 | 987.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/03/2023 | 714.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/03/2023 | 273.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (COM) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 2000227 | 14/03/2023 | 2563.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES EM FEVEREIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 14/03/2023 | 1590.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE DIVERSOS EXTINTORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, ALOCADOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 14/03/2023 | 250.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADO A DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000230 | 14/03/2023 | 143.52 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 24 UND DE GEL P/ ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 14/03/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/03/2023 | 2100.00 | 43497574000120 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO EM GESTAO EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/03/2023 | 1530.60 | 04647887003180 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE DIVERSAS CADEIRAS MODELO GRUVYER E MODELO EAMES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/03/2023 | 990.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X E JOAO PESSOA 2X, EM FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/03/2023 | 740.00 | 00060933895615 | EMANUEL ATENAGORAS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X E JOAO PESSOA 2X, EM FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/03/2023 | 1090.00 | 00009768303450 | RENATO CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, JOAO PESSOA 7X E SUME 1X, EM FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/03/2023 | 750.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X, EM FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/03/2023 | 1030.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, PATOS 1X, JOAO PESSOA 1X E REFICE-PE 4X, EM FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/03/2023 | 630.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 6X, PATOS 1X E JOAO PESSOA 4X, EM FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/03/2023 | 1150.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X E PATOS 11X, EM FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/03/2023 | 520.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9X E JOAO PESSOA 1X, EM FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/03/2023 | 480.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 4X E JOAO PESSOA 4X, EM FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/03/2023 | 850.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X, EM FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/03/2023 | 520.00 | 00005934378457 | RICELLIO FABRICIO FARIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 8X, CONDADO 1X E JOAO PESSOA 1X, EM FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/03/2023 | 500.00 | 00043787436472 | JARBAS BRUNO BARBOSA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X, EM FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/03/2023 | 1230.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 19X E JOAO PESSOA 4X, EM FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/03/2023 | 670.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X E JOAO PESSOA 1X, EM FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/03/2023 | 550.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X E PATOS 1X, EM FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/03/2023 | 820.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X E JOAO PESSOA 1X, EM FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/03/2023 | 550.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X E AGUA BRANCA 1X, EM FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/03/2023 | 910.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X, JOAO PESSOA 3X, EM FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/03/2023 | 830.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9X, JOAO PESSOA 4X, SUME 1X E PATOS 1X, EM FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/03/2023 | 870.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X E JOAO PESSOA 1X, EM FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/03/2023 | 1800.00 | 00056820542453 | ANA LUCIA DA SILVA ALVES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE OBJETOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇAO DE PREDIOS PUBLICOS DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/03/2023 | 6615.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E IMPRESSAO DE REVISTAS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/03/2023 | 1495.00 | 35245536000151 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS 04136203446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAISAGISMO NA PRAÇA DO MAESTRO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/03/2023 | 81.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA JULIANA GOMES DOS SANTOS ARAÚJO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/03/2023 | 61.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA DORACI DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 14/03/2023 | 112.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA ANDRÉIA MARIA CELESTINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 14/03/2023 | 49.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA APARECIDA FERREIRA FERNANDES ALVES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EMANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 14/03/2023 | 52.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 14/03/2023 | 60.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR GUSTAVO GOUVEIA DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 14/03/2023 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR ROBSON GUEDES ALEXANDRE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/03/2023 | 89.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA TÁSSIA KELLY RIBEIRO PEREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA JULIANA GOMES DOS SANTOS ARAÚJO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/03/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA DORACI DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA ANDRÉIA MARIA CELESTINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/03/2023 | 108.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA TÁSSIA KELLY RIBEIRO PEREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/03/2023 | 125.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA APARECIDA FERREIRA FERREIRA FERNANDES ALVES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR ANTONIO LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR GUSTAVO GOUVEIA DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/03/2023 | 121.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA DE FÁTIMA DA COSTA MARINHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR ROBSON GUEDES ALEXANDRE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/03/2023 | 1004.00 | 35245536000151 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS 04136203446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PAISAGISMO NA ESCOLA MUNICIPAL MELQUIADES FERNANDES PIMENTA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/03/2023 | 800.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X, EM FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/03/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/03/2023 | 42998.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, REFERENTE A MARÇO/2023, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/03/2023 | 6144.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PMAQ ENTRE OS ANOS 2015 E 2019, CONFORME PROCESSO Nº 0800987-32.2020.8.15.0091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/03/2023 | 7653.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PMAQ ENTRE OS ANOS 2015 E 2019, CONFORME PROCESSO Nº 0801051-42.2020.8.15.0091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/03/2023 | 161.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/03/2023 | 2604.52 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/03/2023 | 470.53 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/03/2023 | 900.00 | 29182338000193 | IRENALDO ALVES GOUVEIA 08192974456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇAO/ COBERTURA DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/03/2023 | 300.00 | 00003988646407 | OSMAR VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTES DIVERSOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X E PATOS 1X, EM FEVEREIRO/2023, A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/03/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/03/2023 | 0.48 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/03/2023 | 1200.00 | 00049767585400 | MARCIO ALEXANDRE MARINHO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE SEGURANÇA (CAMERAS) INSTALADAS NA ESCOLA MUNICIPAL MELQUIADES FERNANDES PIMENTA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001286 | 15/03/2023 | 34004.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/03/2023 | 48.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/03/2023 | 89.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CASA DA COSTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/03/2023 | 60.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A PATOS-PB, EM 18 DE MARÇO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/03/2023 | 49.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL TAIGY, Nº 146, CENTRO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/03/2023 | 101.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CONSELHO TUTELAR, EM MARÇO/2023, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, Nº 146, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/03/2023 | 316.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, EM MARÇO/2023, LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, TERRA NOVA, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/03/2023 | 300.00 | 00030260019453 | INACIO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "VILA NOVA E.C." PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE EM AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/03/2023 | 300.00 | 00007621743409 | ALCIONE JANIO AIRES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "CRUZEIRO DE TAPEROA" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO-PB, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/03/2023 | 300.00 | 00001626743410 | GEOVANIO DELMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "AUTO ESPORTE DE TAPEROA" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/03/2023 | 47.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 144, CENTRO (INSTALAÇAO DO MUSEU MUN. BALDUINO LELIS), REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/03/2023 | 86.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM MARÇO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO (CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/03/2023 | 13.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA E JUROS REFERENTE AO ATRASO NO PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/03/2023 | 300.00 | 00013553959410 | RAFAEL JUNIOR MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "INDEPENDENTES FC" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PARARI-PB, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/03/2023 | 389.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE DIVERSOS TROFEUS E MEDALHAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A PREMIAÇAO PARA O I TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO DE TAPEROA, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/03/2023 | 2140.00 | 00016577557462 | BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇAO DE CONTEUDO E DIVULGAÇAO NAS REDES SOCIAIS (REELS E STORIES) DURANTE OS EVENTOS CARNAVALESCOS DE RUA DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/03/2023 | 460.00 | 00005808659400 | ELISANGELA ALVES SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE GRUPOS CULTURAIS DURANTE AS APRESENTAÇOES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/03/2023 | 2500.00 | 00010801663431 | VINYCIUS RUFINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALTERAÇAO E ATUALIZAÇAO DA DATA BASE DA OBRA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001301 | 16/03/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL TRENDLINE, DE PLACA QFQ-3034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001302 | 16/03/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/03/2023 | 1599.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/03/2023 | 108.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/03/2023 | 2000.00 | 36213090000146 | SOMNUS CURSOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL HUMANIZADO NO SERVIÇO PUBLICO, COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR E ENTREGAR UM MELHOR SERVIÇO A POPULAÇAO, REALIZADO NO DIA 10 DE MARÇO/2023, OFERTADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/03/2023 | 1000.00 | 00011523274450 | JOSE ANDERSON AVELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A SAO PAULO-SP, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/03/2023 | 120.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, EM 15 DE MARÇO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/03/2023 | 150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM 17 DE MARÇO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/03/2023 | 14683.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/03/2023 | 2000.00 | 00002672292400 | FRANCISCO DE ASSIS MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DE ESTOFADOS E CADEIRAS ALOCADAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/03/2023 | 27254.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 28/02/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/03/2023 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/03/2023 | 50.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 17 DE MARÇO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/03/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/03/2023 | 32.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/03/2023 | 240.00 | 00003889577431 | REJANIO CAMPOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE E 01 C/ PERNOITE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DURANTE 20 E 21 DE MARÇO/2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇOES, REF. A SECRETARIA DE ADM INISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/03/2023 | 270.00 | 00004422296400 | JOSE AIRES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE E 01 C/ PERNOITE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DURANTE 20 E 21 DE MARÇO/2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇOES, REF. A SECRETARIA DE ADM INISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001328 | 17/03/2023 | 97702.01 | 42176791000155 | H & G CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLA NA COMUNIDADE JATOBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10175/2022 E TP 0006/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/03/2023 | 8000.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DEPOSITO DE DEJETOS (FOSSA) E 04 CARGAS C/ CAMINHAO SUGADOR TRUCADO, REFERENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL DE FARIAS SOUZA E DR. ADONIAS DE QUEIROZ MELO, REF. A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/03/2023 | 6000.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE DEPOSITO DE DEJETOS (FOSSA) E 03 CARGAS C/ CAMINHAO SUGADOR TRUCADO, REFERENTE A CRECHE MUNICIPAL, REF. A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Construção, Ampliação e Reformas de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001348 | 17/03/2023 | 29434.13 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 10176/2022 E TP 0007/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00022022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/03/2023 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA EDINEUZA ALVES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001322 | 17/03/2023 | 379.32 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE KIT BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO SPIN 1.8L, DE PLACA QFV-9860, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/03/2023 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA EDINEUZA ALVES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/03/2023 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA EDINEUZA ALVES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/03/2023 | 55.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/03/2023 | 25.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA CHRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/03/2023 | 53.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/03/2023 | 17.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MAIRA DAS GRAÇAS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/03/2023 | 58.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA JOSEFA CLEOSIDA CLAUDINO PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/03/2023 | 43.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA KARINA SOARES BESERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/03/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. KARINA SOARES BESERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. KARINA SOARES BESERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FRANCISCO JACINTO MARTINS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/03/2023 | 61.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/03/2023 | 98.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSINEIDE COSMO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/03/2023 | 48.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/03/2023 | 83.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/03/2023 | 65.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CHRISTINA APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/03/2023 | 102.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEFA CLEOSIDA CLAUDINO PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/03/2023 | 48.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEFA CLEOSIDA CLAUDINO PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/03/2023 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA EDINEUZA ALVES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDILEUZA ALVES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO. REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/03/2023 | 297.53 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA ESTRELA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE ANDREA PEREIRA E. ARAUJO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM 15 E 16 DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001325 | 17/03/2023 | 7670.83 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9D19, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000233 | 17/03/2023 | 811.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 20/03/2023 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE SEDAÇAO P/ EXAME DE TOMOGRAFIA, DESTINADO AO PACIENTE RAEL SOUZA CAMILO, MENOR E FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000235 | 20/03/2023 | 3000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.000 CPR DE BUPROPIONA 150MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/03/2023 | 455.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM MARÇO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO (CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/03/2023 | 47.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRES. EPITACIO PESSOA, Nº 265, CENTRO (ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/03/2023 | 105.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL, EM MARÇO/2023, LOCALIZADO NA AV. EPITACIO PESSOA, Nº 265, CENTRO, REF. A sECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001353 | 20/03/2023 | 10500.00 | 00009275961484 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIDA, ENTRE 20 DE FEVEREIRO/2023 E 20 DE MARÇO/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0001354 | 20/03/2023 | 7300.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M3, ENTRE 20 DE FEVEREIRO/2023 E 20 DE MARÇO/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/03/2023 | 781.20 | 00009436703490 | GISLAINE GOMES CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA ALBERTH VINICIUS FARIAS NEVES, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA ( CLASSE B ), EM FEVEREIO E MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/03/2023 | 390.60 | 00013739029498 | ATTOS NORRAN PEREIRA VALENTIM DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO AUXILIAR ( CLASSE A ), EM FEVEREIRO E MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA ( CLASSE C ), EM FEVEREIRO E MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/03/2023 | 781.20 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO ARQUIVISTA ( CLASSE B ), EM FEVEREIRO E MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/03/2023 | 781.20 | 00004346860427 | RITA DE CASSIA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA GUSTAVO CORDULINO DA SILVA VILAR, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA ( CLASSE B ), EM FEVEREIRO E MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00004296762125 | IVANDRO LUIZ ALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA ( CLASSE C ), EM FEVEREIRO E MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/03/2023 | 390.60 | 00002664505475 | VERONICA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOÃO EMANOEL DE GOUVEIA NETO, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA ( CLASSE A ), EM FEVEREIRO E MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOSE FERNANDO VIEIRA DA SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA ( CLASSE C ), EM FEVEREIRO E MARÇO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA ( CLASSE C ), EM FEVEREIRO E MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY GOUVEIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROBONISTE ( CLASSE C ), EM FEVEREIRO E MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/03/2023 | 390.60 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA LUIZ FELIPE VIEIRA DA SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA ( CLASSE A ), EM FEVEREIRO E MARÇO, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/03/2023 | 390.60 | 00087348381472 | GELVANIA MARIA GONZAGA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA PEDRO RAMON GONZAGA DE QUEIROZ, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA ( CLASSE A ), EM FEVEREIRO E MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/03/2023 | 195.30 | 00005772973410 | MARIA LUCICLEIDE PEREIRA BARBOZA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA RYAN VICENTE PEREIRA VALENTIM DE FARIA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA ( CLASSE A ), EM FEVEREIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/03/2023 | 781.20 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA ( CLASSE B ), EM FEVEREIRO E MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00004756156460 | VICENTINA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA VICTOR EMANOEL ANDRADE DE LIMA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA ( CLASSE C ), EM FEVEREIRO E MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA ( CLASSE C ), EM FEVEREIRO E MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/03/2023 | 390.60 | 00002534717456 | IVONEIDE CARDOSO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA MARIA EDUARDA CARDOSO DOS SANTOS, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA ( CLASSE A ), EM FEVEREIRO E MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANUIDADE DA PARCERIA COM COEGEMAS-PB, VISANDO O OBJETIVO DE FORMA UMA MUTUA COOPERAÇÃO PROMOVENDO INTERCAMBIO DE INFORMAÇÕES, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/03/2023 | 27.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/03/2023 | 821.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM MARÇO/2023, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/03/2023 | 14721.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RFB-RET-DARF, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/03/2023 | 0.66 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232022 | 0001355 | 20/03/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A FIM DE ANALIZAR, ATUALIZAR E IMPLANTAR PLANOS DE CARGOS E CARREIRA NO MUNICIPIO E REALIZAR AUDITORIA E DESONERAÇAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, EM MARÇO/2023, REF. A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/03/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/03/2023 | 1968.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/03/2023 | 10.45 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 21/03/2023 | 80.00 | 00012805705475 | JOSE ALESSANDRO DE BRITO GONÇALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO QUE SE DESLOCARÁ A JOAO PESSOA-PB, EM 24 DE MARÇO/2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO P/ IMPLANTAÇAO NESTE MUNICIPIO DO SIAFIC, REF. A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 21/03/2023 | 80.00 | 00008310338430 | JOSE AERSON FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, QUE SE DESLOCARÁ A JOAO PESSOA-PB, EM 24 DE MARÇO/2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO P/ IMPLANTAÇAO NESTE MUNICIPIO DO SIAFIC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/03/2023 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/03/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0001391 | 21/03/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO/2023 A 21 DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0001390 | 21/03/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO/2023 A 21 DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001409 | 21/03/2023 | 3630.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME - DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/03/2023 | 3104.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2023, NOS IMOVEIS PROPRIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0001388 | 21/03/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO/2023 A 21 DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001399 | 21/03/2023 | 1186.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, DE PLACA MOK-9282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/03/2023 | 60.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21 DE MARÇO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/03/2023 | 1924.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/03/2023 | 1867.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVERIERO/2023, NO IMOVEL CRECHE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | CONST. AMPL. RECUP. E MANT. DA SEDE DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001424 | 21/03/2023 | 54144.04 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO TRE, ONDE FUNCIONARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 10177/2022 E TP 0004/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/03/2023 | 50.00 | 00099213656491 | CLAUDETE VIEIRA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17 DE MARÇO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/03/2023 | 790.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA EM VIAGENS A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7X, RECIFE-PE 1X E JOAO PESSOA 5X, EM FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/03/2023 | 660.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/03/2023 | 1500.00 | 00070128942452 | MARIA CLARA GOUVEIA E SERGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇAO DE CONTEUDO E DIVULGAÇAO NAS REDES SOCIAIS DURANTE OS EVENTOS CARNAVALESCOS DE RUA DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/03/2023 | 60.00 | 00008861220401 | GEORGE SOARES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM MARÇO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/03/2023 | 878.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULT., ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/03/2023 | 5104.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000622022 | 0001394 | 21/03/2023 | 14400.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 80 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000632022 | 0001395 | 21/03/2023 | 13680.00 | 00015474741499 | ANTONIO ARTHUR NEVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 76 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000642022 | 0001396 | 21/03/2023 | 16200.00 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 90 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX O. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001398 | 21/03/2023 | 853.32 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNAC, DE PLACA OGG-4955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/03/2023 | 2520.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPEC, CIENCIA, TEC. E MEIO AMB., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DE APOIO AO PEQ.AGRIC.ATRAVES DE CORTE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0001417 | 21/03/2023 | 24186.60 | 00010841713413 | JAILSON MIGUEL AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS DIVERSAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 135 HORAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DE APOIO AO PEQ.AGRIC.ATRAVES DE CORTE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0001420 | 21/03/2023 | 12541.20 | 00009945633708 | LUCINALDO AURELIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS DIVERSAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 70 HORAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DE APOIO AO PEQ.AGRIC.ATRAVES DE CORTE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0001421 | 21/03/2023 | 12541.20 | 00014829229403 | LUIZ HENRIQUE GONÇALO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS DIVERSAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 70 HORAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DE APOIO AO PEQ.AGRIC.ATRAVES DE CORTE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0001422 | 21/03/2023 | 25082.40 | 00091104858487 | EVALDO JORGE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS DIVERSAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 140 HORAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DE APOIO AO PEQ.AGRIC.ATRAVES DE CORTE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0001423 | 21/03/2023 | 16124.40 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS DIVERSAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 90 HORAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/03/2023 | 154.72 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 13 DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/03/2023 | 386.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, EM MARÇO/2023, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/03/2023 | 47.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 157, CENTRO (CAPS), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0001389 | 21/03/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO/2023 A 21 DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 21/03/2023 | 29000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA C/ 2 STENTS, DESTINADA AO PACIENTE MELQUIZEDECC MARTINS DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EMCARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/03/2023 | 330.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE GELADEIRA ALOCADA NAS DEPENDENCIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/03/2023 | 5286.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 21/03/2023 | 455.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0001386 | 21/03/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO/2023 A 21 DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 21/03/2023 | 400.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME HISTOPATOLOGICO, DESTINADO AO PACIENTE JOSE ROGERIO SOARES LOPES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 21/03/2023 | 3000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.000 CPR DE BUPROPIONA 150MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 21/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEG PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/03/2023 | 60.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, EM MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/03/2023 | 80.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO E MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/03/2023 | 652.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO E TAXA DOS BOMBEIROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO FIAT LINEA, DE PLACA OGD-5G34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000238 | 22/03/2023 | 49.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 990 CMP DE ANLODIPINO 10MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 22/03/2023 | 450.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ESPIROMETRIA, DESTINADO A PACIENTE MARLENE MENDES LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 2000240 | 22/03/2023 | 26275.03 | 19226777000105 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/03/2023 | 215.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/03/2023 | 2700.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM MARÇO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/03/2023 | 845.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, EM FEVEREIRO E MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/03/2023 | 100.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM FEVEREIRO E MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/03/2023 | 600.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 20 PEÇAS DE ANDAIME NO PERÍODO DE 18/02/2023 Á 18/03/2023 (30 DIAS), PARA REALIZAÇAO DE DIVERSOS SERVIÇOS, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/03/2023 | 300.00 | 00008251585406 | JOCENILDO SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "AVAI FC DE TAPEROA" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS-PB, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/03/2023 | 300.00 | 00002868594409 | EDNALDO SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "ESTRELA DO NORTE FC" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO EM COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO - PB, EM MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/03/2023 | 950.00 | 00001755794401 | CARLOS BARBOSA PAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇÕES RÚSTICAS E ARTESANATO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIMOS, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001437 | 22/03/2023 | 2560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 195/65R15, DESTINADOS AO VEICULO SPIN 1.8L MT LT , DE PLACA QFV-9860, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/03/2023 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO SPIN 1.8L MT LT, DE PLACA QFV-9860, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/03/2023 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO PARA A MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE OCORRE ENTRE OS DIAS 27 E 30 DE MARÇO/2023, EM PARCERIA C/ A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/03/2023 | 24000.00 | 32650171000152 | PEDRO MAXUEL PAULINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 32 PARES DE INDUMENTARIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO FIGURINO DA QUADRILHA JUNINA "TERRA DOS FORTES", REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/03/2023 | 315.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM FEVEREIRO E MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001438 | 22/03/2023 | 1320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE PNEUS 225/65R16C, DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO , DE PLACA QFS-5D92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/03/2023 | 2100.00 | 00073950572449 | JOSE CARDOSO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA NPF-7F18, PARA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM 16 DE DEZEMBRO/2022 E 02 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/03/2023 | 600.00 | 00005136519428 | AUGUSTINHO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS EM EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001444 | 22/03/2023 | 11875.30 | 34506860000113 | JOELMA LEVINO SILVA PEREIRA 36145320893 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 797 (UND) DE REFEIÇAO PREPARADA (QUENTINHA), DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ENTRE 20 DE FEVEREIRO/2023 E 20 DEMARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/03/2023 | 150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM 23 DE MARÇO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/03/2023 | 10.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/03/2023 | 380.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/03/2023 | 374.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/03/2023 | 70.00 | 00010428412416 | JOSÉ EDWIN ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO QUE SE DESLOCARÁ A JOAO PESSOA-PB, EM 24 DE MARÇO/2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO P/ IMPLANTAÇAO NESTE MUNICIPIO DO SIAFIC, REF. A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/03/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/03/2023 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO PARA A MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE OCORRE ENTRE OS DIAS 27 E 30 DE MARÇO/2023, EM PARCERIA C/ A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/03/2023 | 7589.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, CONFORME PROCESSO 00005128520158150091, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/03/2023 | 43211.25 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 01425/2018 DA CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 49/60. JUNTO AO IPMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/03/2023 | 37539.45 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 00945/2019 DA CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 37/60. JUNTO AO IPMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/03/2023 | 11941.83 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO NUMERO 00812/2020 DA CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PARCELA 25/36. JUNTO AO IPMT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/03/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/03/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/03/2023 | 39.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/03/2023 | 1064.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/03/2023 | 283.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/03/2023 | 3167.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, CONFORME PROCESSO Nº 08003589720168150091, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/03/2023 | 3895.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, CONFORME PROCESSO Nº 08003181820168150091, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/03/2023 | 9986.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, CONFORME PROCESSO Nº 0800568-17.2017.8.15.0091, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001456 | 23/03/2023 | 21165.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0001458 | 23/03/2023 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA, EM MARÇO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/03/2023 | 100.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/03/2023 | 31.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA JAQUELINE JESSICA BARROS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/03/2023 | 25.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA JANEQUELE HORÁCIO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/03/2023 | 84.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA EDIERTRUDES GOUVEIA DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/03/2023 | 60.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA REGINA CELY DA SILVA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/03/2023 | 84.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA LUCIMAR APARECIDA GONÇALVES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/03/2023 | 99.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/03/2023 | 92.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA ELISANGELA BRAGA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/03/2023 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANEQUELE HORÁCIO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/03/2023 | 97.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JAQUELINE JESSICA BARROS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/03/2023 | 144.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ADELAÍDE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/03/2023 | 61.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDIERTRUDES GOUVEIA DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/03/2023 | 101.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. REGINA CELY DA SILVA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/03/2023 | 49.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELISANGELA BRAGA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001480 | 23/03/2023 | 25403.40 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/03/2023 | 660.00 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REBOQUE AO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB - 5E92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/03/2023 | 50.00 | 00007507049426 | CAMILA KESIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (TEC. EM ENFERMAGEM), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 23 DE MARÇO/2023, PARA TRAZER VACINAS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 2000241 | 23/03/2023 | 9842.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇAO E REPARAÇAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 23/03/2023 | 4460.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEICULO DO MODELO FIAT DUCATO, DE PLACA OGG - 7932, REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 23/03/2023 | 1200.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, DESTINADO A PACIENTE IVANIA GUEDES GONÇALVES DEODATO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000245 | 24/03/2023 | 1042.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001492 | 24/03/2023 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. E FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PSB E PAB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/03/2023 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 23 DE MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/03/2023 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 20 DE MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/03/2023 | 1800.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/03/2023 | 500.00 | 00011523274450 | JOSE ANDERSON AVELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A SAO PAULO-SP, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/03/2023 | 1000.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE CINCO DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 26 E 30 DE MARÇO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/03/2023 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, EM MARÇO/2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/03/2023 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, EM ABRIL/2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/03/2023 | 1100.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE CINCO DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 26 E 30 DE MARÇO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/03/2023 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00003553725419 | DAMIAO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/03/2023 | 680.00 | 00009704055455 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | AQUISICAO DE EQUIP. PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0001495 | 24/03/2023 | 433320.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 157 UND DE NOTEBOOKS I5 SAMSUNG, DESTINADOS A UTILIZAÇAO POR PARTE DOS PROFESSORES, P/ ESTRUTURAÇAO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/03/2023 | 3906.00 | 09380015000105 | ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 03/2023, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/03/2023 | 3906.00 | 08749467000140 | FUNDAÇAO RITA SUASSUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 03/2023, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0001501 | 27/03/2023 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/03/2023 | 1350.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 04 DIARIAS C/ PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE, P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 26 E 30 DE MARÇO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/03/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/03/2023 | 69.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0001502 | 27/03/2023 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/03/2023 | 150.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU O PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 26 DE MARÇO/2023, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/03/2023 | 48.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA LUCIMAR APARECIDA GONÇALVES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 27/03/2023 | 1400.00 | 00003227166402 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ESTER CARNEIRO, S/N, CENTRO, EM JANEIRO E FEVEREIRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDE DOS ALCOLICOS ANONIMOS E DEMAIS ATIVIDADES REF. A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/03/2023 | 1000.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM MARÇO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/03/2023 | 700.00 | 00003227166402 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ESTER CARNEIRO, S/N, CENTRO, EM MARÇO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDE DOS ALCOLICOS ANONIMOS E DEMAIS ATIVIDADES REF. A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/03/2023 | 1000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - TERREO, CENTRO, EM MARÇO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA COSTURA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/03/2023 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR JOÃO PAULO CRISTINO VALENTIM, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/03/2023 | 26.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR JOÃO PAULO CRISTINO VALENTIM, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/03/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR JOÃO PAULO CRISTINO VALENTIM, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/03/2023 | 26.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR JOÃO PAULO CRISTINO VALENTIM, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/03/2023 | 5400.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, P/ ATENDER OS PACIENTES EM ATENDIMENTO FORA DE DOMICILIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0001504 | 27/03/2023 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMINISTRATIVOS, ENTRE 26 DE FEVEREIRO/2023 E 25 DE MARÇO/2023, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/03/2023 | 6000.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTAMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO HORIZONTAL OE. DESTINADA A PACIENTE FABRICIA GONÇALVES MALAQUIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/03/2023 | 1500.00 | 00079786006453 | ELIENE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 103, EM MARÇO/2023, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (A.M.I), REFEENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/03/2023 | 450.00 | 00004156244440 | JOSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DIDIMO LEITE, S/N, CONJUNTO MARIA ALICE, EM MARÇO/2023, ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF-I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/03/2023 | 1500.00 | 00091104858487 | EVALDO JORGE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS INUTILIZADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/03/2023 | 4000.00 | 00078991323472 | RUBENS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM MARÇO/2023, ONDE FUNCIONA A SUPERITENDENCIA DE TRASNPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DE APOIO AO PEQ.AGRIC.ATRAVES DE CORTE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/03/2023 | 5000.00 | 00005553798418 | LINDALVA ALVES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE GRADE ARADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, NO APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR NO CORTE DE TERRAS, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/03/2023 | 1394.07 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 100 UND DE SOMBRINHAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A DECORAÇAO E ORNAMENTAÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EM ALUSAO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/03/2023 | 250.00 | 00098159682468 | VANDERLI VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A CICLISTA AMADOR PARA CUSTEAR DESPESAS C/ A INSCRIÇAO NO EVENTO VI PEDALA SUME, REALIZADO EM 02 DE ABRIL/2023, A FIM DE APOIAR OS DESPORTISTAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/03/2023 | 2000.00 | 00008663247478 | RAFAEL VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 27, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/03/2023 | 500.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - 1º ANDAR, CENTRO, EM MARÇO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000246 | 27/03/2023 | 298.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 4.980 CPR DE CLONAZEPAN 2MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 27/03/2023 | 358.92 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 36 UND DE BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA FORMATO CURVO C, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 2000248 | 27/03/2023 | 17793.90 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, EM NOVEMBRO/2022, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 27/03/2023 | 1200.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE MESA DE EXAME GINECOLOGICO ACOLCHOADA PRETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A ESTRUTURAÇAO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 27/03/2023 | 730.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE OXIMETRO DE PULSO P/ DEDO E 01 UND DE CONJT APIRAMAX MA520, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 28/03/2023 | 78858.01 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 28/03/2023 | 56555.19 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 28/03/2023 | 29925.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 28/03/2023 | 103476.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 28/03/2023 | 74640.26 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 28/03/2023 | 35275.25 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 28/03/2023 | 10548.06 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 28/03/2023 | 10825.77 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 28/03/2023 | 8049.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 28/03/2023 | 34555.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 28/03/2023 | 9374.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 28/03/2023 | 5201.91 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 28/03/2023 | 2102.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 28/03/2023 | 30686.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 28/03/2023 | 16061.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 28/03/2023 | 11302.16 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 28/03/2023 | 15700.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 28/03/2023 | 106134.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 28/03/2023 | 27753.91 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 2000270 | 28/03/2023 | 2621.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NA SEDE DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001538 | 28/03/2023 | 517.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/03/2023 | 9612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/03/2023 | 9548.47 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/03/2023 | 8408.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - SCFV, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/03/2023 | 3157.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - SCFV, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/03/2023 | 3902.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/03/2023 | 9726.73 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/03/2023 | 1871.04 | 48866009000106 | BR DEFENSE PRODUTOS TATICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 UND DE PSI PRO-JATO DIRECIONADO STANDARD 70G E 01 UND DE PSI PRO-NEVOA 450G, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, REF. A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/03/2023 | 4702.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/03/2023 | 15514.83 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/03/2023 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/03/2023 | 4702.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/03/2023 | 4702.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/03/2023 | 1302.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/03/2023 | 270.00 | 00005816322494 | GILDOMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, PRESTADOS DURANTE O PRIMEIRO TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO/2023 REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/03/2023 | 7306.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/03/2023 | 1302.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/03/2023 | 17074.74 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/03/2023 | 5000.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 200 UND DE GARRAFAO 20L P/ ARMAZENAR AGUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM AS FAMILIAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, HABITANTES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DE APOIO AO PEQ.AGRIC.ATRAVES DE CORTE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/03/2023 | 1600.00 | 00001410897419 | DAMIAO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR, PARA AUXILIAR NO TRABALHO DE CORTE DE TERRA NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, EM MARÇO/2023, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/03/2023 | 3906.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/03/2023 | 8422.95 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/03/2023 | 9793.46 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/03/2023 | 1800.00 | 00098159178468 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, ENTRE CAMPINA GRANDE-PB E TAPEROA, A SERVIÇO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/03/2023 | 37941.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEVEREIRO/2023, COM A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/03/2023 | 2500.00 | 00088944972834 | GERONIMO JOAQUIM PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE 200 METROS DE PEDRA PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DIARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/03/2023 | 12514.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/03/2023 | 72533.81 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/03/2023 | 40511.74 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/03/2023 | 1400.00 | 00098159178468 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS AO HOSPITAL EDSON RAMALHO EM JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0001536 | 28/03/2023 | 1824.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 184 UND DE AGUA ADS SERTAO 20L E 40 FD DE AGUA MINERAL SANTA JOANA 12X500ML, EM MARÇO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/03/2023 | 3555.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA ORTOPEDICA, DEVIDO FORMAÇAO DE GATILHO EM DEDO DA MAO ESQUERDA, DESTINADA A PACIENTE JOSEFA ALVES, QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/03/2023 | 6000.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS OFERTADOS PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE GERLANE FERREIRA MARCIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/03/2023 | 1800.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/03/2023 | 7306.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/03/2023 | 8060.56 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/03/2023 | 10416.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/03/2023 | 18967.90 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/03/2023 | 6004.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/03/2023 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/03/2023 | 1764.21 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/03/2023 | 1302.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0001535 | 28/03/2023 | 2064.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 260 UND DE AGUA ADS SERTAO 20L E 28 FD DE AGUA MINERAL SANTA JOANA 12X500ML, EM MARÇO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/03/2023 | 8608.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/03/2023 | 1302.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/03/2023 | 40275.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/03/2023 | 145.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/03/2023 | 3906.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/03/2023 | 4426.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/03/2023 | 11136.34 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/03/2023 | 28.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/03/2023 | 2604.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0001537 | 28/03/2023 | 1788.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 298 UND DE AGUA ADS SERTAO 20L, EM MARÇO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001539 | 28/03/2023 | 3303.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NA E.M.E.IF. MELQUIADES FERNANDES PIMENTA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Construção, Ampliação e Reformas de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001557 | 28/03/2023 | 42506.70 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CRECHE PROINFANCIA, CONFORME CONTRATO Nº 10160/2022; TP 0003/2022, EM CONVENIO C/ A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - SEECT, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/03/2023 | 1800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/03/2023 | 21737.98 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/03/2023 | 101381.07 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/03/2023 | 428440.15 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/03/2023 | 100788.98 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/03/2023 | 40980.45 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/03/2023 | 83473.58 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/03/2023 | 15624.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/03/2023 | 36424.74 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/03/2023 | 38200.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/03/2023 | 104904.39 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENS. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001611 | 29/03/2023 | 5280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 225/65R16C, DESTINADOS VEICULO MICROO. SPRINTER, DE PLACA QFV-2F53, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/03/2023 | 8747.36 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 03/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/03/2023 | 37489.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 03/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/03/2023 | 164419.04 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 03/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/03/2023 | 13517.26 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 03/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/03/2023 | 42213.53 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 03/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/03/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/03/2023 | 16.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/03/2023 | 2855.39 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001598 | 29/03/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, COM EMISSAO DE ORIENTAÇOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/03/2023 | 13753.03 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETENCIA 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/03/2023 | 576.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/03/2023 | 900.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL QUE TEM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E REINSERI-LOS SOCIAL SOCIALMENTE, REF. AOS MESES ENTRE JANEIRO E MARÇO/2023, RELATIVO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/03/2023 | 6339.49 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/03/2023 | 149.75 | 00004349092463 | FRANCISCO SOARES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA SOFIA L. SOARES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 27 DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/03/2023 | 119.80 | 00006108395435 | EDIGLEY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELO MENOR ANTONIO MARIANO F. BISNETO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 28 DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0001599 | 29/03/2023 | 1740.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 06 UND DE PAINEIS DE LED 1X1M, DESTINADOS A REALIZAÇAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM 28 DE MARÇO/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/03/2023 | 1500.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES OFERTADOS DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE GERLANE FERREIRA MARCIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/03/2023 | 60.00 | 00008444437433 | FERNANDA ALBYEGE ALVES DE ANDRADE VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SUPERITENDENTE DE VIG. EM SAUDE DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29/03/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CONSTRUÇAO DO PLANO DE AÇAO P/ MELHORIA DAS COBERTURAS DE VACINAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/03/2023 | 60.00 | 00082699348449 | CARMEM LUCIA BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SUPERITENDENTE DE ATENÇAO BAS. EM SAUDE DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29/03/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CONSTRUÇAO DO PLANO DE AÇAO P/ MELHORIA DAS COBERTURAS DE VACINAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/03/2023 | 120.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A NATAL-RN, EM 28 DE MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001597 | 29/03/2023 | 2000.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇAO DE PRANCHAS DE PROJETO DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0001604 | 29/03/2023 | 18771.10 | 23017172000173 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/03/2023 | 12783.77 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/03/2023 | 2829.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REF. A COMPETENCIA 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/03/2023 | 300.00 | 00030260019453 | INACIO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "VILA NOVA E.C." PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE EM AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/03/2023 | 300.00 | 00011305252446 | DAYVISSON NUNES AURELIO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "UZ PIRATAZ. F.C." PARA CUSTEAR DESPESAS C/ A INSCRIÇAO PARA A DISPUTA DA COPA CARIRI DE SOCIETY, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/03/2023 | 6627.65 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/03/2023 | 4008.02 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REF. A COMPETENCIA 03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/03/2023 | 1047.85 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 03/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 29/03/2023 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A MARÇO/2023, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 29/03/2023 | 1500.00 | 00003704752320 | ANA CLARA ARAUJO PEREIRA E SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A MARÇO/2023, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 29/03/2023 | 25717.43 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, REF. A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 29/03/2023 | 523.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - FARMACIA BASICA, REF. A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 29/03/2023 | 10084.71 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO, REF. A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 29/03/2023 | 24667.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS, REF. A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 29/03/2023 | 6994.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU, REF. A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 29/03/2023 | 15298.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS, REF. A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 29/03/2023 | 11316.78 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA, REF. A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 29/03/2023 | 2226.68 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS, REF. A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 29/03/2023 | 2134.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA, REF. A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 29/03/2023 | 1207.65 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - NASF, REF. A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 30/03/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 30/03/2023 | 1200.00 | 00007729459426 | KESSIANY LINS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, EM 10 SESSOES, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 30/03/2023 | 905.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000286 | 30/03/2023 | 12612.00 | 95433397000111 | COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE OFTALMOSCOPIO, 01 PC DESFIBRILADOR EXTERNO, 01 UND DE OXIMETRO DE PULSO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DA POLICLINA MUNICIPAL, REF. A SERCETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/03/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/03/2023 | 390.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DE PEÇAS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB - F52, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001635 | 30/03/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M 4070FR, EM MARÇO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001641 | 30/03/2023 | 11359.90 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM FEVEREIRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001634 | 30/03/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8085, EM MARÇO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001637 | 30/03/2023 | 1587.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTOS DE TINTA EM MAQUINAS IMPRESSORA EPSON ECOTANK, EM MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ALOCADAS NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001638 | 30/03/2023 | 810.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE TONER EM MAQUINAS IMPRESSORAS, EM MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ALOCADAS NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001639 | 30/03/2023 | 870.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RESET EM MAQUINAS IMPRESSORAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, EM MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ALOCADAS NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/03/2023 | 1298.00 | 00004708619405 | JOELMA DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇAO DE DIVERSOS CARIMBOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001642 | 30/03/2023 | 5960.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/03/2023 | 6521.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/03/2023 | 50.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/03/2023 | 333.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/03/2023 | 476.00 | 03732359002608 | SICOOB PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001633 | 30/03/2023 | 807.92 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL XEROX 3345, C/ COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM MARÇO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/03/2023 | 120.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A RECIFE-PE NO DIA 31 DE MARÇO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001636 | 30/03/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6555, EM MARÇO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001643 | 30/03/2023 | 20670.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, 08 UND DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E 10 UND MICROFONE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIADE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001679 | 31/03/2023 | 14513.50 | 24818087000177 | COOP. PESC. A.A.F. CAMALAU E REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 350 KG DE CARNE BOVINA E 500 KG DE POLPA DE FRUTA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DOS BOMBEIROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA NQE-7J53, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DOS BOMBEIROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO M.B. MICROO. SPRINTER, DE PLACA QFV-2F53, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/03/2023 | 64.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/03/2023 | 74.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA VERÔNICA DE SOUZA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/03/2023 | 139.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA ANA PAULA ALVES PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/03/2023 | 91.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR COSMO CIRILO GOMES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/03/2023 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA APARECIDA ADELINO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/03/2023 | 102.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA RANIELE MOREIRA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/03/2023 | 57.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA DO SOCORRO SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/03/2023 | 55.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA DO SOCORRO SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/03/2023 | 32.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA DE JESUS SILVA TARGINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/03/2023 | 33.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR ROBSON GUEDES ALEXANDRE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/03/2023 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA EDUARDA DE LOURDES CELESTINA GUEDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/03/2023 | 25.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA JOSIANE DA SILVA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/03/2023 | 25.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA JOSIANE DA SILVA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/03/2023 | 35.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA JOSIANE DA SILVA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/03/2023 | 48.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VERÔNICA DE SOUZA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF . A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/03/2023 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIANE DA SILVA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/03/2023 | 99.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDUARDA DE LOURDES CELESTINA GUEDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EMANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/03/2023 | 65.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR ROBSON GUEDES ALEXANDRE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/03/2023 | 48.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA DE JESUS SILVA TARGINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA RANIELE MOREIRA BASILIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/03/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA APARECIDA ADELINO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR COSMO CIRILO GOMES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/03/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA ANA PAULA ALVES PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/03/2023 | 900.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/03/2023 | 900.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/03/2023 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/03/2023 | 81.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/03/2023 | 88.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CASA DA COSTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/03/2023 | 80.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31/03/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDE DA PROCURADORIA DA REPUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/03/2023 | 60.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30/03/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/03/2023 | 269.58 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO NO DIA 27 DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/03/2023 | 512.91 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 22 E 23 DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/03/2023 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 30 DE MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/03/2023 | 26.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DA UBS I, EM MARÇO/2023, LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDIMO LEITE, S/N, MARIA ALICE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/03/2023 | 50.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MARÇO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDIMO LEITE, S/N, MARIA ALICE (ANCORA UBS I), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/03/2023 | 817.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2023, TAXA DOS BOMBEIROS E MULTAS DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5E92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/03/2023 | 2069.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2023, TAXA DOS BOMBEIROS E MULTAS DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFA-5F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/03/2023 | 351.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2023, TAXA DOS BOMBEIROS E MULTAS DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO VW SAVEIRO, DE PLACA OFF-4482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/03/2023 | 481.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2023, TAXA DOS BOMBEIROS E MULTAS DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO DUCATO GREEN, DE PLACA OGG-7932, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DOS BOMBEIROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO CITROEN AMBUL. SAMU JUMP., DE PLACA QFB-3793, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/03/2023 | 696.35 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2023, TAXA DOS BOMBEIROS E MULTAS DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5F52, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/03/2023 | 500.00 | 00003898291456 | JOANA D'ARC DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO DESPORTIVA DE 1º LUGAR, DURANTE O I TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO, COM A EQUIPE "MEDICAL" DA CIDADE DE TAPEROA-PB, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O DEP. DE POLITICAS PUBLICAS P/ MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/03/2023 | 300.00 | 00088465594449 | MARIA ELMA DA FONSECA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO DESPORTIVA DE 2º LUGAR, DURANTE O I TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO, COM A EQUIPE "LA LOBA" DA CIDADE DE CUITE-PB, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O DEP. DE POLITICAS PUBLICAS P/ MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/03/2023 | 100.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO DESPORTIVA DE 3º LUGAR, DURANTE O I TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO, COM A EQUIPE "REAL MADRID" DA CIDADE DE TENORIO-PB, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM O DEP. DE POLITICAS PUBLICAS P/ MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000287 | 31/03/2023 | 840.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.200 UND DE SONDA URETRAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 31/03/2023 | 1600.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E POLIPECTOMIA, DESTINADO A PACIENTE IVANIA GUEDES GONÇALVES DEODATO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 03/04/2023 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO, DESTINADO A PACIENTE IVÂNIA GUEDES GONÇALVES DEODATO, MUNICIPE QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2000290 | 03/04/2023 | 21600.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (120 C/ FISIOTERAPEUTAS; 30 FONOAUDIOLOGOS; 60 PSICOLOGOS; 30 C/ PSICOPEDAGOGOS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 2000291 | 03/04/2023 | 19107.58 | 19226777000105 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2000292 | 03/04/2023 | 7176.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, QUE DESTINOU-SE AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM ESTA CARENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000293 | 03/04/2023 | 5000.00 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 PC DE MONITOR MULTIPARAMETRICO 12" EGG/RESP, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DA POLICLINA MUNICIPAL, REF. A SERCETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/04/2023 | 3600.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA ENTRE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2023, DA CONTRIBUIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/04/2023 | 3085.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA ENTRE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2023,DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº001/2021, A FIM DE SANAR DIVIDA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAO SARUE RELATIVA AO PERIODO ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001713 | 03/04/2023 | 980.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 4275/2, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/04/2023 | 3500.00 | 00001620859408 | MARQUES JADYE RAMOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM ARQUITETURA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0001711 | 03/04/2023 | 76154.35 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, ATE SUA DESTINAÇAO FINAL, EM MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/04/2023 | 530.00 | 00010038454440 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REMOÇAO DE DIVERSOS MATERIAS PARA EXECUÇAO DE REPARAÇAO DE CALÇAMENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/04/2023 | 1754.76 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/04/2023 | 129.50 | 00032444591453 | MARIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA DE OLIVEIRA FARIAS, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 27 DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/04/2023 | 60.00 | 00082699348449 | CARMEM LUCIA BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SUPERITENDENTE DE ATENÇAO BAS. EM SAUDE DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03/04/2023, PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/04/2023 | 60.00 | 00008444437433 | FERNANDA ALBYEGE ALVES DE ANDRADE VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SUPERITENDENTE DE VIG. EM SAUDE DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03/04/2023, PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0001719 | 03/04/2023 | 36768.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (50 C/ GINECOLOGISTAS E 50 C/ PEDIATRAS; 30 C/ CARDIOLOGISTAS; 40 C/ UROLOGISTAS; 26 C/ MASTOLOGISTAS E 50 ULTRASSONOGRAFIAS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/04/2023 | 50.00 | 00011741036470 | MARIARA LUIZA ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA (CTR) DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03/04/2023, PARA PARTICIPAR DO MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/04/2023 | 60.00 | 00082699348449 | CARMEM LUCIA BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SUPERITENDENTE DE ATENÇAO BAS. EM SAUDE DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04/04/2023, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA E AGRAVOS DE SAÚDE DO TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/04/2023 | 60.00 | 00008444437433 | FERNANDA ALBYEGE ALVES DE ANDRADE VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SUPERITENDENTE DE VIG. EM SAUDE DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04/04/2023, PARA PARTICIPAR DE RAUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA E AGRAVOS DE SAÚDE DO TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/04/2023 | 50.00 | 00007389206497 | ITAMARA LEONARDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, P/ FUNCIONARIA (TEC. DE ENFERMAGEM) DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 04/04/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA E AGRAVOS DE SAÚDE DO TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/04/2023 | 50.00 | 00011407652486 | EMERSON EDUARDO FARIAS BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, P/ FUNCIONARIO (ENFERMEIRO) DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 04/04/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA E AGRAVOS DE SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001737 | 03/04/2023 | 1501.15 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5E92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001738 | 03/04/2023 | 2363.12 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5F52, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001739 | 03/04/2023 | 1260.99 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO, DE PLACA OFF-4482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/04/2023 | 48.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA SLÁVIA JORDANA BEZERRA LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/04/2023 | 74.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA LINDALVA MOREIRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/04/2023 | 30.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA JOSÉ FARIAS DOS SANTOS SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEX O, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/04/2023 | 50.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. SLÁVIA JORDANA BEZERRA LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/04/2023 | 101.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA SANTINA AIRES DE QUEIROZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/04/2023 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LINDALVA MOREIRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/04/2023 | 61.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSÉ FARIAS DOS SANTOS SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA SANTINA AIRES DE QUEIROZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/04/2023 | 10.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/04/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 867982/2018/MDR/CAIXA, PARA 30/10/2023, EM CONVENIO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/04/2023 | 1492.50 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/04/2023 | 1590.00 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS BOMBONS, PIRULITOS E PIPOCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A REALIZAÇAO DE EVENTOS ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/04/2023 | 478.20 | 00004755165407 | MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2023, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001695 | 03/04/2023 | 9400.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001696 | 03/04/2023 | 4450.00 | 00057006300444 | ALDO ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001697 | 03/04/2023 | 2800.00 | 00006364273408 | ALMIR VILAR FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001698 | 03/04/2023 | 4000.00 | 00006547624498 | CRISTIANE LOURENÇO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001699 | 03/04/2023 | 4900.00 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001700 | 03/04/2023 | 7400.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001701 | 03/04/2023 | 4200.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001702 | 03/04/2023 | 6000.00 | 00005603997400 | JOSÉ LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001703 | 03/04/2023 | 10300.00 | 00002662350423 | JOSIANO GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001704 | 03/04/2023 | 5000.00 | 00003529226483 | LUCINALDO SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001705 | 03/04/2023 | 4000.00 | 00002456218493 | REGINALDO PAULO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001712 | 03/04/2023 | 1396.41 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, DE PLACA OGC-5059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/04/2023 | 1201.50 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0001731 | 03/04/2023 | 2900.00 | 00001438272863 | DAMIAO FONSECA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001740 | 03/04/2023 | 968.69 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER, DE PLACA QFV-2F53, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001741 | 03/04/2023 | 3294.91 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS M.B. OF 1519, DE PLACA QSJ-4J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001742 | 03/04/2023 | 3213.47 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA NQE-7953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | CONST. AMPL. RECUP. E MANT. DA SEDE DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001771 | 04/04/2023 | 54144.04 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO TRE, ONDE FUNCIONARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 10177/2022 E TP 0004/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00032023 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/04/2023 | 750.00 | 00002663762407 | PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS/NXR160, DE PLACA QSL-2D58, RENAVAM 01212123570, 2019, CHASSI 9CKD0810KR242066, PARA AS ATIVIDADES EXTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0001754 | 04/04/2023 | 4500.00 | 49015579000155 | 49.015.579 LAIS ELIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇAO, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, PLANEJAMENTO, ASSESSORIA DE IMPRENSA E EXECUÇAO DE ESTRATEGIAS E PROJETOS DE RELAÇOES PUBLICAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, EM MARÇO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/04/2023 | 1600.00 | 49174090000126 | 49.174.090 LUCIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCUÇAO DE EVENTOS, GRAVAÇAO DE PROPAGANDAS, VINHETAS, DIVULGAÇAO DE OBRAS E AVISOS DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, PARA DISPONIBILIZAÇAO EM RADIOS E/OU EQUIPAMENTOS DE SOM MOVEL, EM MARÇO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/04/2023 | 1595.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO, EM MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001744 | 04/04/2023 | 1320.00 | 23033693000114 | HEITOR BARBOZA SILVA 09424259441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO TECNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/04/2023 | 850.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SISTEMA DE LICITAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192022 | 0001752 | 04/04/2023 | 4000.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, EM MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0001753 | 04/04/2023 | 6080.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) DOS INFORMAÇOES DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 76 HORAS NO MES DE MARÇO/2023, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/04/2023 | 1500.00 | 49875439000157 | PEDRO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇAO DE MONTAGEM DE MOVEIS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/04/2023 | 8766.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PMAQ ENTRE OS ANOS 2015 E 2019, CONFORME PROCESSO Nº 0801060-04.2020.8.15.0091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/04/2023 | 1129.35 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/04/2023 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/04/2023 | 168.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/04/2023 | 15.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/04/2023 | 42998.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, REFERENTE A ABRIL/2023, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/04/2023 | 184.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/04/2023 | 88.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CASA DA COSTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/04/2023 | 81.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/04/2023 | 4500.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASSON DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE MAMOTOMIA GUIADA POR MAMOGRAFIA, DESTINADO A PACIENTE ALEXANDRA ARAUJO FERNANDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/04/2023 | 3234.03 | 00055464483420 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE ANA MARIA DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/04/2023 | 512.91 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 22 E 23 DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/04/2023 | 330.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DE GELADEIRA ALOCADA NAS DEPENDENCIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001746 | 04/04/2023 | 5000.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001747 | 04/04/2023 | 5000.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001750 | 04/04/2023 | 8054.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/04/2023 | 2600.00 | 00006791343443 | CLEBER BONIFACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO VW SAVEIRO CL, DE PLACA MMS-6955, RENAVAM 00653773226, 1996, CHASSI 9BWZZZ308TP032064, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/04/2023 | 80.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA ATESTANDO A VIABILIDADE DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ADEQUAÇAO NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE TAPEROA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/04/2023 | 1400.00 | 00012571045431 | LIVIA MARIA PAULO MEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA DECORATIVAS NO ESPAÇO SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/04/2023 | 2700.00 | 00009505160402 | JOSE RODRIGO PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX JOY BLACK, DE PLACA RLT-4I25, RENAVAM 01264038841, 2001, CHASSI 9BGKD48U0MB242996, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 04/04/2023 | 2160.00 | 46057252000158 | REHAB KIDS FISIOTERAPIA PEDIATRICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 12 SESSOES, EM ABRIL/2023, UTILIZANDO O CONCEITO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 04/04/2023 | 1300.00 | 00071922598291 | ANA CLAÚDIA MARTINS BRITO FURTADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA C/ CONCEITO BOBATH E LINGUAGEM BASEADA NA CIENCIA ABA, EM 08 SESSOES, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, EM ABRIL/2023, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 04/04/2023 | 2850.00 | 00009652790494 | RAYANE GONÇALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE 19 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA M. SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/04/2023 | 750.00 | 00008100655413 | TIAGO GILSON MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS/NXR160, DE PLACA RLT-9A68, RENAVAM 01275914176, 2021, CHASSI 9C2KD0810NR105220, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 05/04/2023 | 330.00 | 00071922598291 | ANA CLAÚDIA MARTINS BRITO FURTADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA C/ CONCEITO BOBATH E LINGUAGEM BASEADA NA CIENCIA ABA, EM 01 SESSAO, DESTINADA AO PACIENTE BERNARDO MARQUES SOBRAL, EM MARÇO/2023, MENOR E FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000299 | 05/04/2023 | 13170.79 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 05/04/2023 | 1658.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS AO PACIENTE IVANDRO DIONIZIO BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000301 | 05/04/2023 | 1542.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE ESTOFADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADA A ESTRUTURAÇAO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001778 | 05/04/2023 | 4000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS COMO PROFISSIONAL QUALIFICADO NA ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001781 | 05/04/2023 | 9364.85 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/04/2023 | 300.00 | 00070269039422 | EDUARDO LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "SANTA CRUZ" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/04/2023 | 120.00 | 00006108395435 | EDIGLEY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELO MENOR ANTONIO MARIANO F. BISNETO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 04 DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001779 | 05/04/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/04/2023 | 924.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE APARELHO DENNIS BRAWN COM AJUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AO MENOR ICARO SAMUEL RODRIGUES SANTOS, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001789 | 05/04/2023 | 595.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/04/2023 | 269.81 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO NO DIA 27 DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001788 | 05/04/2023 | 1190.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 8 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/04/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 03/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/04/2023 | 34.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/04/2023 | 2400.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM MARÇO/2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001787 | 05/04/2023 | 595.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/04/2023 | 71.00 | 00004708619405 | JOELMA DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇAO DE DIVERSOS CARIMBOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/04/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM JANEIRO/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/04/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM FEVEREIRO/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/04/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM MARÇO/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | MANUTENCAO DA EDUCACAO - AQUISICAO DE GAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001790 | 05/04/2023 | 3689.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 31 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0001801 | 05/04/2023 | 28848.65 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A INSTALAÇAO DO LABORATORIO DE CIENCIAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0001802 | 05/04/2023 | 17788.00 | 24288649000118 | COMERCIAL BRAGA VARIEDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A INSTALAÇAO DO LABORATORIO DE CIENCIAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/04/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/04/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/04/2023 | 2500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA, DESTINADO AO PACIENTE EFIGENIO GOMES CORREIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/04/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 06/04/2023 | 155.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000303 | 06/04/2023 | 9900.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000304 | 08/04/2023 | 2800.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE MESA P/ EXAMES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADA A ESTRUTURAÇAO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 10/04/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001814 | 10/04/2023 | 3186.19 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001823 | 10/04/2023 | 2324.86 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/04/2023 | 2100.00 | 43497574000120 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO EM GESTAO EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/04/2023 | 50.00 | 00007507049426 | CAMILA KESIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (TEC. EM ENFERMAGEM), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 10 DE ABRIL/2023, PARA TRAZER VACINAS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001812 | 10/04/2023 | 3527.63 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001822 | 10/04/2023 | 3800.78 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/04/2023 | 0.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/04/2023 | 58.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/04/2023 | 149.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/04/2023 | 9632.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/04/2023 | 2204.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/04/2023 | 4500.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO DIGITAL, COM A PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM ALTA QUALIDADE (FULL HD OU SUPERIOR) TRATADOS EM SOFTWARES DE EDIÇAO PROFISSIONAL EM FORMATO DIMENSIONADO PARA AS MIDIAS SOCIAIS, REF. AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/04/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001821 | 10/04/2023 | 1733.08 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001810 | 10/04/2023 | 2978.73 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, DE PLACA OGE-6490, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0001811 | 10/04/2023 | 3260.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, DE PLACA MOK-9282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001813 | 10/04/2023 | 10635.70 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0001829 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 15 HORAS, REF. A MARÇO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001838 | 11/04/2023 | 173.23 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 30,99 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001848 | 11/04/2023 | 76742.72 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10.978,93 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001854 | 11/04/2023 | 9533.70 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001828 | 11/04/2023 | 4000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/04/2023 | 580.00 | 00038052946468 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VENTILADORES ALOCADOS NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001842 | 11/04/2023 | 433.67 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 77,58 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/04/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/04/2023 | 138.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/04/2023 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/04/2023 | 403.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/04/2023 | 120.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/04/2023 | 59.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/04/2023 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/04/2023 | 3228.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA, CONFORME O PROCESSO Nº 0800559-16.2021.815.0091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/04/2023 | 1064.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA, CONFORME O PROCESSO Nº 0800559-16.2021.815.0091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/04/2023 | 1216.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA, CONFORME O PROCESSO Nº 0800559-16.2021.815.0091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/04/2023 | 4756.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA, CONFORME O PROCESSO Nº 0800024-87.2021.815.0091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/04/2023 | 8589.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA, CONFORME O PROCESSO Nº 0800863-15.2021.815.0091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/04/2023 | 4438.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA, CONFORME O PROCESSO Nº 0801053-12.2020.815.0091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/04/2023 | 7504.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA, CONFORME O PROCESSO Nº 0800334-93.2021.815.0091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0001844 | 11/04/2023 | 1080.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 12 HORAS, REF. A MARÇO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001847 | 11/04/2023 | 12781.54 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.286,50 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/04/2023 | 540.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DE PEÇAS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L DE PLACA QFV-9860, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/04/2023 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 10 DE ABRIL/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/04/2023 | 120.00 | 00006108395435 | EDIGLEY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELO MENOR ANTONIO MARIANO F. BISNETO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 10 DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/04/2023 | 480.04 | 00019187093863 | JOSE ARAUJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA CLARA ARAUJO F. SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 22 DE MARÇO, 01, 05 E 10 DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/04/2023 | 130.00 | 00032444591453 | MARIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA DE OLIVEIRA FARIAS, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 10 DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0001836 | 11/04/2023 | 2392.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 26 HORAS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A MARÇO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001849 | 11/04/2023 | 11217.12 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.006,64 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/04/2023 | 1270.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA E EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTE ANA MARIA ALVES BRANDAO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/04/2023 | 380.00 | 00038052946468 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VENTILADORES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/04/2023 | 2500.00 | 13398815000112 | GRUTORAX GRUPO PARAIBANO DE TORAX LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS E LOCAÇAO DO APARELHO P/ REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA, DESTINADO AO PACIENTE EFIGENIO GOMES CORREIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/04/2023 | 180.00 | 33337779000194 | EDSON MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DE PEÇAS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT DUCATO GREEN, DE PLACA OGG-7932, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001857 | 11/04/2023 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES, PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001839 | 11/04/2023 | 4413.25 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 789,49 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURIMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001843 | 11/04/2023 | 12052.79 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 909,05 LITROS DE GASOLINA COMUM E 997,31 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA DE ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/04/2023 | 1302.00 | 00006213351779 | ALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA, EM MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001845 | 11/04/2023 | 97149.13 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 112,53 LITROS DE GASOLINA COMUM E 13.808,31 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000306 | 11/04/2023 | 39592.68 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 7.082,77 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000307 | 11/04/2023 | 3163.37 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 452,55 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SAMU, REF. AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000308 | 11/04/2023 | 2428.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 11/04/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001840 | 11/04/2023 | 433.22 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 77,50 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0001841 | 11/04/2023 | 810.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 09 HORAS, REF. A MARÇO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001846 | 11/04/2023 | 2496.38 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 446,58 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 12/04/2023 | 2060.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME BERA COM SEDAÇAO E AUDIOMETRIA, DESTINADO AO PACIENTE LUIZ ALVES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 2000312 | 12/04/2023 | 2163.90 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 2000313 | 12/04/2023 | 1402.90 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 CX DE PAPEL A4 E 35 UND DE PINCEL MARCADOR PERMANENTE CORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00014391468450 | JOAO VICTOR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 12/04/2023 | 1302.00 | 49904962000164 | 49.904.962 EDWIN LUISI AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/04/2023 | 1302.00 | 49829037000116 | 48.829.037 MONICA ALEIDE RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/04/2023 | 1302.00 | 49828357000151 | 49.828.357 MARIA MICHELINE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/04/2023 | 300.00 | 00008251585406 | JOCENILDO SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "AVAI FC DE TAPEROA" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM PARTIDA PELA COPA REGIONAL REALIZADA NO DIA 16/04/2023 NESTA CIDADE, REF. A SECRETARIADE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/04/2023 | 300.00 | 00003898291456 | JOANA D'ARC DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "MEDICAL" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM AMISTOSO DE FUTSAL, NAS CATEGORIAS SUB-13, SUB-17, ADULTO E FEMININO NO DIA 14/04/2023 NA CIDADE DE SALGADINHO - PB, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/04/2023 | 300.00 | 00001626743410 | GEOVANIO DELMIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "AUTO ESPORTE DE TAPEROA" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM JOGO PELA COPA REGIOAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, EM 16/04/2023 , REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/04/2023 | 300.00 | 00013553959410 | RAFAEL JUNIOR MARACAJA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "INDEPENDENTES FC" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM COPA CARIRI SOCIETY, REALIZADO EM 04/2023, NAS DEPENDENCIAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 12/04/2023 | 120.27 | 00006108395435 | EDIGLEY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELO MENOR ANTONIO MARIANO F. BISNETO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 11 DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 12/04/2023 | 1500.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHARA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 UND DE SUPLEMENTO ISOSOURCE SOYA 1L BAUNILHA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AO MENOR RAFAEL GUSTAVO G. DE FARIAS, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/04/2023 | 600.00 | 21778996000130 | CEDAPP - CENTRO DE DIAGNOSTICO ANATOMOPATOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME, DESTINADO A PACIENTE ALEXANDRA ARAUJO FERNANDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0001872 | 12/04/2023 | 1800.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 12/04/2023 | 115.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/04/2023 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001873 | 12/04/2023 | 1040.51 | 00057635927434 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 67 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001874 | 12/04/2023 | 1009.45 | 00009661500401 | RAFAEL IDALGO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 65 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001875 | 12/04/2023 | 76.24 | 00013615578422 | SAMUEL LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 08 KG DE COENTRO E 04 KG DE CEBOLINHA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001876 | 12/04/2023 | 1009.45 | 00007465344425 | EDINETE FONSECA DE QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 65 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/04/2023 | 1800.00 | 00091674360487 | PAULO ROBERTO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO E PINTURA NAS DIVERSAS PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. ADONIAS DE QUEIROZ MELO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001882 | 12/04/2023 | 2880.00 | 00070269236414 | ADRIANA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 150 KG DE CARNE SUINA (CARCAÇA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001929 | 13/04/2023 | 9533.70 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/04/2023 | 85.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JULIANA GOMES DOS SANTOS ARAÚJO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 13/04/2023 | 147.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 13/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA BERNADETE FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/04/2023 | 51.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIANA ANDRADE PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RANIELE DE SOUZA OLINTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF.A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/04/2023 | 57.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RANIELE DE SOUZA OLINTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF.A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/04/2023 | 74.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/04/2023 | 104.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TERESINHA LEÔNCIO DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/04/2023 | 100.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ELTON DE SOUZA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/04/2023 | 47.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ELTON DE SOUZA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/04/2023 | 53.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF.A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 13/04/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. REGINA CELY DA SILVA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/04/2023 | 65.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. REGINA CELY DA SILVA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/04/2023 | 70.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. HOZANA GUARDALUPE ALVES BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/04/2023 | 39.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA BERNADETE FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/04/2023 | 16.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/04/2023 | 68.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. HOZANA GUADALUPE ALVES BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/04/2023 | 56.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JULIANA GOMES DOS SANTOS ARAÚJO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/04/2023 | 65.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. REGINA CELY DA SILVA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/04/2023 | 53.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/04/2023 | 33.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/04/2023 | 44.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/04/2023 | 31.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/04/2023 | 28.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/04/2023 | 59.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/04/2023 | 68.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/04/2023 | 46.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA ELIANA ANDRADE PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/04/2023 | 31.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA ELIANA ANDRADE PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/04/2023 | 51.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/04/2023 | 84.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CASA DA COSTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/04/2023 | 47.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 144, CENTRO (INSTALAÇAO DO MUSEU MUN. BALDUINO LELIS), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001893 | 13/04/2023 | 13851.49 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001894 | 13/04/2023 | 13478.59 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001895 | 13/04/2023 | 13548.00 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000314 | 13/04/2023 | 18204.20 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 13/04/2023 | 50.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 13/04/2023 | 380.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA BASICO EM VIRGILIA E SONO, DESTINADA AO PACIENTE VICTOR STIFLER NUNES BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUT.ATIV.DE ENF.EMERG.DO CORONA VIRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000317 | 13/04/2023 | 5396.84 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000318 | 13/04/2023 | 13631.18 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000319 | 14/04/2023 | 12505.73 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 2000320 | 14/04/2023 | 6355.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES, EM MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000321 | 14/04/2023 | 1673.00 | 01722296000117 | PANORAMA MEDICAMENTOS - SUTURAS - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/04/2023 | 150.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 13 DE ABRIL/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/04/2023 | 150.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 12 DE ABRIL/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/04/2023 | 133.86 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA ESTRELA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE ANDREA PEREIRA E. ARAUJO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM 13 DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/04/2023 | 13000.00 | 24638518000113 | RENATA FERREIRA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE SESSOES COM O METODO INTENSIVO THERASUIT, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA M. SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/04/2023 | 2700.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM ABRIL/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/04/2023 | 900.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/04/2023 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/04/2023 | 5670.00 | 36623997000183 | ELISANGELA COSTA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 81 PARES DE BOTAS FEMININAS E MASCULINAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO FIGURINO DA QUADRILHA JUNINA "TERRA DOS FORTES", REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/04/2023 | 500.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO E ABRIL/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/04/2023 | 300.00 | 00005514160416 | MARIA EUNICE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO E ABRIL/2023, DESTINADO AO BENEFICIARIO ANTONIO LISBOA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/04/2023 | 300.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO E ABRIL/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA THAÍS ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/04/2023 | 300.00 | 00009482862457 | JOSE JANILSON RAIMUNDO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO E ABRIL/2023, DESTINADO AO BENEFICIARIO ALAN BATISTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/04/2023 | 300.00 | 00098160320400 | MARIA JOSE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO E ABRIL/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MAGNA NUNES SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/04/2023 | 300.00 | 00012037805403 | SERGIO LUIZ AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO E ABRIL/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA JANYELKA JORDANA DA SILVA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/04/2023 | 300.00 | 00003912536465 | FADEL MORAIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO E ABRIL/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MÁRCIA BRAZ DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/04/2023 | 300.00 | 00007528818410 | POLIANA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO E ABRIL/2023, DESTINADO AO BENEFICIARIO PETRÔNIO GUEDES SOBRAL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/04/2023 | 300.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO E ABRIL/2023, DESTINADO AO BENEFICIARIO BRUNO DA SILVA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/04/2023 | 300.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO E ABRIL/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA ADRIELLE SOARES FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/04/2023 | 150.00 | 00047830263434 | ANA LUCIA GONÇALVES AIRES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA LUCILENE RODRIGUES NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/04/2023 | 300.00 | 00010293102465 | JOSE ANCHIETA FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO E ABRIL/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA FABRÍCIA DELMIRO TAVARESS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/04/2023 | 300.00 | 00045290393404 | MARIA DO SOCORRO AIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO E ABRIL/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 14/04/2023 | 300.00 | 00041218957468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO E ABRIL/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA JOANA D´ARC GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/04/2023 | 300.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO E ABRIL/2023, DESTINADO AO BENEFICIARIO BELINO BERTOLDO DE SOUZA LEVINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/04/2023 | 300.00 | 00003198362407 | MARIA JOSE CARDOSO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO E ABRIL/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA FLÁVIA PATRÍCIA PAULO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/04/2023 | 150.00 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA ESTRELA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO/2023, DESTINADO AO BENEFICIARIO ROBSON GUEDES ALEXANDRE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/04/2023 | 300.00 | 00001858237424 | WILAMME DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO E ABRIL/2023, DESTINADO AO BENEFICIARIO AGRIPINO JOSE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/04/2023 | 300.00 | 00012037805403 | SERGIO LUIZ AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO E ABRIL/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA ISOLDA DE FARIAS LIMA CANDIDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/04/2023 | 300.00 | 00001867079402 | EURIDES AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MARÇO E ABRIL/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DAS DORES GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/04/2023 | 80.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE ABRIL/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/04/2023 | 28582.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/04/2023 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/04/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/04/2023 | 80.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/04/2023 | 1190.00 | 50236441000165 | MARIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/04/2023 | 2290.00 | 07955605000185 | CROSS MOTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/04/2023 | 36979.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO (GAB/OGM/PGM/SECOP/SECOI/SEAD/SEFIP/SEINFRA/SEBES/SACTMA/SETCEL/SESEG) , REF. A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/04/2023 | 18179.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/04/2023 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/04/2023 | 60.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17 DE ABRIL/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/04/2023 | 1150.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 23X, EM MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/04/2023 | 650.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, EM MARÇO/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/04/2023 | 250.00 | 00005934378457 | RICELLIO FABRICIO FARIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A SOLEDADE 5X, EM MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001995 | 17/04/2023 | 1717.65 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENTRE 01 E 17 DE ABRIL/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/04/2023 | 7825.00 | 35965032000106 | AMANDA MIRELLY CORREIA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS FRALDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/04/2023 | 378.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/04/2023 | 43330.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (APOIO ENS. FUND./ ENS. FUND. / COM), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/04/2023 | 11114.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (APOIO ENS. INF./ ENS. INF.), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001993 | 17/04/2023 | 1832.32 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE 01 E 17 DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 19X E PATOS 1X, EM MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/04/2023 | 630.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7X E JOAO PESSOA 4X, EM MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/04/2023 | 950.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 19X, EM MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/04/2023 | 1020.00 | 00060933895615 | EMANUEL ATENAGORAS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 8X, PATOS 4X E JOAO PESSOA 6X, EM MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/04/2023 | 1480.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X, PATOS 2X, JOAO PESSOA 7X, QUEIMADAS 1X E RECIFE-PE 1X, EM MARÇO/2023, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/04/2023 | 1350.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X E PATOS 13X, EM MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/04/2023 | 1180.00 | 00009768303450 | RENATO CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X, JOAO PESSOA 4X E MONTEIRO 1X, EM MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X, NATAL 1X E JOAO PESSOA 3X, EM MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/04/2023 | 550.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, EM MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/04/2023 | 650.00 | 00043787436472 | JARBAS BRUNO BARBOSA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, EM MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/04/2023 | 1200.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 24X, EM MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/04/2023 | 650.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, EM MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/04/2023 | 1440.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X, RECIFE 4X, JOAO PESSOA 2X, PESQUEIRA 1X E QUEIMADAS 1X, EM MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/04/2023 | 1070.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X, SUME 1X, MONTEIRO 1X E JOAO PESSOA 1X , EM MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/04/2023 | 700.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X, EM MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/04/2023 | 850.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X E JOAO PESSOA 5X, EM MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/04/2023 | 1070.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X, PATOS 1X, JOAO PESSOA 1X, MONTEIRO 1X E QUEIMADAS 1X, EM MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/04/2023 | 830.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X, MONTEIRO 1X E JOAO PESSOA 4X, EM MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/04/2023 | 1250.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 23X, MALTA 1X E PATOS 1X, EM MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/04/2023 | 600.00 | 00005934378457 | RICELLIO FABRICIO FARIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X E CONDADO 1X, EM MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072022 | 0001994 | 17/04/2023 | 2101.28 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE 01 E 17 DE ABRIL/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/04/2023 | 373.49 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DA NFS-E 1225, REF. AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/04/2023 | 1911.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/04/2023 | 240.04 | 00019187093863 | JOSE ARAUJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA CLARA ARAUJO F. SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 22 DE MARÇO, 05 DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/04/2023 | 1500.00 | 00004869416476 | MARIA SUNAIDE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/04/2023 | 750.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/04/2023 | 250.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, EM ABRIL/2023, LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, TERRA NOVA, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0001996 | 17/04/2023 | 2360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEU 750-16 CT160 TRACAO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CARROÇAO UTILIZADO NOS TRATORES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/04/2023 | 1622.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/04/2023 | 651.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/04/2023 | 2018.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/04/2023 | 1646.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/04/2023 | 1680.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 17/04/2023 | 2676.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 CIL. DE OXIGENIO SAMU, 02 CIL. DE OXIGENIO MEDICINAL 7M3 E 12 CIL. OXIGENIO MED. 10M3, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 17/04/2023 | 1226.51 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA E LANTERNAGEM EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 17/04/2023 | 17233.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 17/04/2023 | 28449.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000326 | 18/04/2023 | 672.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000327 | 18/04/2023 | 6802.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000328 | 18/04/2023 | 1383.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 RL DE GAZE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000329 | 18/04/2023 | 4500.00 | 03829590000158 | N. L. EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE GELADEIRA/REFRIGERADOR, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADA A ESTRUTURAÇAO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 18/04/2023 | 1100.00 | 00008405348417 | CHANAZY AYALLA DE CASTRO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, REALIZADAS ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, MEDIANTE DECISAO JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 18/04/2023 | 700.00 | 00007718545440 | BRUNA MILLENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE SESSOES DE PSICOTERAPIA, REALIZADAS NO MES DE MARÇO/2023, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, MEDIANTE DECISAO JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000332 | 18/04/2023 | 3624.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 2000333 | 18/04/2023 | 28346.20 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, EM DEZEMBRO/2022, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEG PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/04/2023 | 5490.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/04/2023 | 42270.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2023, COM A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/04/2023 | 2437.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPEC, CIENCIA, TEC. E MEIO AMB., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/04/2023 | 938.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULT., ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/04/2023 | 120.00 | 00006108395435 | EDIGLEY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELO MENOR ANTONIO MARIANO F. BISNETO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 17 DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/04/2023 | 2400.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 160 KG DE BOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002016 | 18/04/2023 | 10024.20 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/04/2023 | 870.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAL (02 UND OLEO ESPERANÇA LARANJA CLASSICO), DESTINADO AO MENOR GEDIEL VITOR RODRIGUES MARTINS, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/04/2023 | 5865.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/04/2023 | 1600.00 | 00073950572449 | JOSE CARDOSO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA NPF-7F18, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM 04 E 05 DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/04/2023 | 1980.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 132 KG DE BOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/04/2023 | 680.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/04/2023 | 4980.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/04/2023 | 2201.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2023, NO IMOVEL CRECHE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Construção, Ampliação e Reformas de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002030 | 18/04/2023 | 39918.70 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUARTA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 10176/2022 E TP 0007/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00022022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/04/2023 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/04/2023 | 1020.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 68KG DE BOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/04/2023 | 6370.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/04/2023 | 3404.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MARÇO/2023, NOS IMOVEIS PROPRIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/04/2023 | 57.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/04/2023 | 0.01 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/04/2023 | 150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM 18 DE ABRIL/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/04/2023 | 150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM 19 DE ABRIL/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0002047 | 19/04/2023 | 1020.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 68KG DE BOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 19/04/2023 | 195.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002038 | 19/04/2023 | 48.47 | 00013615578422 | SAMUEL LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 06 KG DE COENTRO E 1,60 KG DE CEBOLINHA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/04/2023 | 1760.00 | 18959921000141 | REJANE RODRIGUES LUCINDO 06597759486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE INSUFILM, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW NEOBUS 15.190, DE PLACA QSC-5A92, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/04/2023 | 2000.00 | 00007794725437 | FELIPE DAYVSON BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OFERTA DE OFICINAS ARTISTICO/CULTURAIS DE INICIAÇAO A POESIA POPULAR COM ENFOQUE EM CANTORIA, COCO E CORDEL, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/04/2023 | 80.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0002048 | 19/04/2023 | 1980.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 132 KG DE BOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/04/2023 | 995.13 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 11, 12, 13 E 18 DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/04/2023 | 295.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0002046 | 19/04/2023 | 2400.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 160 KG DE BOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/04/2023 | 486.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2023, TAXA DOS BOMBEIROS E MULTAS DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO DUCATO GREEN, DE PLACA OGG-7932, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/04/2023 | 380.00 | 00009501706400 | ALISSON BEZERRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL (EQUIPE), DURANTE A REALIZAÇAO DO I TORNEIO REGIONAL DE FUTSAL FEMININO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/04/2023 | 140.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS, REBOQUES E CARRINHOS DE MAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000334 | 19/04/2023 | 1260.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.800 UND DE SONDA URETRAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 20/04/2023 | 1100.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA, DESTINADA AO PACIENTE MANOEL PAZ DAS NEVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 20/04/2023 | 2074.50 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002055 | 20/04/2023 | 180.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND 4X4, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002056 | 20/04/2023 | 686.54 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNAC., DE PLACA OGG-4955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/04/2023 | 600.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 20 PEÇAS DE ANDAIME NO PERÍODO DE 18/03/2023 Á 18/04/2023, PARA REALIZAÇAO DE DIVERSOS SERVIÇOS, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL TAIGY, Nº 146, CENTRO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/04/2023 | 118.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CONSELHO TUTELAR, EM ABR/2023, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, Nº 146, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/04/2023 | 2000.00 | 00070267845448 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OFERTA DE OFICINAS ARTISTICO/CULTURAIS DE INICIAÇAO A POESIA POPULAR COM ENFOQUE EM LITERATURA DE CORDEL, REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002057 | 20/04/2023 | 4801.95 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L, DE PLACA MOK-9282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002058 | 20/04/2023 | 4247.34 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L, DE PLACA OGC-5059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232022 | 0002054 | 20/04/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A FIM DE ANALIZAR E REALIZAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO PERANTE AOS ORGAOS E AUTARQUIAS DA UNIAO FEDERAL, EM ABRIL/2023, REF. A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/04/2023 | 2473.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/04/2023 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/04/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/04/2023 | 14880.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RFB-RET-DARF, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002069 | 24/04/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MARÇO/2023 A 21 DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002067 | 24/04/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MARÇO/2023 A 21 DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002068 | 24/04/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MARÇO/2023 A 21 DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 24/04/2023 | 1500.00 | 31262873000104 | ACL ACADEMIA E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GINASTICA E MUSCULAÇAO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA INSTITUIDO ATRAVES DA LEI MUN. 347/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 24/04/2023 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002071 | 24/04/2023 | 8020.51 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M3, ENTRE 20 DEMARÇO/2023 E 20 DE ABRIL/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002072 | 24/04/2023 | 13000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEU 19 5L-24 12L, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416/E CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002066 | 24/04/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MARÇO/2023 A 21 DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 24/04/2023 | 1800.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHARA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 UND DE SUPLEMENTO NOVASOURCE SENIOR 1L BAUNILHA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AO MUNICIPE JOSE RODRIGUES SOBRINHO, PESSOA CARENTE E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002074 | 24/04/2023 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES, PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 24/04/2023 | 3127.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUINTA PARCELA DOS SERVIÇOS SEGURO DE 14 ALTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000337 | 24/04/2023 | 249.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 4.980 UND DE AMITRIPTILINA 25MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000338 | 24/04/2023 | 49.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 990 CMP DE ANLODIPINO 10MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000339 | 24/04/2023 | 143.52 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 24 UND DE GEL P/ ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000340 | 24/04/2023 | 1042.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000341 | 24/04/2023 | 1417.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000342 | 24/04/2023 | 298.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 4.980 CPR DE CLONAZEPAN 2MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000343 | 24/04/2023 | 811.20 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000344 | 24/04/2023 | 637.30 | 01722296000117 | PANORAMA MEDICAMENTOS - SUTURAS - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000345 | 24/04/2023 | 1194.40 | 01722296000117 | PANORAMA MEDICAMENTOS - SUTURAS - PRODUTOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000346 | 24/04/2023 | 8011.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002070 | 24/04/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MARÇO/2023 A 21 DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002079 | 25/04/2023 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. E FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PSB E PAB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0002136 | 25/04/2023 | 1299.00 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 25/04/2023 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS COM CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA PEDIATRICO, PRESTADOS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO C. GUIMARAES, MENOR, FILHA DE PAIS CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000348 | 25/04/2023 | 539.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 650 UND DE FRALDAS DESS. INFANTIL EG PCT C/ 50, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0002080 | 25/04/2023 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMINISTRATIVOS, ENTRE 26 DE MARÇO/2023 E 25 DE ABRIL/2023, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/04/2023 | 1230.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002095 | 25/04/2023 | 1344.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 155 UND DE AGUA ADS SERTAO 20L E 23 FD DE AGUA MINERAL SANTA JOANA 12X500ML, EM ABRIL/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/04/2023 | 3150.00 | 10531031000122 | LUCIANO MACIO RAMOS VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS FRALDAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO MUNICIPE SEBASTIAO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/04/2023 | 270.00 | 00008444437433 | FERNANDA ALBYEGE ALVES DE ANDRADE VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA C/ PERNOITE E UMA SEM PERNOITE DESTINADAS A SUPERITENDENTE DE VIG. EM SAUDE DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 E 27/04/2023, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DECAPACITAÇÃO SOBRE NOTIFICAÇAO DOS AGRAVOS DE SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/04/2023 | 240.00 | 00011407652486 | EMERSON EDUARDO FARIAS BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, P/ FUNCIONARIO (ENFERMEIRO) DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 26 E 27/04/2023, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA E AGRAVOS DE SAÚDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0002108 | 25/04/2023 | 16714.92 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, EM JANEIRO/2023, REF.A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/04/2023 | 600.00 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS BOMBONS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A REALIZAÇAO DE EVENTOS ATRAVES DO CAPS E NAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/04/2023 | 975.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, EM MARÇO E ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/04/2023 | 60.00 | 00003527881433 | FRANCISCO RONALDO BEZERRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CABACEIRAS-PB, EM 25 DE ABRIL/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002081 | 25/04/2023 | 10500.00 | 00009275961484 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIDA, ENTRE 20 DE MARÇO/2023 E 20 DE ABRIL/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/04/2023 | 230.00 | 00034342729415 | JOAO TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA C/ PERNOITE PARA A SUPERITENDENTE DE TRANSPORTES, QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25/04/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/04/2023 | 4000.00 | 00078991323472 | RUBENS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM ABRIL/2023, ONDE FUNCIONA A SUPERITENDENCIA DE TRASNPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/04/2023 | 90.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/04/2023 | 180.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM MARÇO E ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002094 | 25/04/2023 | 1998.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 288 UND DE AGUA ADS SERTAO 20L E 15 FD DE AGUA MINERAL SANTA JOANA 12X500ML, EM ABRIL/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/04/2023 | 180.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE TRES DIARIAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL/2023, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCAÇAO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0002078 | 25/04/2023 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002097 | 25/04/2023 | 1980.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 255 UND DE AGUA ADS SERTAO 20L E 25 FD DE AGUA MINERAL SANTA JOANA 12X500ML, EM ABRIL/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0002119 | 25/04/2023 | 1154.60 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/04/2023 | 60.00 | 00087341093404 | CLEBER GILENO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, QUE SE DESLOCARA A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25/04/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/04/2023 | 230.00 | 00087341093404 | CLEBER GILENO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA C/ PERNOITE PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/04/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/04/2023 | 140.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0002087 | 25/04/2023 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/04/2023 | 5381.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PMAQ ENTRE OS ANOS 2015 E 2019, CONFORME PROCESSO Nº 0800073-31.2021.8.15.0091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/04/2023 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/04/2023 | 255.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/04/2023 | 2521.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/04/2023 | 210.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIAS C/ PERNOITE, P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 ABRIL/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/04/2023 | 50.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIAS, P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 ABRIL/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANE XO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/04/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/04/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/04/2023 | 150.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/04/2023 | 960.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7X, RECIFE-PE 1X, JOAO PESSOA 6X, PATOS 1X E SANTA LUZIA 1X, EM MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/04/2023 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA ELIZANGELA MARIA BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/04/2023 | 93.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA CELI RENALLY FERNANDES DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/04/2023 | 59.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA HELENA BEZERRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/04/2023 | 60.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/04/2023 | 74.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA ELISANGELA BRAGA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/04/2023 | 78.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/04/2023 | 55.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA TERESINHA LEÔNCIO DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/04/2023 | 48.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA ANA RITA DO CARMO FELIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/04/2023 | 46.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA ANA RITA DO CARMO FELIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/04/2023 | 29.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA FRANCELINA DIONILIA DE LUCENA VALADARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/04/2023 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA FRANCELINA DIONILIA DE LUCENA VALADARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/04/2023 | 96.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA DO SOCORRO VALENTIM COSTA XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/04/2023 | 27.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA JOSEFA CLEOSIDA CLAUDINO PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/04/2023 | 18.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/04/2023 | 72.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA JÉSSICA BRUNA DA CONCEIÇÃO AMÉRICO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM, ANEXO, REF . A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/04/2023 | 29.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA CHRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/04/2023 | 52.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA ANA RITA DO CARMO FELIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA ANA RITA DO CARMO FELIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA FRANCELINA DIONILIA DE LUCENA VALARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0002118 | 25/04/2023 | 1252.50 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/04/2023 | 73.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA PATRÍCIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/04/2023 | 91.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA EDJANE CLAUDINO PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/04/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/04/2023 | 102.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA SOLANGE FLORENTINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/04/2023 | 95.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/04/2023 | 46.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA JÉSSICA BRUNA DA CONCEIÇÃO AMÉRICO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/04/2023 | 73.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA CHRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/04/2023 | 77.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA ELISANGELA BRAGA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/04/2023 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/04/2023 | 83.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARLEIDE BEZERRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/04/2023 | 685.00 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS BOMBONS E PIRULITOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A REALIZAÇAO DE EVENTOS ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO , EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/04/2023 | 71.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA HELENA BEZERRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/04/2023 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA ELIZANGELA MARIA BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/04/2023 | 49.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/04/2023 | 36.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANE XO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/04/2023 | 63.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARLEIDE BEZERRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/04/2023 | 52.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA ANA RITA DO CARMO FELIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/04/2023 | 900.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0002160 | 26/04/2023 | 1400.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 100 KG DE PAO REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022, DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/04/2023 | 36.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0002154 | 26/04/2023 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA, EM ABRIL/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002158 | 26/04/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, COM EMISSAO DE ORIENTAÇOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/04/2023 | 750.00 | 00002663762407 | PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS/NXR160, DE PLACA QSL-2D58, RENAVAM 01212123570, 2019, CHASSI 9CKD0810KR242066, PARA AS ATIVIDADES EXTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0002161 | 26/04/2023 | 1792.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 50 KG DE PAO REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023, DURANTE AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002167 | 26/04/2023 | 6071.31 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA NQE-7J53, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/04/2023 | 1800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/04/2023 | 17842.27 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/04/2023 | 40980.45 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/04/2023 | 93187.69 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/04/2023 | 100917.26 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/04/2023 | 110105.03 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/04/2023 | 420595.62 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/04/2023 | 15774.91 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/04/2023 | 35052.71 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/04/2023 | 39611.25 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/04/2023 | 104904.39 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENS. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/04/2023 | 1600.00 | 00003245680457 | ARNILSON CAVALCANTE MONTENEGRO JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 20 XILOGRAVURAS, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000622022 | 0002155 | 26/04/2023 | 11340.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 63 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000632022 | 0002156 | 26/04/2023 | 15120.00 | 00015474741499 | ANTONIO ARTHUR NEVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 84 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000642022 | 0002157 | 26/04/2023 | 8280.00 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS DIVERSAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 46 HORAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Controle Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | INCENTIVO, APOIO E MANUT AOS PRODUTORES DE LEITE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/04/2023 | 5000.00 | 09307596000141 | ASSOCIAÇAO PARAIBANA DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CHANCELA PARA REALIZAÇAO DA 11º ETAPA DO CIRCUITO APACCO 2023, A SER REALIZADA NESTE MUNICIPIO ENTRE OS DIAS 04 E 07 DE OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/04/2023 | 133.86 | 00032444591453 | MARIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA DE OLIVEIRA FARIAS, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 24 DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0002159 | 26/04/2023 | 2548.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 182 KG DE PAO REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023, DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0002163 | 26/04/2023 | 6000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, P/ ATENDER OS PACIENTES EM ATENDIMENTO FORA DE DOMICILIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/04/2023 | 3530.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME ESPECIALIZADO EM PUNÇAO C/ COLETA DE LIQUOR CEFALORRAQUIDIANO E ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADOS AO PACIENTE JOEL DA SILVA CUNHA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002168 | 26/04/2023 | 530.35 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO AMBULANCIA, DE PLACA OFF-4482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE CONSTRUÇAO DE ACADEMIA DE SAUDE NO CONJUNTO MARIA ALICE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0002187 | 26/04/2023 | 1154.60 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/04/2023 | 800.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA DO VEICULO MICROO/M.B, DE PLACA QFV-2F53, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE APRESENTOU DEFEITO A 240 KM DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CLINICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/04/2023 | 1070.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO CORRETIVA DO VEICULO MICROO/M.B, DE PLACA QFV-2F53, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE APRESENTOU DEFEITO A 240 KM DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CLINICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 26/04/2023 | 75.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000351 | 26/04/2023 | 489.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000352 | 26/04/2023 | 447.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 26/04/2023 | 29318.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 26/04/2023 | 61982.16 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 26/04/2023 | 76993.63 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000356 | 26/04/2023 | 4910.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS DE REALIZAÇAO DE 77 ULTRASSONOGRAFIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 26/04/2023 | 28378.87 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 26/04/2023 | 104878.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 26/04/2023 | 13598.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 26/04/2023 | 10745.56 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 26/04/2023 | 18061.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 26/04/2023 | 30686.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 26/04/2023 | 2102.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 26/04/2023 | 4985.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 26/04/2023 | 9374.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 26/04/2023 | 35724.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 26/04/2023 | 8049.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 26/04/2023 | 10825.77 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 26/04/2023 | 10706.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 26/04/2023 | 31560.01 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 26/04/2023 | 67282.29 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 26/04/2023 | 104432.92 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 2000373 | 26/04/2023 | 5593.50 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/04/2023 | 9612.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/04/2023 | 3902.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/04/2023 | 10413.77 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/04/2023 | 10476.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/04/2023 | 2723.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/04/2023 | 10094.91 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/04/2023 | 451.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 27/04/2023 | 75.75 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 15 UND COLETOR DE URINA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/04/2023 | 4702.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/04/2023 | 15589.70 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/04/2023 | 4702.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/04/2023 | 4702.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/04/2023 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/04/2023 | 1302.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/04/2023 | 135.00 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE GERLANE GUEDES DE FARIAS, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM 18/04/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/04/2023 | 3906.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/04/2023 | 9340.07 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/04/2023 | 9840.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002190 | 27/04/2023 | 2000.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇAO DE PRANCHAS DE PROJETO DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/04/2023 | 12514.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/04/2023 | 68591.72 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 27/04/2023 | 36372.58 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/04/2023 | 7306.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/04/2023 | 1302.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/04/2023 | 17074.74 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/04/2023 | 8000.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILANOVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE ATRAÇOES ARTISTICO/CULTURAIS PARA EVENTO ALUSIVO AS COMEMORAÇOES DO ANIVERSARIO DO POETA TAPEROAENSE "CANHOTINHO", REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002195 | 27/04/2023 | 17035.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002199 | 27/04/2023 | 15955.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/04/2023 | 2119.50 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA REVISÃO DE 40.000 KM, NO VEICULO FIAT TORO FREDOM TURBO DE PLACA QFS-5D92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/04/2023 | 1222.50 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 40.000 KM, NO VEICULO FIAT TORO FREDOM TURBO DE PLACA QFS-5D92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/04/2023 | 21737.98 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/04/2023 | 6004.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/04/2023 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/04/2023 | 1909.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002202 | 27/04/2023 | 10093.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/04/2023 | 8608.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/04/2023 | 1302.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/04/2023 | 40560.12 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/04/2023 | 3906.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/04/2023 | 4426.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/04/2023 | 11136.34 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/04/2023 | 2604.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/04/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/04/2023 | 134.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/04/2023 | 70.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC, ATE JOAO PESSOA-PB, EM 27 DE ABRIL/2023, PARA REALIZAR PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL E RECEBIMENTO DE RGS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/04/2023 | 8060.56 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/04/2023 | 9765.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/04/2023 | 17454.18 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/04/2023 | 7089.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/04/2023 | 110.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA DE JESUS SILVA TARGINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/04/2023 | 60.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA JÉSSICA NASCIMENTO VIEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/04/2023 | 119.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA ELISANGELA ALVES SILVA SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/04/2023 | 16.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA ROSANGELA MARINS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/04/2023 | 47.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA CLARICE RANIELLI ALVES VICENTE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/04/2023 | 80.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA JOELMA PAULO SANTOS GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/04/2023 | 64.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA KARINA SOARES BESERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/04/2023 | 27.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR ALAN HIPÓLITO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/04/2023 | 98.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA KARINA SOARES BESERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/04/2023 | 116.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR ALAN HIPÓLITO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/04/2023 | 52.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA JOELMA PAULO SANTOS GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECE EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/04/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA CLARICE RANIELLI ALVES VICENTE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECE EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/04/2023 | 96.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA ROSANGELA MARTINS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECE EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/04/2023 | 47.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA JÉSSICA NASCIMENTO VIEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECE EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/04/2023 | 54.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA ELISANGELA ALVES SILVA SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECE EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/04/2023 | 47.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA DE JESUS SILVA TARGINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECE EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002252 | 28/04/2023 | 9571.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A FORMAÇAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUITAS GRATUITAMENTE COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAISDESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/04/2023 | 61.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/04/2023 | 270.00 | 00008310338430 | JOSE AERSON FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA C/ PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE, AO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, QUE SE DESLOCARÁ A SUME-PB, EM 04 E 05 DE MAIO/2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO OFERTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/04/2023 | 22.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/04/2023 | 0.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/04/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/04/2023 | 7811.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/04/2023 | 486.50 | 03732359002608 | SICOOB PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/04/2023 | 200.72 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002253 | 28/04/2023 | 11906.24 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/04/2023 | 270.00 | 00004422296400 | JOSE AIRES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE E 01 C/ PERNOITE, EM VIAGEM A SUME-PB DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE MAIO/2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO OFERTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/04/2023 | 19660.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/04/2023 | 73527.49 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. (B.B.) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/04/2023 | 211.00 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE FABIO FRANCISCO MACIEL, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SUA FILHA, EM 18 E 20/04/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/05/2023 | 2340.00 | 46057252000158 | REHAB KIDS FISIOTERAPIA PEDIATRICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 13 SESSOES, UTILIZANDO O CONCEITO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/05/2023 | 2250.00 | 00009652790494 | RAYANE GONÇALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE 15 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA M. SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/05/2023 | 50.00 | 00007507049426 | CAMILA KESIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (TEC. EM ENFERMAGEM), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 02 DE MAIO/2023, PARA TRAZER VACINAS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/05/2023 | 1209.60 | 00011297984706 | RONALDO MARTINS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RONALDO MARTINS ARAUJO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM 23, 30 E 31/03/2023 E 13, 14, 20, 27 E 28/04/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/05/2023 | 240.00 | 00007389206497 | ITAMARA LEONARDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA C/ PERNOITE E 01 SEM PERNOITE, P/ FUNCIONARIO (TEC. ENFERMAGEM) DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 26 E 27/04/2023, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE NOTIFICAÇAO COMPULSORIA E AGRAVOS DE SAÚDE DO TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/05/2023 | 300.00 | 00004039215117 | SILMARA GERUZA ALVES BEZERRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE "ESTRELA FUTSAL CLUBE", PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO MUNICIPIO DE SALGADINHO-PB, EM 07/05/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA,ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/05/2023 | 640.22 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA REVISÃO DE 20.000 KM, NO VEICULO RENAULT SANDERO STEPWAY ZEN 1.6 DE PLACA SKY9B50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/05/2023 | 215.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISAO DE 20.000 KM, NO VEICULO RENAULT SANDERO STEPWAY ZEN 1.6, DE PLACA SKY9B50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/05/2023 | 2000.00 | 00003418652492 | RAULINO AMORIN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE ATRAÇAO ARTISTICO/CULTURAL PARA EVENTO ALUSIVO AS COMEMORAÇOES DO ANIVERSARIO DO POETA TAPEROAENSE "CANHOTINHO", REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0002265 | 02/05/2023 | 76154.35 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, ATE SUA DESTINAÇAO FINAL, EM ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000376 | 02/05/2023 | 5940.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 UND DE POLTRONA RECLINAVEL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DA POLICLINA MUNICIPAL, REF. A SERCETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000377 | 02/05/2023 | 2793.44 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002267 | 02/05/2023 | 1301.40 | 00001979323470 | CELIA MARIA MARTINS TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 60 KG DE DOCES DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002266 | 02/05/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 04/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/05/2023 | 1100.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO SAO PAULO-SP, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/05/2023 | 1000.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM ABRIL/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/05/2023 | 1000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - TERREO, CENTRO, EM ABRIL/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA COSTURA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTECIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/05/2023 | 700.00 | 00003227166402 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ESTER CARNEIRO, S/N, CENTRO, EM ABRIL/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDE DOS ALCOLICOS ANONIMOS E DEMAIS ATIVIDADES REF. A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/05/2023 | 80.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE MAIO/2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A SECRETARIA DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/05/2023 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/05/2023 | 16.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/05/2023 | 264.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/05/2023 | 928.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/05/2023 | 1003.63 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/05/2023 | 1285.71 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0002282 | 03/05/2023 | 2400.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM ABRIL/2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/05/2023 | 385.87 | 00004755165407 | MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2023, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/05/2023 | 150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM 05 DE MAIO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/05/2023 | 120.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM AO PERNAMBUCO, EM 04 DE MAIO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0002281 | 03/05/2023 | 4131.00 | 50236441000165 | MARIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇAO DA EMEIF. MELQUIADES FERNANDES PIMENTA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/05/2023 | 3906.00 | 09380015000105 | ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 04/2023, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/05/2023 | 3906.00 | 08749467000140 | FUNDAÇAO RITA SUASSUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 04/2023, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0002302 | 03/05/2023 | 1500.00 | 31262873000104 | ACL ACADEMIA E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GINASTICA E MUSCULAÇAO, ENTRE OS DIAS 15 E 30 DE ABRIL/2023, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA INSTITUIDO ATRAVES DA LEI MUN. 347/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/05/2023 | 600.00 | 00012307003401 | ANA BEATRIZ SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/05/2023 | 800.00 | 00008508171455 | ANA FLÁVIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM ABRIL/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/05/2023 | 800.00 | 00013600780450 | DAVID ALVES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM BIOLOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM ABRIL/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/05/2023 | 800.00 | 00006788776458 | ELIS REGINA RAMOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM ABRIL/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/05/2023 | 800.00 | 00013632178445 | EVILIN DO NASCIMENTO RIBEIRO POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM ABRIL/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/05/2023 | 800.00 | 00010044636423 | FABRICIA SORAYA OLIVEIRA DINIZ CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM ABRIL/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/05/2023 | 800.00 | 00001706368445 | JANIELLY ERIKA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM ABRIL/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/05/2023 | 800.00 | 00014435511479 | JOANA DARC DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM ABRIL/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/05/2023 | 800.00 | 00015177380408 | JOSÉ EMMANUEL FREITAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO (NIVEL SUPERIOR), EM ABRIL/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/05/2023 | 600.00 | 00015850743499 | JOSÉ HENRIQUE DE LIMA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/05/2023 | 600.00 | 00010104762462 | LÁZARO DEIVID DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/05/2023 | 600.00 | 00010304786438 | LUCIANA BONIFACIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNA PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVÉL MEDIO), EM ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/05/2023 | 600.00 | 00016522031418 | MARIA MADALENA DOMINGOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNA PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVÉL MEDIO), EM ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/05/2023 | 800.00 | 00006083568404 | MARIA NAZARÉ ADILANE GUEDES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM ABRIL/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/05/2023 | 800.00 | 00012516664427 | MARIA VITÓRIA BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM ABRIL/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/05/2023 | 800.00 | 00012689184400 | MAYARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM ABRIL/2023, REF. A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/05/2023 | 800.00 | 00013705517465 | NADJA GHEANNE BARBOZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM ABRIL/2023, REF. A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/05/2023 | 800.00 | 00036525425840 | SALETE CORREIA CELESTINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM ABRIL/2023, REF. A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/05/2023 | 800.00 | 00007193575430 | SHIENA ANDREZZA BEZERRA BARRETO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM ABRIL/2023, REF. A SE CRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/05/2023 | 600.00 | 00016098466483 | MICAELY GUEDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/05/2023 | 600.00 | 00012307544402 | FERNANDA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/05/2023 | 600.00 | 00070128390409 | MARIA ALANE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/05/2023 | 600.00 | 00017975416410 | PAULO EMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/05/2023 | 600.00 | 00016732796437 | MARIA ALICE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/05/2023 | 600.00 | 00016894614466 | MARIA VICTORIA CAMPOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/05/2023 | 500.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - 1º ANDAR, CENTRO, EM ABRIL/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/05/2023 | 2000.00 | 00008663247478 | RAFAEL VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 27, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/05/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 03/05/2023 | 960.00 | 00007729459426 | KESSIANY LINS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, EM 08 SESSOES, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000379 | 03/05/2023 | 12950.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2000380 | 03/05/2023 | 21600.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (120 C/ FISIOTERAPEUTAS; 30 FONOAUDIOLOGOS; 60 PSICOLOGOS; 30 C/ PSICOPEDAGOGOS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 03/05/2023 | 910.00 | 24638518000113 | RENATA FERREIRA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE SESSOES COM O METODO INTENSIVO THERASUIT, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA M. SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 2000383 | 03/05/2023 | 103653.27 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10159/2022; TP 0002/2022, EM CONVENIO Nº 185/2022 COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇAO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042023 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/05/2023 | 1500.00 | 00091104858487 | EVALDO JORGE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/05/2023 | 1500.00 | 00004869416476 | MARIA SUNAIDE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/05/2023 | 300.00 | 00008435382443 | JOSE DE ASSIS PIMENTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "VETERANOS DE TAPEROA" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TAXAS E TRANSPORTE NA PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE CUBATI-PB, EM 14 DE MAIO/2023 , REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/05/2023 | 300.00 | 00070269039422 | EDUARDO LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "SANTA CRUZ" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, EM MAIO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002279 | 03/05/2023 | 2490.00 | 33974881000109 | ARNALDO GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 166 (UND) DE REFEIÇAO PREPARADA (QUENTINHA), NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023, DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0002280 | 03/05/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/05/2023 | 1500.00 | 00079786006453 | ELIENE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 103, EM ABRIL/2023, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (A.M.I), REFEENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/05/2023 | 450.00 | 00004156244440 | JOSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DIDIMO LEITE, S/N, CONJUNTO MARIA ALICE, EM ABRIL/2023, ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF-I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/05/2023 | 1500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE APLICAÇOES EM JOELHO DE MEDICAÇAO SYNOLIS, DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA PEREIRA DOS ANJOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EMCARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0002294 | 03/05/2023 | 33019.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (50 C/ GINECOLOGISTAS E 53 C/ PEDIATRAS; 30 C/ CARDIOLOGISTAS; 40 C/ UROLOGISTAS; E 50 ULTRASSONOGRAFIAS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0002338 | 04/05/2023 | 17684.27 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, EM FEVEREIRO/2023, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002348 | 04/05/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M 4070FR, EM ABRIL/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002359 | 04/05/2023 | 2560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 195/65R15, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA VW SAVEIRO, DE PLACA OFF-4482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002360 | 04/05/2023 | 2560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 195/65R15, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5E92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002361 | 04/05/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 175/70R14, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO, DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/05/2023 | 50.00 | 00008062288498 | ALYNE DE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (AG. ENDEMIAS), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 08 DE MAIO/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DO ACE NO COMBATE A ARBOVIROSES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/05/2023 | 50.00 | 00008256885408 | JUSSARA CAMPINA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (AG. ENDEMIAS), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 08 DE MAIO/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DO ACE NO COMBATE A ARBOVIROSES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 04/05/2023 | 50.00 | 00005012479475 | JOSE SALES GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (AG. ENDEMIAS), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 08 DE MAIO/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DO ACE NO COMBATE A ARBOVIROSES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 04/05/2023 | 50.00 | 00006612812486 | JOSE ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (AG. ENDEMIAS), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 08 DE MAIO/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DO ACE NO COMBATE A ARBOVIROSES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/05/2023 | 50.00 | 00009387076474 | ROBSON RAMOS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (AG. ENDEMIAS), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 08 DE MAIO/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DO ACE NO COMBATE A ARBOVIROSES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 04/05/2023 | 50.00 | 00003921625475 | FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (AG. ENDEMIAS), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 08 DE MAIO/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DO ACE NO COMBATE A ARBOVIROSES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 04/05/2023 | 50.00 | 00008251583462 | SILMARA RAYLAMY FARIAS GOUVEIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (COR. DE VIGILANCIA AMBIENTAL), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 08 DE MAIO/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DO ACE NO COMBATE A ARBOVIROSES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 04/05/2023 | 50.00 | 00007449730820 | MARIA EDINEUZA GOMES CORREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (AG. ENDEMIAS), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 08 DE MAIO/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DO ACE NO COMBATE A ARBOVIROSES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 04/05/2023 | 50.00 | 00009492897440 | VITORIA ALANA GOMES HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (AG. ENDEMIAS), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 08 DE MAIO/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DO ACE NO COMBATE A ARBOVIROSES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 04/05/2023 | 50.00 | 00008158794408 | KAIO VINICIUS DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (AG. ENDEMIAS), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 08 DE MAIO/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DO ACE NO COMBATE A ARBOVIROSES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 04/05/2023 | 50.00 | 00006997048471 | MARCELO DIOGO PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (AG. ENDEMIAS), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 08 DE MAIO/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DO ACE NO COMBATE A ARBOVIROSES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 04/05/2023 | 50.00 | 00001629884430 | TATIANE PRISCILA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (AG. ENDEMIAS), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 08 DE MAIO/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE TRABALHO DO ACE NO COMBATE A ARBOVIROSES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/05/2023 | 800.00 | 00088944972834 | GERONIMO JOAQUIM PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE 32 METROS DE PEDRA PARA SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇAO DO MATA-BURROS NA COMUNIDADE RURAL DE LAGOA DE ONÇA, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002362 | 04/05/2023 | 5200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE PNEU 1400-24, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA RG 140B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 04/05/2023 | 50.00 | 00004336417466 | AELSON ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR DESTA PREFEITURA (TEC. AGRICOLA), EM VIAGEM A SUME-PB, DIA 05 DE MAIO/2023, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE VISTORIA SAFRA 2022/23 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/05/2023 | 50.00 | 00008567733448 | JOSE VALMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR DESTA PREFEITURA (TEC. AGRICOLA), EM VIAGEM A SUME-PB, DIA 05 DE MAIO/2023, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE VISTORIA SAFRA 2022/23 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2000384 | 04/05/2023 | 7176.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, QUE DESTINOU-SE AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM ESTA CARENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 04/05/2023 | 2016.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS AO PACIENTE IVANDRO DIONIZIO BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002336 | 04/05/2023 | 4000.00 | 00002456218493 | REGINALDO PAULO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002337 | 04/05/2023 | 5000.00 | 00003529226483 | LUCINALDO SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002340 | 04/05/2023 | 10300.00 | 00002662350423 | JOSIANO GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002342 | 04/05/2023 | 6000.00 | 00005603997400 | JOSÉ LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002343 | 04/05/2023 | 4200.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002346 | 04/05/2023 | 7400.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002347 | 04/05/2023 | 4900.00 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002350 | 04/05/2023 | 2900.00 | 00001438272863 | DAMIAO FONSECA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002352 | 04/05/2023 | 4000.00 | 00006547624498 | CRISTIANE LOURENÇO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002353 | 04/05/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6555, EM ABRIL/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002354 | 04/05/2023 | 2800.00 | 00006364273408 | ALMIR VILAR FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002355 | 04/05/2023 | 4450.00 | 00057006300444 | ALDO ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002357 | 04/05/2023 | 9400.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0002358 | 04/05/2023 | 57345.27 | 42176791000155 | H & G CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUARTA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLA NA COMUNIDADE JATOBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10175/2022 E TP 0006/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/05/2023 | 36.11 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0002344 | 04/05/2023 | 2415.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTOS DE TINTA EM MAQUINAS IMPRESSORA EPSON ECOTANK, EM ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ALOCADAS NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002345 | 04/05/2023 | 1119.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE TONER EM MAQUINAS IMPRESSORAS, EM ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ALOCADAS NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002349 | 04/05/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8085, EM ABRIL/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002351 | 04/05/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL XEROX 3345, EM ABRIL/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/05/2023 | 34.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002386 | 05/05/2023 | 1800.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/05/2023 | 42.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 05/05/2023 | 2855.39 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/05/2023 | 1500.00 | 49875439000157 | PEDRO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇAO E MONTAGEM DE MOVEIS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192022 | 0002385 | 05/05/2023 | 4000.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, EM ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0002388 | 05/05/2023 | 1320.00 | 23033693000114 | HEITOR BARBOZA SILVA 09424259441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO TECNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002396 | 05/05/2023 | 833.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 07 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 05/05/2023 | 13301.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETENCIA 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0002387 | 05/05/2023 | 4500.00 | 49015579000155 | 49.015.579 LAIS ELIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇAO, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, PLANEJAMENTO, ASSESSORIA DE IMPRENSA E EXECUÇAO DE ESTRATEGIAS E PROJETOS DE RELAÇOES PUBLICAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, EM ABRIL/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/05/2023 | 1600.00 | 49174090000126 | 49.174.090 LUCIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCUÇAO DE EVENTOS, GRAVAÇAO DE PROPAGANDAS, VINHETAS, DIVULGAÇAO DE OBRAS E AVISOS DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, PARA DISPONIBILIZAÇAO EM RADIOS E/OU EQUIPAMENTOS DE SOM MOVEL, EM ABRIL/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/05/2023 | 576.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | MANUTENCAO DA EDUCACAO - AQUISICAO DE GAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002393 | 05/05/2023 | 2261.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 19 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/05/2023 | 37827.29 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 04/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/05/2023 | 160702.46 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 04/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/05/2023 | 12993.34 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 04/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/05/2023 | 42213.53 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 04/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/05/2023 | 8747.36 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 04/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/05/2023 | 50.00 | 00008788481425 | PAULO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA O FUNCIONARIO DESTE CONSELHO TUTELAR, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM MAIO/2023, PARA ACOMPANHAR TRANSPORTE DE CRIANÇA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/05/2023 | 50.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA O FUNCIONARIO DESTE CONSELHO TUTELAR, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM MAIO/2023, PARA ACOMPANHAR TRANSPORTE DE CRIANÇA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002395 | 05/05/2023 | 1071.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 09 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 05/05/2023 | 6339.49 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000386 | 05/05/2023 | 460.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.000 UND DE LANCETA DE SEGURANÇA 28G, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000387 | 05/05/2023 | 331.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 05/05/2023 | 65.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECARGA DE 01 CIL. DE OXIGENIO SAMU MEDICINAL PPU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 05/05/2023 | 25357.96 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, REF. A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 05/05/2023 | 523.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - FARMACIA BASICA, REF. A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 05/05/2023 | 10084.71 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO, REF. A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 05/05/2023 | 24667.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS, REF. A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 05/05/2023 | 6994.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU, REF. A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 05/05/2023 | 15298.60 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS, REF. A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 05/05/2023 | 11316.78 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA, REF. A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 05/05/2023 | 2226.68 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS, REF. A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 05/05/2023 | 2134.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA, REF. A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 05/05/2023 | 1152.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - NASF, REF. A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/05/2023 | 1047.85 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 04/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/05/2023 | 750.00 | 00008100655413 | TIAGO GILSON MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS/NXR160, DE PLACA RLT-9A68, RENAVAM 01275914176, 2021, CHASSI 9C2KD0810NR105220, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/05/2023 | 4034.22 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REF. A COMPETENCIA 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/05/2023 | 2829.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REF. A COMPETENCIA 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002379 | 05/05/2023 | 5000.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002380 | 05/05/2023 | 5000.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/05/2023 | 2600.00 | 00006791343443 | CLEBER BONIFACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO VW SAVEIRO CL, DE PLACA MMS-6955, RENAVAM 00653773226, 1996, CHASSI 9BWZZZ308TP032064, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002390 | 05/05/2023 | 4000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS COMO PROFISSIONAL QUALIFICADO NA ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002392 | 05/05/2023 | 10115.16 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 05/05/2023 | 11770.84 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/05/2023 | 6627.65 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 05/05/2023 | 150.00 | 00098159682468 | VANDERLI VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A CICLISTA AMADOR PARA CUSTEAR DESPESAS C/ A INSCRIÇAO NO EVENTO VI ECO PEDAL JUA BIKE, REALIZADO EM 07 DE MAIO/2023, A FIM DE APOIAR OS DESPORTISTAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/05/2023 | 250.00 | 00098159682468 | VANDERLI VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A CICLISTA AMADOR PARA CUSTEAR DESPESAS C/ A INSCRIÇAO NO EVENTO COPA REGIONAL DE MTB XCM, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO/2023, A FIM DE APOIAR OS DESPORTISTAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/05/2023 | 2800.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRADA FIRE CE FLEX, RENAVAM 00958997624, 2008, PARA AS ATIVIDADES DA VIG. AMBIENTAL, DURANTE A CAMPANHA DE CHAGAS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/05/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAL (OLEO ESPERANÇA AZUL CLASSICO), DESTINADO AO MENOR DAVI LUCCA BEZERRA COSTA, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002394 | 05/05/2023 | 595.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0002397 | 05/05/2023 | 3810.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS CLINICAS E POLICLINICAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, EM ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 05/05/2023 | 3234.02 | 00055464483420 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE ANA MARIA DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/05/2023 | 130.04 | 00006108395435 | EDIGLEY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELO MENOR ANTONIO MARIANO F. BISNETO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 02 DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/05/2023 | 1278.90 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO NOS DIAS 05, 15, 19, 24 E 27 DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 05/05/2023 | 299.50 | 00004349092463 | FRANCISCO SOARES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA SOFIA L. SOARES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 24 DE ABRIL E 03 DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 05/05/2023 | 277.01 | 00001922869430 | TEREZINHA HENRIQUE LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE TEREZINHA HENRIQUE LOURENÇO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO NOS DIAS 20 DE ABRIL E 04 DE MAIO 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 05/05/2023 | 125.00 | 00092963765487 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE ANTONIO LOURENÇO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO NO DIA 26 DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/05/2023 | 3126.39 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEXTA PARCELA DOS SERVIÇOS SEGURO DE 14 ALTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0002423 | 08/05/2023 | 2210.00 | 50236441000165 | MARIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, DURANTE O EVENTO DE PASCOA DO ESPAÇO A.M.I., REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE DE ASSIS PIMENTA, EM 12/04/2023, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002433 | 08/05/2023 | 1380.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 15 HORAS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A ABRIL/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/05/2023 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DA UBS I, EM ABRIL/2023, LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDIMO LEITE, S/N, MARIA ALICE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/05/2023 | 53.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDIMO LEITE, S/N, MARIA ALICE (ANCORA UBS I), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002427 | 08/05/2023 | 16267.93 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DE APOIO AO PEQ.AGRIC.ATRAVES DE CORTE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/05/2023 | 1600.00 | 00001410897419 | DAMIAO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE TRATOR, PARA AUXILIAR NO TRABALHO DE CORTE DE TERRA NAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, EM ABRIL/2023, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DE APOIO AO PEQ.AGRIC.ATRAVES DE CORTE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0002437 | 08/05/2023 | 19707.60 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS DIVERSAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 110 HORAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DE APOIO AO PEQ.AGRIC.ATRAVES DE CORTE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0002438 | 08/05/2023 | 10749.60 | 00091104858487 | EVALDO JORGE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS DIVERSAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 60 HORAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DE APOIO AO PEQ.AGRIC.ATRAVES DE CORTE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0002439 | 08/05/2023 | 14332.80 | 00014829229403 | LUIZ HENRIQUE GONÇALO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS DIVERSAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 80 HORAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DE APOIO AO PEQ.AGRIC.ATRAVES DE CORTE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0002440 | 08/05/2023 | 16124.40 | 00009945633708 | LUCINALDO AURELIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS DIVERSAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 90 HORAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DE APOIO AO PEQ.AGRIC.ATRAVES DE CORTE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0002441 | 08/05/2023 | 10749.60 | 00010841713413 | JAILSON MIGUEL AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS DIVERSAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 60 HORAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002430 | 08/05/2023 | 630.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 07 HORAS, REF. A ABRIL/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/05/2023 | 50.00 | 00006149328406 | ALEMBERG DE FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UM DIARIA A ESTE SERVIDOR PARA O DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO DE FAGUNDES-PB, EM 24/04/2023, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA AO CURSO DE FORMAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/05/2023 | 50.00 | 00008242762481 | JOSE FRANCISCO DINIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UM DIARIA A ESTE SERVIDOR PARA O DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO DE FAGUNDES-PB, EM 24/04/2023, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA AO CURSO DE FORMAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/05/2023 | 50.00 | 00005014056407 | ARNOBIO BARBOZA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UM DIARIA A ESTE SERVIDOR PARA O DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO DE FAGUNDES-PB, EM 24/04/2023, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA AO CURSO DE FORMAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/05/2023 | 50.00 | 00009475714421 | AUZEMIR XAVIER DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UM DIARIA A ESTE SERVIDOR PARA O DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO DE FAGUNDES-PB, EM 24/04/2023, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA AO CURSO DE FORMAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/05/2023 | 50.00 | 00006718882429 | CARLOS ROBERTO TRAJANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UM DIARIA A ESTE SERVIDOR PARA O DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO DE FAGUNDES-PB, EM 24/04/2023, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA AO CURSO DE FORMAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00014391468450 | JOAO VICTOR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/05/2023 | 651.00 | 00006524391446 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE MUSICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O PERIODO ENTRE 15 E 30 DE ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/05/2023 | 1302.00 | 49829037000116 | 48.829.037 MONICA ALEIDE RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/05/2023 | 1302.00 | 40690175000192 | ROSILDO DE QUEIROZ DINIZ 02423117418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE INFORMATICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/05/2023 | 1302.00 | 49828357000151 | 49.828.357 MARIA MICHELINE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/05/2023 | 1302.00 | 49904962000164 | 49.904.962 EDWIN LUISI AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/05/2023 | 2700.00 | 00009505160402 | JOSE RODRIGO PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX JOY BLACK, DE PLACA RLT-4I25, RENAVAM 01264038841, 2001, CHASSI 9BGKD48U0MB242996, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/05/2023 | 1622.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/05/2023 | 1680.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/05/2023 | 651.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/05/2023 | 2020.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/05/2023 | 1779.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 08/05/2023 | 1300.00 | 11901654000102 | INTERVIDA CLINICA DE ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR E BRINQUEDOTECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE 13 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA, REALIZADAS ENTRE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, MEDIANTE DECISAO JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 08/05/2023 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A ABRIL/2023, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 08/05/2023 | 19342.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 08/05/2023 | 27069.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/05/2023 | 80.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. CARLOS ROBERTO DE ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/05/2023 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA SANTINA AIRES DE QUEIROZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA EDUARDA FERREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/05/2023 | 49.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDIERTRUDES GOUVEIA DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EMANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002432 | 08/05/2023 | 990.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 11 HORAS, REF. A ABRIL/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/05/2023 | 47.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALQUÍRIA VANESSA CIRILO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EMANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/05/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/05/2023 | 49.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DORACI DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/05/2023 | 87.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JONES ALEIXO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/05/2023 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. REGINA CELY DA SILVA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/05/2023 | 50.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. CARLOS ROBERTO DE ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/05/2023 | 55.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. REGINA CELY DA SILVA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/05/2023 | 36.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDIERTRUDES GOUVEIA DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/05/2023 | 65.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/05/2023 | 11.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JONES ALEIXO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/05/2023 | 101.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSÉ CALISTO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/05/2023 | 87.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DORACI DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/05/2023 | 47.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALQUÍRIA VANESSA CIRILO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/05/2023 | 104.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE FÁTIMA DA COSTA MARINHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/05/2023 | 59.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA EDUARDA FERREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/05/2023 | 87.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. COSMO CIRILO GOMES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/05/2023 | 85.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF.A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/05/2023 | 80.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/05/2023 | 84.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CASA DA COSTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/05/2023 | 54.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº172, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/05/2023 | 281.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 172, TERREO, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/05/2023 | 110.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA MARIA JOSÉ CALISTO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/05/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/05/2023 | 1302.00 | 00003553725419 | DAMIAO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002434 | 08/05/2023 | 2000.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 20 HORAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. A ABRIL/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/05/2023 | 378.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/05/2023 | 25671.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (APOIO ENS. FUND./ COM), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/05/2023 | 21226.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (ENS. FUND.), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/05/2023 | 11114.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (APOIO ENS. INF./ ENS. INF.), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/05/2023 | 120.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 08 DE MAIO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0002425 | 08/05/2023 | 5920.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) DOS INFORMAÇOES DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 74 HORAS NO MES DE ABRIL/2023, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/05/2023 | 36933.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO (GAB/OGM/PGM/SECOP/SECOI/SEAD/SEFIP/SEINFRA/SEBES/SACTMA/SETCEL/SESEG), REF. A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/05/2023 | 345.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/05/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002489 | 09/05/2023 | 1248.00 | 00009239217452 | JOSIVAN ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 65 KG DE CARNE SUINA (CARCAÇA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/05/2023 | 350.00 | 00060133732487 | EVANDRO CAMARA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002497 | 09/05/2023 | 5160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, DE PLACA OGC-5059, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002500 | 09/05/2023 | 4217.52 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002502 | 09/05/2023 | 2726.40 | 00070269236414 | ADRIANA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 142 KG DE CARNE SUINA (CARCAÇA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002514 | 09/05/2023 | 55489.91 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 7.938,47 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002515 | 09/05/2023 | 174.74 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 31,26 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/05/2023 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002501 | 09/05/2023 | 2063.30 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/05/2023 | 600.00 | 00008741835450 | JESSICA DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A SAO PAULO-SP, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/05/2023 | 106.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 63, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 09/05/2023 | 620.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000405 | 09/05/2023 | 39725.67 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 7.106,56 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002513 | 09/05/2023 | 2104.47 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 376,47 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002516 | 09/05/2023 | 261.16 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 46,27 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/05/2023 | 3500.00 | 00001620859408 | MARQUES JADYE RAMOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM ARQUITETURA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002512 | 09/05/2023 | 8270.40 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 591,90 LITROS DE GASOLINA COMUM E 709,82 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/05/2023 | 300.00 | 00012257912438 | JOSE CARNEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "RB CHEGADOS" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE DESTERRO, EM MAIO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002517 | 09/05/2023 | 1802.33 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 322,42 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURIMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/05/2023 | 50.00 | 00007507049426 | CAMILA KESIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (TEC. EM ENFERMAGEM), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 09 DE MAIO/2023, PARA TRAZER VACINAS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0002493 | 09/05/2023 | 2100.00 | 43497574000120 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO EM GESTAO EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/05/2023 | 70.00 | 00010265885450 | HORTENCIA COSTA FREIRE DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (NUTRICIONISTA), EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB DIA 11 DE MAIO/2023, P/ PARTICIPAR DE OFICINA DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SUPLEMENTAÇAO DE MICRONUTRIENTES , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/05/2023 | 200.00 | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE UMA CARCAÇA DE CHAVE CANIVETE, PARA O VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5F52, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002499 | 09/05/2023 | 2084.17 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/05/2023 | 1290.13 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 26, 27 E 28 DE ABRIL E 02 E 03 DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/05/2023 | 1383.80 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002518 | 09/05/2023 | 1363.19 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 195,02 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SAMU, REF. AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002532 | 10/05/2023 | 12284.98 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.197,67 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/05/2023 | 1500.00 | 08833691000116 | CLINICA DE PRONTO SOCORROINFANTIL E HOSPITAL GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE COLECISTECTOMIA, DESTINADO A PACIENTE JOSEFA DINIZ SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/05/2023 | 20000.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA PARA DESCOMPRESSAO DE CANAL MEDULAR, DESTINADO A PACIENTE MARILENE DA CONCEIÇAO LIMA PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/05/2023 | 1480.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 40 UND DE OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX VALORA 5W30 24X1, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/05/2023 | 4600.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE TRATAMENTO DE INFILTRAÇOES NA COLUNA E SOROTERAPIA, DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO VERISSIMO SOBRAL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/05/2023 | 300.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "MAURICINHOS" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM CAMPEONATO DE FUTSAL "COPA SABUGI", REALIZADO NO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDO-PB, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/05/2023 | 300.00 | 00004439135447 | JOSE MARCIO CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "ABC DO PANATY" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DO PARARI-PB, EM 13/05/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00006213351779 | ALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA, EM ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA DE ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002531 | 10/05/2023 | 69018.18 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 84,74 LITROS DE GASOLINA COMUM E 9.806,07 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/05/2023 | 6351.56 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002539 | 10/05/2023 | 3874.00 | 00005102137409 | CICERO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 26 HORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002540 | 10/05/2023 | 938.70 | 00005102137409 | CICERO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 6 HORAS E MEIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/05/2023 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA NO MES DE ABRIL/2023, DA CONTRIBUIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/05/2023 | 9000.00 | 05543432000162 | ALBERTO CEZAR DE MORAIS MARQUES EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO RETROESCAVADEIDA 416/E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0002542 | 10/05/2023 | 4849.70 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL P/PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0002543 | 10/05/2023 | 1026.95 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 10/05/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 10/05/2023 | 2125.10 | 05122616000159 | DENTAL R F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002530 | 10/05/2023 | 14398.82 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.575,81 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/05/2023 | 65.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA SANTINA A. QUEIROZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REF. A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/05/2023 | 19.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. COSMO CIRILO GOMES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/05/2023 | 2950.80 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 120 UND DE OLEO LUBRIFICANTE MAXON OIL SUPRA 15W40 24X1, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/05/2023 | 3668.00 | 35245536000151 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS 04136203446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MUDAS E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A REALIZAÇAO DO PAISAGISMO NA EMEIF. MELQUIADES FERNADES PIMENTA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0002555 | 10/05/2023 | 1792.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 128 KG DE PAO REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023, DURANTE AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/05/2023 | 150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM 10 DE MAIO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002529 | 10/05/2023 | 412.04 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 73,71 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/05/2023 | 4900.00 | 00088555224420 | RANYERY MAZILLE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE BOLSAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS DURANTE O EVENTO ALUSIVO AS COMEMORAÇOES DO DIA DAS MAES, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/05/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002525 | 10/05/2023 | 4000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/05/2023 | 137.70 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/05/2023 | 70.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIAS, P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE MAIO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/05/2023 | 17.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/05/2023 | 241.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/05/2023 | 13040.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/05/2023 | 50.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIAS, P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CABACEIRAS-PB, NO DIA 11 DE MAIO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/05/2023 | 172.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002569 | 11/05/2023 | 3500.00 | 41186111000111 | MATHEUS NUNES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE SMART TV LED 43 POLEGADAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002570 | 11/05/2023 | 21200.00 | 41186111000111 | MATHEUS NUNES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 08 UND DE SMART TV LED 43 POLEGADAS, 06 UND DE ESTABILIZADOR 1000VA E 5 COMPUTADORES COMPLETOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/05/2023 | 125.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CASA DA COSTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0002567 | 11/05/2023 | 21172.50 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MONTAGEM DE KIT'S DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO AS MAES BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 11/05/2023 | 180.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA, DESTINADO AO PACIENTE GERMANO FARIAS SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 2000409 | 11/05/2023 | 7581.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES, EM ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 11/05/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000411 | 11/05/2023 | 8760.00 | 41186111000111 | MATHEUS NUNES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE COMPUTADORES COMPLETOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADA A ESTRUTURAÇAO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/05/2023 | 84.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM MAIO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO (CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/05/2023 | 60.00 | 00003527881433 | FRANCISCO RONALDO BEZERRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CABACEIRAS-PB, EM 11 DE MAIO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/05/2023 | 5000.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA - CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ELABORAÇAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS, COMPLEMENTARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DA UNIDADE SIMPLIFICADA DE TRIAGEM, COMPOSTAGEM E CELULAS PARA ATERRO DE REJEITOS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/05/2023 | 150.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 10 DE MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/05/2023 | 546.00 | 00010890806462 | JESSICA DAYANE GONÇALVES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE JESSICA DAYANE G. NOBREGA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM 20 E 26/04 E 08/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002560 | 11/05/2023 | 8437.80 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002561 | 11/05/2023 | 9915.40 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/05/2023 | 7500.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS OFERTADOS PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA NA PACIENTE ALDENOURA AURELIO RODRIGUES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/05/2023 | 13689.00 | 38255108000106 | JOSE RONILDO GONÇALVES MAIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL, RETOCELE E CISTOCEL, DESTINADO A PACIENTE MARIA SALETE DOS SANTOS FIRMINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTANECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/05/2023 | 1100.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X E PATOS 12X, EM ABRIL/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/05/2023 | 490.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 6X, JOAO PESSOA 2X E MONTEIRO 1X, EM ABRIL/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/05/2023 | 790.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X E JOAO PESSOA 2X, EM ABRIL/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/05/2023 | 1060.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X E JOAO PESSOA 3X , EM ABRIL/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/05/2023 | 600.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, EM ABRIL/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/05/2023 | 600.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X E JOAO PESSOA 5X, EM ABRIL/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/05/2023 | 940.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X E RECIFE 1X, EM ABRIL/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/05/2023 | 1270.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X, JOAO PESSOA 4X E RECIFE 1X, EM ABRIL/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/05/2023 | 950.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 19X, EM ABRIL/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/05/2023 | 1050.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 21X, EM ABRIL/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/05/2023 | 400.00 | 00043787436472 | JARBAS BRUNO BARBOSA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 8X, EM ABRIL/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/05/2023 | 500.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9X E PATOS 1X, EM ABRIL/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/05/2023 | 560.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7X E JOAO PESSOA 3X, EM ABRIL/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/05/2023 | 1060.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X, RECIFE-PE 1X, JOAO PESSOA 1X, EM ABRIL/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/05/2023 | 1020.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X, QUEIMADAS 1X E JOÃO PESSOA 1X, EM MARÇO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/05/2023 | 1270.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 20X, MALTA 1X, PATOS 2X, MONTEIRO 1X E JOAO PESSOA 1X, EM ABRIL/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/05/2023 | 250.00 | 00009531616418 | ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 64X E PICUI 1X, EM ABRIL/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/05/2023 | 1010.00 | 00009768303450 | RENATO CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X E JOAO PESSOA 3X, EM ABRIL/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/05/2023 | 450.00 | 00005934378457 | RICELLIO FABRICIO FARIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7X, SOLEDADE 1X E CONDADO 1X, EM ABRIL/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/05/2023 | 1140.00 | 00060933895615 | EMANUEL ATENAGORAS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 19X, MONTEIRO 1X E JOAO PESSOA 2X, EM ABRIL/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/05/2023 | 5000.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MICROONIBUS, 2005, CITROEN/JUMPER MBS 33M16, RENAVAN: 00852153290, DE PLACA MYX-9H04, DESTINADA AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), EM ABRIL/2023, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/05/2023 | 60.00 | 00003527881433 | FRANCISCO RONALDO BEZERRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CABACEIRAS-PB, EM 12 DE MAIO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/05/2023 | 4000.00 | 00009503559413 | SILVANO FONSÊCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO, REFERENTE A 40 DIARIAS, NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PRAÇA DAS MAES E DA PONTE DOS ARCOS, RELATIVO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/05/2023 | 2800.00 | 00010202189406 | FÁBIO CÍCERO SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE DE PEDREIRO, REFERENTE A 40 DIARIAS, NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PRAÇA DAS MAES E DA PONTE DOS ARCOS, RELATIVO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/05/2023 | 1700.00 | 16993042000100 | HAGRAFICA COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E IMPRESSAO DE PANFLETOS E FLYERS PARA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/05/2023 | 5000.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MICROONIBUS, 2005, CITROEN/JUMPER MBS 33M16, RENAVAN: 00852153290, DE PLACA MYX-9H04, DESTINADA AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), EM MARÇO/2023, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/05/2023 | 3000.00 | 00027900991468 | SEBASTIAO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GOV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, 172, TEREEO, CENTRO, EM MARÇO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/05/2023 | 3000.00 | 00027900991468 | SEBASTIAO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GOV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, 172, TEREEO, CENTRO, EM ABRIL/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/05/2023 | 800.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X, EM ABRIL/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/05/2023 | 800.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X, EM ABRIL/2022, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/05/2023 | 250.00 | 00009768303450 | RENATO CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X, EM ABRIL/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/05/2023 | 350.00 | 00005934378457 | RICELLIO FABRICIO FARIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7X, EM ABRIL/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/05/2023 | 8500.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM DIVERSOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002608 | 12/05/2023 | 1717.65 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENTRE 01 E 17 DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002572 | 12/05/2023 | 16732.70 | 34506860000113 | JOELMA LEVINO SILVA PEREIRA 36145320893 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.123 (UND) DE REFEIÇAO PREPARADA (QUENTINHA), DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, ENTRE 20 DE MARÇO/2023 E 20 DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/05/2023 | 50.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIAS, P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CABACEIRAS-PB, NO DIA 12 DE MAIO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/05/2023 | 70.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIAS, P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE MAIO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/05/2023 | 10.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/05/2023 | 80.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/05/2023 | 14243.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002645 | 15/05/2023 | 16732.70 | 34506860000113 | JOELMA LEVINO SILVA PEREIRA 36145320893 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.123 (UND) DE REFEIÇAO PREPARADA (QUENTINHA), DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 50 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/05/2023 | 101.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSE DE OLIVEIRA GUIMARAES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/05/2023 | 82.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSE DE OLIVEIRA GUIMARAES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/05/2023 | 18000.00 | 03912413000211 | MATA NORTE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.800 KG DE PEIXE CAVALHINHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA JUNTO AS FAMILIAS CADASTRADAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000412 | 15/05/2023 | 12610.83 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000413 | 15/05/2023 | 11902.95 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000414 | 15/05/2023 | 9225.28 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000415 | 15/05/2023 | 11385.69 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/05/2023 | 781.20 | 00009436703490 | GISLAINE GOMES CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA ALBERTH VINICIUS FARIAS NEVES, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA ( CLASSE B ), EM ABRIL E MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/05/2023 | 390.60 | 00013739029498 | ATTOS NORRAN PEREIRA VALENTIM DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO AUXILIAR ( CLASSE A ), EM ABRIL E MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/05/2023 | 390.60 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA LUIZ FELIPE VIEIRA DA SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA ( CLASSE A ), EM ABRIL E MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/05/2023 | 1302.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOSE FERNANDO VIEIRA DA SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA ( CLASSE C ), EM ABRIL E MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/05/2023 | 1302.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA ( CLASSE C ), EM ABRIL E MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/05/2023 | 300.00 | 00012257912438 | JOSE CARNEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "RB CHEGADOS" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE DESTERRO, EM 21 DE MAIO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/05/2023 | 781.20 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO ARQUIVISTA ( CLASSE B ), EM ABRIL E MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/05/2023 | 781.20 | 00004346860427 | RITA DE CASSIA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA GUSTAVO CORDULINO DA SILVA VILAR, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA ( CLASSE B ), EM ABRIL E MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/05/2023 | 1302.00 | 00004296762125 | IVANDRO LUIZ ALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA ( CLASSE C ), EM ABRIL E MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/05/2023 | 390.60 | 00002664505475 | VERONICA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOÃO EMANOEL DE GOUVEIA NETO, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA ( CLASSE A ), EM ABRIL E MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/05/2023 | 1302.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA ( CLASSE C ), EM ABRIL E MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/05/2023 | 1302.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY GOUVEIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROBONISTE ( CLASSE C ), EM ABRIL E MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/05/2023 | 390.60 | 00002534717456 | IVONEIDE CARDOSO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA MARIA EDUARDA CARDOSO DOS SANTOS, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA ( CLASSE A ), EM ABRIL E MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/05/2023 | 390.60 | 00087348381472 | GELVANIA MARIA GONZAGA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA PEDRO RAMON GONZAGA DE QUEIROZ, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA ( CLASSE A ), EM ABRIL E MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/05/2023 | 781.20 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA ( CLASSE B ), EM ABRIL E MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/05/2023 | 1302.00 | 00004756156460 | VICENTINA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA VICTOR EMANOEL ANDRADE DE LIMA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA ( CLASSE C ), EM ABRIL E MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/05/2023 | 1302.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA ( CLASSE C ), EM ABRIL E MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/05/2023 | 781.20 | 00014464971431 | CARLOS ANTONIO UMBELINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA ( CLASSE B ), EM ABRIL E MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/05/2023 | 390.60 | 00004828464450 | IZABEL CRISTINA GOMES XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA FERNANDO XAVIER DE SOUZA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO ACORDEONISTA ( CLASSE A ), EM ABRIL E MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/05/2023 | 49.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 144, CENTRO (INSTALAÇAO DO MUSEU MUN. BALDUINO LELIS), REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/05/2023 | 49.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 144, CENTRO (INSTALAÇAO DO MUSEU MUN. BALDUINO LELIS), REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/05/2023 | 21.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 144, CENTRO (INSTALAÇAO DO MUSEU MUN. BALDUINO LELIS), REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/05/2023 | 2052.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/05/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADO AO PACIENTE MANOEL VIRGOLINO BARBOSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRES. EPITACIO PESSOA, Nº 265, CENTRO (ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/05/2023 | 48.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRES. EPITACIO PESSOA, Nº 265, CENTRO (ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/05/2023 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 157, CENTRO (CAPS), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 157, CENTRO (CAPS), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/05/2023 | 315.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, EM ABRIL/2023, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/05/2023 | 150.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 15 DE MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/05/2023 | 5528.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/05/2023 | 540.00 | 00008861220401 | GEORGE SOARES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DUAS DIARIAS C/ PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE, DESTINADAS AO SECRETARIO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO /2023, PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO NA FEIRA PARAIBANA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/05/2023 | 993.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULT., ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/05/2023 | 4000.00 | 00009952000413 | VANICIO CABRAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTOR, REFERENTE A 40 DIARIAS, NAS ATIVIDADES DE RESTAURAÇAO DA PRAÇA DAS MAES E DA PONTE DOS ARCOS, RELATIVO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/05/2023 | 5325.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/05/2023 | 41793.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2023, COM A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/05/2023 | 2700.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPEC, CIENCIA, TEC. E MEIO AMB., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 2000416 | 16/05/2023 | 4983.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 16/05/2023 | 750.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA, DESTINADO A SENHORA LUIZA GUEDES DE QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000418 | 16/05/2023 | 884.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 UND DE APARELHO DE PRESSAO DIGITAL AUTOMATICO DE BRAÇO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEG PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/05/2023 | 136.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ ROBERTO CONCEIÇÃO DE SOUZA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/05/2023 | 15.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ CARLOS GOMES XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/05/2023 | 47.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA BETÂNIA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/05/2023 | 64.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADRIELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/05/2023 | 88.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FABIANA BARROS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/05/2023 | 47.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/05/2023 | 94.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE LOURDES MESSIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF.A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/05/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ CARLOS GOMES XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA BETÂNIA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 16/05/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LOURDES MESSIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/05/2023 | 98.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ADRIELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 16/05/2023 | 73.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/05/2023 | 47.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FABIANA BARROS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/05/2023 | 900.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, REF. A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/05/2023 | 644.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/05/2023 | 3118.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2023, NOS IMOVEIS PROPRIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/05/2023 | 60.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002663 | 16/05/2023 | 3109.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L, DE PLACA OGC-5A59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002664 | 16/05/2023 | 778.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L, DE PLACA OGE-6490, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/05/2023 | 5494.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/05/2023 | 3274.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2023, NO IMOVEL CRECHE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 17/05/2023 | 356.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2023, TAXA DOS BOMBEIROS E MULTA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO FIAT TORO, DE PLACA QFS-5D92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 17/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DOS BOMBEIROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, DE PLACA MOK-9C82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 17/05/2023 | 57.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 17/05/2023 | 737.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM ABRIL/2023, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 17/05/2023 | 1741.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 UND DE BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA FORMATO CURVO C E 30 UND DE SENSURA IPC DREN. TRANSP., DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/05/2023 | 2020.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 17/05/2023 | 651.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 17/05/2023 | 320.00 | 00003245680457 | ARNILSON CAVALCANTE MONTENEGRO JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 04 XILOGRAVURAS, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 17/05/2023 | 150.00 | 00098159682468 | VANDERLI VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A CICLISTA AMADOR PARA CUSTEAR DESPESAS C/ A INSCRIÇAO NO EVENTO COPA REGIONAL DE MTB XCM, REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO/2023, A FIM DE APOIAR OS DESPORTISTAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/05/2023 | 391.78 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE GERLANE GUEDES DE FARIAS, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM 30/04 E 02/05 E 14/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 17/05/2023 | 535.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2023, TAXA DOS BOMBEIROS E MULTAS DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFH-6H91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/05/2023 | 50.00 | 00007507049426 | CAMILA KESIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (TEC. EM ENFERMAGEM), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 18 DE MAIO/2023, PARA TRAZER VACINAS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/05/2023 | 2379.70 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS ADEREÇOS E AVIAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DECORAÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/05/2023 | 1729.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DECORAÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/05/2023 | 300.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "MAURICINHOS" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM CAMPEONATO DE FUTSAL "COPA SABUGI", REALIZADO NO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDO-PB, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/05/2023 | 120.00 | 00034342729415 | JOAO TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS AO SUPER. DE TRANSPORTE, PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIAS NO DETRAN, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E TEIXEIRA-PB, EM 19 E 20 DE MAIO/2023, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/05/2023 | 100.00 | 00010470224436 | JOAO VICTOR BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIAS NO DETRAN, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E TEIXEIRA-PB, EM 19 E 20 DE MAIO/2023, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/05/2023 | 310.00 | 00087341093404 | CLEBER GILENO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA C/ PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/05/2023 | 280.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA C/ PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA SERVIDORA MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/05/2023 | 207.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/05/2023 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/05/2023 | 100.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIAS NO DETRAN, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E TEIXEIRA-PB, EM 19 E 20 DE MAIO/2023, RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/05/2023 | 100.00 | 00010048245488 | RUBENS BARRIQUELE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIAS NO DETRAN, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E TEIXEIRA-PB, EM 19 E 20 DE MAIO/2023, RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/05/2023 | 100.00 | 00005934378457 | RICELLIO FABRICIO FARIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIAS NO DETRAN, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E TEIXEIRA-PB, EM 19 E 20 DE MAIO/2023, RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 18/05/2023 | 100.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIAS NO DETRAN, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E TEIXEIRA-PB, EM 19 E 20 DE MAIO/2023, RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 18/05/2023 | 100.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIAS NO DETRAN, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E TEIXEIRA-PB, EM 19 E 20 DE MAIO/2023, RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 18/05/2023 | 100.00 | 00009531616418 | ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIAS NO DETRAN, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E TEIXEIRA-PB, EM 19 E 20 DE MAIO/2023, RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 18/05/2023 | 100.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIAS NO DETRAN, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E TEIXEIRA-PB, EM 19 E 20 DE MAIO/2023, RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 18/05/2023 | 100.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIAS NO DETRAN, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E TEIXEIRA-PB, EM 19 E 20 DE MAIO/2023, RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/05/2023 | 100.00 | 00002298103496 | MANOEL DARIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIAS NO DETRAN, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E TEIXEIRA-PB, EM 19 E 20 DE MAIO/2023, RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 18/05/2023 | 100.00 | 00003988646407 | OSMAR VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIAS NO DETRAN, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E TEIXEIRA-PB, EM 19 E 20 DE MAIO/2023, RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 18/05/2023 | 100.00 | 00027670023449 | SALATIEL RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIAS NO DETRAN, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E TEIXEIRA-PB, EM 19 E 20 DE MAIO/2023, RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/05/2023 | 100.00 | 00018528546187 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIAS NO DETRAN, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E TEIXEIRA-PB, EM 19 E 20 DE MAIO/2023, RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/05/2023 | 100.00 | 00029716891822 | ANTONIO ROGERIO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIAS NO DETRAN, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E TEIXEIRA-PB, EM 19 E 20 DE MAIO/2023, RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/05/2023 | 300.00 | 00010048245488 | RUBENS BARRIQUELE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇAO AO FUNCIONARIO REFERENTE A INSCRIÇAO NO CURSO ESPECIALIZADO P/ CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NECESSARIO P/ REGULARIZAÇAO DO CONDUTOR DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 18/05/2023 | 300.00 | 00005934378457 | RICELLIO FABRICIO FARIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇAO AO FUNCIONARIO REFERENTE A INSCRIÇAO NO CURSO ESPECIALIZADO P/ CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NECESSARIO P/ REGULARIZAÇAO DO CONDUTOR DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/05/2023 | 300.00 | 00009531616418 | ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇAO AO FUNCIONARIO REFERENTE A INSCRIÇAO NO CURSO ESPECIALIZADO P/ CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NECESSARIO P/ REGULARIZAÇAO DO CONDUTOR DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/05/2023 | 300.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇAO AO FUNCIONARIO REFERENTE A INSCRIÇAO NO CURSO ESPECIALIZADO P/ CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NECESSARIO P/ REGULARIZAÇAO DO CONDUTOR DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/05/2023 | 300.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇAO AO FUNCIONARIO REFERENTE A INSCRIÇAO NO CURSO ESPECIALIZADO P/ CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NECESSARIO P/ REGULARIZAÇAO DO CONDUTOR DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/05/2023 | 300.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇAO AO FUNCIONARIO REFERENTE A INSCRIÇAO NO CURSO ESPECIALIZADO P/ CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NECESSARIO P/ REGULARIZAÇAO DO CONDUTOR DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/05/2023 | 300.00 | 00002298103496 | MANOEL DARIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇAO AO FUNCIONARIO REFERENTE A INSCRIÇAO NO CURSO ESPECIALIZADO P/ CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NECESSARIO P/ REGULARIZAÇAO DO CONDUTOR DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/05/2023 | 300.00 | 00003988646407 | OSMAR VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇAO AO FUNCIONARIO REFERENTE A INSCRIÇAO NO CURSO ESPECIALIZADO P/ CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NECESSARIO P/ REGULARIZAÇAO DO CONDUTOR DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/05/2023 | 300.00 | 00027670023449 | SALATIEL RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇAO AO FUNCIONARIO REFERENTE A INSCRIÇAO NO CURSO ESPECIALIZADO P/ CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NECESSARIO P/ REGULARIZAÇAO DO CONDUTOR DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/05/2023 | 300.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇAO AO FUNCIONARIO REFERENTE A INSCRIÇAO NO CURSO ESPECIALIZADO P/ CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NECESSARIO P/ REGULARIZAÇAO DO CONDUTOR DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/05/2023 | 300.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇAO AO FUNCIONARIO REFERENTE A INSCRIÇAO NO CURSO ESPECIALIZADO P/ CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NECESSARIO P/ REGULARIZAÇAO DO CONDUTOR DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/05/2023 | 300.00 | 00029716891822 | ANTONIO ROGERIO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇAO AO FUNCIONARIO REFERENTE A INSCRIÇAO NO CURSO ESPECIALIZADO P/ CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NECESSARIO P/ REGULARIZAÇAO DO CONDUTOR DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/05/2023 | 300.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇAO AO FUNCIONARIO REFERENTE A INSCRIÇAO NO CURSO ESPECIALIZADO P/ CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NECESSARIO P/ REGULARIZAÇAO DO CONDUTOR DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/05/2023 | 3300.00 | 10806054000100 | RODAR CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE PROVAS EM AUTOESCOLA CREDENCIADA PELO DETRAN, PARA INCLUSAO DE CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA CNH E NO SISTEMA RENACH DOS CONDUTORES, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | CONST. AMPL. RECUP. E MANT. DA SEDE DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002723 | 18/05/2023 | 73875.44 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO TRE, ONDE FUNCIONARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 10177/2022 E TP 0004/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00032023 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/05/2023 | 60.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE MAIO/2023, PARA PARTICIPAR DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/05/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/05/2023 | 0.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/05/2023 | 2576.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/05/2023 | 126.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/05/2023 | 120.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB E TEIXEIRA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO/2023, RESPECTIVAMENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/05/2023 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, EM MAIO/2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/05/2023 | 60.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/05/2023 | 1650.00 | 00011523274450 | JOSE ANDERSON AVELINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A SAO PAULO-SP, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/05/2023 | 44.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ IAGO FONSÊCA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/05/2023 | 148.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEFA TEODOMIRO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/05/2023 | 15.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/05/2023 | 55.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA ADELINO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/05/2023 | 66.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOVENTINA MARIA DA SILVA LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/05/2023 | 71.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDINEUZA ALVES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/05/2023 | 60.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE MAIO/2023, PARA PARTICIPAR DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/05/2023 | 65.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. RANDERSON GABRIEL LOURÇO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/05/2023 | 56.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JULIANA MARIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/05/2023 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSÉ FARIAS DOS SANTOS SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/05/2023 | 47.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDINEUZA ALVES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/05/2023 | 109.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. RANDERSON GABRIEL LOURENÇO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOVENTINA MARIA DA SILVA LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/05/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA ADELINO LOURENÇO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/05/2023 | 151.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEFA TEODOMIRO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/05/2023 | 94.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JULIANA MARIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/05/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TERESINHA LEÔNCIO DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/05/2023 | 139.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSÉ FARIAS DOS SANTOS SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/05/2023 | 141.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. REGINA CELY DA SILVA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/05/2023 | 142.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ IAGO FONSÊCA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002728 | 19/05/2023 | 8020.51 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M3, ENTRE 20 DE ABRIL/2023 E 20 DE MAIO/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/05/2023 | 160.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/05/2023 | 60.00 | 00003527881433 | FRANCISCO RONALDO BEZERRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 19 DE MAIO/2023, PARA PARTICIPAR DA INSTALAÇAO DO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/05/2023 | 800.00 | 00011831031400 | ARTUR FIDEL FERNANDES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APRESENTAÇAO ARTISTICO/ CULTURAL DURANTE O EVENTO DA EXPO CULTURAL NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO/2023, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/05/2023 | 655.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/05/2023 | 104.80 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE FABIO FRANCISCO MACIEL, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SUA FILHA, EM 12/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/05/2023 | 130.00 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE GERLANE GUEDES DE FARIAS, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM 18/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/05/2023 | 131.00 | 00032444591453 | MARIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA DE OLIVEIRA FARIAS, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 25 DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/05/2023 | 129.74 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA ESTRELA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE ANDREA PEREIRA ESTRELA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM 18/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/05/2023 | 1600.00 | 00073950572449 | JOSE CARDOSO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA NPF-7F18, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM 25 DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/05/2023 | 110.00 | 00007361418473 | VALDEMIR CARNEIRO DANTAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FRUTAS DECORATIVAS EM FELTRO, DESTINADAS A SALA DA NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/05/2023 | 2500.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 22/05/2023 | 2250.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS AO PACIENTE LUIZ AMANCIO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 22/05/2023 | 380.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 PC DE FORRACAO ORTO LEITO INFLAVEL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 2000423 | 22/05/2023 | 1262.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002774 | 22/05/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE ABRIL/2023 A 21 DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002768 | 22/05/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE ABRIL/2023 A 21 DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/05/2023 | 150.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 16 DE MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002779 | 22/05/2023 | 9955.60 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0002787 | 22/05/2023 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES (48 UND TABLETS), PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/05/2023 | 80.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24/05/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/05/2023 | 2700.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM MAIO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/05/2023 | 300.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇAO AO FUNCIONARIO REFERENTE A INSCRIÇAO NO CURSO ESPECIALIZADO P/ CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NECESSARIO P/ REGULARIZAÇAO DO CONDUTOR DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/05/2023 | 540.00 | 00010173113400 | CLARISSA MARIA CARDOSO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITE, PARA A SUPERITENDENTE DE ATEND. MED. COMPLEXIDADE QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2023, PARA PARTICIPAR DA 10º CONFERENCIA ESTADUAL SAUDE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/05/2023 | 490.00 | 00000130102474 | EUNICE MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITE, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2023, PARA PARTICIPAR DA 10º CONFERENCIA ESTADUAL SAUDE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002800 | 22/05/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLV-5C54, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/05/2023 | 490.00 | 00080612474453 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITE, PARA A FUNCIONARIA MUNICIPAL QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2023, PARA PARTICIPAR DA 10º CONFERENCIA ESTADUAL SAUDE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/05/2023 | 490.00 | 00005038016405 | JANAINA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITE, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA NOS DIAS 24, 25 E 26/05/2023, PARA PARTICIPAR DA 10º CONFERENCIA ESTADUAL SAUDE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/05/2023 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLV-5D04, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/05/2023 | 1028.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REF. AO MES DE ABRIL/2023,DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2021, A FIM DE SANAR DIVIDA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAO SARUE RELATIVA AO PERIODO ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/05/2023 | 1028.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA REF. AO MES DE MAIO/2023,DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2021, A FIM DE SANAR DIVIDA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAO SARUE RELATIVA AO PERIODO ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002802 | 22/05/2023 | 5200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO NH/CATERPILLAR MOTONIVELADORA RG 140B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICO. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/05/2023 | 258.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, EM MAIO/2023, LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, TERRA NOVA, REF. A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002775 | 22/05/2023 | 11536.00 | 00009275961484 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIDA, ENTRE 20 DE ABRIL/2023 E 20 DE MAIO/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO LAUDO DE TESTE DE ABSORÇAO DE SOLO PARA INSTALAÇAO DE UM SUMIDOURO PARA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/05/2023 | 156.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CONSELHO TUTELAR, EM MAIO/2023, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, Nº 146, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/05/2023 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL TAIGY, Nº 146, CENTRO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/05/2023 | 300.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL QUE TEM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E REINSERI-LOS SOCIAL SOCIALMENTE, REF. AO MES DE ABRIL/2023, RELATIVO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002771 | 22/05/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE ABRIL/2023 A 21 DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002770 | 22/05/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE ABRIL/2023 A 21 DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/05/2023 | 510.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA EM VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X, PATOS 1X E JOAO PESSOA 3X, EM ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/05/2023 | 42998.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, REFERENTE A MAIO/2023, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/05/2023 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0002773 | 22/05/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE ABRIL/2023 A 21 DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002784 | 22/05/2023 | 1102.63 | 00007465344425 | EDINETE FONSECA DE QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 71 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002785 | 22/05/2023 | 931.80 | 00009661500401 | RAFAEL IDALGO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 60 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002786 | 22/05/2023 | 541.49 | 00002732862428 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 45,58 DZ DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002793 | 22/05/2023 | 14700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VW ÔNIB./15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8G40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002794 | 22/05/2023 | 5030.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VW ÔNIB./15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8G50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002795 | 22/05/2023 | 2720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO ÔNIBUS/VOLARE V8L 4X4 EO, DE PLACA OGC-5A59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002797 | 22/05/2023 | 3280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO ÔNIBUS/VOLARE V8L EO, DE PLACA OGE-6E90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002799 | 22/05/2023 | 3280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS IVECO ÔNIB./CITY CLASS 70C17, DE PLACA OGD-1E66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/05/2023 | 350.00 | 00060133732487 | EVANDRO CAMARA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA REALIZAÇAO DE VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 6X E CAICO-RN 1X, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002827 | 23/05/2023 | 1398.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 233 UND DE AGUA ADS SERTAO 20L, EM MAIO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002830 | 23/05/2023 | 238.55 | 00013615578422 | SAMUEL LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 26,50 KG DE COENTRO E 11 KG DE CEBOLINHA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002831 | 23/05/2023 | 5905.55 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002833 | 23/05/2023 | 4316.20 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS M.B. OF 1519 ORE, DE PLACA QFW-4476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002834 | 23/05/2023 | 2961.56 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS INDUS. FOZ, DE PLACA NQK-6986, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002840 | 23/05/2023 | 15904.00 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 200 KG DE CARNE BOVINA, 200 KG DE CARNE MOIDA E 500 KG DE POLPA DE FRUTA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232022 | 0002805 | 23/05/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A FIM DE ANALIZAR E REALIZAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO PERANTE AOS ORGAOS E AUTARQUIAS DA UNIAO FEDERAL, EM MAIO/2023, REF. A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 23/05/2023 | 19633.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/05/2023 | 2193.89 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS ENTRE CAMPINA GRANDE-PB E BRASILIA-DF (IDA E VOLTA), NOS DIAS 30/05 E 02/06/2023, RESPECTIVAMENTE, DESTINADAS A SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/05/2023 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/05/2023 | 7689.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PMAQ ENTRE OS ANOS 2015 E 2019, CONFORME PROCESSO Nº 08001091-24.2020.8.15.0091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/05/2023 | 5323.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PMAQ ENTRE OS ANOS 2015 E 2019, CONFORME PROCESSO Nº 0800087-15.2021.8.15.0091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/05/2023 | 1245.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO, EM ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/05/2023 | 567.00 | 00007517110470 | ELTON MARCOLINO NERY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE 81 COPIAS DE CHAVES, REFERENTE A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00070128587458 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA DESARMADA EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 23/05/2023 | 1320.00 | 00010355041464 | JOSÉ WELLINGTON SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA DESARMADA EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002824 | 23/05/2023 | 1524.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 188 UND DE AGUA ADS SERTAO 20L E 22 FD DE AGUA MINERAL SANTA JOANA 12X500ML, EM MAIO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/05/2023 | 3820.89 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS ENTRE CAMPINA GRANDE-PB E BRASILIA-DF (IDA E VOLTA) E HOSPEDAGEM, ENTRE OS DIAS 30/05 E 02/06/2023, EM BRASILIA-DF, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/05/2023 | 1350.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 75 FD REFRIG. SANTA JOANA GUARANA 12X250ML, EM MAIO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIAS DAS MÃES, REF. AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 23/05/2023 | 900.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, REF. A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 23/05/2023 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002837 | 23/05/2023 | 4120.88 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002838 | 23/05/2023 | 4041.89 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO VW CAÇAMBA 4.400, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/05/2023 | 300.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "MAURICINHOS" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM CAMPEONATO DE FUTSAL "COPA SABUGI", REALIZADO NO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDO-PB, EM 24/05/2023, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/05/2023 | 300.00 | 00008745709483 | JOSE IGNIS GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "LYON F.C." PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE EM PARTIDA DE FUTEBOL DE SALAO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/05/2023 | 240.00 | 00008861220401 | GEORGE SOARES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE TRÊS DIARIAS , DESTINADAS AO SECRETARIO DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MAIO/2023, PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO NA FEIRA PARAIBANA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/05/2023 | 300.00 | 00011973987406 | EDVANIO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "CRUZEIRINHO F.C." PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA-PB, EM 28/05/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/05/2023 | 300.00 | 00009318036400 | JOSE ADRIANO FERREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO AO EVENTO ENCONTRO DE CAPOEIRISTAS NESTE MUNICIPIO, EM 27/05/2023, PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTES E ALIMENTAÇAO DOS INTEGRANTES, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/05/2023 | 221.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL, EM MAIO/2023, LOCALIZADO NA AV. EPITACIO PESSOA, Nº 265, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/05/2023 | 100.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 18 DE MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0002817 | 23/05/2023 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMINISTRATIVOS, ENTRE 26 DE ABRIL/2023 E 25 DE MAIO/2023, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002825 | 23/05/2023 | 978.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 163 UND DE AGUA ADS SERTAO 20L, EM MAIO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002835 | 23/05/2023 | 1205.11 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBUL., DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002836 | 23/05/2023 | 3653.88 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L, DE PLACA OGG-5196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002839 | 23/05/2023 | 3954.53 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO GRENN, DE PLACA OGG-7932, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/05/2023 | 531.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MÊS DE MAIO/2023, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 23/05/2023 | 750.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA, DESTINADO A SENHORA SEVERINA GUEDES DE QUEIROZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 23/05/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NO PACIENTE ADEMAR UMBERLINO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000426 | 23/05/2023 | 66.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 600 CMP DE CARVEDILOL 12,5MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000427 | 23/05/2023 | 2867.78 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 2000428 | 24/05/2023 | 1062.89 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 2000429 | 24/05/2023 | 1345.36 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 24/05/2023 | 2690.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 24/05/2023 | 537.90 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 24/05/2023 | 1119.20 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000433 | 24/05/2023 | 2836.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE ARMARIOS VITRINE 2 PORTAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DA POLICLINA MUNICIPAL, REF. A SERCETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000434 | 24/05/2023 | 7725.00 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 PC DE CONDICIONADOR DE AR APLIT ECO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DA POLICLINA MUNICIPAL, REF. A SERCETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000435 | 24/05/2023 | 5904.82 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUT.ATIV.DE ENF.EMERG.DO CORONA VIRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000436 | 24/05/2023 | 7420.10 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0002845 | 24/05/2023 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. E FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PSB E PAB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/05/2023 | 120.00 | 00006108395435 | EDIGLEY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELO MENOR ANTONIO MARIANO F. BISNETO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 22 DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0002852 | 24/05/2023 | 27082.28 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, EM MARÇO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/05/2023 | 140.00 | 49624085000178 | PL2 SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO A PACIENTE DAYANE DE ARAUJO VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 24/05/2023 | 2048.33 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS ENTRE CAMPINA GRANDE-PB E BRASILIA-DF (IDA E VOLTA), ENTRE OS DIAS 30/05 E 01/06/2023, EM BRASILIA-DF, DESTINADO AO SECRETARIO DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/05/2023 | 697.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSAO DE RESERVA DE HOTEL (HOSPEDAGEM), ENTRE OS DIAS 30/05 E 01/06/2023, EM BRASILIA-DF, DESTINADO AO SECRETARIO DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/05/2023 | 600.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 20 PEÇAS DE ANDAIME NO PERÍODO DE 18/04/2023 Á 18/05/2023, PARA REALIZAÇAO DE DIVERSOS SERVIÇOS, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/05/2023 | 1650.00 | 31465673000140 | VERIKA IMPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE UMA PORTA DE VIDRO DE TAMANHO 1,30 X 2,10, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0002856 | 24/05/2023 | 15038.67 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002858 | 24/05/2023 | 1200.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO INSTITUCIONAL E MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ESTAGIOS NESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/05/2023 | 16.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002847 | 24/05/2023 | 2673.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L, DE PLACA OGE-6490, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0002848 | 24/05/2023 | 3093.32 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L, DE PLACA MOK-9C82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA BRASIL-UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/05/2023 | 2400.00 | 31465673000140 | VERIKA IMPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE UMA PORTA DE VIDRO DE TAMANHO 1,95 X 2,10, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA AO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002857 | 24/05/2023 | 61040.00 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 35 PC DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DOS BOMBEIROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO VW ONIBUS/COMIL BELLO, DE PLACA MNR-2284, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSIDADE ABERTA BRASIL-UAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/05/2023 | 1150.00 | 36035492000106 | MARCIO ALEXANDRE MARINHO DE MOURA 49767585400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DiVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CAMERAS NO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0002859 | 25/05/2023 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/05/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/05/2023 | 46.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/05/2023 | 120.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BOQUEIRAO-PB, EM 26 DE MAIO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/05/2023 | 70.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC, ATE JOAO PESSOA-PB, EM 29 DE MAIO/2023, PARA REALIZAR PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL E RECEBIMENTO DE RGS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002870 | 25/05/2023 | 17394.29 | 23017172000173 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/05/2023 | 150.02 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 24 DE MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/05/2023 | 574.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2023, TAXA DOS BOMBEIROS E MULTAS DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLV-5C54, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/05/2023 | 829.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2023, TAXA DOS BOMBEIROS E MULTAS DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLV-5D04, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/05/2023 | 136.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2023, TAXA DOS BOMBEIROS E MULTAS DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLV-4G34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2000437 | 25/05/2023 | 9540.00 | 12967916000102 | CIRURGICA IZAMED LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 45 UND DE BALDES A PEDAL LIXEIRA EM AÇO INOXIDAVEL - CAP. 30 LTS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADO A ESTRUTURAÇAO DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000438 | 26/05/2023 | 118.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 100 UND DE ESPECULO VAG., CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000439 | 26/05/2023 | 436.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 RL DE FITA MICROPOROSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000440 | 26/05/2023 | 436.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 RL DE FITA MICROPOROSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000441 | 26/05/2023 | 840.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.200 UND DE SONDA URETRAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/05/2023 | 50.00 | 00007507049426 | CAMILA KESIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (TEC. EM ENFERMAGEM), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 26 DE MAIO/2023, PARA TRAZER VACINAS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0002876 | 26/05/2023 | 34463.55 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, EM ABRIL/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/05/2023 | 14350.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS BANDEIROLAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO/ DECORAÇAO DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA VITURINO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/05/2023 | 55.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CLAUDEVÂNIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/05/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. NÍVEA NICOLLY SANTOS ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANDRÉIA MARIA CELESTINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/05/2023 | 47.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/05/2023 | 53.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CHRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/05/2023 | 50.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TÁSSIA KELLY RIBEIRO PEREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/05/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IRENE ANTONIÊTA DOS SANTOS LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/05/2023 | 47.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DE CARVALHO SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/05/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CELI RENALLY FERNANDES DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/05/2023 | 94.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSINEIDE COSMO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/05/2023 | 164.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RAYLANE COSTA BEZERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/05/2023 | 67.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RAYLANE COSTA BEZERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/05/2023 | 68.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/05/2023 | 17.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA VIRTURINO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/05/2023 | 13.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA VIRTURINO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/05/2023 | 14.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA VIRTURINO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/05/2023 | 24.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA VIRTURINO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/05/2023 | 90.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CLAUDEVÂNIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/05/2023 | 71.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. NÍVEA NICOLLY SANTOS ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/05/2023 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. NÍVEA NICOLLY SANTOS ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/05/2023 | 19.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/05/2023 | 51.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0002872 | 26/05/2023 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA, EM MAIO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/05/2023 | 270.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/05/2023 | 22.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/05/2023 | 64.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE ATRASO NA COMPENSAÇAO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 30/04/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/05/2023 | 218.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/05/2023 | 88.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/05/2023 | 750.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE CINCO DIARIAS, PARA SERVIDORA MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARA A BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 29 DE MAIO E 02 DE JUNHO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/05/2023 | 4500.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO DIGITAL, COM A PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM ALTA QUALIDADE (FULL HD OU SUPERIOR) TRATADOS EM SOFTWARES DE EDIÇAO PROFISSIONAL EM FORMATO DIMENSIONADO PARA AS MIDIAS SOCIAIS, REF. AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE CINCO DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 29 DE MAIO E 02 DE JUNHO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/05/2023 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002916 | 29/05/2023 | 1301.40 | 00001979323470 | CELIA MARIA MARTINS TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 60 KG DE DOCES DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/05/2023 | 89.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANDRÉIA MARIA CELESTINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/05/2023 | 35.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CHRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/05/2023 | 75.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TÁSSIA KELLY RIBEIRO PEREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/05/2023 | 124.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IRENE ANTONIÊTA DOS SANTOS LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO,REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/05/2023 | 101.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DE CARVALHO SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/05/2023 | 93.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ ROBERTO CONCEIÇÃO DE SOUZA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/05/2023 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CELI RENALLY FERNANDES DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/05/2023 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CELI RENALLY FERNANDES DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/05/2023 | 55.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RAYLANE COSTA BEZERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/05/2023 | 23.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSINEIDE COSMO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/05/2023 | 35.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSINEIDE COSMO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/05/2023 | 48.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº172, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/05/2023 | 215.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 63, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/05/2023 | 166.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 63, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/05/2023 | 1000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - TERREO, CENTRO, EM MAIO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA COSTURA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/05/2023 | 1000.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM MAIO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/05/2023 | 700.00 | 00003227166402 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ESTER CARNEIRO, S/N, CENTRO, EM MAIO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDE DOS ALCOLICOS ANONIMOS E DEMAIS ATIVIDADES REF. A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/05/2023 | 1500.00 | 00004869416476 | MARIA SUNAIDE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002915 | 29/05/2023 | 2000.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇAO DE PRANCHAS DE PROJETO DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/05/2023 | 1500.00 | 00091104858487 | EVALDO JORGE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/05/2023 | 4000.00 | 00078991323472 | RUBENS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM MAIO/2023, ONDE FUNCIONA A SUPERITENDENCIA DE TRASNPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0002918 | 29/05/2023 | 6000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, P/ ATENDER OS PACIENTES EM ATENDIMENTO FORA DE DOMICILIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/05/2023 | 1500.00 | 00079786006453 | ELIENE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 103, EM MAIO/2023, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (A.M.I), REFEENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/05/2023 | 450.00 | 00004156244440 | JOSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DIDIMO LEITE, S/N, CONJUNTO MARIA ALICE, EM MAIO/2023, ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF-I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/05/2023 | 500.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - 1º ANDAR, CENTRO, EM MAIO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/05/2023 | 2000.00 | 00008663247478 | RAFAEL VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 27, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/05/2023 | 3000.00 | 00027900991468 | SEBASTIAO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GOV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, 172, TEREEO, CENTRO, EM MAIO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/05/2023 | 9720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/05/2023 | 11600.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/05/2023 | 2759.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/05/2023 | 10607.27 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/05/2023 | 4353.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/05/2023 | 10008.18 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/05/2023 | 500.00 | 00007616682413 | CINTIA RAFAELLE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE OFICINAS DE EMBELEZAMENTO DURANTE A COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DAS MULHERES EM AÇOES JUNTO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 30/05/2023 | 79755.97 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 30/05/2023 | 60453.62 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 30/05/2023 | 34259.35 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 30/05/2023 | 121487.12 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 30/05/2023 | 88729.51 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 30/05/2023 | 34161.67 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 30/05/2023 | 8967.33 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 30/05/2023 | 11441.93 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 30/05/2023 | 8136.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 30/05/2023 | 36200.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 30/05/2023 | 9504.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 30/05/2023 | 6105.92 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 30/05/2023 | 2120.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 30/05/2023 | 42949.37 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 30/05/2023 | 18347.28 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 30/05/2023 | 10133.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 30/05/2023 | 13616.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 30/05/2023 | 120499.39 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 30/05/2023 | 28565.76 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 30/05/2023 | 79775.97 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/05/2023 | 2113.33 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/05/2023 | 15840.84 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/05/2023 | 4720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/05/2023 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/05/2023 | 4720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/05/2023 | 152.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 29 MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0002993 | 30/05/2023 | 22210.28 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/05/2023 | 60.00 | 00008444437433 | FERNANDA ALBYEGE ALVES DE ANDRADE VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SUPERITENDENTE DE VIG. EM SAUDE DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 31/05/2023, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILANCIA DE AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/05/2023 | 50.00 | 00011407652486 | EMERSON EDUARDO FARIAS BASILIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, P/ FUNCIONARIO (ENFERMEIRO) DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM 31/05/2023, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SOBRE VIGILANCIA DE AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/05/2023 | 1500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE APLICAÇOES EM JOELHO DE MEDICAÇAO SYNOLIS, DESTINADO A PACIENTE JOSILENE DE OLIVEIRA CAMILO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EMCARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/05/2023 | 450.00 | 00010461184478 | DANIELE SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE JALECOS PARA ENFERMEIROS E ENFERMEIRAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E POLICLINICA NSRA. DA CONCEIÇAO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/05/2023 | 12640.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/05/2023 | 66417.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/05/2023 | 37329.58 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/05/2023 | 700.00 | 10769931000102 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 PC ESCADA EXTENSIVA DE ALUMINIO 10 DEGRAUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/05/2023 | 750.00 | 17476413000140 | EDUARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE PROJETOS/ MAPAS, DESTINADOS A REFERENCIAR NOVOS ENDEREÇOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME A ALTERAÇAO NO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/05/2023 | 3960.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/05/2023 | 8911.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/05/2023 | 9837.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/05/2023 | 600.00 | 00003527881433 | FRANCISCO RONALDO BEZERRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE TRES DIARIA AO SECRETARIO DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 30 DE MAIO E 01 DE JUNHO/2023, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000632022 | 0002999 | 30/05/2023 | 4500.00 | 00015474741499 | ANTONIO ARTHUR NEVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 25 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000622022 | 0003000 | 30/05/2023 | 2340.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 13 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/05/2023 | 6348.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/05/2023 | 17338.44 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO DURANTE O EVENTO DO SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/05/2023 | 6040.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/05/2023 | 8730.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/05/2023 | 9900.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/05/2023 | 17690.52 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/05/2023 | 1800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/05/2023 | 21845.14 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/05/2023 | 89702.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/05/2023 | 102514.63 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/05/2023 | 41547.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/05/2023 | 15840.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/05/2023 | 35536.08 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/05/2023 | 111046.11 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/05/2023 | 420454.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/05/2023 | 40483.34 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/05/2023 | 104904.39 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENS. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0002992 | 30/05/2023 | 3000.00 | 31262873000104 | ACL ACADEMIA E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GINASTICA E MUSCULAÇAO, EM MAIO/2023, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA INSTITUIDO ATRAVES DA LEI MUN. 347/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/05/2023 | 6040.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/05/2023 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/05/2023 | 1788.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/05/2023 | 8680.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/05/2023 | 42232.23 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/05/2023 | 15005.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RFB-RET-DARF, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002990 | 30/05/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, COM EMISSAO DE ORIENTAÇOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/05/2023 | 3960.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/05/2023 | 5042.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/05/2023 | 11241.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/05/2023 | 2640.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/05/2023 | 10.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/05/2023 | 6524.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/05/2023 | 114.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/05/2023 | 33.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/05/2023 | 248.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/05/2023 | 493.50 | 03732359002608 | SICOOB PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0003018 | 31/05/2023 | 930.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 62 KG DE BOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003021 | 31/05/2023 | 2940.00 | 11165847000142 | MARIA JOSE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, REFERENTE AS DIARIAS PARA OS ASSESSORES E PRESTADORES DE SERVIÇO A ESTA PREFEITURA, ENTRE OS MESES DE MARÇO E MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/05/2023 | 300.00 | 00005136519428 | AUGUSTINHO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS EM EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0003029 | 31/05/2023 | 625.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AS DIVEROSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/05/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM ABRIL/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0003020 | 31/05/2023 | 1425.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 95 KG DE BOLOS, DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO A COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES, REALIZADO ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0003019 | 31/05/2023 | 1740.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 116 KG DE BOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/05/2023 | 460.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSAO DE RESERVA DE HOTEL (HOSPEDAGEM), ENTRE OS DIAS 01/06 E 02/06/2023, EM PATOS-PB, DESTINADA A FUNCIONARIA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0003024 | 31/05/2023 | 1501.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NA SEDE DO CRAS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/05/2023 | 100.00 | 00010688363423 | ALINE DINIZ ALVEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE DUAS DIARIAS, DESTINADAS A FUNCIONARIA MUNICIPAL (PSICOLOGA), EM VIAGEM A PATOS PB, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO/2023, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO " ACOLHIMENTO FAMILIAR - UM DIREITO EM TODO BRASIL", REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/05/2023 | 300.00 | 00009501706400 | ALISSON BEZERRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "RB CHEGADOS" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE DESTERRO, EM 04 DE JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/05/2023 | 300.00 | 00070269039422 | EDUARDO LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "SANTA CRUZ" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO-PB, EM JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/05/2023 | 300.00 | 00008435382443 | JOSE DE ASSIS PIMENTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "VETERANOS DE TAPEROA" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TAXAS E TRANSPORTE NA PARTIDA AMISTOSA DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDO-PB, EM 06 DE JUNHO/2023 , REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/05/2023 | 581.32 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSAO DE RESERVA DE HOTEL (HOSPEDAGEM), ENTRE OS DIAS 01/06 E 02/06/2023, EM BRASILIA-DF, DESTINADO AO SECRETARIO DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/05/2023 | 707.00 | 00022547819449 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO NO ABASTECIMENTO DOS CAMINHÕES PIPAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA COMO UM TOTAL DE 101 CARREGAMENTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/05/2023 | 1206.60 | 00011297984706 | RONALDO MARTINS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RONALDO MARTINS ARAUJO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/05/2023 | 120.00 | 00006108395435 | EDIGLEY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELO MENOR ANTONIO MARIANO F. BISNETO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 29 DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/05/2023 | 841.09 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO ENTRE 15 E 18 DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/05/2023 | 781.65 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO NOS DIAS 09, 25 E 30 DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/05/2023 | 4500.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ECOENDOSCOPIA SEM PUNÇAO, DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE ANDRADE SILVA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/05/2023 | 60.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 31/05/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0003017 | 31/05/2023 | 1170.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 78 KG DE BOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0003026 | 31/05/2023 | 815.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NA SEDE DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0003027 | 31/05/2023 | 605.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NA SEDE DA UBS VI, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0003030 | 31/05/2023 | 1368.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NA SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 2000463 | 31/05/2023 | 6420.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇAO E REPARAÇAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 2000464 | 31/05/2023 | 210.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NA SEDE DO SAMU, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000465 | 31/05/2023 | 260.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000466 | 31/05/2023 | 6771.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 01/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 01/06/2023 | 900.00 | 07213702000100 | GASTROCLON CLINICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO LOURENÇO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 01/06/2023 | 900.00 | 07213702000100 | GASTROCLON CLINICA MEDICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, DESTINADO A PACIENTE TEREZINHA H. LOURENÇO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 01/06/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DARIO GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 01/06/2023 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXAME DE BIOPSIA TRANSRETAL DE PROSTATA, REALIZADA NO PACIENTE GERALDO PEDRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 01/06/2023 | 2100.00 | 00009652790494 | RAYANE GONÇALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE 14 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA M. SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 01/06/2023 | 1300.00 | 24638518000113 | RENATA FERREIRA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE SESSOES COM O METODO INTENSIVO THERASUIT, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA M. SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/06/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/06/2023 | 150.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 01 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003046 | 01/06/2023 | 1092.60 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO AMBULANCIA, DE PLACA OFF-4482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000642022 | 0003036 | 01/06/2023 | 5040.00 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS DIVERSAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 28 HORAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003034 | 01/06/2023 | 76154.35 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, ATE SUA DESTINAÇAO FINAL, EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/06/2023 | 300.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "MAURICINHOS" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM CAMPEONATO DE FUTSAL "COPA SABUGI", REALIZADO NO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDO-PB, EM 02/06/ 2023, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/06/2023 | 3700.00 | 00006907811480 | WELLINTON ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CENOGRAFIA COM CASA DE TAIPA E OUTRAS CARACTERISTICAS REGIONAIS, PARA COMPOR A DECORAÇAO ALUSIVA AOS FESTEJOS JUNINOS, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/06/2023 | 900.00 | 00008050922421 | RODRIGO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO GRUPO CULTURAL DESTE MUNICIPIO "OS CARIRIS", DURANTE O EVENTO DA EXPOTURISMO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/06/2023 | 588.13 | 00004755165407 | MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, DURANTE O MES DE MAIO/2023, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0003033 | 01/06/2023 | 2400.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM MAIO/2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/06/2023 | 22.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/06/2023 | 195.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003043 | 01/06/2023 | 1113.60 | 00070269236414 | ADRIANA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 58 KG DE CARNE SUINA (CARCAÇA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003044 | 01/06/2023 | 1133.69 | 00057635927434 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 73 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003047 | 01/06/2023 | 368.10 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER, DE PLACA QFV-2F53, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003048 | 01/06/2023 | 8004.23 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW 15,190 EOD E HD ORE, DE PLACA NQE-7J53, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003049 | 01/06/2023 | 2158.76 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L, DE PLACA OGE-6490, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003054 | 02/06/2023 | 9400.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003055 | 02/06/2023 | 4450.00 | 00057006300444 | ALDO ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003056 | 02/06/2023 | 2800.00 | 00006364273408 | ALMIR VILAR FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003057 | 02/06/2023 | 4000.00 | 00006547624498 | CRISTIANE LOURENÇO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003059 | 02/06/2023 | 2900.00 | 00001438272863 | DAMIAO FONSECA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003060 | 02/06/2023 | 4900.00 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003062 | 02/06/2023 | 7400.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003063 | 02/06/2023 | 4200.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003064 | 02/06/2023 | 6000.00 | 00005603997400 | JOSÉ LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003065 | 02/06/2023 | 10300.00 | 00002662350423 | JOSIANO GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003066 | 02/06/2023 | 5000.00 | 00003529226483 | LUCINALDO SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003068 | 02/06/2023 | 4000.00 | 00002456218493 | REGINALDO PAULO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003074 | 02/06/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6555, EM MAIO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003079 | 02/06/2023 | 454.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO COM TROCA DE PEÇAS E ABASTECIMENTO DE TINTA, EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250, EM MAIO/2023, ALOCADA NA ESCOLA MELQUIADES FERNANDES PIMENTA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/06/2023 | 378.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/06/2023 | 46277.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (ENS. FUND./ APOIO ENS. FUND./ COM), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/ 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/06/2023 | 11159.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (ENS. INF./ APOIO ENS. INF.), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/06/2023 | 600.00 | 00012307003401 | ANA BEATRIZ SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/06/2023 | 800.00 | 00008508171455 | ANA FLÁVIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM MAIO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/06/2023 | 800.00 | 00013600780450 | DAVID ALVES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM BIOLOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM MAIO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/06/2023 | 800.00 | 00006788776458 | ELIS REGINA RAMOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM MAIO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/06/2023 | 800.00 | 00013632178445 | EVILIN DO NASCIMENTO RIBEIRO POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM MAIO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/06/2023 | 800.00 | 00010044636423 | FABRICIA SORAYA OLIVEIRA DINIZ CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM MAIO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/06/2023 | 800.00 | 00001706368445 | JANIELLY ERIKA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM MAIO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/06/2023 | 800.00 | 00014435511479 | JOANA DARC DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM MAIO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/06/2023 | 800.00 | 00015177380408 | JOSÉ EMMANUEL FREITAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO (NIVEL SUPERIOR), EM MAIO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/06/2023 | 600.00 | 00015850743499 | JOSÉ HENRIQUE DE LIMA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/06/2023 | 600.00 | 00010104762462 | LÁZARO DEIVID DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/06/2023 | 600.00 | 00010304786438 | LUCIANA BONIFACIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNA PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVÉL MEDIO), EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/06/2023 | 600.00 | 00016522031418 | MARIA MADALENA DOMINGOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNA PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVÉL MEDIO), EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/06/2023 | 800.00 | 00006083568404 | MARIA NAZARÉ ADILANE GUEDES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM MAIO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/06/2023 | 800.00 | 00012516664427 | MARIA VITÓRIA BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM MAIO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/06/2023 | 800.00 | 00012689184400 | MAYARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM MAIO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/06/2023 | 800.00 | 00013705517465 | NADJA GHEANNE BARBOZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM MAIO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/06/2023 | 800.00 | 00036525425840 | SALETE CORREIA CELESTINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM MAIO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/06/2023 | 800.00 | 00007193575430 | SHIENA ANDREZZA BEZERRA BARRETO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM MAIO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/06/2023 | 600.00 | 00016098466483 | MICAELY GUEDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/06/2023 | 600.00 | 00012307544402 | FERNANDA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/06/2023 | 600.00 | 00070128390409 | MARIA ALANE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/06/2023 | 600.00 | 00017975416410 | PAULO EMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/06/2023 | 600.00 | 00016732796437 | MARIA ALICE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/06/2023 | 600.00 | 00016894614466 | MARIA VICTORIA CAMPOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003076 | 02/06/2023 | 643.12 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL XEROX 3345 C/ COPIAS EXCEDENTES A FRANQUIA, EM MAIO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/06/2023 | 57.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003075 | 02/06/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8085, EM MAIO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003083 | 02/06/2023 | 1794.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTOS DE TINTA EM MAQUINAS IMPRESSORA EPSON ECOTANK, EM MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ALOCADAS NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003084 | 02/06/2023 | 438.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE TONER EM MAQUINAS IMPRESSORAS, EM MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ALOCADAS NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003085 | 02/06/2023 | 301.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA COM TROCA DE PEÇAS EM MAQUINAS IMPRESSORAS, EM MAIO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ALOCADAS NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/06/2023 | 36576.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO (GAB/OGM/PGM/SECOP/SECOI/SEAD/SEFIP/SEINFRA/SEBES/SACTMA/SETCEL/SESEG), REF. A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/06/2023 | 120.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU O PREFEITO MUNICIPAL DE RECIFE-PE A TAPEROA-PB, EM 02 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/06/2023 | 84.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CASA DA COSTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/06/2023 | 78.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003053 | 02/06/2023 | 11353.32 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/06/2023 | 80.00 | 00003527881433 | FRANCISCO RONALDO BEZERRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO DIA 02 DE JUNHO/2023, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/06/2023 | 150.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 30 DE MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/06/2023 | 26.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DA UBS I, EM MAIO/2023, LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDIMO LEITE, S/N, MARIA ALICE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/06/2023 | 47.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDIMO LEITE, S/N, MARIA ALICE (ANCORA UBS I), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/06/2023 | 1500.00 | 00071922598291 | ANA CLAÚDIA MARTINS BRITO FURTADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA C/ CONCEITO BOBATH E LINGUAGEM BASEADA NA CIENCIA ABA, EM 10 SESSOES, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, EM MAIO/2023, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/06/2023 | 820.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA C/ ANESTESIA, DESTINADO A PACIENTE ANA PAULA ALVES DAS NEVES, PESSOA CARENTE E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003072 | 02/06/2023 | 21600.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (120 C/ FISIOTERAPEUTAS; 30 FONOAUDIOLOGOS; 60 PSICOLOGOS; 30 C/ PSICOPEDAGOGOS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0003073 | 02/06/2023 | 4350.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS CLINICAS E POLICLINICAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003078 | 02/06/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M 4070FR, EM MAIO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003080 | 02/06/2023 | 318.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA IMPRESSORA HP M-1132, EM MAIO/2023, ALOCADA NA SEDE DO CAPS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003082 | 02/06/2023 | 249.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA IMPRESSORA HP M-404DW, EM MAIO/2023, ALOCADA NA SEDE DO SAMU, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/06/2023 | 60.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05/06/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/06/2023 | 600.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTA COM ESPECIALISTA NEUROLOGISTA, DESTINADOS AO PACIENTE JOEL DA SILVA CUNHA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/06/2023 | 1641.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/06/2023 | 655.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/06/2023 | 1688.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/06/2023 | 1622.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/06/2023 | 2256.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2000474 | 02/06/2023 | 15150.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (50 C/ GINECOLOGISTAS E 50 C/ PEDIATRAS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000475 | 02/06/2023 | 125.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.140 CMP DE CARVEDILOL 12,5 MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000476 | 02/06/2023 | 351.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 5.580 CPR DE CLONAZEPAN 2 MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000477 | 02/06/2023 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000478 | 02/06/2023 | 103.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 02/06/2023 | 27610.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 02/06/2023 | 17402.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 05/06/2023 | 11473.23 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA, REF. A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 05/06/2023 | 25814.04 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, REF. A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 05/06/2023 | 531.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - FARMACIA BASICA, REF. A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 05/06/2023 | 10084.71 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO, REF. A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 05/06/2023 | 7091.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU, REF. A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 05/06/2023 | 14996.07 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS, REF. A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 05/06/2023 | 2310.22 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS, REF. A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 05/06/2023 | 2163.69 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA, REF. A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 05/06/2023 | 1168.57 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - NASF, REF. A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 05/06/2023 | 24863.49 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS, REF. A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000491 | 05/06/2023 | 1415.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000492 | 05/06/2023 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 500 CPR DE AZITROMICINA 500MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/06/2023 | 2700.00 | 00009505160402 | JOSE RODRIGO PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX JOY BLACK, DE PLACA RLT-4I25, RENAVAM 01264038841, 2001, CHASSI 9BGKD48U0MB242996, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/06/2023 | 5000.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MICROONIBUS, 2005, CITROEN/JUMPER MBS 33M16, RENAVAN: 00852153290, DE PLACA MYX-9H04, DESTINADA AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), EM MAIO/2023, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/06/2023 | 1062.34 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/06/2023 | 750.00 | 00008100655413 | TIAGO GILSON MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS/NXR160, DE PLACA RLT-9A68, RENAVAM 01275914176, 2021, CHASSI 9C2KD0810NR105220, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0003143 | 05/06/2023 | 810.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 09 HORAS, REF. A MAIO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/06/2023 | 4089.99 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REF. A COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003125 | 05/06/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0003141 | 05/06/2023 | 1288.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 14 HORAS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A MAIO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/06/2023 | 2800.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRADA FIRE CE FLEX, RENAVAM 00958997624, 2008, PARA AS ATIVIDADES DA VIG. AMBIENTAL, DURANTE A CAMPANHA DE CHAGAS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/06/2023 | 1599.40 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 05/06/2023 | 183.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL, EM ABRIL/2023, LOCALIZADO NA AV. EPITACIO PESSOA, Nº 265, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003154 | 05/06/2023 | 2619.56 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5E92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/06/2023 | 120.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 05 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/06/2023 | 60.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06/06/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/06/2023 | 2340.00 | 46057252000158 | REHAB KIDS FISIOTERAPIA PEDIATRICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 13 SESSOES, UTILIZANDO O CONCEITO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/06/2023 | 1080.00 | 00007729459426 | KESSIANY LINS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, EM 08 SESSOES, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/06/2023 | 2868.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REF. A COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003126 | 05/06/2023 | 4000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS COMO PROFISSIONAL QUALIFICADO NA ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/06/2023 | 2600.00 | 00006791343443 | CLEBER BONIFACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO VW SAVEIRO CL, DE PLACA MMS-6955, RENAVAM 00653773226, 1996, CHASSI 9BWZZZ308TP032064, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003137 | 05/06/2023 | 5000.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003138 | 05/06/2023 | 5000.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003152 | 05/06/2023 | 16243.90 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/06/2023 | 11933.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/06/2023 | 6719.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0003142 | 05/06/2023 | 990.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 11 HORAS, REF. A MAIO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 05/06/2023 | 6427.13 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0003128 | 05/06/2023 | 4500.00 | 49015579000155 | 49.015.579 LAIS ELIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇAO, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, PLANEJAMENTO, ASSESSORIA DE IMPRENSA E EXECUÇAO DE ESTRATEGIAS E PROJETOS DE RELAÇOES PUBLICAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, EM MAIO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/06/2023 | 750.00 | 00002663762407 | PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS/NXR160, DE PLACA QSL-2D58, RENAVAM 01212123570, 2019, CHASSI 9CKD0810KR242066, PARA AS ATIVIDADES EXTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/06/2023 | 2000.00 | 49174090000126 | 49.174.090 LUCIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCUÇAO DE EVENTOS, GRAVAÇAO DE PROPAGANDAS, VINHETAS, DIVULGAÇAO DE OBRAS E AVISOS DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, PARA DISPONIBILIZAÇAO EM RADIOS E/OU EQUIPAMENTOS DE SOM MOVEL, EM MAIO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/06/2023 | 60.54 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/06/2023 | 584.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003127 | 05/06/2023 | 1320.00 | 23033693000114 | HEITOR BARBOZA SILVA 09424259441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO TECNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192022 | 0003130 | 05/06/2023 | 4000.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, EM MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/06/2023 | 1500.00 | 49875439000157 | PEDRO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇAO E MONTAGEM DE MOVEIS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00010355041464 | JOSÉ WELLINGTON SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA DESARMADA EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070128587458 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA DESARMADA EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/06/2023 | 13332.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003129 | 05/06/2023 | 1800.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/06/2023 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/06/2023 | 2894.87 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0003140 | 05/06/2023 | 2900.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 29 HORAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. A MAIO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00003553725419 | DAMIAO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/06/2023 | 8790.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/06/2023 | 38297.74 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/06/2023 | 160788.88 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/06/2023 | 13172.97 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/06/2023 | 42213.53 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 05/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003172 | 05/06/2023 | 5252.90 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/06/2023 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS NO VEICULO FIAT TORO, DE PLACA QFS-5D92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/06/2023 | 2640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEUS 225/65R16C, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO, DE PLACA QFS-5D92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/06/2023 | 190.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA C/ PERNOITE AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A PATOS 1X, EM MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/06/2023 | 190.00 | 00002298103496 | MANOEL DARIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA C/ PERNOITE AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A PATOS 1X, EM MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/06/2023 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFIGURAÇAO DE TACOGRAFO E AJUSTE DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L, DE PLACA MOK-9282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003178 | 06/06/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 05/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 06/06/2023 | 70.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA, PARA SERVIDORA MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE JUNHO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 06/06/2023 | 92.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/06/2023 | 80.00 | 00087341093404 | CLEBER GILENO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA, PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE JUNHO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0003208 | 06/06/2023 | 1088.00 | 50236441000165 | MARIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NA QUADRA POLIESPORTIVA JOSE DE ASSIS PIMENTA, EM MAIO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 06/06/2023 | 150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA, NO DIA 07 DE JUNHO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/06/2023 | 69.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIANA ANDRADE PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/06/2023 | 59.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA AUXILIADORA LOURENÇO DE SOUZA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/06/2023 | 68.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDJANE CLAUDINO PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/06/2023 | 80.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JUNHOO/2023, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/06/2023 | 38.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDUARDA DE LOURDES CELESTINA GUEDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/06/2023 | 78.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEFA CLEOSIDA CLAUDINO PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/06/2023 | 45.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VERÔNICA DE SOUZA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETATARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/06/2023 | 82.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ HUMBERTO COSTA FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0003191 | 06/06/2023 | 1050.20 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/06/2023 | 32.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FRANCILEIDE CELESTINA DA CONCEIÇÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/06/2023 | 21.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRICIA ALVES VIDAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/06/2023 | 20.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRICIA ALVES VIDAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/06/2023 | 8000.00 | 32650171000152 | PEDRO MAXUEL PAULINO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 10 PARES DE INDUMENTARIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO COMPLEMENTO DO FIGURINO DA QUADRILHA JUNINA "TERRA DOS FORTES", REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/06/2023 | 74.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE JESUS SILVA TARGINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/06/2023 | 54.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSINEIDE AMARO GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/06/2023 | 83.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/06/2023 | 33.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM AN EXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/06/2023 | 64.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/06/2023 | 52.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/06/2023 | 81.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDNALVA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/06/2023 | 28.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TERESINHA LEÔNCIO DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/06/2023 | 53.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA VITURINO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/06/2023 | 93.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VITÓRIA LARISSA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/06/2023 | 56.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA RITA DO CARMO FELIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/06/2023 | 97.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIA A SRA. EDUARDA DE LOURDES CELESTINA GUEDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 06/06/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIA A SRA. FRANCELINA DIONILIA DE LUCENA VALADARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 06/06/2023 | 45.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIA A SRA. FRANCELINA DIONILIA DE LUCENA VALADARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/06/2023 | 67.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIA A SRA. TERESINHA LEÔNCIO DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 06/06/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIA A SRA. FRANCELINA DIONILA DE LUCENA VALADARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 06/06/2023 | 95.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIA A SRA. EDJANE CLAUDINO PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/06/2023 | 53.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIA A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIA A SRA. MARIA DO SOCORRO SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/06/2023 | 150.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, OUT/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIA A SRA. ANA RITA DO CARMO FELIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/06/2023 | 50.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIA A SRA. VITÓRIA LARISSA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIA A SRA. VITÓRIA LARISSA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/06/2023 | 51.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIA A SRA. ELIANA ANDRADE PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 06/06/2023 | 93.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIA A SRA. JOSEFA CLEOSIDA CLAUDINO PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 06/06/2023 | 48.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIA A SRA. VERÔNICA DE SOUZA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 06/06/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIA AO SR. JOSÉ HUMBERTO COSTA FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. ASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 06/06/2023 | 50.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIA A SRA. FRANCILEIDE CELESTINA DA CONCEIÇÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 06/06/2023 | 60.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIA A SRA. FRANCILEIDE CELESTINA DA CONCEIÇÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/06/2023 | 83.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIA A SRA. PATRICIA ALVES VIDAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 06/06/2023 | 62.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIA A SRA. MARIA DE JESUS SILVA TARGINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 06/06/2023 | 47.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIA A SRA. JOSINEIDE AMARO GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 06/06/2023 | 47.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIA A SRA. JOSINEIDE AMARO GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIA A SRA. EDNALVA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/06/2023 | 131.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIA AO SR. ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/06/2023 | 49.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIA A SRA. MARIA APARECIDA VITURINO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/06/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIA A SRA. MARIA AUXILIADORA LOURENÇO DE SOUZA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 06/06/2023 | 175.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABRIL/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 63, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 06/06/2023 | 268.70 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS OFICINAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 06/06/2023 | 300.00 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS AVIAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS OFICINAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 06/06/2023 | 300.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "MAURICINHOS" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM CAMPEONATO DE FUTSAL "COPA SABUGI", REALIZADO NO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDO-PB, EM 07/06/ 2023, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/06/2023 | 300.00 | 00009501706400 | ALISSON BEZERRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "RB CHEGADOS" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PIEDADE-PE, EM 10 DE JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/06/2023 | 300.00 | 00016267252418 | RAFAEL MOREIRA JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "DESAFIO F.C." PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, EM 08 DE JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 06/06/2023 | 300.00 | 00016846600418 | GEIZIELLY DOS SANTOS MARCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE "ESTRELA FUTSAL CLUBE", PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNA-PB, EM 11/06/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 06/06/2023 | 12000.00 | 18646622000157 | ALIXANDRE SILVA COLACO 10301826471 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FOGUEIRA JUNINA CENOGRAFICA E INSTALAÇAO DE BANDEIROLAS NAS PRAÇA DE EVENTOS E NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS, DESTINADA AO EVENTO ALUSIVO AS COMEMORAÇOES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/06/2023 | 3500.00 | 50268924000141 | MARQUES JADYE RAMOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM ARQUITETURA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0003179 | 06/06/2023 | 2100.00 | 43497574000120 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO EM GESTAO EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0003189 | 06/06/2023 | 437.00 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/06/2023 | 1150.00 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS BOMBONS E PIRULITOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A REALIZAÇAO DE EVENTOS ATRAVES DO CAPS E NAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 06/06/2023 | 3194.01 | 00055464483420 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE ANA MARIA DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 06/06/2023 | 1320.00 | 40690175000192 | ROSILDO DE QUEIROZ DINIZ 02423117418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE INFORMATICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00006524391446 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE MUSICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 06/06/2023 | 1320.00 | 00014391468450 | JOAO VICTOR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 06/06/2023 | 1320.00 | 49904962000164 | 49.904.962 EDWIN LUISI AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 06/06/2023 | 1320.00 | 49828357000151 | 49.828.357 MARIA MICHELINE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/06/2023 | 1320.00 | 49829037000116 | 48.829.037 MONICA ALEIDE RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL P/PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 06/06/2023 | 3700.00 | 34560519000146 | MARIA LUCINALDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OFERTA DE CURSO DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL P/ INICIANTES, EM AÇOES JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF E SERV. DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS-PAEFI, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 06/06/2023 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO DE IODOTERAPIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA LINA DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 06/06/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NA PACIENTE EDNA MARIA VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 06/06/2023 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A MAIO/2023, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000497 | 07/06/2023 | 15960.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 07/06/2023 | 750.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA, DESTINADO AO SENHOR ARNALDO DINIZ SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003257 | 07/06/2023 | 595.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 07/06/2023 | 7990.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA ORTOPEDICA, DEVIDO RUPTURA NO OMBRO DIREITO, DESTINADA AO PACIENTE JOSE DINIZ BARRETO, QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 07/06/2023 | 126.75 | 00004349092463 | FRANCISCO SOARES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA SOFIA L. SOARES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 01 DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 07/06/2023 | 720.00 | 00005829311429 | LUIZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO E REPAROS NOS ESTOFADOS DAS CADEIRAS E DAS MACAS CLINICAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 07/06/2023 | 4000.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, ADQUIRIDA POR ESTA PREFEITURA, ENTRE O CONDE-PB E TAPEROA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003256 | 07/06/2023 | 952.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/06/2023 | 360.00 | 49048921000113 | RAFAEL RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE VENTILADORES NA SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0003263 | 07/06/2023 | 2000.00 | 49174090000126 | 49.174.090 LUCIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCUÇAO DE EVENTOS, GRAVAÇAO DE PROPAGANDAS, VINHETAS, DIVULGAÇAO DE OBRAS E AVISOS DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, PARA DISPONIBILIZAÇAO EM RADIOS E/OU EQUIPAMENTOS DE SOM MOVEL, EM MAIO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003255 | 07/06/2023 | 595.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0003259 | 07/06/2023 | 7920.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) DOS INFORMAÇOES DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 99 HORAS NO MES DE MAIO/2023, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003260 | 07/06/2023 | 4000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 07/06/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 07/06/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Construção, Ampliação e Reformas de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003254 | 07/06/2023 | 176365.81 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CRECHE PROINFANCIA, CONFORME CONTRATO Nº 10160/2022; TP 0003/2022, EM CONVENIO C/ A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - SEECT, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | MANUTENCAO DA EDUCACAO - AQUISICAO DE GAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003258 | 07/06/2023 | 3332.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 28 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/06/2023 | 750.00 | 49048921000113 | RAFAEL RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 07/06/2023 | 2040.00 | 00005829311429 | LUIZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO E REPAROS NOS ESTOFADOS DOS BANCOS DA FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 07/06/2023 | 1500.00 | 50612905000190 | ANA CLAUDIA CAVALCANTI QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ENSINO DE ARTE E CULTURA NA CRECHE MUNICIPAL PROF. ADELAIDE ANDRADE MACIEL, EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 07/06/2023 | 800.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE BANDEIROLAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A ORNAMENTAÇAO/ DECORAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 07/06/2023 | 2106.81 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO/ DECORAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 07/06/2023 | 537.00 | 48237201000133 | ENTRE LINHAS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS AVIAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO/ DECORAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003283 | 09/06/2023 | 326.46 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 54,50 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003284 | 09/06/2023 | 73386.84 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 12.251,56 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/06/2023 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/06/2023 | 0.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/06/2023 | 632.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/06/2023 | 9081.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003278 | 09/06/2023 | 412.06 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 69,99 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/06/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003280 | 09/06/2023 | 13012.74 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.172,41 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003279 | 09/06/2023 | 48117.66 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 167,50 LITROS DE GASOLINA COMUM E 7.865,50 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000642022 | 0003291 | 09/06/2023 | 5040.00 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 28 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003281 | 09/06/2023 | 8944.33 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 804,30 LITROS DE GASOLINA COMUM E 688,91 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003282 | 09/06/2023 | 2631.71 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 439,35 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003286 | 09/06/2023 | 3627.54 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 605,60 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURIMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003288 | 09/06/2023 | 1391.42 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 232,29 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SAMU, REF. AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003289 | 09/06/2023 | 14324.80 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.391,45 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/06/2023 | 120.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 09 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000499 | 09/06/2023 | 43598.16 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 7.506,41 LITROS DE GASOLINA COMUM E 234,23 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000500 | 09/06/2023 | 497.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 50 FA DO MEDICAMENTO PENIC G BENZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000501 | 09/06/2023 | 108.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 PCT DE TOUCA SANFONADA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000502 | 09/06/2023 | 7501.11 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 09/06/2023 | 69.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003285 | 09/06/2023 | 300.28 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 50,13 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003327 | 12/06/2023 | 2631.71 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 439,35 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000504 | 12/06/2023 | 5741.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS DE REALIZAÇAO DE 83 ULTRASSONOGRAFIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000505 | 12/06/2023 | 13194.05 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000506 | 12/06/2023 | 16793.53 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000507 | 12/06/2023 | 11817.69 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000508 | 12/06/2023 | 10961.68 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000509 | 12/06/2023 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.000 CPR DE CARBAMAZEPINA 200MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 12/06/2023 | 50.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 12/06/2023 | 184.90 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA ESTRELA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE ANDREA PEREIRA ESTRELA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM 07/06/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/06/2023 | 50.00 | 00007507049426 | CAMILA KESIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (TEC. EM ENFERMAGEM), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 12 DE JUNHO/2023, PARA TRAZER VACINAS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/06/2023 | 80.00 | 00082699348449 | CARMEM LUCIA BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SUPERITENDENTE DE ATENÇAO BAS. EM SAUDE DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13/06/2023, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO I ENCONTRO DE TRIAGEM NEONATAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/06/2023 | 150.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 07/06/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003320 | 12/06/2023 | 2168.18 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/06/2023 | 48.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRES. EPITACIO PESSOA, Nº 265, CENTRO (ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/06/2023 | 8950.00 | 00003360773438 | JOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FOGUEIRA JUNINA CENOGRAFICA, DESTINADA AO EVENTO ALUSIVO AS COMEMORAÇOES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0003323 | 12/06/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, EM MAIO/2023, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/06/2023 | 50.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 144, CENTRO (INSTALAÇAO DO MUSEU MUN. BALDUINO LELIS), REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 12/06/2023 | 500.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO E JUNHO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 12/06/2023 | 300.00 | 00005514160416 | MARIA EUNICE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO E JUNHO/2023, DESTINADO AO BENEFICIARIO ANTONIO LISBOA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 12/06/2023 | 300.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO E JUNHO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA THAÍS ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 12/06/2023 | 300.00 | 00009482862457 | JOSE JANILSON RAIMUNDO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO E JUNHO/2023, DESTINADO AO BENEFICIARIO ALAN BATISTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/06/2023 | 300.00 | 00098160320400 | MARIA JOSE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO E JUNHO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MAGNA NUNES SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 12/06/2023 | 300.00 | 00012037805403 | SERGIO LUIZ AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO E JUNHO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA JANYELKA JORDANA DA SILVA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 12/06/2023 | 300.00 | 00003912536465 | FADEL MORAIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO E JUNHO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MÁRCIA BRAZ DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 12/06/2023 | 300.00 | 00007528818410 | POLIANA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO E JUNHO/2023, DESTINADO AO BENEFICIARIO PETRÔNIO GUEDES SOBRAL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/06/2023 | 300.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO E JUNHO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA ADRIELLE SOARES FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 12/06/2023 | 300.00 | 00010293102465 | JOSE ANCHIETA FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO E JUNHO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA FABRÍCIA DELMIRO TAVARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/06/2023 | 300.00 | 00045290393404 | MARIA DO SOCORRO AIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO E JUNHO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/06/2023 | 300.00 | 00041218957468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO E JUNHO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA JOANA D´ARC GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/06/2023 | 300.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO E JUNHO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA BELINO BERTOLDO DE SOUZA LEVINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/06/2023 | 300.00 | 00003198362407 | MARIA JOSE CARDOSO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO E JUNHO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA FLÁVIA PATRÍCIA PAULO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/06/2023 | 300.00 | 00001858237424 | WILAMME DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO E JUNHO/2023, DESTINADO AO BENEFICIARIO AGRIPINO JOSE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/06/2023 | 300.00 | 00012037805403 | SERGIO LUIZ AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO E JUNHO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA ISOLDA DE FARIAS LIMA CÂNDIDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/06/2023 | 300.00 | 00001867079402 | EURIDES AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM MAIO E JUNHO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DAS DORES GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/06/2023 | 600.00 | 00052809749787 | LUIZ VERISIMO DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, ENTRE OS MESES DE MARÇO A JUNHO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA FABIANO PAULO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/06/2023 | 450.00 | 00009459797466 | THIAGO NEVES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, ENTRE OS MESES DE ABRIL A JUNHO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DE JESUS SILVA TARGINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003321 | 12/06/2023 | 2217.27 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/06/2023 | 119.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDINEUZA ALVES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/06/2023 | 57.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ADRIANO NOBREGA EPAMINONDAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/06/2023 | 70.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ADRIANO NOBREGA EPAMINONDAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/06/2023 | 37.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANDRÉIA TOMAZ DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/06/2023 | 113.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ CARLOS GOMES XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 12/06/2023 | 15.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 12/06/2023 | 50.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 12/06/2023 | 50.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 12/06/2023 | 102.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDINEUZA ALVES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 12/06/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF.A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 12/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/06/2023 | 55.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/06/2023 | 77.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ CARLOS GOMES XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/06/2023 | 116.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANDRÉIA TOMAZ DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/06/2023 | 52.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 12/06/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 12/06/2023 | 47.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. REGINA CELY DA SILVA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/06/2023 | 115.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. REGINA CELY DA SILVA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 12/06/2023 | 895.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO, EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 12/06/2023 | 768.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM MAIO/2023, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/06/2023 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003319 | 12/06/2023 | 7247.60 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 12/06/2023 | 3960.00 | 08749467000140 | FUNDAÇAO RITA SUASSUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 05/2023, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 12/06/2023 | 3960.00 | 09380015000105 | ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 05/2023, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/06/2023 | 750.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM DIVERSOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 13/06/2023 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 13/06/2023 | 92.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003369 | 13/06/2023 | 4950.00 | 19140331000155 | 3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 UND DE POCO C40 - POWER B. - 4GB-64GB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 13/06/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/06/2023 | 80.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA EDUARDA FERREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/06/2023 | 64.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA EDUARDA FERREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/06/2023 | 54.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/06/2023 | 78.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/06/2023 | 73.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELISANGELA ALVES SILVA SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/06/2023 | 69.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELISANGELA ALVES SILVA SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/06/2023 | 1500.00 | 44266514000169 | DANIEL VILAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OFERTA DE PALESTRA CENTRAL DURANTE O EVENTO DA 10º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/06/2023 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 13/06/2023 | 300.00 | 00008251585406 | JOCENILDO SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "AVAI FC DE TAPEROA" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM PARTIDA PELA COPA REGIONAL REALIZADA NO DIA 18/06/2023 NESTA CIDADE, REF. A SECRETARIADE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/06/2023 | 300.00 | 00007362973403 | ANDERSON DE OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "3º FORÇA F.C." PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM PARTIDA DE FUTEBOL AMISTOSA REALIZADA NO DIA 18/06/2023 NA CIDADE DE AREIAL-PB, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/06/2023 | 300.00 | 00006364273408 | ALMIR VILAR FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "BARCELONA DO MINEIRO DA VOLTA" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM PARTIDA DE FUTEBOL AMISTOSA REALIZADA NO DIA 18/06/2023 NA CIDADE DE SALGADINHO-PB, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/06/2023 | 650.00 | 00097813133404 | GENILDO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO MATA-BURROS NO SITIO ACAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00006213351779 | ALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA, EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA DE ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/06/2023 | 1320.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DE APOIO AO PEQ.AGRIC.ATRAVES DE CORTE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0003364 | 13/06/2023 | 7166.40 | 00009945633708 | LUCINALDO AURELIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS DIVERSAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 40 HORAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DE APOIO AO PEQ.AGRIC.ATRAVES DE CORTE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0003365 | 13/06/2023 | 8062.20 | 00014829229403 | LUIZ HENRIQUE GONÇALO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS DIVERSAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 45 HORAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 13/06/2023 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA NO MES DE MAIO/2023, DA CONTRIBUIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/06/2023 | 150.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 08 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 13/06/2023 | 645.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 13/06/2023 | 1163.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 CIL. DE OXIGENIO MED. PPU, 01 CIL. DE OXIGENIO MED. 7M3 E 05 CIL. OXIGENIO MED. 10M3, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000514 | 14/06/2023 | 43598.16 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 7.005,15 LITROS DE GASOLINA COMUM E 273,33 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 14/06/2023 | 2585.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS AO PACIENTE LUIZ AMANCIO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 14/06/2023 | 450.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ESPIROMETRIA, DESTINADO A PACIENTE MARLENE MENDES LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 14/06/2023 | 1400.00 | 00008405348417 | CHANAZY AYALLA DE CASTRO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, REALIZADAS ENTRE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2023, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, MEDIANTE DECISAO JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/06/2023 | 395.44 | 00001922869430 | TEREZINHA HENRIQUE LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE TEREZINHA HENRIQUE LOURENÇO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO NOS DIAS 26 DE MAIO E 01 E 09 DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 14/06/2023 | 710.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X E JOAO PESSOA 3X, EM MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/06/2023 | 1090.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 19X E JOAO PESSOA 2X, EM MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003396 | 14/06/2023 | 1113.73 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO GREEN, DE PLACA OGG-7932, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 14/06/2023 | 1120.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 20X, PATOS 1X E JOÃO PESSOA 1X EM MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003398 | 14/06/2023 | 1383.86 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8 L, DE PLACA OGG-5196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 14/06/2023 | 650.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X,EM MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/06/2023 | 600.00 | 00043787436472 | JARBAS BRUNO BARBOSA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, EM MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003403 | 14/06/2023 | 1916.55 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 14/06/2023 | 1150.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 22X E PICUI 1X , EM MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 14/06/2023 | 570.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9X, PATOS 1X E JOÃO PESSOA 1X , EM MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 14/06/2023 | 1250.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X E PATOS 12X, EM MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/06/2023 | 940.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X E JOÃO PESSOA 2X, EM MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 14/06/2023 | 1340.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 22X, CUITE 1X, PATOS 2X E JOAO PESSOA 1X, EM MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 14/06/2023 | 156.35 | 45905860000102 | MARIA LUIZA DE CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS FARMACOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 14/06/2023 | 1300.00 | 00060933895615 | EMANUEL ATENAGORAS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X, MONTEIRO 1X, PATOS 1X, QUEIMADAS 1X E JOAO PESSOA 5X, EM MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 14/06/2023 | 500.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X, EM MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 14/06/2023 | 1300.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 26X, EM MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 14/06/2023 | 1430.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X, PATOS 1X, RECIFE 2X E JOÃO PESSOA 5X, EM MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/06/2023 | 1360.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 19X, CUITE 1X, RECIFE 3X E JOÃO PESSOA 1X, EM MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 14/06/2023 | 1170.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X, PATOS 2X, RECIFE 2X, MONTEIRO 1X, MALTA 1X E JOÃO PESSOA 2X , EM MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/06/2023 | 600.00 | 00005934378457 | RICELLIO FABRICIO FARIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X E PATOS 2X, EM MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 14/06/2023 | 960.00 | 00009768303450 | RENATO CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, MONTEIRO 1X E JOÃO PESSOA 4X, EM MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 14/06/2023 | 1050.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7X E JOAO PESSOA 10X, EM MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DE APOIO AO PEQ.AGRIC.ATRAVES DE CORTE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0003383 | 14/06/2023 | 8958.00 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS DIVERSAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 50 HORAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DE APOIO AO PEQ.AGRIC.ATRAVES DE CORTE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092023 | 0003384 | 14/06/2023 | 2329.08 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS DIVERSAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 13 HORAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DE APOIO AO PEQ.AGRIC.ATRAVES DE CORTE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092023 | 0003385 | 14/06/2023 | 17916.00 | 00004955946445 | DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS DIVERSAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 100 HORAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DE APOIO AO PEQ.AGRIC.ATRAVES DE CORTE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0003386 | 14/06/2023 | 9853.80 | 00010841713413 | JAILSON MIGUEL AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS DIVERSAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 55 HORAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DE APOIO AO PEQ.AGRIC.ATRAVES DE CORTE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092023 | 0003387 | 14/06/2023 | 13437.00 | 00010841713413 | JAILSON MIGUEL AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS DIVERSAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 75 HORAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003399 | 14/06/2023 | 2578.27 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO VW CAMINHAO CAÇAMBA, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003401 | 14/06/2023 | 2266.24 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HL740-9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 14/06/2023 | 300.00 | 00009501706400 | ALISSON BEZERRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "RB CHEGADOS" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, EM 18 DE JUNHO/2023, REF.A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/06/2023 | 120.00 | 00002298103496 | MANOEL DARIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTES COM DESTINO A SANTA LUZIA 1X E CUITE 1X, EM MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORETE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/06/2023 | 1491.00 | 38124995000175 | COLETIVO DIGITALL AGENCIA DE MARKETING LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO REALIZADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS INCRIÇOES DE FUNCIONARIOS E EQUIPE DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA PREFEITURA EM CONGRESSO DE ESTRATEGIA E COMUNICAÇAO POLITICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003382 | 14/06/2023 | 412.05 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 69,79 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003381 | 14/06/2023 | 12098.80 | 34506860000113 | JOELMA LEVINO SILVA PEREIRA 36145320893 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 812 (UND) DE REFEIÇAO PREPARADA (QUENTINHA), DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO ENTRE 10 DE MAIO E 10 DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/06/2023 | 148.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO SALDO RESIDUAL PATRONAL/ EMPREGADOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/06/2023 | 36.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003377 | 14/06/2023 | 1301.40 | 00001979323470 | CELIA MARIA MARTINS TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 60 KG DE DOCES DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003378 | 14/06/2023 | 1344.00 | 00070269236414 | ADRIANA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 70 KG DE CARNE SUINA (CARCAÇA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003391 | 14/06/2023 | 2316.21 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ OF. 1519, DE PLACA QFW-4476, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003392 | 14/06/2023 | 2443.76 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW INDUS/FOZ, DE PLACA NQK-6986, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003394 | 14/06/2023 | 2085.66 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 14/06/2023 | 1050.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 21X, EM MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 14/06/2023 | 950.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 19X E PATOS 1X, EM MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/06/2023 | 150.00 | 00005934378457 | RICELLIO FABRICIO FARIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A SOLIDADE 3X, EM MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 14/06/2023 | 340.00 | 00009768303450 | RENATO CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 4X E JOAO PESSOA 2X EM MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003427 | 15/06/2023 | 361.39 | 00002732862428 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 30,42 DZ DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003428 | 15/06/2023 | 155.39 | 00013615578422 | SAMUEL LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 15,00 KG DE COENTRO E 9,50 KG DE CEBOLINHA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 15/06/2023 | 30.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 15/06/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0003425 | 15/06/2023 | 4500.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO DIGITAL, COM A PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM ALTA QUALIDADE (FULL HD OU SUPERIOR) TRATADOS EM SOFTWARES DE EDIÇAO PROFISSIONAL EM FORMATO DIMENSIONADO PARA AS MIDIAS SOCIAIS, REF. AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 15/06/2023 | 17241.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 15/06/2023 | 47.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA BETÂNIA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 15/06/2023 | 103.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE LOURDES MESSIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 15/06/2023 | 71.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 15/06/2023 | 102.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELTON DE SOUZA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 15/06/2023 | 71.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSINE RODRIGUES CORREIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/06/2023 | 4055.94 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRAÇAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE LIBERAÇAO AMBIENTAL, REFERENTE A REALIZAÇAO DO EVENTO SAO JOAO DE RUA, NOS DIAS 17 ATE 25 DE JUNHO/2023 NESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 15/06/2023 | 50.00 | 00004336417466 | AELSON ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR DESTA PREFEITURA (TEC. AGRICOLA), EM VIAGEM A PATOS-PB, DIA 01 DE JUNHO/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO IBGE QUE TRATOU DOS INTERESSES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003424 | 15/06/2023 | 7883.30 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 15/06/2023 | 800.00 | 00073950572449 | JOSE CARDOSO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA NPF-7F18, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM 05 DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 15/06/2023 | 2030.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 15/06/2023 | 3000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE LIPOMA, DESTINADO AO PACIENTE ADRIANO PEDRO MOREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 15/06/2023 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME PET-CT, DESTINADO AO PACIENTE ALDO PEREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 15/06/2023 | 830.09 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE AFERIÇAO E CONFIGURAÇAO DE TACOGRAFO, E SUBSTITUIÇAO DE BOBINA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA QFM-8459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 15/06/2023 | 900.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DE CORPO INTEIRO PRE DOSE, REALIZADA NA PACIENTE ROSENILDA R. CORREIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL , REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 2000519 | 15/06/2023 | 8322.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES, EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 16/06/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM MAIO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO (CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/06/2023 | 85.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM JUNHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO (CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 16/06/2023 | 120.00 | 00002979698466 | BYANCA FERNANDES MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS, DESTINADAS A PROCURADORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A MONTEIRO-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 16/06/2023 | 860.01 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO ENTRE 12 E 14 DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003446 | 16/06/2023 | 1275.00 | 33974881000109 | ARNALDO GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 85 (UND) DE REFEIÇAO PREPARADA (QUENTINHA), NO MES DE MAIO/2023, DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 16/06/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDICOS COM A ARTERIOGRAFIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO, DESTINADO AO PACIENTE JOSE MARCOS DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000622022 | 0003447 | 16/06/2023 | 13500.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 75 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000632022 | 0003449 | 16/06/2023 | 7740.00 | 00015474741499 | ANTONIO ARTHUR NEVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 43 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUTENCAO DA FEIRA DE ANIMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 16/06/2023 | 350.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO GRAFICO DE CONFECÇAO DE 01 UNIDADE DE CORTE EM ACM COM APLICAÇAO DE ADESIVO E VERNIZ 2X1M, DESTINADO A SINALIZAÇAO DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 16/06/2023 | 120.00 | 00003527881433 | FRANCISCO RONALDO BEZERRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS AO SECRETARIO DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A MONTEIRO-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO/2023, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 16/06/2023 | 60.00 | 00003527881433 | FRANCISCO RONALDO BEZERRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A LIVRAMENTO-PB, NO DIA 17 DE JUNHO/2023, PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO NO FESTIVAL DA CABRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 16/06/2023 | 50.00 | 00008990391466 | ROMULO SANTHIAGO TRAJANO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A LIVRAMENTO-PB, NO DIA 17 DE JUNHO/2023, PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO NO FESTIVAL DA CABRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 16/06/2023 | 37.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO (ARMAZEM DA SEC. CULTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 16/06/2023 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO (ARMAZEM DA SEC. CULTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 16/06/2023 | 80.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE JUNHO/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 16/06/2023 | 32.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RANIELE DE SOUZA OLINTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/06/2023 | 26.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RANIELE DE SOUZA OLINTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/06/2023 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RANIELE DE SOUZA OLINTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/06/2023 | 61.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. GUSTAVO GOUVEIA DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/06/2023 | 120.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO VALENTIM COSTA XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 16/06/2023 | 116.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSILDA RODRIGUES CORREIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 16/06/2023 | 13.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ELTON DE SOUZA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 16/06/2023 | 77.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 16/06/2023 | 67.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE LOURDES MESSIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 16/06/2023 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA BETÂNIA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 16/06/2023 | 60.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA BETÂNIA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 16/06/2023 | 42.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSENÍ RODRIGUES CORREIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 16/06/2023 | 47.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSENÍ RODRIGUES CORREIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 16/06/2023 | 49.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE LOURDES MESSIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 16/06/2023 | 72.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ELTON DE SOUZA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 16/06/2023 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 16/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSENILDA RODRIGUES CORREIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 16/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSENILDA RODRIGUES CORREIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 16/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. GUSTAVO GOUVEIA DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 16/06/2023 | 48.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. GUSTAVO GOUVEIA DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 16/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO VALENTIM COSTA XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 16/06/2023 | 55.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO VALENTIM COSTA XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 16/06/2023 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL TAIGY, Nº 146, CENTRO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 16/06/2023 | 82.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CONSELHO TUTELAR, EM JUNHO/2023, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, Nº 146, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 16/06/2023 | 195.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 63, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 16/06/2023 | 78.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 63, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 16/06/2023 | 102.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 172, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 16/06/2023 | 1000.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA EM VIAGENS A SERVIÇO DAS DIVIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 8X, PATOS 2X, BOQUEIRAO 1X, CABACEIRAS 2X E JOAO PESSOA 5X, EM MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 16/06/2023 | 87.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 16/06/2023 | 27744.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/05/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 16/06/2023 | 100.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS, PARA SERVIDORA MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARA A MONTEIRO-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 19/06/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 19/06/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/06/2023 | 2000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA REALIZADO A SERVIÇO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/06/2023 | 2000.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTO MÉDICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA REALIZADO A DISPOSIÇAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003500 | 19/06/2023 | 11787.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0003514 | 19/06/2023 | 20868.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CAMISAS EM MALHA PV COM SERIGRAFIA NA LATERAL E NO PEITO, TAMANHOS P, M, G, GG E XG, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/06/2023 | 240.00 | 00038052946468 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VENTILADORES ALOCADOS NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/06/2023 | 160.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSAO DE RESERVA DE HOTEL (HOSPEDAGEM), ENTRE OS DIAS 19/06 E 20/06/2023, EM MONTEIRO-PB, DESTINADA A SERVIDORAS MUNICIPAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003492 | 19/06/2023 | 931.80 | 00007465344425 | EDINETE FONSECA DE QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 60 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003493 | 19/06/2023 | 1071.57 | 00009661500401 | RAFAEL IDALGO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 69 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/06/2023 | 280.00 | 00005085819403 | BENICIO JOVENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DOS RETROVISORES DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/06/2023 | 1060.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, EM ABRIL E MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 19/06/2023 | 50.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A EQUADOR - RN 1X , EM 15 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 19/06/2023 | 50.00 | 00079782230430 | UBIRACY BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A EQUADOR - RN 1X , EM 15 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003501 | 19/06/2023 | 7314.60 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/06/2023 | 115.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL E MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/06/2023 | 95.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM ABRIL E MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/06/2023 | 190.00 | 00012150540410 | ELOISA FELIX VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO E MONTAGEM DE PEÇAS ARTESANAIS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 19/06/2023 | 4000.00 | 00070533271401 | RENATO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COLOCAÇAO E RETIRADA DE DECORAÇAO JUNINA DA PRAÇA DE EVENTOS E DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0003505 | 19/06/2023 | 60000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL LUKA BASS, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 24 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0003506 | 19/06/2023 | 55000.00 | 39543593000178 | MEL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL MIRELLA & LENNO, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 25 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0003507 | 19/06/2023 | 25000.00 | 29276518000134 | BARRETO E SILVA PRODUÇOES ARTISTICAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL FORRÓ D2, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 25 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0003508 | 19/06/2023 | 70000.00 | 26263021000193 | G M GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL GIL MENDES, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 25 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 19/06/2023 | 1600.00 | 00010852243413 | LUANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL LUANA GOMES, PARA APRESENTAÇAO NA GRADE DOS SHOWS ARTISTICOS DAS PREVIAS JUNINAS, NO DIA 18 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 19/06/2023 | 2700.00 | 00004544484499 | JOSÉ RICARDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL CHA DE ALECRIM, PARA APRESENTAÇAO NA GRADE DOS SHOWS ARTISTICOS DAS PREVIAS JUNINAS, NO DIA 17 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0003511 | 19/06/2023 | 12500.00 | 11824659000189 | EDINALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDAS MUSICAIS (DIDA BASS; TIAGUINHO OFICIAL; BANDA JAMBO), PARA APRESENTAÇAO NA GRADE DOS SHOWS ARTISTICOS DAS PREVIAS JUNINAS, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/06/2023 | 300.00 | 00009501706400 | ALISSON BEZERRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "RB CHEGADOS" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, EM 26 DE JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/06/2023 | 540.00 | 00005085819403 | BENICIO JOVENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MOLDURAS PARA QUADROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 19/06/2023 | 130.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSAO DE RESERVA DE HOTEL (HOSPEDAGEM), ENTRE OS DIAS 19/06 E 20/06/2023, EM MONTEIRO-PB, DESTINADA AO SECRETARIO DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/06/2023 | 1455.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, EM ABRIL E MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/06/2023 | 115.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL E MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/06/2023 | 5000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE CADEIRA DE RODAS TILT RECLINAVEL PRETA - ORTO BRAS, DESTINADO AO MENOR RENAN MIGUEL GUEDES FREIRE, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATERESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/06/2023 | 109.93 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA ESTRELA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE ANDREA PEREIRA ESTRELA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM 15/06/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/06/2023 | 356.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, EM MAIO/2023, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/06/2023 | 232.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, EM JUNHO/2023, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/06/2023 | 700.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES OFERTADOS DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE ADRIANO PEDRO MOREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/06/2023 | 320.00 | 00038052946468 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VENTILADORES ALOCADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/06/2023 | 285.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL E MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/06/2023 | 210.00 | 00099614804491 | EDNALDO BATISTA SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, EM ABRIL E MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 19/06/2023 | 120.00 | 13049072000175 | BRITO E LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE RELIZAÇAO DE EXAME ORTODONTICO II, DESTINADO AO PACIENTE BERNARDO MARQUES SOBRAL, MENOR E FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/06/2023 | 80.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL E MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 19/06/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADO A PACIENTE MARIA AMELIA DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2000522 | 19/06/2023 | 7176.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, QUE DESTINOU-SE AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM ESTA CARENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 2000523 | 19/06/2023 | 7051.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 20/06/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000525 | 20/06/2023 | 5308.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS DE REALIZAÇAO DE 79 ULTRASSONOGRAFIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEG PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/06/2023 | 50.00 | 00007507049426 | CAMILA KESIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (TEC. EM ENFERMAGEM), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 20 DE JUNHO/2023, PARA TRAZER VACINAS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/06/2023 | 6208.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003533 | 20/06/2023 | 8020.51 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M3, ENTRE 20 DE MAIO/2023 E 20 DE JUNHO/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/06/2023 | 600.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 20 PEÇAS DE ANDAIME NO PERÍODO DE 18/05/2023 Á 18/06/2023, PARA REALIZAÇAO DE DIVERSOS SERVIÇOS, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003541 | 20/06/2023 | 11536.00 | 00009275961484 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIDA, ENTRE 20 DE MAIO/2023 E 20 DE JUNHO/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/06/2023 | 5508.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/06/2023 | 8936.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2023, COM A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/06/2023 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA NO MES DE JUNHO/2023, DA CONTRIBUIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/06/2023 | 2798.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPEC, CIENCIA, TEC. E MEIO AMB., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/06/2023 | 5000.00 | 00017623804472 | JOSIAS VITOR GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL GOMES DE TABIRA, PARA APRESENTAÇAO NA GRADE DOS SHOWS ARTISTICOS DAS PREVIAS JUNINAS, NO DIA 18 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/06/2023 | 700.00 | 00018134343449 | PAULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE SUPORTES METALICOS E MANUTENÇAO DA ESTRUTURA METALICA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, DESTINADOS A DECORAÇAO ALUSIVA AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/06/2023 | 1100.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULT., ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/06/2023 | 3200.00 | 45016249000123 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE 10116173408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APLICAÇAO DE PROVA DE AFERIÇAO DE CONHECIMENTO E ENTREVISTAS COM CANDIDATOS A FUNÇAO DE CONSELHEIRO TUTELAR NESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/06/2023 | 633.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003544 | 20/06/2023 | 15955.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003545 | 20/06/2023 | 16255.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | AQUISICAO DE MOB. EQUIPAMENTOS E KITS ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003549 | 20/06/2023 | 8806.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE DATA SHOW; 02 UND DE LONGARINA 3 LUGARES E 01 UND DE MESA DE REUNIAO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DA ESCOLA MUN. ADONIAS DE QUEIROZ MELO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/06/2023 | 5681.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/06/2023 | 3558.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2023, NO IMOVEL CRECHE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/06/2023 | 4000.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BUFE, DURANTE EVENTO REALIZADO PARA AUTORIDADES MUNICIPAIS E ESTADUAIS NESTE MUNICIPIO, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/06/2023 | 3061.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO SALDO RESIDUAL PATRONAL/ EMPREGADOS/ AVULSOS, NO PERIODO DE ARRECADAÇAO 05/2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003543 | 20/06/2023 | 14695.70 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/06/2023 | 15157.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RFB-RET-DARF, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/06/2023 | 2988.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2023, NOS IMOVEIS PROPRIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/06/2023 | 272.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000232022 | 0003534 | 20/06/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A FIM DE ANALIZAR E REALIZAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO PERANTE AOS ORGAOS E AUTARQUIAS DA UNIAO FEDERAL, EM JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/06/2023 | 42998.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, REFERENTE A JUNHO/2023, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/06/2023 | 241.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/06/2023 | 5245.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 21/06/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 21/06/2023 | 55.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0003564 | 21/06/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MAIO/2023 A 21 DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003585 | 21/06/2023 | 23902.02 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0003565 | 21/06/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MAIO/2023 A 21 DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 21/06/2023 | 7000.00 | 41886613000155 | GOVFACIL GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LICENÇA PARA USO DO APLICATIVO NOVO GOVFACIL - LICENÇA INTERMEDIARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CERTIDOES, DEMONSTRATIVOS, INDICES CONSTITUCIONAIS, CONVENIOS E PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA ATE 12/06/2024, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0003563 | 21/06/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MAIO/2023 A 21 DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 21/06/2023 | 1209.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND FUSOR BROTHER 5652, DESTINADO A MANUTENÇAO DA IMPRESSORA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 21/06/2023 | 1209.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND FUSOR BROTHER 5652, DESTINADO A MANUTENÇAO DA IMPRESSORA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 21/06/2023 | 1209.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND FUSOR BROTHER 5652, DESTINADO A MANUTENÇAO DA IMPRESSORA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/06/2023 | 128.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CASA DA COSTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 21/06/2023 | 47.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 21/06/2023 | 198.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TERESINHA LEÔNCIO DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 21/06/2023 | 29.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRÍCIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 21/06/2023 | 63.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDNALVA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 21/06/2023 | 81.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SUÊNIA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 21/06/2023 | 80.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. HOZANA GUADALUPE ALVES BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 21/06/2023 | 47.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IRENE ANTONIÊTA DOS SANTOS LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 21/06/2023 | 47.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IRENE ANTONIÊTA DOS SANTOS LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 21/06/2023 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SUÊNIA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 21/06/2023 | 123.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRÍCIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 21/06/2023 | 77.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TERESINHA LEÔNCIO DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 21/06/2023 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOELMA PAULO SANTOS GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 21/06/2023 | 60.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/06/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. HOZANA GUADALUPE ALVES BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 21/06/2023 | 83.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDNALVA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0003586 | 21/06/2023 | 9822.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A FORMAÇAO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUITAS GRATUITAMENTE COM OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 21/06/2023 | 66.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 21/06/2023 | 75.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOELMA PAULO SANTOS GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 21/06/2023 | 12000.00 | 48813775000102 | LUCAS ADEMIR ALVES AURELIO 1258962414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DA ESTRUTURA DE DECORAÇAO NA PRAÇA DE EVENTOS E EM VIAS PUBLICAS, REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0003588 | 21/06/2023 | 30000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL PEDRO OH NOVINHO, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 24 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO , CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152023 | 0003589 | 21/06/2023 | 18000.00 | 26759147000153 | JOSE BEDEU DE FARIAS QUIRINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL BEDEU QUIRINO, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 24 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003587 | 21/06/2023 | 11710.60 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0003562 | 21/06/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MAIO/2023 A 21 DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 21/06/2023 | 3000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE COMPLEMENTO DE CIRURGIA DE PROSTECTOMIA, DESTINADO AO PACIENTE JOSE ALVES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 21/06/2023 | 29.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS I, EM JUNHO/2023, LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 45, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 21/06/2023 | 47.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 45, CENTRO (UBS I), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 21/06/2023 | 119.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL, EM JUNHO/2023, LOCALIZADO NA AV. EPITACIO PESSOA, Nº 265, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000526 | 21/06/2023 | 16214.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 21/06/2023 | 500.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTA ALTA, DESTINADO A PACIENTE JULIA VIUMA DA SILVA ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0003566 | 21/06/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE MAIO/2023 A 21 DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/06/2023 | 1500.00 | 44266514000169 | DANIEL VILAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OFERTA DE PALESTRA CENTRAL DURANTE O EVENTO DA 10º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 22/06/2023 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE ANESTESIA P/ BIOPSIA TRANS RETAL DA PROSTATA, REALIZADA NO PACIENTE GERALDO PEDRO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL , REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 22/06/2023 | 560.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAL (OLEO ESPERANÇA AZUL CLASSICO), DESTINADO AO MENOR DAVI LUCCA BEZERRA COSTA, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000530 | 22/06/2023 | 7501.11 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUT.ATIV.DE ENF.EMERG.DO CORONA VIRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000531 | 22/06/2023 | 2793.44 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 707 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000532 | 22/06/2023 | 12505.73 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000533 | 22/06/2023 | 7420.10 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0003602 | 22/06/2023 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMINISTRATIVOS, ENTRE 26 DE MAIO/2023 E 25 DE JUNHO/2023, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 22/06/2023 | 1400.00 | 00097904929449 | ADILSON AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L, DE PLACA OJT8C25, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/06/2023 | 2800.00 | 00001727015460 | BRUNO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA EM MEIOS-FIOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 40 DIARIAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 22/06/2023 | 4200.00 | 00032251357807 | EDMILSON FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA EM MEIOS-FIOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 60 DIARIAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 22/06/2023 | 1330.00 | 00016233229448 | TIAGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA EM MEIOS-FIOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 DIARIAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 22/06/2023 | 1330.00 | 00071606479474 | ROBSON RAYNAN GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA EM MEIOS-FIOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 DIARIAS, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/06/2023 | 1330.00 | 00009827122436 | JOBSON CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA EM MEIOS-FIOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 19 DIARIAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 22/06/2023 | 2800.00 | 00015849913483 | WALISON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA EM MEIOS-FIOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 40 DIARIAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0003616 | 22/06/2023 | 24960.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, LOCAÇAO DE SOM MEDIO PORTE, SISTEMA DE ILUMINAÇAO, TELOES DE LED, SEGURANÇA DESARMADA E LOCUÇAO, DESTINADOS AS PREVIAS DAS FESTAS JUNINAS, EM PRAÇA PUBLICA, NAS DATAS 17 E 18 DE JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0003617 | 22/06/2023 | 10500.00 | 29144786000100 | DANUBIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE EVENTO DE SAO JOAO, EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO EM STREAMING, ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00001288191464 | EMERSON VILAR RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL MERCINHO DO ACORDEON, PARA APRESENTAÇAO NA GRADE DOS SHOWS ARTISTICOS DAS PREVIAS JUNINAS, NO DIA 17 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/06/2023 | 1500.00 | 00006639376474 | GIVANILDO VILAR FAUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL MIQUININ, PARA APRESENTAÇAO NA GRADE DOS SHOWS ARTISTICOS DAS PREVIAS JUNINAS, NO DIA 18 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 22/06/2023 | 67.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CAP. MANOEL TAIGY, S/N, CENTRO (ARMAZEM), REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/06/2023 | 650.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A SAO PAULO-SP, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003604 | 22/06/2023 | 9400.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003605 | 22/06/2023 | 4450.00 | 00057006300444 | ALDO ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003606 | 22/06/2023 | 2800.00 | 00006364273408 | ALMIR VILAR FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003607 | 22/06/2023 | 4000.00 | 00006547624498 | CRISTIANE LOURENÇO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003608 | 22/06/2023 | 2900.00 | 00001438272863 | DAMIAO FONSECA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003609 | 22/06/2023 | 4900.00 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003610 | 22/06/2023 | 7400.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003611 | 22/06/2023 | 4200.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003612 | 22/06/2023 | 6000.00 | 00005603997400 | JOSÉ LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003613 | 22/06/2023 | 5000.00 | 00003529226483 | LUCINALDO SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003614 | 22/06/2023 | 4000.00 | 00002456218493 | REGINALDO PAULO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003615 | 22/06/2023 | 10300.00 | 00002662350423 | JOSIANO GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 22/06/2023 | 50.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A GURJAO-PB, EM 21 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 22/06/2023 | 50.00 | 00002298103496 | MANOEL DARIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A GURJAO-PB, EM 21 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 22/06/2023 | 60.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE JUNHO/2023, PARA PARTICIPAR DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0003601 | 22/06/2023 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 22/06/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 22/06/2023 | 64.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 22/06/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 22/06/2023 | 131.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 23/06/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 23/06/2023 | 79.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 23/06/2023 | 172.00 | 00004708619405 | JOELMA DE FARIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 23/06/2023 | 1500.00 | 00000995767408 | JOSÉ BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NO ACOMPANHAMENTO DAS BARRACAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 23/06/2023 | 202.80 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE FABIO FRANCISCO MACIEL, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DA SUA FILHA, EM 01 E 07 DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 23/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 26/06/2023 | 60.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 26/06/2023 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA, REALIZADA NA PACIENTE ANA LETICIA DE ANDRADE AVELINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL , REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2000537 | 26/06/2023 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES (48 UND TABLETS), PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0003644 | 26/06/2023 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. E FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PSB E PAB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/06/2023 | 2000.00 | 00008663247478 | RAFAEL VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 27, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/06/2023 | 500.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - 1º ANDAR, CENTRO, EM JUNHO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/06/2023 | 150.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 22 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/06/2023 | 2700.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM JUNHO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/06/2023 | 1500.00 | 00079786006453 | ELIENE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 103, EM JUNHO/2023, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (A.M.I), REFEENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/06/2023 | 1500.00 | 00004156244440 | JOSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DIDIMO LEITE, S/N, CONJUNTO MARIA ALICE, EM JUNHO/2023, ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF-I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/06/2023 | 1500.00 | 00091104858487 | EVALDO JORGE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/06/2023 | 4000.00 | 00078991323472 | RUBENS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM JUNHO/2023, ONDE FUNCIONA A SUPERITENDENCIA DE TRASNPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/06/2023 | 1500.00 | 00004869416476 | MARIA SUNAIDE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/06/2023 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA, EM JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/06/2023 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/06/2023 | 4230.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PMAQ ENTRE OS ANOS 2015 E 2019, CONFORME PROCESSO Nº 0801055-79.2020.8.15.0091 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/06/2023 | 7359.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PMAQ ENTRE OS ANOS 2015 E 2019, CONFORME PROCESSO Nº 0800075-98.2021.8.15.0091 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/06/2023 | 5356.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PMAQ ENTRE OS ANOS 2015 E 2019, CONFORME PROCESSO Nº 0800078-53.2021.8.15.0091 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/06/2023 | 30.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/06/2023 | 1000.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM JUNHO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/06/2023 | 1000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - TERREO, CENTRO, EM JUNHO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA COSTURA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/06/2023 | 1500.00 | 00003227166402 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ESTER CARNEIRO, S/N, CENTRO, EM JUNHO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDE DOS ALCOLICOS ANONIMOS E DEMAIS ATIVIDADES REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/06/2023 | 700.00 | 00003227166402 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ESTER CARNEIRO, S/N, CENTRO, EM JUNHO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDE DOS ALCOLICOS ANONIMOS E DEMAIS ATIVIDADES REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/06/2023 | 103.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/06/2023 | 480.00 | 00009408990439 | LAIS ELIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITE, PARA A ASSESSORA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCARA A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 27, 28 E 29/06/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/06/2023 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, EM JUNHO/2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003663 | 27/06/2023 | 1071.57 | 00057635927434 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 69 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0003662 | 27/06/2023 | 13390.00 | 11165847000142 | MARIA JOSE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, REFERENTE AS DIARIAS DAS ATRAÇOES JUNINAS DO SAO JOAO DE RUA DESTE MUNICIPIO COMO: GIL MENDES; PEDRO GUERRA; LUKA BASS; DIDA PACHEQUINHO; FORRO D2; MIRELA E LENO; JUNTOS DE SUAS RESPECTIVAS EQUIPES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/06/2023 | 300.00 | 00008745709483 | JOSE IGNIS GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "LYON F.C." PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE EM PARTIDA DE FUTEBOL DE SALAO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, EM 01/07/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/06/2023 | 42579.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAIO/2023, COM A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/06/2023 | 240.00 | 10379981000183 | FABRICIA LUCIMARY BEZERRA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇAO DE DUAS PLACAS DESTINADAS A EVENTO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/06/2023 | 776.25 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO NOS DIAS 13, 16 E 23 DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/06/2023 | 120.00 | 00006108395435 | EDIGLEY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELO MENOR ANTONIO MARIANO F. BISNETO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 26 DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/06/2023 | 450.00 | 00004156244440 | JOSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DIDIMO LEITE, S/N, CONJUNTO MARIA ALICE, EM JUNHO/2023, ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF-I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/06/2023 | 480.00 | 00010173113400 | CLARISSA MARIA CARDOSO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITE, PARA A SUPERITENDENTE DE ATEND. MED. COMPLEXIDADE QUE SE DESLOCARA A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 27, 28 E 29/06/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/06/2023 | 50.00 | 00007507049426 | CAMILA KESIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (TEC. EM ENFERMAGEM), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 28 DE JUNHO/2023, PARA TRAZER VACINAS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/06/2023 | 150.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 27 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/06/2023 | 475.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 2000538 | 27/06/2023 | 116674.96 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10159/2022; TP 0002/2022, EM CONVENIO Nº 185/2022 COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇAO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042023 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000539 | 27/06/2023 | 1542.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 UND DE CADEIRA P/ COLETA DE SANGUE ESTOFADA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADA A ESTRUTURAÇAO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 27/06/2023 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME PET-CT, DESTINADO AO PACIENTE ALDO PEREIRA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/06/2023 | 480.00 | 00002979698466 | BYANCA FERNANDES MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 03 DIARIAS, SENDO DUAS COM PERNOITE, DESTINADAS A PROCURADORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/06/2023 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/06/2023 | 4720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/06/2023 | 4720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 28/06/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/06/2023 | 16924.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/06/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 28/06/2023 | 28160.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 28/06/2023 | 58674.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 28/06/2023 | 77482.76 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 28/06/2023 | 28512.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 28/06/2023 | 104523.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 28/06/2023 | 15736.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 28/06/2023 | 10068.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 28/06/2023 | 15222.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 28/06/2023 | 38760.46 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 28/06/2023 | 2120.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 28/06/2023 | 7987.96 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 28/06/2023 | 12657.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 28/06/2023 | 36332.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 28/06/2023 | 8136.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 28/06/2023 | 8688.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 28/06/2023 | 13138.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 28/06/2023 | 36252.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 28/06/2023 | 85628.02 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 28/06/2023 | 85629.02 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 28/06/2023 | 102167.68 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 28/06/2023 | 700.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO GASTROPEDIATRA, DESTINADO AOS PACIENTE SARA VITORIA R. SANTOS E SAMUEL LAZARO SANTOS, MENORES, FILHOS DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 28/06/2023 | 3000.00 | 00027900991468 | SEBASTIAO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GOV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, 172, TEREEO, CENTRO, EM JUNHO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/06/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0003685 | 28/06/2023 | 6000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, P/ ATENDER OS PACIENTES EM ATENDIMENTO FORA DE DOMICILIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/06/2023 | 50.00 | 00008251583462 | SILMARA RAYLAMY FARIAS GOUVEIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (COR. DE VIGILANCIA AMBIENTAL), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, DIA 30/06/2023, PARA TRATAR SOBRE O LEVANTAMENTO RAPIDO DE INDICES PARA AEDES AEGYPT E DEMAIS ASSUNTOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003721 | 28/06/2023 | 15633.44 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/06/2023 | 255.40 | 00032444591453 | MARIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA DE OLIVEIRA FARIAS, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 29/05 E 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 28/06/2023 | 3960.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 28/06/2023 | 8821.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 28/06/2023 | 10541.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/06/2023 | 2000.00 | 00000995767408 | JOSÉ BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA NO ACOMPANHAMENTO DAS BARRACAS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/06/2023 | 12640.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/06/2023 | 73620.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/06/2023 | 39058.82 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/06/2023 | 3500.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE KIT DE FOGOS DE ARTIFICIO EM BAIXO RUIDO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ABERTURA DE EVENTO JUNINO SAO JOAO EM PRAÇA PUBLICA, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 28/06/2023 | 6040.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 28/06/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 28/06/2023 | 18738.59 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 28/06/2023 | 3500.00 | 47254120000189 | MATTEUS MARCONE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 100 UND DE PIZZAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA TERRA DOS FORTES, REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO EM APRESENTAÇAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 28/06/2023 | 50.00 | 00002298103496 | MANOEL DARIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A LIVRAMENTO-PB, EM 26 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 28/06/2023 | 50.00 | 00079782230430 | UBIRACY BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A LIVRAMENTO-PB, EM 26 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 28/06/2023 | 3960.00 | 09380015000105 | ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 06/2023, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/06/2023 | 3960.00 | 08749467000140 | FUNDAÇAO RITA SUASSUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 06/2023, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/06/2023 | 6040.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/06/2023 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/06/2023 | 1788.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/06/2023 | 180.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A MOSSORO-RN, NO DIA 29 DE JUNHO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 28/06/2023 | 2000.00 | 00005136519428 | AUGUSTINHO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS TENDAS EM EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003684 | 28/06/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, COM EMISSAO DE ORIENTAÇOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/06/2023 | 8680.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/06/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/06/2023 | 44685.23 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/06/2023 | 3960.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/06/2023 | 4488.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/06/2023 | 12055.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/06/2023 | 2640.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/06/2023 | 6040.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/06/2023 | 8730.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/06/2023 | 10560.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 28/06/2023 | 18218.52 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/06/2023 | 80.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA: SUA IMPORTANCIA NA EFETIVAÇAO DA PROTEÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/06/2023 | 80.00 | 00070128842407 | HINGRYDD MICKAELLY FELINTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA: SUA IMPORTANCIA NA EFETIVAÇAO DA PROTEÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/06/2023 | 30.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/06/2023 | 5037.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/ EMPREGADOS, PARCELA 01/60, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/06/2023 | 1958.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE PMAQ ENTRE OS ANOS 2015 E 2019, CONFORME PROCESSO Nº 0800588-66.2021.8.15.0091 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0003750 | 29/06/2023 | 1416.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 236 UND DE AGUA ADS SERTAO 20L, EM JUNHO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/06/2023 | 1800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/06/2023 | 21845.14 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/06/2023 | 91554.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/06/2023 | 109646.11 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/06/2023 | 102612.83 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/06/2023 | 421853.71 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/06/2023 | 41547.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/06/2023 | 15840.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/06/2023 | 42500.02 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/06/2023 | 35995.26 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/06/2023 | 105293.96 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENS. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/06/2023 | 1200.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 01 PLACA EM ALUMINIO COM GRAVAÇAO EM BAIXO RELEVO, ACABAMENTO EM VERNIZ PU E BASE EM GRANITO, MEDINDO 60X40 CM, PARA INAUGURAÇAO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA SEVERINO IVO DE ARAUJO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0003748 | 29/06/2023 | 1704.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 284 UND DE AGUA ADS SERTAO 20L, EM JUNHO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0003751 | 29/06/2023 | 2160.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 120 FD DE AGUA MINERAL INDAIA 12X500ML, PARA O CONSUMO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE RUA NESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003744 | 29/06/2023 | 2000.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇAO DE PRANCHAS DE PROJETO DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0003749 | 29/06/2023 | 1062.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 177 UND DE AGUA ADS SERTAO 20L, EM JUNHO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/06/2023 | 2759.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/06/2023 | 10280.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/06/2023 | 11040.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/06/2023 | 10008.18 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/06/2023 | 4353.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/06/2023 | 9287.27 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 29/06/2023 | 12672.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 30/06/2023 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME AGULHAMENTO DE NODULO POR USG, DESTINADO A PACIENTE HEVELEN DAS NEVES MELO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/06/2023 | 14796.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS OLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIOS, REF. A SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/06/2023 | 39070.97 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0003763 | 30/06/2023 | 10000.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA 1733512807 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL POETA HUMBERTO GUEDES, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 24 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0003762 | 30/06/2023 | 3000.00 | 31262873000104 | ACL ACADEMIA E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GINASTICA E MUSCULAÇAO, EM JUNHO/2023, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA INSTITUIDO ATRAVES DA LEI MUN. 347/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/06/2023 | 6353.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/06/2023 | 195.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/06/2023 | 10.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/06/2023 | 1200.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/06/2023 | 2531.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/06/2023 | 493.50 | 03732359002608 | SICOOB PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/06/2023 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 01/07/2023 | 3800.00 | 09165287000184 | VACINA CENTER SERVIÇOS DE VACINA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE FORNECIMENTO DE 02 UND DE VACINA HERPES ZOSTER (SHINGRIX), DESTINADAS AOS MUNICIPES AIRTON DINIZ DE FARIAS E JOEL DA SILVA CUNHA, PACIENTES ONCOLOGICOS E PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 2000567 | 03/07/2023 | 16417.02 | 19226777000105 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 03/07/2023 | 22.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO IVERMECTINA 6 MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 03/07/2023 | 1200.00 | 00007729459426 | KESSIANY LINS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, EM 10 SESSOES, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, EM JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003796 | 03/07/2023 | 152406.50 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, LOCAÇAO DE SONS, SISTEMAS DE ILUMINAÇAO, TELOES DE LED, TENDAS, GERADORES DE ENERGIA, TRELIÇAS BOX, DISCIPLINADORES DE FILA, SEGURANÇA DESARMADA E LOCUÇAO, DESTINADOS AO EVENTO DE SAO JOAO EM PRAÇA PUBLICA, NAS DATAS 23 A 25 DE JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0003767 | 03/07/2023 | 76154.35 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, ATE SUA DESTINAÇAO FINAL, EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 03/07/2023 | 150.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 26 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/07/2023 | 150.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 28 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/07/2023 | 1605.40 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/07/2023 | 304.00 | 00011297984706 | RONALDO MARTINS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RONALDO MARTINS ARAUJO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM 01, 15 E 16 DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0003782 | 03/07/2023 | 1040.40 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 03/07/2023 | 3458.00 | 46684172000122 | TATIANA CARVALHO E SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS AOS PACIENTES: ANGELA ALEXANDRE NASCIMENTO; GERONIMO MESSIAS DA SILVA E LUIZ AMANCIO DA SILVA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/07/2023 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DA UBS I, EM JUNHO/2023, LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDIMO LEITE, S/N, MARIA ALICE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 03/07/2023 | 11822.00 | 46684172000122 | TATIANA CARVALHO E SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS AOS PACIENTES: ANGELA ALEXANDRE NASCIMENTO; GERONIMO MESSIAS DA SILVA; LUIZ AMANCIO DA SILVA; IVANDRO DIONIZIO BRITO; OLGA A. QUEIROZ E IVONORIA BARBOZA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDIMO LEITE, S/N, MARIA ALICE (ANCORA UBS I), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/07/2023 | 13000.00 | 24638518000113 | RENATA FERREIRA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE SESSOES COM O METODO INTENSIVO THERASUIT, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA M. SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/07/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/07/2023 | 280.00 | 00005331745466 | FLAVIO MARCOS ALVES MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE E 01 C/ PERNOITE, EM VIAGEM A SOUSA-PB DURANTE 06 E 07 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇOES, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/07/2023 | 280.00 | 00003889577431 | REJANIO CAMPOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA SEM PERNOITE E 01 C/ PERNOITE, EM VIAGEM A SOUSA-PB, DURANTE OS DIAS 06 E 07 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇOES, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0003783 | 03/07/2023 | 1599.90 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 03/07/2023 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E/OU VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, EM JUNHO/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0003795 | 03/07/2023 | 1010.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, DE PLACA OGE-6490, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/07/2023 | 62.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/07/2023 | 26.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA SANTINA AIRES DE QUEIROZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/07/2023 | 82.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELVIRA VILMA QUEIROZ DINIZ SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 03/07/2023 | 129.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RAYLANE COSTA BEZERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/07/2023 | 56.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GLÓRIA ALVES BRANDÃO DINIZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/07/2023 | 27.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GLÓRIA ALVES BRANDÃO DINIZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/07/2023 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELVIRA VILMA QUEIROZ DINIZ SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/07/2023 | 43.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA SANTINA AIRES DE QUEIROZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/07/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GLÓRIA ALVES BRANDÃO DINIZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/07/2023 | 47.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RAYLANE COSTA BEZERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/07/2023 | 47.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RAYLANE COSTA BEZERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/07/2023 | 47.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELVIRA VILMA QUEIROZ DINIZ SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 03/07/2023 | 150.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA SANTINA AIRES DE QUEIROZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 03/07/2023 | 168.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/07/2023 | 150.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 04/07/2023 | 1100.00 | 00030259282472 | EDGAR FORMUZINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL TRIO EDGAR DO SALGADO, PARA APRESENTAÇAO DE SHOWS ARTISTICO NO EVENTO ARRAIA DO GRUPO VIDA ATIVA, NO DIA 23 DE JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003832 | 04/07/2023 | 343.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA IMPRESSORA EPSON L4160, EM JUNHO/2023, ALOCADA NA SEDE DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003828 | 04/07/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6555, EM JUNHO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003833 | 04/07/2023 | 332.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA IMPRESSORA EPSON L3110, EM JUNHO/2023, ALOCADA NA ESCOLA MANOEL DE FARIAS SOUZA, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 04/07/2023 | 60.54 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0003805 | 04/07/2023 | 2400.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM JUNHO/2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003826 | 04/07/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8085, EM JUNHO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0003829 | 04/07/2023 | 759.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTOS DE TINTA EM MAQUINAS IMPRESSORA EPSON ECOTANK, EM JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ALOCADAS NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003830 | 04/07/2023 | 1431.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE TONER EM MAQUINAS IMPRESSORAS, EM JUNHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ALOCADAS NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 04/07/2023 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 04/07/2023 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003827 | 04/07/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL XEROX 3345, EM JUNHO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 04/07/2023 | 2400.00 | 00005071037424 | JOSE DE ANCHIETA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL OS TRES DE TAPEROA, PARA APRESENTAÇAO DE SHOWS ARTISTICO NO ARRAIA DO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTUPROFISSIONAL INFANTIL, NO DIA 16 DE JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 04/07/2023 | 1600.00 | 00007717498480 | AILTON BARBOZA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL AILTON ARAUJO, PARA APRESENTAÇAO DE SHOWS ARTISTICO NO EVENTO SAUDE NA FEIRA, NO DIA 24 DE JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00037599038434 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL TRIO CARNAUBA, PARA APRESENTAÇAO DE SHOWS ARTISTICO NO ARRAIA DO CAPS, NO DIA 21 DE JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 04/07/2023 | 2000.00 | 00098310690487 | ANTONIO VALDEMAR BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL TOIN PARAIBA, PARA APRESENTAÇAO DE SHOWS ARTISTICO NO ARRAIA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 15 DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0003808 | 04/07/2023 | 3690.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS CLINICAS E POLICLINICAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 04/07/2023 | 1800.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHARA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 UND DE SUPLEMENTO NOVASOURCE SENIOR 1L BAUNILHA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AO MUNICIPE JOSE RODRIGUES SOBRINHO, PESSOA CARENTE E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0003824 | 04/07/2023 | 21600.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (120 C/ FISIOTERAPEUTAS; 30 FONOAUDIOLOGOS; 60 PSICOLOGOS; 30 C/ PSICOPEDAGOGOS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003825 | 04/07/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M 4070FR, EM JUNHO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003831 | 04/07/2023 | 123.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA IMPRESSORA HP M-404DW, EM JUNHO/2023, ALOCADA NA UBS VI, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0003809 | 04/07/2023 | 4000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS COMO PROFISSIONAL QUALIFICADO NA ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003822 | 04/07/2023 | 18925.00 | 23017172000173 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003823 | 04/07/2023 | 10651.74 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0003801 | 04/07/2023 | 28000.00 | 11824659000189 | EDINALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDAS MUSICAIS (ROMULO SANTIAGO; BENA TAPEROA; GAVIOES DA SERRA E RAIZES DE TAPEROA), PARA APRESENTAÇAO NA GRADE DOS SHOWS ARTISTICOS NO SAO JOAO DE RUA, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 04/07/2023 | 3200.00 | 00000741830876 | RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL DE FERNANDO DO ACORDEON, PARA APRESENTAÇAO DE SHOWS ARTISTICO NO EVENTO TARDEZINHA CULTURAL EM PRAÇA PUBLICA, DIA 23 DE JUNHO/2023 REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 04/07/2023 | 1600.00 | 00034035732818 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL DE PAULINHO ALVES, PARA APRESENTAÇAO DE SHOWS ARTISTICO NO EVENTO TARDEZINHA CULTURAL EM PRAÇA PUBLICA, DIA 23 DE JUNHO/2023 REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 04/07/2023 | 3200.00 | 00001304514790 | Fernando Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL DE LIANÇA DO FORRÓ, PARA APRESENTAÇAO DE SHOWS ARTISTICO NO EVENTO TARDEZINHA CULTURAL EM PRAÇA PUBLICA, DIA 24 DE JUNHO/2023 REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 04/07/2023 | 3500.00 | 00007059350438 | FRANCINALDO DOS SONTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DAS BANDAS MAYARA SANTOS E NEGUIN SANFONEIRO, PARA APRESENTAÇAO DE SHOWS ARTISTICO NO EVENTO SAO JOAO EM PRAÇA PUBLICA, NOS DIAS 17 E 24 DE JUNHO/2023, REF. . A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 04/07/2023 | 1600.00 | 00007326953414 | SEBASTIÃO NOBREGA EPAMINONDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL DE BARZINHO NOBREGA, PARA APRESENTAÇAO DE SHOWS ARTISTICO NO EVENTO TARDEZINHA CULTURAL EM PRAÇA PUBLICA, DIA 25 DE JUNHO/2023 REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 04/07/2023 | 2000.00 | 00009440501405 | ISRAEL FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL DO FORRÓ DO MOMENTO, PARA APRESENTAÇAO DE SHOWS ARTISTICO NO EVENTO TARDEZINHA CULTURAL EM PRAÇA PUBLICA, DIA 25 DE JUNHO/2023 REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 04/07/2023 | 1600.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL DE NILVAN E BETO SHOW, PARA APRESENTAÇAO DE SHOWS ARTISTICO NO EVENTO TARDEZINHA CULTURAL EM PRAÇA PUBLICA, DIA 24 DE JUNHO/2023 REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 04/07/2023 | 1000.00 | 00033786333874 | DANIEL JERONIMO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL DE DANIEL PLAY, PARA APRESENTAÇAO DE SHOWS ARTISTICO NO EVENTO TARDEZINHA CULTURAL EM PRAÇA PUBLICA, DIA 23 DE JUNHO/2023 REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 04/07/2023 | 2884.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 UND DE BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA FORMATO CURVO C E 30 UND DE SENSURA IPC DREN. TRANSP., DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 04/07/2023 | 2100.00 | 00009652790494 | RAYANE GONÇALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE 14 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA M. SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 04/07/2023 | 2340.00 | 46057252000158 | REHAB KIDS FISIOTERAPIA PEDIATRICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 13 SESSOES, EM JUNHO/2023, UTILIZANDO O CONCEITO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00071922598291 | ANA CLAÚDIA MARTINS BRITO FURTADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA C/ CONCEITO BOBATH E LINGUAGEM BASEADA NA CIENCIA ABA, EM 08 SESSAO, DESTINADA AO PACIENTE BERNARDO MARQUES SOBRAL, EM JUNHO/2023, MENOR E FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2000574 | 04/07/2023 | 21249.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (50 C/ GINECOLOGISTAS E 53 C/ PEDIATRAS; 30 C/ CARDIOLOGISTAS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 05/07/2023 | 2000.00 | 11901654000102 | INTERVIDA CLINICA DE ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR E BRINQUEDOTECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE 20 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA, REALIZADAS ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2023, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, MEDIANTE DECISAO JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 05/07/2023 | 265.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 CIL. DE OXIGENIO MED. PPU; 01 CIL. OXIGENIO MED. 10M3, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 05/07/2023 | 2700.00 | 00009505160402 | JOSE RODRIGO PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX JOY BLACK, DE PLACA RLT-4I25, RENAVAM 01264038841, 2001, CHASSI 9BGKD48U0MB242996, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 05/07/2023 | 5000.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MICROONIBUS, 2005, CITROEN/JUMPER MBS 33M16, RENAVAN: 00852153290, DE PLACA MYX-9H04, DESTINADA AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), EM JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 05/07/2023 | 750.00 | 00008100655413 | TIAGO GILSON MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS/NXR160, DE PLACA RLT-9A68, RENAVAM 01275914176, 2021, CHASSI 9C2KD0810NR105220, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 05/07/2023 | 120.00 | 00002979698466 | BYANCA FERNANDES MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS, DESTINADAS A PROCURADORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A SOLEDADE-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 05/07/2023 | 3600.00 | 00010528366408 | JOSE CLEISON ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL CLAYSON ANDRDE, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 25 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 05/07/2023 | 300.00 | 00008251585406 | JOCENILDO SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "AVAI FC DE TAPEROA" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM PARTIDA PELA COPA REGIONAL REALIZADA NO DIA 09/07/2023 NESTA CIDADE, REF. A SECRETARIADE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00087348381472 | GELVANIA MARIA GONZAGA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO REFERENTE A 1º COLOCAÇAO NO CONCURSO CULTURAL "ARRASTA-PE NA MINHA RUA" DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A RUA SOLON DE LUCENA, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00035087269400 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO REFERENTE A 2º COLOCAÇAO NO CONCURSO CULTURAL "ARRASTA-PE NA MINHA RUA" DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A RUA CICERO DE FARIA, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 05/07/2023 | 700.00 | 00009791222444 | WANDA EMANUELLA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO REFERENTE A 3º COLOCAÇAO NO CONCURSO CULTURAL "ARRASTA-PE NA MINHA RUA" DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A RUA MANOEL DANTAS VILAR, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 05/07/2023 | 3500.00 | 50268924000141 | MARQUES JADYE RAMOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM ARQUITETURA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003846 | 05/07/2023 | 5000.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003847 | 05/07/2023 | 5000.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 05/07/2023 | 2600.00 | 00006791343443 | CLEBER BONIFACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO VW SAVEIRO CL, DE PLACA MMS-6955, RENAVAM 00653773226, 1996, CHASSI 9BWZZZ308TP032064, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 05/07/2023 | 120.00 | 00003527881433 | FRANCISCO RONALDO BEZERRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIA AO SECRETARIO DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A SOLEDADE-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0003834 | 05/07/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 05/07/2023 | 2800.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRADA FIRE CE FLEX, RENAVAM 00958997624, 2008, PARA AS ATIVIDADES DA VIG. AMBIENTAL, DURANTE A CAMPANHA DE CHAGAS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 05/07/2023 | 150.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 04 DE JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 05/07/2023 | 60.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06/07/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 05/07/2023 | 60.00 | 00010173113400 | CLARISSA MARIA CARDOSO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SUPERITENDENTE DE ATEND. MED. COMPLEXIDADE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06/07/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 05/07/2023 | 3000.00 | 00001952772443 | JOÃO RIBEIRO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOAO MOTA DA SILVA, Nº 30, CENTRO, EM JUNHO/2023, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ESF-I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003859 | 05/07/2023 | 1800.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 05/07/2023 | 100.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS, PARA SERVIDORA MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARA A SOLEDADE-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 05/07/2023 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 05/07/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0003835 | 05/07/2023 | 4500.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO DIGITAL, COM A PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM ALTA QUALIDADE (FULL HD OU SUPERIOR) TRATADOS EM SOFTWARES DE EDIÇAO PROFISSIONAL EM FORMATO DIMENSIONADO PARA AS MIDIAS SOCIAIS, REF. AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/07/2023 | 2000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA REALIZADO A SERVIÇO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/07/2023 | 2000.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTO MÉDICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA REALIZADO A DISPOSIÇAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00070128587458 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA DESARMADA EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00010355041464 | JOSÉ WELLINGTON SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA DESARMADA EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 05/07/2023 | 1500.00 | 49875439000157 | PEDRO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇAO E MONTAGEM DE MOVEIS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000192022 | 0003857 | 05/07/2023 | 4000.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, EM JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0003882 | 05/07/2023 | 8000.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) DOS INFORMAÇOES DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 100 HORAS NO MES DE JUNHO/2023, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0003839 | 05/07/2023 | 4500.00 | 49015579000155 | 49.015.579 LAIS ELIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇAO, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, PLANEJAMENTO, ASSESSORIA DE IMPRENSA E EXECUÇAO DE ESTRATEGIAS E PROJETOS DE RELAÇOES PUBLICAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, EM JUNHO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0003840 | 05/07/2023 | 2000.00 | 49174090000126 | 49.174.090 LUCIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCUÇAO DE EVENTOS, GRAVAÇAO DE PROPAGANDAS, VINHETAS, DIVULGAÇAO DE OBRAS E AVISOS DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, PARA DISPONIBILIZAÇAO EM RADIOS E/OU EQUIPAMENTOS DE SOM MOVEL, EM JUNHO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 05/07/2023 | 750.00 | 00002663762407 | PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS/NXR160, DE PLACA QSL-2D58, RENAVAM 01212123570, 2019, CHASSI 9CKD0810KR242066, PARA AS ATIVIDADES EXTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0003861 | 05/07/2023 | 1320.00 | 23033693000114 | HEITOR BARBOZA SILVA 09424259441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO TECNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 05/07/2023 | 240.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DUAS DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A SOLEDADE-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 05/07/2023 | 800.00 | 00008508171455 | ANA FLÁVIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 05/07/2023 | 800.00 | 00013600780450 | DAVID ALVES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM BIOLOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 05/07/2023 | 800.00 | 00006788776458 | ELIS REGINA RAMOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 05/07/2023 | 800.00 | 00001706368445 | JANIELLY ERIKA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 05/07/2023 | 800.00 | 00014435511479 | JOANA DARC DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 05/07/2023 | 600.00 | 00015850743499 | JOSÉ HENRIQUE DE LIMA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 05/07/2023 | 800.00 | 00006083568404 | MARIA NAZARÉ ADILANE GUEDES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 05/07/2023 | 800.00 | 00012516664427 | MARIA VITÓRIA BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 05/07/2023 | 800.00 | 00012689184400 | MAYARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 05/07/2023 | 600.00 | 00016098466483 | MICAELY GUEDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 05/07/2023 | 600.00 | 00016732796437 | MARIA ALICE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 05/07/2023 | 800.00 | 00013632178445 | EVILIN DO NASCIMENTO RIBEIRO POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 05/07/2023 | 800.00 | 00015177380408 | JOSÉ EMMANUEL FREITAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO (NIVEL SUPERIOR), EM JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 05/07/2023 | 600.00 | 00016522031418 | MARIA MADALENA DOMINGOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNA PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVÉL MEDIO), EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 05/07/2023 | 600.00 | 00012307003401 | ANA BEATRIZ SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 05/07/2023 | 800.00 | 00010044636423 | FABRICIA SORAYA OLIVEIRA DINIZ CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 05/07/2023 | 600.00 | 00010104762462 | LÁZARO DEIVID DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 05/07/2023 | 600.00 | 00010304786438 | LUCIANA BONIFACIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNA PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVÉL MEDIO), EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 05/07/2023 | 800.00 | 00013705517465 | NADJA GHEANNE BARBOZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 05/07/2023 | 800.00 | 00036525425840 | SALETE CORREIA CELESTINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 05/07/2023 | 800.00 | 00007193575430 | SHIENA ANDREZZA BEZERRA BARRETO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 05/07/2023 | 600.00 | 00012307544402 | FERNANDA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 05/07/2023 | 600.00 | 00017975416410 | PAULO EMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 05/07/2023 | 600.00 | 00016894614466 | MARIA VICTORIA CAMPOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 05/07/2023 | 190.00 | 00002298103496 | MANOEL DARIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO AO JUNCO DO SERIDO-PB, EM 29 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 05/07/2023 | 100.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 28/06 E 01/07/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 05/07/2023 | 340.00 | 00079782230430 | UBIRACY BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 2X, AREIA 1X E JUNCO DO SERIDO 1X C/ PERNOITE, ENTRE OS DIAS 28/06 E 01/07/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 05/07/2023 | 310.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS, SENDO UMA C/ PERNOITE, A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL "ACOLHER E CONHECER" E DA 178º REUNIAO ORDINARIA DA CIB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003912 | 06/07/2023 | 952.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 08 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 06/07/2023 | 900.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 06/07/2023 | 70.00 | 00003852447461 | ILMA LORENA MEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIA MUNICIPAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM 06 DE JULHO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONQUISTA DO SELO UNICEF, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0003900 | 06/07/2023 | 3400.00 | 50236441000165 | MARIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS, EM 04 DE JULHO/2023, REF. SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 06/07/2023 | 60.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | MANUTENCAO DA EDUCACAO - AQUISICAO DE GAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003914 | 06/07/2023 | 1904.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 16 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0003916 | 06/07/2023 | 4250.00 | 50236441000165 | MARIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, DURANTE EVENTO DE INAUGURAÇAO DA EMEF SEVERINO IVO DE ARAUJO, EM 03 DE JULHO/2023, REF. SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 06/07/2023 | 1500.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVES DO PORTAL WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E RESPECTIVAS REDES SOCIAIS, EM JUNHO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003913 | 06/07/2023 | 595.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 06/07/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003915 | 06/07/2023 | 476.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 06/07/2023 | 3980.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME PET-CT, DESTINADO AO PACIENTE PAULO CEZAR DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUTENCAO DA FEIRA DE ANIMAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 06/07/2023 | 800.00 | 00002507908742 | FRANCISCO ARNALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL CHICO GAVIAO, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO EM EVENTO REALIZADO NA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/07/2023 | 1400.00 | 00001410897419 | DAMIAO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇAO NOS DESSALINIZADORES NAS COMUNIDADES RURAIS DO ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA E JATOBA DA SERRA, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 06/07/2023 | 2500.00 | 00010801663431 | VINYCIUS RUFINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ALTERAÇAO EM PROJETO DO SUMIDOURO PARA A OBRA DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 06/07/2023 | 560.00 | 00016372487411 | JORGE HENRIQUE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DOS CURRAIS DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REF. A 08 DIARIAS, RELATIVO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 06/07/2023 | 1330.00 | 00071025481410 | ANTONIO ALCIVAN FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DAS ESTRUTURAS DA FEIRA DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, REF. A 19 DIARIAS, RELATIVO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 06/07/2023 | 2500.00 | 00005816322494 | GILDOMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, PRESTADOS DURANTE OS EVENTOS RELACIONADOS AO SAO JOAO DE RUA 2023, NESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 06/07/2023 | 3200.00 | 00009177271424 | ROMERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL BEBEL SILVA, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 24 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA,ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 06/07/2023 | 630.00 | 00016577557462 | BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇAO DE CONTEUDO E DIVULGAÇAO NAS REDES SOCIAIS (REELS E STORIES) DURANTE OS EVENTOS DE SAO JOAO EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 06/07/2023 | 1500.00 | 00007360298423 | MARIA JAQUELINE ALVES SANTOS CATANDUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO E DIVULGAÇAO NAS REDES SOCIAIS DURANTE OS EVENTOS DE SAO JOAO EM PRAÇA PUBLICA 2023, NESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 06/07/2023 | 1200.00 | 00013396389409 | ANA BEATRIZ VILAR GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO E DIVULGAÇAO NAS REDES SOCIAIS DURANTE OS EVENTOS DE SAO JOAO EM PRAÇA PUBLICA 2023, NESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 06/07/2023 | 2000.00 | 00010801663431 | VINYCIUS RUFINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PROJETO ELETRICO DAS ESTRUTURAS MONTADAS PARA REALIZAÇAO DO SAO JOAO EM PRAÇA PUBLICA 2023, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 06/07/2023 | 1500.00 | 00002291315498 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PALCO DE EVENTOS, DURANTE OS FESTEJOS DE SAO JOAO DE RUA 2023, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 06/07/2023 | 3500.00 | 00011252060475 | MARIA EMILIA DE FREITAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PROJETO AMBIENTAL PARA REALIZAÇAO DO SAO JOAO EM PRAÇA PUBLICA 2023, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 06/07/2023 | 1200.00 | 00070128942452 | MARIA CLARA GOUVEIA E SERGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇAO DE CONTEUDO E DIVULGAÇAO NAS REDES SOCIAIS DURANTE O EVENTO SAO JOAO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003927 | 06/07/2023 | 995.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOM DE PEQUENO PORTE, PARA APRESENTAÇAO ABERTA AO PUBLICO DA QUADRILHA TERRA DOS FORTES, EM 23/06/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003928 | 06/07/2023 | 995.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOM DE PEQUENO PORTE, PARA APRESENTAÇAO ABERTA AO PUBLICO DA QUADRILHA TERRA DOS FORTES, EM 12/06/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003929 | 06/07/2023 | 995.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOM DE PEQUENO PORTE, PARA EVENTO DA CANTORIA EM ALUSAO AOS 110 ANOS DO POETA CANHOTINHO, EM 28/04/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00014391468450 | JOAO VICTOR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 06/07/2023 | 1320.00 | 49904962000164 | 49.904.962 EDWIN LUISI AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 06/07/2023 | 1320.00 | 49828357000151 | 49.828.357 MARIA MICHELINE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 06/07/2023 | 1320.00 | 49829037000116 | 48.829.037 MONICA ALEIDE RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 06/07/2023 | 1320.00 | 40690175000192 | ROSILDO DE QUEIROZ DINIZ 02423117418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE INFORMATICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 06/07/2023 | 1320.00 | 50613134000156 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE MUSICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000577 | 06/07/2023 | 4195.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JUNHOO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 07/07/2023 | 20466.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 07/07/2023 | 15810.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 07/07/2023 | 3400.00 | 36190898000155 | MATHEUS ALAN ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORPO DE BOMBEIRO CIVIL, PRESTADOS DURANTE OS EVENTOS JUNINOS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO NOTURNO, ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE JUNHO/2023 REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 07/07/2023 | 1500.00 | 33706786000116 | URSULA RAPHAELE PIMENTA 70222078466 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COMIDAS TIPICAS REGIONAIS PARA AS ATRAÇOES ARTISTICAS, EQUIPES DE APOIO, AUTORIDADES E CONVIDADOS, DURANTE O EVENTO SAO JOAO EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 E 25 DE JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 07/07/2023 | 149.75 | 00004349092463 | FRANCISCO SOARES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA SOFIA L. SOARES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 05 DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 07/07/2023 | 120.00 | 00006108395435 | EDIGLEY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELO MENOR ANTONIO MARIANO F. BISNETO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 05 DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0003946 | 07/07/2023 | 1695.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 113 KG DE BOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003958 | 07/07/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFH-6H91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003959 | 07/07/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLV-4G34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003961 | 07/07/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9D19, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 07/07/2023 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9D19, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 07/07/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 07/07/2023 | 2850.00 | 00052714713491 | OZANIRA INES VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO TORTAS, DOCES ARTESANAIS, DRINKS E SUCOS NATURAIS, DURANTE AS APRESENTAÇOES ARTISTICO/ CULTURAIS NAS COMEMORAÇOES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0003949 | 07/07/2023 | 1140.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 76 KG DE BOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 07/07/2023 | 607.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM JUNHO/2023, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 07/07/2023 | 36068.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO (GAB/OGM/PGM/SECOP/SECOI/SEAD/SEFIP/SEINFRA/SEBES/SACTMA/SETCEL/SESEG), REF. A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | CONST. AMPL. RECUP. E MANT. DA SEDE DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003984 | 07/07/2023 | 24363.56 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO TRE, ONDE FUNCIONARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 10177/2022 E TP 0004/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | CONST. AMPL. RECUP. E MANT. DA SEDE DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003990 | 07/07/2023 | 37375.10 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇAO DO ADITIVO, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO TRE, ONDE FUNCIONARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 10177/2022 E TP 0004/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 07/07/2023 | 60.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. RANDERSON GABRIEL LOURENÇO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 07/07/2023 | 51.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 07/07/2023 | 87.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIANE DA SILVA RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 07/07/2023 | 109.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELISANGELA ALVES SILVA SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 07/07/2023 | 73.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JULIANA MARIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 07/07/2023 | 92.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ CARLOS GOMES XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 07/07/2023 | 39.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALQUÍRIA VANESSA CIRILO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0003947 | 07/07/2023 | 1635.00 | 33466987000193 | AVANY DE ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 109 KG DE BOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 07/07/2023 | 53.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELVIRA VILMA QUEIROZ DINIZ SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 07/07/2023 | 62.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 07/07/2023 | 77.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LEONIEDE RODRIGUES NUNES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 07/07/2023 | 63.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GEDEANE PEREIRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 07/07/2023 | 90.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE FÁTIMA DA COSTA MARINHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 07/07/2023 | 63.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE JESUS SILVA TARGINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 07/07/2023 | 50.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 07/07/2023 | 84.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TÁSSIA KELLY RIBEIRO PEREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 07/07/2023 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PERIERA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 07/07/2023 | 29.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PERIERA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003962 | 07/07/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C99, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 07/07/2023 | 60.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 07/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSIANE DA SILVA RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 07/07/2023 | 96.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JULIANA MARIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003966 | 07/07/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY, DE PLACA QFM-8489, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 07/07/2023 | 101.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ CARLOS GOMES XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 07/07/2023 | 98.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALQUÍRIA VANESSA CIRILO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 07/07/2023 | 65.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 07/07/2023 | 47.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LEONEIDE RODRIGUES NUNES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 07/07/2023 | 48.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GEDEANE PEREIRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 07/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE FÁTIMA DA COSTA MARINHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 07/07/2023 | 94.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE JESUS SILVA TARGINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 07/07/2023 | 90.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 07/07/2023 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TÁSSIA KELLY RIBEIRO PEREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 07/07/2023 | 47.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 07/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/07/2023 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2020, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 07/07/2023 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 07/07/2023 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 07/07/2023 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2020, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/07/2023 | 48.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 07/07/2023 | 84.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CASA DA COSTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 08/07/2023 | 48.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. RANDERSON GABRIEL LOURENÇO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 08/07/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 08/07/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELISANGELA ALVES SILVA SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 08/07/2023 | 378.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 08/07/2023 | 46410.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (ENS. FUND./ APOIO ENS. FUND./ COM), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/ 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 08/07/2023 | 11159.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (ENS. INF./ APOIO ENS. INF.), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003991 | 08/07/2023 | 24046.00 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 08/07/2023 | 1688.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 08/07/2023 | 1363.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 08/07/2023 | 1839.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 08/07/2023 | 655.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 08/07/2023 | 2039.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/07/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 10/07/2023 | 37972.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 10/07/2023 | 52584.90 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 10/07/2023 | 5034.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 10/07/2023 | 17726.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 10/07/2023 | 1060.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 10/07/2023 | 4170.98 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 10/07/2023 | 17574.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 10/07/2023 | 4344.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 10/07/2023 | 48987.70 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 10/07/2023 | 14017.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000590 | 10/07/2023 | 42661.02 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 7.098,34 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004047 | 10/07/2023 | 268.95 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 44,75 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0004006 | 10/07/2023 | 630.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 07 HORAS, REF. A JUNHO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/07/2023 | 7062.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004039 | 10/07/2023 | 3264.27 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 543,14 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/07/2023 | 16368.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004034 | 10/07/2023 | 11043.05 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.034,22 LITROS DE GASOLINA COMUM E 857,44 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00006213351779 | ALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA, EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA DE ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/07/2023 | 3564.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004036 | 10/07/2023 | 47772.14 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 191,17 LITROS DE GASOLINA COMUM E 8.281,21 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0004007 | 10/07/2023 | 180.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 02 HORAS, REF. A JUNHO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/07/2023 | 8349.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004046 | 10/07/2023 | 7171.91 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.193,33 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 0004005 | 10/07/2023 | 2100.00 | 43497574000120 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO EM GESTAO EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0004009 | 10/07/2023 | 1742.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 19 HORAS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A JUNHO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004044 | 10/07/2023 | 2878.39 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 511,26 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004045 | 10/07/2023 | 20769.18 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.769,80 LITROS DE GASOLINA COMUM E 732,27 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004004 | 10/07/2023 | 43981.79 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 7.812,04 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0004010 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 15 HORAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. A JUNHO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/07/2023 | 10922.56 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/07/2023 | 49665.65 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENS. FUND. FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/07/2023 | 200362.29 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENS. FUND. FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/07/2023 | 17391.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENS. INF. FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/07/2023 | 52646.89 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENS. INF. FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004040 | 10/07/2023 | 174.47 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 29,03 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004048 | 10/07/2023 | 9182.14 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004011 | 10/07/2023 | 4000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/07/2023 | 17325.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/07/2023 | 726.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004035 | 10/07/2023 | 502.14 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 83,55 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/07/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/07/2023 | 4092.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/07/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS PENSIONISTAS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/07/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/07/2023 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/07/2023 | 6616.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/07/2023 | 10619.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0004008 | 10/07/2023 | 900.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 10 HORAS, REF. A JUNHO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/07/2023 | 4950.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/07/2023 | 8698.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004037 | 10/07/2023 | 16444.37 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.736,16 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/07/2023 | 900.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL QUE TEM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E REINSERI-LOS SOCIAL SOCIALMENTE, REF. AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2023, RELATIVO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004062 | 11/07/2023 | 1785.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 127,5 KG DE PAO REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2023, DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (COMPLEMENTO A NOTA FISCAL 2286/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/07/2023 | 650.00 | 00008741835450 | JESSICA DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A SAO PAULO-SP, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 11/07/2023 | 9950.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMPLETOS DE FUNERAL DE ALBERTO GALDINO DA SILVA 04/03/23; JEFERSON DE CARVALHO SOBRAL 06/03/23; SEBASTIAO RAMOS SOARES 11/04/23; JOSE HERCILIO MARCIANO 07/05/23, ESTES ERAM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/07/2023 | 1750.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CINCO COROAS DE FLORES NATURAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 11/07/2023 | 770.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/07/2023 | 2476.07 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/07/2023 | 1217.17 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 11/07/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/07/2023 | 150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE JULHO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0004051 | 11/07/2023 | 1350.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO INSTITUCIONAL E MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ESTAGIOS NESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004053 | 11/07/2023 | 4287.57 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004056 | 11/07/2023 | 4400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEUS 235/75R17, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS M.B. OF 1519, DE PLACA QSJ-4J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004058 | 11/07/2023 | 2380.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 170 KG DE PAO REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2023, DURANTE AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004052 | 11/07/2023 | 2261.49 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004063 | 11/07/2023 | 2030.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 145 KG DE PAO REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2023, DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 11/07/2023 | 3275.02 | 00055464483420 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE ANA MARIA DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004074 | 11/07/2023 | 42661.02 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 7.098,34 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004076 | 11/07/2023 | 9754.69 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0004077 | 11/07/2023 | 11343.82 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/07/2023 | 150.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 10 DE JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/07/2023 | 1505.00 | 00067496121487 | MARIA DOS ANJOS POMPEU DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE FIGURINO PARA A QUADRILHA JUNINA DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS, REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0004064 | 11/07/2023 | 152076.50 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, LOCAÇAO DE SONS, SISTEMAS DE ILUMINAÇAO, TELOES DE LED, TENDAS, GERADORES DE ENERGIA, TRELIÇAS BOX, DISCIPLINADORES DE FILA, SEGURANÇA DESARMADA E LOCUÇAO, DESTINADOS AO EVENTO DE SAO JOAO EM PRAÇA PUBLICA, NAS DATAS 23 E 25 DE JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0004065 | 11/07/2023 | 12000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL DIDA PACHEQUINHO, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 23 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO , CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 11/07/2023 | 1600.00 | 36035492000106 | MARCIO ALEXANDRE MARINHO DE MOURA 49767585400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTALAÇAO DO SISTEMA DE CAMERAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO MONITORAMENTO DO EVENTO SAO JOAO EM PRAÇA PUBLICA, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0004054 | 11/07/2023 | 18000.00 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 100 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0004057 | 11/07/2023 | 5040.00 | 00015474741499 | ANTONIO ARTHUR NEVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 28 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 11/07/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000592 | 11/07/2023 | 16772.82 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2000593 | 11/07/2023 | 29474.72 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2000594 | 11/07/2023 | 9928.05 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2000595 | 11/07/2023 | 17802.51 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 11/07/2023 | 87.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CASA DA COSTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL P/PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004067 | 11/07/2023 | 2553.82 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A JUNHO/2023, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 12/07/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000598 | 12/07/2023 | 9459.52 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000599 | 12/07/2023 | 11534.90 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2000600 | 12/07/2023 | 6150.00 | 37182085000186 | NEGI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 PC MICRO MOTOR COM CONECTIVIDADE LOCALIZADOR APICAL, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 2000601 | 12/07/2023 | 28682.46 | 42092779000162 | R S CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE I, CONFORME CONTRATO Nº 000155/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00052023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004091 | 12/07/2023 | 5458.00 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004092 | 12/07/2023 | 16648.76 | 37610522000115 | GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0004085 | 12/07/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, EM JUNHO/2023, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 12/07/2023 | 403.00 | 00001922869430 | TEREZINHA HENRIQUE LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE TEREZINHA HENRIQUE LOURENÇO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO NOS DIAS 16 DE JUNHO E 03 E 10 DE JULHO/2023, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 12/07/2023 | 110.04 | 00079786081404 | FABIO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE FABIO FRANCISCO MACIEL, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DA SUA FILHA, EM 06 DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/07/2023 | 25000.00 | 30926250000118 | J&A SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE HERNIA DISCAL LOMBAR X 1 - LAMINECTOMIA X 1, DESTINADA A MUNICIPE CARENTE E QUE APRESENTOU ESTA NECESIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 12/07/2023 | 80.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 12/07/2023 | 70.00 | 00006907607441 | JONH SERGIO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 12/07/2023 | 502.44 | 00004755165407 | MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 12/07/2023 | 253.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/07/2023 | 133.00 | 03732359002608 | SICOOB PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/07/2023 | 65.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 13/07/2023 | 6453.69 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 13/07/2023 | 2894.87 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 13/07/2023 | 34375.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASES, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 30/06/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 13/07/2023 | 10.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 13/07/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1062163-53/2018/CAIXA, PARA 31/04/2024, EM CONVENIO COM O MINISTERIO DA CIDADANIA - ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/07/2023 | 584.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/07/2023 | 13690.86 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETENCIA 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 13/07/2023 | 8790.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 06/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/07/2023 | 42370.29 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 06/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 13/07/2023 | 13199.52 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 06/2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/07/2023 | 160953.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 06/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 13/07/2023 | 3164.00 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 06/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 13/07/2023 | 1500.00 | 50612905000190 | ANA CLAUDIA CAVALCANTI QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ENSINO DE ARTE E CULTURA NA CRECHE MUNICIPAL PROF. ADELAIDE ANDRADE MACIEL, EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 13/07/2023 | 80.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 13/07/2023 | 70.00 | 00006907607441 | JONH SERGIO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/07/2023 | 100.00 | 00003988646407 | OSMAR VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO EM VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 2X, EM 22 E 24 DE MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004113 | 13/07/2023 | 99399.19 | 42176791000155 | H & G CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇAO DO ADITIVO 003/2023, REF. AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLA NA COMUNIDADE JATOBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10175/2022 E TP 0006/2022, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 13/07/2023 | 6719.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 13/07/2023 | 12163.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 13/07/2023 | 2868.31 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REF. A COMPETENCIA 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 13/07/2023 | 25761.65 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, REF. A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 13/07/2023 | 33516.70 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS, REF. A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 13/07/2023 | 11794.91 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO, REF. A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 13/07/2023 | 2284.02 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS, REF. A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 13/07/2023 | 531.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - FARMACIA BASICA, REF. A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 13/07/2023 | 1738.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - NASF, REF. A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 13/07/2023 | 11526.35 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA, REF. A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 13/07/2023 | 1593.50 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA, REF. A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 13/07/2023 | 7091.09 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU, REF. A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 13/07/2023 | 23595.93 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS, REF. A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 13/07/2023 | 1062.34 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 13/07/2023 | 4089.99 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REF. A COMPETENCIA 06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 14/07/2023 | 80.00 | 00002979698466 | BYANCA FERNANDES MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A PROCURADORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JULHO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 14/07/2023 | 435.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 14/07/2023 | 634.80 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 14/07/2023 | 698.54 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 2000615 | 14/07/2023 | 217.90 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 2000616 | 14/07/2023 | 2394.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 2000617 | 14/07/2023 | 4347.80 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 2000618 | 14/07/2023 | 2500.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 2000619 | 14/07/2023 | 2390.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2000620 | 14/07/2023 | 10998.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE DESTILADOR DE AGUA BIOTRON E 03 UND DE AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ALT, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/07/2023 | 193.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, EM JUNHO/2023, LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, TERRA NOVA, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/07/2023 | 297.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, EM JULHO/2023, LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, TERRA NOVA, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/07/2023 | 4200.00 | 00009503559413 | SILVANO FONSÊCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO, REFERENTE A 42 DIARIAS, NAS ATIVIDADES DE RECUPERAÇAO E CONSTRUÇAO DE CAIXAS DE ESGOTO PERTENCENTES AO MUNICIPIO, RELATIVO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/07/2023 | 390.60 | 00013739029498 | ATTOS NORRAN PEREIRA VALENTIM DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO AUXILIAR ( CLASSE A ), EM JUNHO E JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 14/07/2023 | 390.60 | 00002664505475 | VERONICA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOÃO EMANOEL DE GOUVEIA NETO, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA ( CLASSE A ), EM JUNHO E JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 14/07/2023 | 390.60 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA LUIZ FELIPE VIEIRA DA SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM JUNHO E JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 14/07/2023 | 390.60 | 00002534717456 | IVONEIDE CARDOSO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA MARIA EDUARDA CARDOSO DOS SANTOS, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA ( CLASSE A ), EM JUNHO E JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 14/07/2023 | 390.60 | 00004828464450 | IZABEL CRISTINA GOMES XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA FERNANDO XAVIER DE SOUZA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO ACORDEONISTA (CLASSE A), EM JUNHO E JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 14/07/2023 | 781.20 | 00009436703490 | GISLAINE GOMES CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA ALBERTH VINICIUS FARIAS NEVES, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE B), EM JUNHO E JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 14/07/2023 | 781.20 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO ARQUIVISTA (CLASSE B), EM JUNHO E JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/07/2023 | 781.20 | 00004346860427 | RITA DE CASSIA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA GUSTAVO CORDULINO DA SILVA VILAR, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE B), EM JUNHO E JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 14/07/2023 | 781.20 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM JUNHO E JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 14/07/2023 | 781.20 | 00014464971431 | CARLOS ANTONIO UMBELINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE B), EM JUNHO E JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/07/2023 | 1302.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE C), EM JUNHO E JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 14/07/2023 | 1302.00 | 00004296762125 | IVANDRO LUIZ ALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM JUNHO E JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 14/07/2023 | 1302.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOSE FERNANDO VIEIRA DA SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE C), EM JUNHO E JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 14/07/2023 | 1302.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA(CLASSE C), EM JUNHO E JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 14/07/2023 | 1302.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY GOUVEIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROBONISTE (CLASSE C), EM JUNHO E JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 14/07/2023 | 1302.00 | 00004756156460 | VICENTINA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA VICTOR EMANOEL ANDRADE DE LIMA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE C), EM JUNHO E JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/07/2023 | 1302.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA (CLASSE C), EM JUNHO E JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/07/2023 | 150.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 06 DE JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRES. EPITACIO PESSOA, Nº 265, CENTRO (ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/07/2023 | 43.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL, EM JULHO/2023, LOCALIZADO NA AV. EPITACIO PESSOA, Nº 265, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/07/2023 | 61.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 157, CENTRO (CAPS), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 14/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 157, CENTRO (CAPS), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004134 | 14/07/2023 | 1920.00 | 00070269236414 | ADRIANA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 100 KG DE CARNE SUINA (CARCAÇA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004141 | 14/07/2023 | 1100.00 | 36150568000136 | ANA CAROLINA DIAS LIMEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ARENA PARA PRATICA DESPORTIVA DOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL DE FARIAS SOUZA, ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2023, DURANTE 10 HORAS, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/07/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 14/07/2023 | 70.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, PARA SERVIDORA MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JULHO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/07/2023 | 400.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CASA DA COSTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/07/2023 | 47.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/07/2023 | 70.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC, ATE JOAO PESSOA-PB, EM 18 DE JUNHO/2023, PARA RECEBIMENTO DE RGS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 17/07/2023 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA EMILIANO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 17/07/2023 | 65.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. KARINA SOARES BESERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 17/07/2023 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. HELENA BEZERRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 17/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. HELENA BEZERRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 17/07/2023 | 117.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARLEIDE BEZERRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 17/07/2023 | 123.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERUZA VILAR DE ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/07/2023 | 65.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 17/07/2023 | 158.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ELTON DE SOUZA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 17/07/2023 | 59.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEFA TEODOMIRO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/07/2023 | 65.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CHRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 17/07/2023 | 50.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. HOZANA GUADALUPE ALVES BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/07/2023 | 54.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/07/2023 | 88.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JONES ALEIXO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 17/07/2023 | 47.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JONES ALEIXO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSÉ ALVES ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF.A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 17/07/2023 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/07/2023 | 51.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 17/07/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSÉ ALVES ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 17/07/2023 | 160.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS, A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO TRATANDO SOBRE O PROCAD, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 17/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 17/07/2023 | 140.00 | 00070128842407 | HINGRYDD MICKAELLY FELINTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DUAS DIARIAS A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO TRATANDO SOBRE O PROCAD, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/07/2023 | 140.00 | 00005466019445 | IONEIDE ANGELA CALIXTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DUAS DIARIAS A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO TRATANDO SOBRE O PROCAD, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 17/07/2023 | 53.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DORACI DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 17/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CELI RENALLY FERNANDES DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 17/07/2023 | 138.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARLEIDE BEZERRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 17/07/2023 | 15.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 17/07/2023 | 71.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. KARINA SOARES BESERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 17/07/2023 | 61.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. HELENA BEZERRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 17/07/2023 | 156.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOVENTINA MARIA DA SILVA LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 17/07/2023 | 44.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ELTON DE SOUZA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 17/07/2023 | 64.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSÉ CALISTO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 17/07/2023 | 67.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEFA TEODOMIRO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 17/07/2023 | 64.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEFA TEODOMIRO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 17/07/2023 | 97.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSÉ CALISTO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 17/07/2023 | 11.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CHRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 17/07/2023 | 19.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 17/07/2023 | 35.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 17/07/2023 | 50.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 17/07/2023 | 16.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSÉ ALVES ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 17/07/2023 | 134.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CELI RENALLY FERNANDES DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 17/07/2023 | 64.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA EMILIANO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/07/2023 | 102.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DORACI DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 17/07/2023 | 130.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERUZA VILAR DE ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/07/2023 | 25.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CHRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 17/07/2023 | 16228.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 17/07/2023 | 250.00 | 00060933895615 | EMANUEL ATENAGORAS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA EM VIAGENS A SERVIÇO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 1X, MONTEIRO 3X E CABACEIRAS 1X, EM JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 17/07/2023 | 1050.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 21X, EM JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 17/07/2023 | 50.00 | 00003988646407 | OSMAR VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO EM VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 1X, EM 19 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 17/07/2023 | 300.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 3X, EQUADOR 1X, JUAZEIRINHO 1X E GURJAO 1X, EM JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 17/07/2023 | 270.00 | 00009768303450 | RENATO CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 4X E JOAO PESSOA 1X, EM JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 17/07/2023 | 250.00 | 00005934378457 | RICELLIO FABRICIO FARIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A SOLIDADE 5X, EM JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/07/2023 | 140.00 | 00079782230430 | UBIRACY BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A JOAO PESSOA 1X E CARUARU-PE 1X, ENTRE OS DIAS 21/05 E 23/05/2023, RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 17/07/2023 | 1690.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 17/07/2023 | 650.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, EM JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 17/07/2023 | 960.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9X, JOAO PESSOA 2X, PATOS 1X, CONDADO 1X E RECIFE 3X, EM JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 17/07/2023 | 850.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X, EM JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/07/2023 | 650.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, EM JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 17/07/2023 | 900.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, PATOS 2X E MONTEIRO 3X, EM JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 17/07/2023 | 1220.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 21X, SOUSA 1X, PATOS 1X E JOÃO PESSOA 1X, EM JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 17/07/2023 | 600.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X E MONTEIRO 1X , EM JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/07/2023 | 250.00 | 00043787436472 | JARBAS BRUNO BARBOSA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X, EM JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9X E PATOS 11X, EM JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 17/07/2023 | 630.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7X E JOAO PESSOA 4X, EM JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, SUMÉ 1X E JOAO PESSOA 5X, EM JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/07/2023 | 1270.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 24X E JOÃO PESSOA 1X EM JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/07/2023 | 900.00 | 00002523839407 | CLAUDENOR ALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X E PATOS 2X EM JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 17/07/2023 | 1140.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X, MALTA 2X, PATOS 1X E JOAO PESSOA 1X, EM JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 17/07/2023 | 1320.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, RECIFE 3X, PATOS 1X E JOAO PESSOA 5X, EM JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 17/07/2023 | 820.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 8X E JOAO PESSOA 6X, EM JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 17/07/2023 | 1100.00 | 00009768303450 | RENATO CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 8X, MONTEIRO 1X, CAJAZEIRAS 1X E JOÃO PESSOA 7X, EM MAIO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 17/07/2023 | 990.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, RECIFE-PE 3X, PATOS 1X E JOÃO PESSOA 1X, EM JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 17/07/2023 | 860.00 | 00005934378457 | RICELLIO FABRICIO FARIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, PATOS 1X E JOÃO PESSOA 3X, EM JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00060933895615 | EMANUEL ATENAGORAS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X E JOAO PESSOA 5X, EM JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 17/07/2023 | 2700.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM JULHO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 17/07/2023 | 50.00 | 00013600413465 | MARIA EDUARDA GOMES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO P/ RENOVAÇAO DE TERMO DE PACTUAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 17/07/2023 | 300.00 | 00098159682468 | VANDERLI VICENTE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A CICLISTA AMADOR PARA CUSTEAR DESPESAS C/ A INSCRIÇAO NO EVENTO 4º ECOPEDAL PMPOMBAL BIKE-PB, REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO/2023, A FIM DE APOIAR OS DESPORTISTAS AMADORES DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 17/07/2023 | 300.00 | 00009659841418 | JOSE RIVALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA DA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 17/07/2023 | 400.00 | 00070128667486 | PERTONILA REGIANE SOARES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DE EVENTOS JOAO SUASSUNA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2023 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 17/07/2023 | 2400.00 | 00006859438444 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DE EVENTOS JOAO SUASSUNA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2023 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DE APOIO AO PEQ.AGRIC.ATRAVES DE CORTE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092023 | 0004150 | 17/07/2023 | 17916.00 | 00004955946445 | DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS DIVERSAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 100 HORAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DE APOIO AO PEQ.AGRIC.ATRAVES DE CORTE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092023 | 0004151 | 17/07/2023 | 23469.96 | 00010841713413 | JAILSON MIGUEL AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS DIVERSAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 131 HORAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DE APOIO AO PEQ.AGRIC.ATRAVES DE CORTE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092023 | 0004152 | 17/07/2023 | 15049.44 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS DIVERSAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 84 HORAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT.DE APOIO AO PEQ.AGRIC.ATRAVES DE CORTE TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0004153 | 17/07/2023 | 3583.20 | 00091104858487 | EVALDO JORGE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS DIVERSAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 HORAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2000621 | 17/07/2023 | 16000.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE APARELHO DE RAIOS X ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 18/07/2023 | 1600.00 | 26232855000131 | CLINICA CAMPINENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERIÇOS CLINICOS DE CONSULTA OFTAMOLOGICA E ADAPTAÇAO DE PROTESE OCULAR EM CAVIDADE A DIREITA, DESTINADO AO MENOR KAIO GUSTAVO A. QUEIROZ, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2000623 | 18/07/2023 | 14900.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS E 02 UND DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL P/PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004262 | 18/07/2023 | 1785.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 127,5 KG DE PAO REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2023, DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 18/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEG PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Assistencia das Atividades de Apoio Comunitário | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 18/07/2023 | 5000.00 | 00006650207403 | GIVALDO FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL NA COMUNIDADE CAIXA D'AGUA E ADJACENCIAS, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/07/2023 | 2673.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPEC, CIENCIA, TEC. E MEIO AMB., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 18/07/2023 | 1200.00 | 00098159178468 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, ENTRE CAMPINA GRANDE-PB E TAPEROA, A SERVIÇO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 18/07/2023 | 5250.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 18/07/2023 | 9526.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2023, COM A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 18/07/2023 | 864.00 | 00002673774440 | LANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PRATOS DECORATIVOS QUE FORAM ENTREGUES COMO LEMBRANÇAS DO SAO JOAO 2023, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/07/2023 | 984.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULT., ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 18/07/2023 | 800.00 | 00073950572449 | JOSE CARDOSO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA NPF-7F18, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM 07 DE JUlHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 18/07/2023 | 800.00 | 00073950572449 | JOSE CARDOSO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA NPF-7F18, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM 03 DE JUlHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 18/07/2023 | 1200.00 | 00098159178468 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 18/07/2023 | 8000.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE LIGAMENTO E MENISCO NO JOELHO, DESTINADO A PACIENTE EDVALDO MARCULINO DAS NEVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EMCARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 18/07/2023 | 520.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAL (OLEO ESPERANÇA LARANJA CLASSICO), DESTINADO AO MENOR GEDIEL VITOR R. MARTINS, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/07/2023 | 990.00 | 00009768303450 | RENATO CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 8X, MONTEIRO 1X, CAJAZEIRAS 1X E JOÃO PESSOA 7X, EM JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/07/2023 | 4299.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 18/07/2023 | 150.00 | 08719007000170 | CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/07/2023 | 4216.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/07/2023 | 2754.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2023, NO IMOVEL CRECHE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 18/07/2023 | 630.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA EM VIAGENS A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X, PATOS 2X, MONTEIRO 1X, RECIFE-PE 1X E JOAO PESSOA 2X, EM JUNHO/ 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/07/2023 | 2036.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2023, NOS IMOVEIS PROPRIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 18/07/2023 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 18/07/2023 | 70.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, PARA SERVIDORA MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JULHO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 18/07/2023 | 230.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 18/07/2023 | 1100.00 | 00087340771468 | JOSE GEILSON PEREIRA LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FIGURINOS A SEREM USADOS PELOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AO LONGO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SAO JOAO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 18/07/2023 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 18/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JAILDA DELMIRO TAVARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 18/07/2023 | 48.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA INÊS GOMES RAMOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 18/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. REGINA CELY DA SILVA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 18/07/2023 | 90.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA MARTINS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 18/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 18/07/2023 | 47.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA BETÂNIA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 18/07/2023 | 66.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TERESINHA LEÔNCIO DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 18/07/2023 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. CARLOS ROBERTO DE ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 18/07/2023 | 90.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FRANCISCA ALVES ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 18/07/2023 | 95.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDIERTRUDES GOUVEIA DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 18/07/2023 | 42.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDIERTRUDES GOUVEIA DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 18/07/2023 | 18.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA INÊS GOMES RAMOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/07/2023 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA INÊS GOMES RAMOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 18/07/2023 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA INÊS GOMES RAMOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 18/07/2023 | 19.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA INÊS GOMES RAMOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 18/07/2023 | 27.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FRANSCISCA ALVES ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 18/07/2023 | 47.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA MARTINS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 18/07/2023 | 91.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JAILDA DELMIRO TAVARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 18/07/2023 | 74.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JAILDA DELMIRO TAVARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/07/2023 | 59.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/07/2023 | 45.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. REGINA CELY DA SILVA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/07/2023 | 31.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MAGNA NUNES SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/07/2023 | 102.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA BETÂNIA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 18/07/2023 | 81.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. CARLOS ROBERTO DE ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/07/2023 | 482.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUNHO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 19/07/2023 | 79.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FRANCISCA ALVES ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISETENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 19/07/2023 | 57.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TERESINHA LEÔNCIO DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISETENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 19/07/2023 | 51.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MAGNA NUNES SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 19/07/2023 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL TAIGY, Nº 146, CENTRO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 19/07/2023 | 53.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CONSELHO TUTELAR, EM JULHO/2023, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, Nº 146, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004287 | 19/07/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 06/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 19/07/2023 | 15.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004293 | 19/07/2023 | 1071.57 | 00009661500401 | RAFAEL IDALGO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 69 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004294 | 19/07/2023 | 931.80 | 00007465344425 | EDINETE FONSECA DE QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 60 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 19/07/2023 | 3490.00 | 41068705000128 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA - MEI 36504610487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DO NOME "SECRETARIA DE EDUCAÇAO" EM MATERIAL PVC EXPANDIDO COM PINTURA AUTOMOTIVA E APLICAÇAO EM VERNIZ PU, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 19/07/2023 | 2370.00 | 00056820542453 | ANA LUCIA DA SILVA ALVES QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE OBJETOS DE ORNAMENTAÇAO P/ FESTEJOS JUNINOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS E NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EM JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 19/07/2023 | 200.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 17 DE JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 19/07/2023 | 50.00 | 00007507049426 | CAMILA KESIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (TEC. EM ENFERMAGEM), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB DIA 19 DE JULHO/2023, PARA TRAZER VACINAS PARA ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 19/07/2023 | 202.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, EM JULHO/2023, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 19/07/2023 | 2800.00 | 00009952000413 | VANICIO CABRAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE, REFERENTE A 40 DIARIAS, NAS ATIVIDADES DE RECUPERAÇAO E CONSTRUÇAO DE CAIXAS DE ESGOTO PERTENCENTES AO MUNICIPIO, RELATIVO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004291 | 19/07/2023 | 8020.51 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M3, ENTRE 20 DE JUNHO/2023 E 20 DE JULHO/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004292 | 19/07/2023 | 11536.00 | 00009275961484 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIDA, ENTRE 20 DE JUNHO/2023 E 20 DE JULHO/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0004298 | 19/07/2023 | 10080.00 | 00001864659475 | CORCINO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 56 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 19/07/2023 | 450.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSAO DE RESERVA DE HOTEL (HOSPEDAGEM), ENTRE OS DIAS 20/07 E 21/07/2023, EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E FUNCIONARIAS MUNICIPAIS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE O PROCAD, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 19/07/2023 | 150.00 | 00018134343449 | PAULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA EM AMBULANCIAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 2000625 | 19/07/2023 | 9643.35 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 2000626 | 19/07/2023 | 6253.70 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2000627 | 20/07/2023 | 11343.82 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 20/07/2023 | 520.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAL (OLEO ESPERANÇA LARANJA CLASSICO), DESTINADO AO MENOR GEDIEL VITOR R. MARTINS, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/07/2023 | 140.00 | 00005466019445 | IONEIDE ANGELA CALIXTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DUAS DIARIAS A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO TRATANDO SOBRE O PROCAD, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/07/2023 | 160.00 | 00068990243491 | ALDECI RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS, A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO TRATANDO SOBRE O PROCAD, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/07/2023 | 140.00 | 00070128842407 | HINGRYDD MICKAELLY FELINTO MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DUAS DIARIAS A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO TRATANDO SOBRE O PROCAD, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/07/2023 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA NO MES DE JULHO/2023, DA CONTRIBUIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/07/2023 | 190.46 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA ESTRELA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE ANDREA PEREIRA ESTRELA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM 18/07/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/07/2023 | 183.00 | 00070268936455 | DEBORA VILAR FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE DEBORA VILAR FONSECA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/07/2023 | 600.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS C/ PERNOITE, AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A FORTALEZA-CE, EM 21 E 22 DE JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/07/2023 | 300.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A FORTALEZA-CE, EM 21 E 22 DE JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0004305 | 20/07/2023 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0004306 | 20/07/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A FIM DE ANALIZAR E REALIZAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO PERANTE AOS ORGAOS E AUTARQUIAS DA UNIAO FEDERAL, EM JULHO/2023, REF. A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/07/2023 | 22.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/07/2023 | 69.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/07/2023 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/07/2023 | 2347.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/07/2023 | 15302.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RFB-RET-DARF, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/07/2023 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, EM JULHO/2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/07/2023 | 280.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS, SENDO UMA C/ PERNOITE, AO FUNCIONARIO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA, EM 20 E 21 DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 21/07/2023 | 48.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 172, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 21/07/2023 | 632.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2023, TAXA DOS BOMBEIROS E MULTAS DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO FIAT GRAN SIENA, DE PLACA RLU-3G76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 21/07/2023 | 157.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 63, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 21/07/2023 | 75.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 63, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0004328 | 21/07/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO/2023 A 21 DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0004326 | 21/07/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO/2023 A 21 DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/07/2023 | 725.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM JULHO/2023, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 21/07/2023 | 2973.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO SALDO RESIDUAL PATRONAL AVULSO, NO PERIODO DE ARRECADAÇAO 06/2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/07/2023 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0004327 | 21/07/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO/2023 A 21 DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 21/07/2023 | 50.00 | 00006907607441 | JONH SERGIO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A PATOS-PB, NO DIA 11 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 21/07/2023 | 70.00 | 00079782230430 | UBIRACY BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO AO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS, EM 14 DE JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 21/07/2023 | 50.00 | 00002298103496 | MANOEL DARIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ASSUNÇAO-PB, EM 20 DE JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 21/07/2023 | 50.00 | 00029716891822 | ANTONIO ROGERIO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A ASSUNÇAO-PB, EM 20 DE JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 21/07/2023 | 140.00 | 00009531616418 | ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE JOAO PESSOA E PEDRO REGIS, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO/2023, RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004344 | 21/07/2023 | 3960.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 300 UND DE COLORIFICO 100G E 500 KG DE POLPA DE FRUTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0004325 | 21/07/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO/2023 A 21 DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 21/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DOS BOMBEIROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ, DE PLACA OGG-5196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 21/07/2023 | 6500.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS OFERTADOS PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA NA PACIENTE EDUARDA HONORIO FARIAS VALENTIM, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 21/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DOS BOMBEIROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO CAMINHAO INTERNAC. PIPA 4.400, DE PLACA OGG-4955, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP, CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 21/07/2023 | 600.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 20 PEÇAS DE ANDAIME NO PERÍODO DE 18/06/2023 Á 18/07/2023, PARA REALIZAÇAO DE DIVERSOS SERVIÇOS, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0004324 | 21/07/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO/2023 A 21 DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 21/07/2023 | 3000.00 | 00005972521490 | FRANCISCO ALEX ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO I/GM CLASSIC LIFE, DE PLACA KJT-4747, RENAVAM 009286127224, 2008, PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CAD. UNICO - PROCAD/SUAS, NO PERIODO DE 22/05A 22/06/2023, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000630 | 21/07/2023 | 68.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO 1.140 CPR DE CLONAZEPAN 2 MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2000631 | 21/07/2023 | 6916.00 | 21971041000103 | KCRS EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 07 UND DE BALANÇAS ELETRONICAS, LIDER, MOD. P-300C, CAP. 300 KG, DESTINADAS A ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000632 | 24/07/2023 | 5181.88 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0004348 | 24/07/2023 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. E FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PSB E PAB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 24/07/2023 | 1649.09 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS ADEREÇOS E AVIAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 24/07/2023 | 560.00 | 00034342729415 | JOAO TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 04 DIARIAS AO SUPERITENDENTE DE TRANSPORTE, EM VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 1X C/ PERNOITE, JOAO PESSOA 1X C/ PERNOITE E SOLEDADE 2X, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 24/07/2023 | 60.00 | 00003527881433 | FRANCISCO RONALDO BEZERRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A COXIXOLA-PB, NO DIA 22 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR DA 1ª PLENARIA TERRITORIAL DO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS DE AGRICULTURA DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/07/2023 | 4420.00 | 37623374000173 | HIGOR TALMATURBO TAVARES DE ARAUJO 09911452409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE RADIADOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO NH/CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA 416/E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 24/07/2023 | 300.00 | 00014770910410 | MARIA EDUARDA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE "ESTRELA FUTSAL CLUBE", PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CORDEIROS-PB, EM 22/07/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 24/07/2023 | 300.00 | 00007355741462 | ROGERIO BARBOZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE "SO PAREDES", PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO MUNICIPIO DE SUME-PB, EM JULHO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 24/07/2023 | 167.03 | 00005079065435 | MARIA DE FATIMA FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA DE FATIMA G. DINIZ, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 07 DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/07/2023 | 540.00 | 00008444437433 | FERNANDA ALBYEGE ALVES DE ANDRADE VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 3 DIARIAS, SENDO 2 C/ PERNOITE, DESTINADAS A SUPERITENDENTE DE VIG. EM SAUDE DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E ATUALIZAÇAO EM VIG. DO OBITO MATERNO, INTANFIL, FETAL E DE MULHERES EM IDADE FERTIL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 24/07/2023 | 80.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24/07/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 24/07/2023 | 80.00 | 00010173113400 | CLARISSA MARIA CARDOSO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SUPERITENDENTE DE ATEND. MED. COMPLEXIDADE, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24/07/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/07/2023 | 48.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 45, CENTRO (UBS I), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 24/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DOS BOMBEIROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO ONIB. IVECO CITY CLASS, DE PLACA OGD-1E66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 24/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DOS BOMBEIROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO ONIB. M. BENZ OF 1519 ORE, DE PLACA QFW-4E76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 24/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2023 E TAXA DOS BOMBEIROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO ONIB. VW INDUS. FOZ, DE PLACA NQK-6986, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 24/07/2023 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFIGURAÇAO DE TACOGRAFO E AJUSTE DE IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L, DE PLACA MOK-9282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 24/07/2023 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 24/07/2023 | 210.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA C/ PERNOITE, PARA SERVIDORA MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE JULHO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 24/07/2023 | 5088.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/ EMPREGADOS, PARCELA 02/60, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/07/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 24/07/2023 | 16.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 24/07/2023 | 230.00 | 00087341093404 | CLEBER GILENO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA C/ PERNOITE, PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE JULHO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 24/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOVENTINA MARIA DA SILVA LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 24/07/2023 | 21.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDNALVA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 24/07/2023 | 146.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSENILDA RODRIGUES CORREIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 24/07/2023 | 54.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDNALVA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 24/07/2023 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOANA D´ARC DE GUEDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/07/2023 | 88.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DE CARVALHO SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 24/07/2023 | 28.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSILDA DOS SANTOS RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/07/2023 | 80.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSILDA DOS SANTOS RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 24/07/2023 | 74.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SUÊNIA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 24/07/2023 | 52.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIETE RAMOS SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 24/07/2023 | 28.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOANA D´ARC DE GUEDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 24/07/2023 | 40.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOBSON CARLOS ADELINO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 24/07/2023 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SUÊNIA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 24/07/2023 | 53.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIETE RAMOS SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/07/2023 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIETE RAMOS SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 24/07/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIETE RAMOS SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 24/07/2023 | 47.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSILDA DOS SANTOS RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 24/07/2023 | 47.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOANA D´ARC DE GUEDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 24/07/2023 | 78.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDNALVA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 24/07/2023 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SUÊNIA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 24/07/2023 | 10.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SUÊNIA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 25/07/2023 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA, EM JULHO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 25/07/2023 | 310.00 | 00087341093404 | CLEBER GILENO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA C/ PERNOITE, PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE JULHO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 25/07/2023 | 150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JULHO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 25/07/2023 | 480.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSAO DE RESERVA DE HOTEL (HOSPEDAGEM), ENTRE OS DIAS 24/07 E 26/07/2023, EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 25/07/2023 | 1868.13 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 25/07/2023 | 6083.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A DIVERGENCIA NA GFIP DESTE MUNICIPIO PAGA A MENOR, REF. A COMPETENCIA 12/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 25/07/2023 | 2630.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/ JUROS REFERENTE AO DEBITO C/ A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO A DIVERGENCIA NA GFIP DESTE MUNICIPIO PAGA A MENOR, REF. A COMPETENCIA 12/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 25/07/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 25/07/2023 | 18.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004393 | 25/07/2023 | 320.11 | 00013615578422 | SAMUEL LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 30 KG DE COENTRO E 20,50 KG DE CEBOLINHA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 25/07/2023 | 60.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0004394 | 25/07/2023 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMINISTRATIVOS, ENTRE 26 DE JUNHO/2023 E 25 DE JULHO/2023, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004398 | 25/07/2023 | 2560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 195/65R15, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO AMBULANCIA, DE PLACA OFF-4482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 25/07/2023 | 300.00 | 00005379230474 | ADAO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "BARCELONA DO MINEIRO DA VOLTA" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM PARTIDA DE FUTEBOL AMISTOSA REALIZADA NO DIA 30/07/2023 NA CIDADE DE LIVRAMENTO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 25/07/2023 | 1500.00 | 00005115287447 | ALEXANDRE ANGELINO MARANHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL ANDRE DO ZABUMBA, PARA APRESENTAÇAO DE SHOWS ARTISTICO NO EVENTO TARDEZINHA CULTURAL EM PRAÇA PUBLICA, DIA 24 DE JUNHO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 25/07/2023 | 300.00 | 00030260019453 | INACIO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "VILA NOVA E.C." PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE EM AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 25/07/2023 | 600.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA BOMBA SUBMERSA, ALOCADA NA COMUNIDADE DO RIACHO DO CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/07/2023 | 217.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL P/PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 25/07/2023 | 4800.00 | 49829037000116 | 48.829.037 MONICA ALEIDE RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFERTA DO CURSO DE RENASCENÇA PARA OS USUARIOS DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 26/07/2023 | 4146.95 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 26/07/2023 | 1480.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA, DESTINADO A PACIENTE ANDREIA RODRIGUES DEODATO VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/07/2023 | 60.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27/07/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 26/07/2023 | 270.00 | 00010173113400 | CLARISSA MARIA CARDOSO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIA, SENDO UMA C/ PERNOITE, DESTINADA A SUPERITENDENTE DE ATEND. MED. COMPLEXIDADE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 27 E 28/07/2023, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PRESENCIAL SIOPS 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/07/2023 | 4000.00 | 00002456218493 | REGINALDO PAULO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/07/2023 | 4200.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/07/2023 | 7400.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/07/2023 | 4900.00 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 26/07/2023 | 2900.00 | 00001438272863 | DAMIAO FONSECA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/07/2023 | 4000.00 | 00006547624498 | CRISTIANE LOURENÇO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/07/2023 | 2800.00 | 00006364273408 | ALMIR VILAR FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/07/2023 | 4450.00 | 00057006300444 | ALDO ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/07/2023 | 6000.00 | 00005603997400 | JOSÉ LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/07/2023 | 5000.00 | 00003529226483 | LUCINALDO SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 26/07/2023 | 10300.00 | 00002662350423 | JOSIANO GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 26/07/2023 | 9400.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/07/2023 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/07/2023 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 26/07/2023 | 70.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA, EM 21 DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0004430 | 27/07/2023 | 28230.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MONTAGEM DE KIT'S DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇAO JUNTO AS MAES BENEFICIARIAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/07/2023 | 1000.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM JULHO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/07/2023 | 1000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - TERREO, CENTRO, EM JULHO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA COSTURA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/07/2023 | 700.00 | 00003227166402 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ESTER CARNEIRO, S/N, CENTRO, EM JULHO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDE DOS ALCOLICOS ANONIMOS E DEMAIS ATIVIDADES REF. A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/07/2023 | 6040.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/07/2023 | 8460.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/07/2023 | 10560.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/07/2023 | 18240.52 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/07/2023 | 6040.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/07/2023 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/07/2023 | 1848.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 27/07/2023 | 1000.00 | 41585489000198 | A TRIBUNA SERVIÇO DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E/OU VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, EM JULHO/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 27/07/2023 | 8680.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/07/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/07/2023 | 39086.23 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/07/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 27/07/2023 | 3960.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/07/2023 | 4488.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/07/2023 | 11307.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/07/2023 | 2640.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004431 | 27/07/2023 | 535.55 | 00002732862428 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 45,08 DZ DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004432 | 27/07/2023 | 838.62 | 00057635927434 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 54 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/07/2023 | 3960.00 | 09380015000105 | ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 07/2023, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/07/2023 | 3960.00 | 08749467000140 | FUNDAÇAO RITA SUASSUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 07/2023, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/07/2023 | 1800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/07/2023 | 21845.14 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 27/07/2023 | 41547.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/07/2023 | 419290.77 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 27/07/2023 | 109676.11 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 27/07/2023 | 88870.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 27/07/2023 | 41700.01 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 27/07/2023 | 15840.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- APOIO ENSINO INF. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 27/07/2023 | 36017.26 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 27/07/2023 | 105519.29 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENS. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 27/07/2023 | 103103.13 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 27/07/2023 | 3549.30 | 09305509000117 | D. MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A REALIZAÇAO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0004428 | 27/07/2023 | 6000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, P/ ATENDER OS PACIENTES EM ATENDIMENTO FORA DE DOMICILIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/07/2023 | 1300.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ENTRE OS DIAS 26/07 E 30/07/2023, EM RECIFE-PE, DESTINADA A MARIA JOSE ANDRADE S. LIMA, PACIENTE ONCOLOGICA E QUE NECESSITOU DE ESTADIA FORA DO SEU DOMICILIO P/ PROCEDIMENTOS CLINICOS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/07/2023 | 1500.00 | 00079786006453 | ELIENE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 103, EM JULHO/2023, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (A.M.I), REFEENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/07/2023 | 450.00 | 00004156244440 | JOSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DIDIMO LEITE, S/N, CONJUNTO MARIA ALICE, EM JULHO/2023, ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF-I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/07/2023 | 3000.00 | 00001952772443 | JOÃO RIBEIRO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOAO MOTA DA SILVA, Nº 30, CENTRO, EM JULHO/2023, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ESF-I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/07/2023 | 196.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 26 DE JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 27/07/2023 | 1000.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO COMPUTADOR ALOCADO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0004429 | 27/07/2023 | 1190.00 | 50236441000165 | MARIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, DURANTE REUNIAO DO CMDRS EM PARCERIA C/ A EMPAER, ACEPAC E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM 20 DE JULHO/2023, REF. SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/07/2023 | 3960.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/07/2023 | 8641.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/07/2023 | 9903.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/07/2023 | 1500.00 | 00091104858487 | EVALDO JORGE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/07/2023 | 4000.00 | 00078991323472 | RUBENS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM JULHO/2023, ONDE FUNCIONA A SUPERITENDENCIA DE TRASNPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/07/2023 | 13960.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/07/2023 | 65702.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 27/07/2023 | 39294.52 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 27/07/2023 | 1453.31 | 41597699000104 | NSA FERRAMENTAS COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ROÇADEIRA STHIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/07/2023 | 1500.00 | 00004869416476 | MARIA SUNAIDE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/07/2023 | 2640.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 27/07/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 27/07/2023 | 18708.44 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 27/07/2023 | 29480.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 27/07/2023 | 64126.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 27/07/2023 | 81954.58 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 27/07/2023 | 101552.72 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 27/07/2023 | 36907.33 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 27/07/2023 | 14071.34 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 27/07/2023 | 8688.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 27/07/2023 | 8136.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 27/07/2023 | 37649.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 27/07/2023 | 12672.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 27/07/2023 | 8087.63 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 27/07/2023 | 2826.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 27/07/2023 | 38092.52 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 27/07/2023 | 13374.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 27/07/2023 | 10530.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 27/07/2023 | 15736.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 27/07/2023 | 109174.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 27/07/2023 | 31680.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 27/07/2023 | 56333.95 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/07/2023 | 500.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - 1º ANDAR, CENTRO, EM JULHO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/07/2023 | 2000.00 | 00008663247478 | RAFAEL VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 27, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/07/2023 | 3000.00 | 00027900991468 | SEBASTIAO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GOV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, 172, TEREEO, CENTRO, EM JULHO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 27/07/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 27/07/2023 | 15860.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/07/2023 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/07/2023 | 4720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/07/2023 | 4720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 27/07/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/07/2023 | 8613.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/07/2023 | 3920.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/07/2023 | 9885.17 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/07/2023 | 11040.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/07/2023 | 10280.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/07/2023 | 2825.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2000655 | 28/07/2023 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES (48 UND TABLETS), PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 28/07/2023 | 560.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAL (OLEO ESPERANÇA AZUL CLASSICO), DESTINADO AO MENOR DAVI LUCCA B. COSTA, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162023 | 0004502 | 28/07/2023 | 10000.00 | 11948327000106 | AQUINO PRODUÇOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA MUSICAL GENTE BOA, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO NA GRADE DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 25 DE JUNHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0004507 | 28/07/2023 | 1020.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 170 UND DE AGUA ADS SERTAO 20L, EM JULHO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004497 | 28/07/2023 | 1648.44 | 00001979323470 | CELIA MARIA MARTINS TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 76 KG DE DOCES DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0004508 | 28/07/2023 | 1134.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 189 UND DE AGUA ADS SERTAO 20L, EM JULHO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/07/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/07/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/07/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/07/2023 | 6420.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/07/2023 | 80.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/07/2023 | 4.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/07/2023 | 2106.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800074132021.8.15.0091, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/07/2023 | 2545.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0800074132021.8.15.0091, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/07/2023 | 2120.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, REFERENTE AO PROCESSO Nº 080016339-2021.8.15.0091, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/07/2023 | 5197.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, REFERENTE AO PROCESSO Nº 080064317-2021.8.15.0091, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/07/2023 | 4787.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, REFERENTE AO PROCESSO Nº 080006809-2021.8.15.0091, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/07/2023 | 6313.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, REFERENTE AO PROCESSO Nº 080048644-2021.8.15.0091, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0004496 | 28/07/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, COM EMISSAO DE ORIENTAÇOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/07/2023 | 300.00 | 00005136519428 | AUGUSTINHO JOSE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS TENDAS EM EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/07/2023 | 8950.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 UND DE FRAGMENTADORA DE PAPEL 15 FL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0004509 | 28/07/2023 | 1212.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 202 UND DE AGUA ADS SERTAO 20L, EM JULHO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/07/2023 | 1400.00 | 29182338000193 | IRENALDO ALVES GOUVEIA 08192974456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇAO/ COBERTURA COM PLASTICO DE APOSTILAS DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/07/2023 | 450.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAO-PB, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIPAL E SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO PACTO NOVO CARIRI, ASSUNTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/07/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/07/2023 | 493.50 | 03732359002608 | SICOOB PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/07/2023 | 40.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, REFERENTE AO PROCESSO Nº 080055491-2021.8.15.0091, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/07/2023 | 996.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, REFERENTE AO PROCESSO Nº 080055491-2021.8.15.0091, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/07/2023 | 1853.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, REFERENTE AO PROCESSO Nº 080063977-2021.8.15.0091, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/07/2023 | 521.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, REFERENTE AO PROCESSO Nº 080055491-2021.8.15.0091, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/07/2023 | 34.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/07/2023 | 1443.00 | 35245536000151 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS 04136203446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MUDAS E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A REALIZAÇAO DO PAISAGISMO NA EMEIF. SEVERINO IVO DE ARAUJO E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004531 | 31/07/2023 | 6393.50 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004532 | 31/07/2023 | 8158.80 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/07/2023 | 2600.00 | 00009462544433 | JESSICA NAYARA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CALÇADOS (TIPO BOTA) PARA SEREM USADOS DURANTE AS APRESENTAÇOES DO GRUPO CULTURAL "OS CARIRIS", REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004529 | 31/07/2023 | 2000.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇAO DE PRANCHAS DE PROJETO DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | IMP.AMPL.E MANUT. DE PAVIMENT.,DREN. URBANA PAV.AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0004535 | 31/07/2023 | 270446.28 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 2º (SEGUNDA) MEDIÇAO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1054122-94/2018 E SICONV 867982, COM O OBJETO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS SAO JOSE E SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00062021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0004536 | 31/07/2023 | 8180.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS HIDRAULICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, REF. A SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 2000658 | 31/07/2023 | 6677.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES, EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 01/08/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADO AO PACIENTE JOSE ANCELMO DINIZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2000660 | 01/08/2023 | 7176.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, QUE DESTINOU-SE AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM ESTA CARENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 2000661 | 01/08/2023 | 11263.78 | 19226777000105 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 01/08/2023 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A JULHO/2023, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 01/08/2023 | 1500.00 | 00005324826464 | ALINE CASTRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A JULHO/2023, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 01/08/2023 | 1500.00 | 00006464825488 | RAFAELA MARÇAL VILELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A JULHO/2023, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 01/08/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/08/2023 | 120.00 | 00002979698466 | BYANCA FERNANDES MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIA, DESTINADA A PROCURADORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A BOQUEIRAO-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO C/ TEMA: PACTO NOVO CARIRI, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/08/2023 | 60.00 | 00003527881433 | FRANCISCO RONALDO BEZERRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A BOQUEIRAO-PB, NO DIA 02 DE AGOSTO/2023, PARA PARTICIPAR DA ENCONTRO COM TEMA: PACTO NOVO CARIRI , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/08/2023 | 3888.12 | 05476456000227 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA XC870BR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/08/2023 | 2198.00 | 05476456000227 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 100 HORAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NA RETROESCAVADEIRA XC870BR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0004548 | 01/08/2023 | 76154.35 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, ATE SUA DESTINAÇAO FINAL, EM JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/08/2023 | 300.00 | 00016846600418 | GEIZIELLY DOS SANTOS MARCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO A EQUIPE "AJAX FUTSAL CLUBE", PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA PARTIDA AMISTOSA DE FUTSAL FEMININO, REALIZADA NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB, EM 04/08/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/08/2023 | 1610.50 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/08/2023 | 545.00 | 00011297984706 | RONALDO MARTINS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RONALDO MARTINS ARAUJO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM 13, 14, 20, 21 E 27 DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/08/2023 | 1178.71 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 22/06 E 10, 17, 18 E 20/07/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/08/2023 | 1649.63 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/08/2023 | 219.60 | 00010890806462 | JESSICA DAYANE GONÇALVES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE JESSICA DAYANE G. NOBREGA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM 31/07/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/08/2023 | 183.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 27 DE JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/08/2023 | 240.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA C/ PERNOITE AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 17 DE JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/08/2023 | 100.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 30 DE JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/08/2023 | 240.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA C/ PERNOITE AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 30 DE JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004597 | 01/08/2023 | 7558.00 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004598 | 01/08/2023 | 4547.51 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO GOL TRENDLINE, DE PLACA QFQ-3034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004601 | 01/08/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M 4070FR, EM JULHO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0004608 | 01/08/2023 | 443.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO COM TROCA DE PEÇAS, EM MAQUINA EPSON L3150, EM JULHO/2023, ALOCADA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0004544 | 01/08/2023 | 3000.00 | 31262873000104 | ACL ACADEMIA E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GINASTICA E MUSCULAÇAO, EM JULHO/2023, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA INSTITUIDO ATRAVES DA LEI MUN. 347/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/08/2023 | 50.00 | 00006907607441 | JONH SERGIO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A PATOS-PB, NO DIA 27 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/08/2023 | 50.00 | 00006907607441 | JONH SERGIO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 31 DE JULHO/2023, PARA PARTICIPAR DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0004599 | 01/08/2023 | 3340.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004600 | 01/08/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6555, EM JULHO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0004606 | 01/08/2023 | 317.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO COM TROCA DE PEÇAS E ABASTECIMENTO DE TINTA, EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250, EM JULHO/2023, ALOCADA EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/08/2023 | 100.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS, PARA SERVIDORA MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARA A BOQUEIRAO-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO C/ TEMA: PACTO NOVO CARIRI, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004603 | 01/08/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL XEROX 3345, EM JULHO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/08/2023 | 80.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/08/2023 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/08/2023 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E/OU VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, EM JULHO/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/08/2023 | 240.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BOQUEIRAO-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO/2023, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO C/ TEMA: PACTO NOVO CARIRI, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004552 | 01/08/2023 | 9148.60 | 34506860000113 | JOELMA LEVINO SILVA PEREIRA 36145320893 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 614 (UND) DE REFEIÇAO PREPARADA (QUENTINHA), DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO ENTRE OS MESES DE JUNHOE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004602 | 01/08/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540, EM JULHO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0004604 | 01/08/2023 | 2346.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTOS DE TINTA EM MAQUINAS IMPRESSORA EPSON ECOTANK, EM JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ALOCADAS NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0004605 | 01/08/2023 | 918.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE TONER EM MAQUINAS IMPRESSORAS, EM JULHO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ALOCADAS NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/08/2023 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELVIRA VILMA QUEIROZ DINIZ SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/08/2023 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDUARDA DE LOURDES CELESTINA GUEDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/08/2023 | 35.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDINEUZA ALVES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/08/2023 | 74.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/08/2023 | 44.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IVONE BARROS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/08/2023 | 46.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANIA VILAR BARRÊTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/08/2023 | 61.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANIA VILAR BARRÊTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/08/2023 | 47.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE JESUS SILVA TARGINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/08/2023 | 900.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/08/2023 | 47.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE JESUS SILVA TARGINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/08/2023 | 94.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUCICLEIDE ALVES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 01/08/2023 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 01/08/2023 | 26.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 01/08/2023 | 71.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELISANGELA ALVES SILVA SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/08/2023 | 67.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RAQUEL RIQUE DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/08/2023 | 122.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RAYLANE COSTA BEZERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/08/2023 | 53.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARLETE OLEGARIO DE MENDONÇA E SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/08/2023 | 27.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS HIPÓLITO MÉLO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/08/2023 | 26.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS HIPÓLITO MÉLO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/08/2023 | 102.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS HIPÓLITO MÉLO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/08/2023 | 47.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARLETE OLEGARIO DE MENDONÇA E SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/08/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARLETE OLEGARIO DE MENDONÇA E SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/08/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RAYLANE COSTA BEZERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/08/2023 | 55.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RAYLANE COSTA BEZERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANIA VILAR BARRÊTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/08/2023 | 65.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDINEUZA ALVES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/08/2023 | 48.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/08/2023 | 61.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDUARDA DE LOURDES CELESTINA GUEDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/08/2023 | 65.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/08/2023 | 84.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE JESUS SILVA TARGINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/08/2023 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUCICLEIDE ALVES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/08/2023 | 78.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANIA VILAR BARRÊTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/08/2023 | 138.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RAQUEL RIQUE DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/08/2023 | 64.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELISANGELA ALVES SILVA SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/08/2023 | 97.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/08/2023 | 154.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IVONE BARROS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOBSON CARLOS ADELINO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/08/2023 | 103.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DE CARVALHO SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/08/2023 | 47.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSENILDA RODRIGUES CORREIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELVIRA VILMA QUEIROZ DINIZ SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0004616 | 02/08/2023 | 432.50 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0004617 | 02/08/2023 | 2400.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM JULHO/2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 02/08/2023 | 60.00 | 00004422296400 | JOSE AIRES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, EM VIAGEM A SANTO ANDRE-PB DURANTE O DIA 04 DE AGOSTO/2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO OFERTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 02/08/2023 | 1214.76 | 00004755165407 | MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, DURANTE O MES DE JULHO/2023, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 02/08/2023 | 104.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS DEVIDO AO ATRASO NO PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/ EMPREGADOS, PARCELA 02/60, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 02/08/2023 | 5037.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/ EMPREGADOS, PARCELA 02/60, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 02/08/2023 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 02/08/2023 | 48.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 02/08/2023 | 248.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 02/08/2023 | 50.00 | 00012805705475 | JOSE ALESSANDRO DE BRITO GONÇALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO QUE SE DESLOCARÁ A SANTO ANDRE-PB, EM 04 DE AGOSTO/2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO OFERTADO PELO TCE-PB, REF. A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 02/08/2023 | 60.00 | 00008310338430 | JOSE AERSON FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADO AO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, QUE SE DESLOCARÁ A SANTO ANDRE-PB, EM 04 DE AGOSTO/2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO OFERTADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 02/08/2023 | 50.00 | 00010428412416 | JOSÉ EDWIN ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO QUE SE DESLOCARÁ A SANTO ANDRE-PB, EM 04 DE AGOSTO/2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO OFERTADO PELO TCE-PB, REF. A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 02/08/2023 | 300.00 | 00002475101490 | CESAR RODRIGUES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇAO AO FUNCIONARIO REFERENTE A INSCRIÇAO NO CURSO ESPECIALIZADO P/ CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NECESSARIO P/ REGULARIZAÇAO DO CONDUTOR DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 02/08/2023 | 5000.00 | 00003529226483 | LUCINALDO SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 02/08/2023 | 9400.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 02/08/2023 | 6000.00 | 00005603997400 | JOSÉ LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/08/2023 | 10300.00 | 00002662350423 | JOSIANO GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0004615 | 02/08/2023 | 475.40 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 02/08/2023 | 300.00 | 00008251585406 | JOCENILDO SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "AVAI FC DE TAPEROA" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM PARTIDA AMISTOSA REALIZADA NO DIA 06/08/2023 NA CIDADE DE LIVRAMENTO, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 02/08/2023 | 300.00 | 00008745709483 | JOSE IGNIS GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "LYON F.C." PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE EM PARTIDA DE FUTEBOL DE SALAO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS-PB, EM 03/08/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004618 | 02/08/2023 | 11112.42 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0004620 | 02/08/2023 | 9540.00 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 53 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0004621 | 02/08/2023 | 14040.00 | 00015474741499 | ANTONIO ARTHUR NEVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 78 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0004622 | 02/08/2023 | 9000.00 | 00001864659475 | CORCINO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 50 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0004623 | 02/08/2023 | 4320.00 | 00009728308477 | LOURIVAL BONIFACIO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 24 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0004624 | 02/08/2023 | 10080.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 56 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 02/08/2023 | 3430.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE APLICAÇAO DE ESPUMA - TRATAMENTO DE VARIZES GRNADES DE MEMBRO INFERIOR DIREITO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE FATIMA FONSECA SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2000667 | 02/08/2023 | 24150.00 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 07 UND DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO C/ NEBULIZAÇAO MERCURY 5L 220V 60HZ, DESTINADAS A ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 03/08/2023 | 2250.00 | 00009652790494 | RAYANE GONÇALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE 15 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA M. SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 03/08/2023 | 2340.00 | 00071341757404 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA M. SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DA SAUDE, EM JUNHO E JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2000670 | 03/08/2023 | 36559.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (52 C/ GINECOLOGISTAS E 50 C/ PEDIATRAS; 30 C/ CARDIOLOGISTAS; 50 C/ ULTRASSONOGRAFIAS; 40 C/ UROLOGISTA; 23 C/ MASTOLOGISTA), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2000671 | 03/08/2023 | 21600.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (120 C/ FISIOTERAPEUTAS; 30 FONOAUDIOLOGOS; 60 PSICOLOGOS; 30 C/ PSICOPEDAGOGOS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM JULHO/2023, REFERENTEA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 2000672 | 03/08/2023 | 1227.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NAS UBS'S VII E III, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 03/08/2023 | 3000.00 | 00005972521490 | FRANCISCO ALEX ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO I/GM CLASSIC LIFE, DE PLACA KJT-4747, RENAVAM 009286127224, 2008, PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CAD. UNICO - PROCAD/SUAS, NO PERIODO DE 22/06A 22/07/2023, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL P/PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004647 | 03/08/2023 | 980.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO . | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL P/PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004648 | 03/08/2023 | 415.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004644 | 03/08/2023 | 470.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004642 | 03/08/2023 | 998.40 | 00070269236414 | ADRIANA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 52 KG DE CARNE SUINA (CARCAÇA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004646 | 03/08/2023 | 754.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NA ESCOLA SEVERINO IVO DE ARAUJO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004641 | 03/08/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 07/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/08/2023 | 15.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0004645 | 03/08/2023 | 1439.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0004650 | 04/08/2023 | 1320.00 | 23033693000114 | HEITOR BARBOZA SILVA 09424259441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO TECNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0004651 | 04/08/2023 | 4500.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO DIGITAL, COM A PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM ALTA QUALIDADE (FULL HD OU SUPERIOR) TRATADOS EM SOFTWARES DE EDIÇAO PROFISSIONAL EM FORMATO DIMENSIONADO PARA AS MIDIAS SOCIAIS, REF. AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 04/08/2023 | 1500.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVES DO PORTAL WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E RESPECTIVAS REDES SOCIAIS, EM JULHO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 04/08/2023 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 04/08/2023 | 127.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 04/08/2023 | 1217.50 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 60.000 KM, NO VEICULO FIAT TORO FREDOM TURBO DE PLACA QFS-5D92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 04/08/2023 | 1346.14 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA REVISÃO DE 60.000 KM, NO VEICULO FIAT TORO FREDOM TURBO DE PLACA QFS-5D92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 04/08/2023 | 2340.00 | 46057252000158 | REHAB KIDS FISIOTERAPIA PEDIATRICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 13 SESSOES, UTILIZANDO O CONCEITO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004658 | 04/08/2023 | 22536.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO NOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004659 | 04/08/2023 | 17564.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO NOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 04/08/2023 | 1430.00 | 24638518000113 | RENATA FERREIRA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE SESSOES COM O METODO INTENSIVO THERASUIT, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA M. SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2000674 | 04/08/2023 | 9996.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE ARMARIO DE AÇO C/ DUAS PORTAS E 12 UND DE ARQUIVO DE AÇO C/ GAVETAS, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000675 | 04/08/2023 | 8290.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2000676 | 04/08/2023 | 9027.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 04/08/2023 | 160.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 CIL. DE OXIGENIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 07/08/2023 | 25894.44 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 07/08/2023 | 93814.08 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2000680 | 07/08/2023 | 153800.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSON DIAGNOSTICO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2000681 | 07/08/2023 | 268900.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSON DIAGNOSTICO E 01 UND DE ANALISADOR HEMATOLOGICO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2000682 | 07/08/2023 | 2000.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM ODONTOLOGICO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 07/08/2023 | 1088.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 07/08/2023 | 1422.96 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0004664 | 07/08/2023 | 4000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS COMO PROFISSIONAL QUALIFICADO NA ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004667 | 07/08/2023 | 25971.70 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 07/08/2023 | 12455.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0004717 | 07/08/2023 | 11515.00 | 23017172000173 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 07/08/2023 | 2894.87 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 07/08/2023 | 6719.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 07/08/2023 | 500.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "MAURICINHOS" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE, ALIMENTAÇAO E TAXAS DE ARBITRAGEM, EM CAMPEONATO DE FUTSAL "COPA DOS REIS", REALIZADO NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB, EM 18/08/2023, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 07/08/2023 | 47.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDIMO LEITE, S/N, MARIA ALICE (ANCORA UBS I), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 07/08/2023 | 26.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DA UBS I, EM JULHO/2023, LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDIMO LEITE, S/N, MARIA ALICE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0004663 | 07/08/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 07/08/2023 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 157, CENTRO (CAPS), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0004668 | 07/08/2023 | 4110.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS CLINICAS E POLICLINICAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, EM JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 07/08/2023 | 480.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 C/ PERNOITE, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, ENTRE OS DIAS 09 E 11/08/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 07/08/2023 | 240.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA C/ PERNOITE AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 03 DE AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 07/08/2023 | 120.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 04 DE AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0004716 | 07/08/2023 | 13000.00 | 24638518000113 | RENATA FERREIRA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE SESSOES COM O METODO INTENSIVO THERASUIT, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA M. SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 07/08/2023 | 8790.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 07/08/2023 | 159963.96 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 07/08/2023 | 38377.42 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 07/08/2023 | 42460.96 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 07/08/2023 | 13252.64 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 07/08/2023 | 800.00 | 00008508171455 | ANA FLÁVIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM JULHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 07/08/2023 | 800.00 | 00013600780450 | DAVID ALVES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM BIOLOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM JULHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 07/08/2023 | 800.00 | 00006788776458 | ELIS REGINA RAMOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM JULHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 07/08/2023 | 800.00 | 00001706368445 | JANIELLY ERIKA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM JULHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 07/08/2023 | 800.00 | 00014435511479 | JOANA DARC DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM JULHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 07/08/2023 | 600.00 | 00015850743499 | JOSÉ HENRIQUE DE LIMA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 07/08/2023 | 800.00 | 00006083568404 | MARIA NAZARÉ ADILANE GUEDES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM JULHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 07/08/2023 | 800.00 | 00012516664427 | MARIA VITÓRIA BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM JULHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 07/08/2023 | 800.00 | 00012689184400 | MAYARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM JULHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 07/08/2023 | 600.00 | 00016098466483 | MICAELY GUEDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 07/08/2023 | 600.00 | 00016732796437 | MARIA ALICE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 07/08/2023 | 800.00 | 00013632178445 | EVILIN DO NASCIMENTO RIBEIRO POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM JULHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 07/08/2023 | 800.00 | 00015177380408 | JOSÉ EMMANUEL FREITAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO (NIVEL SUPERIOR), EM JULHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 07/08/2023 | 600.00 | 00016522031418 | MARIA MADALENA DOMINGOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNA PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVÉL MEDIO), EM JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 07/08/2023 | 600.00 | 00012307003401 | ANA BEATRIZ SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 07/08/2023 | 800.00 | 00010044636423 | FABRICIA SORAYA OLIVEIRA DINIZ CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM JULHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 07/08/2023 | 600.00 | 00010104762462 | LÁZARO DEIVID DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 07/08/2023 | 600.00 | 00010304786438 | LUCIANA BONIFACIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNA PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVÉL MEDIO), EM JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 07/08/2023 | 800.00 | 00013705517465 | NADJA GHEANNE BARBOZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM JULHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 07/08/2023 | 800.00 | 00036525425840 | SALETE CORREIA CELESTINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM JULHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 07/08/2023 | 800.00 | 00007193575430 | SHIENA ANDREZZA BEZERRA BARRETO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM JULHO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 07/08/2023 | 600.00 | 00012307544402 | FERNANDA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 07/08/2023 | 600.00 | 00017975416410 | PAULO EMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 07/08/2023 | 600.00 | 00016894614466 | MARIA VICTORIA CAMPOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 07/08/2023 | 17066.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 07/08/2023 | 2921.42 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 07/08/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 07/08/2023 | 584.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 07/08/2023 | 150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE AGOSTO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 07/08/2023 | 583.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO, EM JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 07/08/2023 | 3323.00 | 07955605000185 | CROSS MOTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 07/08/2023 | 12854.27 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 07/08/2023 | 48.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 07/08/2023 | 81.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CASA DA COSTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 07/08/2023 | 6453.69 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 08/08/2023 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 08/08/2023 | 11.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDILEUZA VERÔNICA DA CONCEIÇÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 08/08/2023 | 77.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GEDEANE PEREIRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 08/08/2023 | 108.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RAQUEL RIQUE DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 08/08/2023 | 47.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ IAGO FONSÊCA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 08/08/2023 | 28.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ IAGO FONSÊCA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 08/08/2023 | 57.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 08/08/2023 | 40.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 08/08/2023 | 53.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RAYLANE COSTA BEZERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 08/08/2023 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARLETE OLEGARIO DE MENDONÇA E SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 08/08/2023 | 31.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 08/08/2023 | 56.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSINEIDE COSMO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 08/08/2023 | 15.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DAMIÃO COSTA BORGES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 08/08/2023 | 59.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUCENI SOARES DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 08/08/2023 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ADAILTON MOREIRA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 08/08/2023 | 86.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CLARICE RANIELLI ALVES VICENTE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 08/08/2023 | 19.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CHRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 08/08/2023 | 61.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LILIANE MARIA DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 08/08/2023 | 25.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RILDA BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 08/08/2023 | 16.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RILDA BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 08/08/2023 | 26.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RILDA BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 08/08/2023 | 79.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DANIEL SILVA DINIZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 08/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DANIEL SILVA DINIZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 08/08/2023 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RILDA BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 08/08/2023 | 55.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LILIANE MARIA DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 08/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CLARICE RANIELLI ALVES VICENTE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 08/08/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CHRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 08/08/2023 | 144.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ADAILTON MOREIRA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 08/08/2023 | 47.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUCENI SOARES DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 08/08/2023 | 95.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DAMIÃO COSTA BORGES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 08/08/2023 | 49.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 08/08/2023 | 500.00 | 24091584000116 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 08/08/2023 | 47.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 08/08/2023 | 94.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DAMIÃO COSTA BORGES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 08/08/2023 | 48.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. AMANDA DOS SANTOS FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 08/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE LOURDES MESSIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 08/08/2023 | 93.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE LOURDES MESSIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 08/08/2023 | 105.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSINEIDE COSMO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 08/08/2023 | 48.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EMANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 08/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EMANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 08/08/2023 | 172.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 08/08/2023 | 48.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 08/08/2023 | 100.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 08/08/2023 | 48.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ IAGO FONSÊCA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 08/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDILEUSA VERÔNICA DA CONCEIÇÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 08/08/2023 | 61.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RAQUEL RIQUE DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 08/08/2023 | 15.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GEDEANE PEREIRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 08/08/2023 | 145.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EMANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 08/08/2023 | 150.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. AMANDA DOS SANTOS FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 08/08/2023 | 54.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDILEUSA VERÔNICA DA CONCEIÇÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 08/08/2023 | 55.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDILEUSA VERÔNICA DA CONCEIÇÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0004728 | 08/08/2023 | 4800.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) DOS INFORMAÇOES DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 60 HORAS NO MES DE JULHO/2023, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 08/08/2023 | 1500.00 | 49875439000157 | PEDRO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇAO E MONTAGEM DE MOVEIS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 08/08/2023 | 2000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA REALIZADO A SERVIÇO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 08/08/2023 | 2000.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTO MÉDICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA REALIZADO A DISPOSIÇAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00010355041464 | JOSÉ WELLINGTON SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA DESARMADA EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00070128587458 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA DESARMADA EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0004723 | 08/08/2023 | 4500.00 | 49015579000155 | 49.015.579 LAIS ELIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇAO, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, PLANEJAMENTO, ASSESSORIA DE IMPRENSA E EXECUÇAO DE ESTRATEGIAS E PROJETOS DE RELAÇOES PUBLICAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, EM JULHO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 08/08/2023 | 750.00 | 00002663762407 | PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS/NXR160, DE PLACA QSL-2D58, RENAVAM 01212123570, 2019, CHASSI 9CKD0810KR242066, PARA AS ATIVIDADES EXTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0004752 | 08/08/2023 | 2000.00 | 49174090000126 | 49.174.090 LUCIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCUÇAO DE EVENTOS, GRAVAÇAO DE PROPAGANDAS, VINHETAS, DIVULGAÇAO DE OBRAS E AVISOS DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, PARA DISPONIBILIZAÇAO EM RADIOS E/OU EQUIPAMENTOS DE SOM MOVEL, EM JULHO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0004724 | 08/08/2023 | 1800.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 08/08/2023 | 42998.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, REFERENTE A JULHO/2023, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 08/08/2023 | 92.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 08/08/2023 | 1500.00 | 50612905000190 | ANA CLAUDIA CAVALCANTI QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ENSINO DE ARTE E CULTURA NA CRECHE MUNICIPAL PROF. ADELAIDE ANDRADE MACIEL, EM JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004790 | 08/08/2023 | 9729.36 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004798 | 08/08/2023 | 9495.80 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004718 | 08/08/2023 | 8378.35 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM MAIO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004719 | 08/08/2023 | 11228.30 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004720 | 08/08/2023 | 9447.95 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 08/08/2023 | 260.25 | 00032444591453 | MARIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA DE OLIVEIRA FARIAS, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 10 E 31/07/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 08/08/2023 | 2800.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRADA FIRE CE FLEX, RENAVAM 00958997624, 2008, PARA AS ATIVIDADES DA VIG. AMBIENTAL, DURANTE A CAMPANHA DE CHAGAS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 08/08/2023 | 150.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 07 DE AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 08/08/2023 | 67.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS HIPÓLITO MÉLO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 08/08/2023 | 3342.00 | 00055464483420 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE ANA MARIA DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004803 | 08/08/2023 | 7139.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS NO CAPS E NAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE MAIO E JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 08/08/2023 | 150.00 | 00018134343449 | PAULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA EM AMBULANCIAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 08/08/2023 | 2600.00 | 00006791343443 | CLEBER BONIFACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO VW SAVEIRO CL, DE PLACA MMS-6955, RENAVAM 00653773226, 1996, CHASSI 9BWZZZ308TP032064, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004736 | 08/08/2023 | 5000.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004738 | 08/08/2023 | 5000.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 08/08/2023 | 3500.00 | 50268924000141 | MARQUES JADYE RAMOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM ARQUITETURA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/08/2023 | 750.00 | 00008100655413 | TIAGO GILSON MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS/NXR160, DE PLACA RLT-9A68, RENAVAM 01275914176, 2021, CHASSI 9C2KD0810NR105220, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 08/08/2023 | 2700.00 | 00009505160402 | JOSE RODRIGO PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX JOY BLACK, DE PLACA RLT-4I25, RENAVAM 01264038841, 2001, CHASSI 9BGKD48U0MB242996, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 08/08/2023 | 5000.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MICROONIBUS, 2005, CITROEN/JUMPER MBS 33M16, RENAVAN: 00852153290, DE PLACA MYX-9H04, DESTINADA AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), EM JULHO/2023, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 08/08/2023 | 1320.00 | 49904962000164 | 49.904.962 EDWIN LUISI AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 08/08/2023 | 1320.00 | 00014391468450 | JOAO VICTOR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 08/08/2023 | 1320.00 | 40690175000192 | ROSILDO DE QUEIROZ DINIZ 02423117418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE INFORMATICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 08/08/2023 | 1320.00 | 50613134000156 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE MUSICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 08/08/2023 | 1320.00 | 49829037000116 | 48.829.037 MONICA ALEIDE RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 08/08/2023 | 1320.00 | 49828357000151 | 49.828.357 MARIA MICHELINE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL P/PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004787 | 08/08/2023 | 3034.17 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL P/PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0004804 | 08/08/2023 | 11757.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ENTRE MESES DE MAIO E JULHO/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 08/08/2023 | 200.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA DA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE VIDEONASOFIBROLARINGOSCOPIA, DESTINADO AO PACIENTE JOEL DA SILVA CUNHA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2000684 | 08/08/2023 | 3034.17 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 2000685 | 08/08/2023 | 25790.03 | 42092779000162 | R S CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE I, CONFORME CONTRATO Nº 000155/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00052023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 09/08/2023 | 14178.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 09/08/2023 | 22093.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; F.S. UBS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000689 | 09/08/2023 | 40657.34 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.536,55 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000690 | 09/08/2023 | 18522.81 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.533,90 LITROS DE GASOLINA COMUM E 490,57 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 09/08/2023 | 750.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHARA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 30 UND DE SUPLEMENTO ISOSOURCE SOYA 1L BAUNILHA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AO MENOR RAFAEL GUSTAVO G. DE FARIAS, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000692 | 09/08/2023 | 476.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000693 | 09/08/2023 | 2594.42 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 460,82 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 09/08/2023 | 8752.00 | 46684172000122 | TATIANA CARVALHO E SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS AOS PACIENTES: MARLI MENDES DA SILVA; GERONIMO MESSIAS DA SILVA; LUIZ AMANCIO DA SILVA; IVANDRO DIONIZIO BRITO; OLGA A. QUEIROZ E IVONORIA BARBOZA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 09/08/2023 | 1839.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 09/08/2023 | 1688.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 09/08/2023 | 1363.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 09/08/2023 | 2039.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL P/PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004835 | 09/08/2023 | 1309.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 11 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 09/08/2023 | 500.00 | 24091584000116 | MARIA DO SOCORRO AVELINO BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL P/PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 09/08/2023 | 4000.00 | 46684172000122 | TATIANA CARVALHO E SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTRUÇAO PARA O CURSO DE CUIDADOS BASICOS COM A PESSOA IDOSA, PROMOVIDO PELA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004821 | 09/08/2023 | 285.93 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 45,96 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0004811 | 09/08/2023 | 450.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 05 HORAS, REF. A JULHO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004822 | 09/08/2023 | 3896.46 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 626,44 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004824 | 09/08/2023 | 10193.69 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 891,47 LITROS DE GASOLINA COMUM E 825,71 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 09/08/2023 | 1330.00 | 00005703002400 | ANDRE DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, LIMPEZA E PINTURA DAS RUAS DO BAIRRO TERRA NOVA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOUCMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004826 | 09/08/2023 | 44998.41 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 117,30 LITROS DE GASOLINA COMUM E 7.863,02 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 09/08/2023 | 80.00 | 00003527881433 | FRANCISCO RONALDO BEZERRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE AGOSTO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0004809 | 09/08/2023 | 270.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 03 HORAS, REF. A JULHO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004827 | 09/08/2023 | 5789.89 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 930,85 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0004812 | 09/08/2023 | 2116.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 23 HORAS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A JULHO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0004813 | 09/08/2023 | 1400.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 14 HORAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. A JULHO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 09/08/2023 | 378.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 09/08/2023 | 45879.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (ENS. FUND./ APOIO ENS. FUND./ COM), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/ 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 09/08/2023 | 11516.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (ENS. INF./ APOIO ENS. INF.), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004818 | 09/08/2023 | 38284.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.800 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004819 | 09/08/2023 | 14372.26 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.552,80 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004820 | 09/08/2023 | 296.20 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 47,62 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 09/08/2023 | 380.00 | 00002298103496 | MANOEL DARIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS C/ PERNOITE, AO FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SOLEDADE-PB E PATOS-PB, EM 28/07 E 06/08/2023, RESPECTIVAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | MANUTENCAO DA EDUCACAO - AQUISICAO DE GAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004836 | 09/08/2023 | 3332.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 28 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 09/08/2023 | 5037.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/ EMPREGADOS, PARCELA 03/60, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/08/2023 | 104.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS JUROS DEVIDO AO ATRASO NO PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/ EMPREGADOS, PARCELA 03/60, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 09/08/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS CONTRATUAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0001252-53.2009.8.15.0091 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004823 | 09/08/2023 | 536.23 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 86,21 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/08/2023 | 35631.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO (GAB/OGM/PGM/SECOP/SECOI/SEAD/SEFIP/SEINFRA/SEBES/SACTMA/SETCEL/SESEG), REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004837 | 09/08/2023 | 476.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0004810 | 09/08/2023 | 1080.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 12 HORAS, REF. A JULHO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004825 | 09/08/2023 | 15399.51 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.475,80 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/08/2023 | 170.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A AVERBAÇAO SIMPLES DE IMOVEL COM MATRICULA DE Nº 570, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/08/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/08/2023 | 0.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/08/2023 | 10060.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/08/2023 | 13.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/08/2023 | 621.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/08/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0004851 | 10/08/2023 | 270.00 | 00009276103457 | CAIO VINICIUS DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA DE ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00006213351779 | ALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA, EM JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0004850 | 10/08/2023 | 780.00 | 00009276103457 | CAIO VINICIUS DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/08/2023 | 4089.99 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM AGOSTO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO (CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 10/08/2023 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, DESTINADO A PACIENTE ANDRIELI SEVERIANO DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL , REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 10/08/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 2000697 | 11/08/2023 | 7139.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS NO CAPS E NAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE MAIO E JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 11/08/2023 | 61.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RAQUEL RIQUE DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 11/08/2023 | 15.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GEDEANE PEREIRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 11/08/2023 | 11.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDILEUZA VERÔNICA DA CONCEIÇÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 11/08/2023 | 77.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GEDEANE PEREIRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 11/08/2023 | 108.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RAQUEL RIQUE DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 11/08/2023 | 47.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ IAGO FONSÊCA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/08/2023 | 57.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 11/08/2023 | 28.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ IAGO FONSÊCA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 11/08/2023 | 40.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/08/2023 | 53.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RAYLANE COSTA BEZERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/08/2023 | 31.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/08/2023 | 56.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSINEIDE COSMO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 11/08/2023 | 79.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DANIEL SILVA DINIZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/08/2023 | 15.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DAMIÃO COSTA BORGES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/08/2023 | 59.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUCENI SOARES DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/08/2023 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ADAILTON MOREIRA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/08/2023 | 86.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CLARICE RANIELLI ALVES VICENTE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/08/2023 | 19.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CHRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/08/2023 | 61.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LILIANE MARIA DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/08/2023 | 25.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RILDA BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/08/2023 | 16.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RILDA BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/08/2023 | 26.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RILDA BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/08/2023 | 19.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSENILDA RODRIGUES CORREIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/08/2023 | 41.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DE CARVALHO SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 11/08/2023 | 15.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANDRESSA ISLANE AMORIM ANIZIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 11/08/2023 | 144.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ADAILTON MOREIRA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 11/08/2023 | 152.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUANA CAMPOS DE QUEIROZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 11/08/2023 | 47.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUCENI SOARES DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 11/08/2023 | 95.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DAMIÃO COSTA BORGES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 11/08/2023 | 49.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 11/08/2023 | 47.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/08/2023 | 67.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS HIPÓLITO MÉLO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/08/2023 | 94.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DAMIÃO COSTA BORGES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 11/08/2023 | 48.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. AMANDA DOS SANTOS FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 11/08/2023 | 105.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSINEIDE COSMO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 11/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 11/08/2023 | 172.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 11/08/2023 | 48.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 11/08/2023 | 100.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANTONIO DE LISBOA OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 11/08/2023 | 48.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ IAGO FONSÊCA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 11/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDILEUSA VERÔNICA DA CONCEIÇÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 11/08/2023 | 145.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 11/08/2023 | 150.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. AMANDA DOS SANTOS FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 11/08/2023 | 54.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDILEUSA VERÔNICA DA CONCEIÇÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 11/08/2023 | 55.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDILEUSA VERÔNICA DA CONCEIÇÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 11/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DANIEL SILVA DINIZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 11/08/2023 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RILDA BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 11/08/2023 | 55.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LILIANE MARIA DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 11/08/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CHRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 11/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CLARICE RANIELLI ALVES VICENTE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 11/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE LOURDES MESSIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 11/08/2023 | 404.70 | 00004349092463 | FRANCISCO SOARES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA SOFIA L. SOARES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 27/07, 04 E 10/08/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 11/08/2023 | 750.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHARA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 30 UND DE SUPLEMENTO ISOSOURCE SOYA 1L BAUNILHA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AO MENOR RAFAEL GUSTAVO G. DE FARIAS, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 11/08/2023 | 240.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA C/ PERNOITE AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 13 DE AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 11/08/2023 | 61.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUNHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 157, CENTRO (CAPS), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | CONST. AMPL. RECUP. E MANT. DA SEDE DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004921 | 11/08/2023 | 37375.10 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇAO DO ADITIVO, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO TRE, ONDE FUNCIONARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 10177/2022 E TP 0004/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00032023 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/08/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 11/08/2023 | 600.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 04 DIARIAS, PARA SERVIDORA MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARA A VITORIA-ES, ENTRE OS DIAS 13 E 16 DE AGOSTO/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 11/08/2023 | 150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE AGOSTO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004861 | 11/08/2023 | 4000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 11/08/2023 | 50.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARLETE OLEGARIO DE MENDONÇA E SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EMANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 14/08/2023 | 210.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 14/08/2023 | 350.00 | 00002717635408 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE COMENDAS ARTESANAIS, CONCEDIDAS AS HOMENAGEADAS POR OCASIAO DA II TENDA DO CONTO DAS MULHERES NEGRAS DE TAPEROA, EM 25 DE JULHO/2023, DIA INTERNACIONAL DA MULHER NEGRA LATINA CARIBENHA, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 14/08/2023 | 37175.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASES, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 14/08/2023 | 42.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 14/08/2023 | 140.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0004927 | 14/08/2023 | 595.00 | 50236441000165 | MARIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, DURANTE ENCONTRO CULTURAL NA BIBLIOTECA MUNICIPAL ARIANO SUSSSUNA, EM 27 DE JULHO/2023, REF. SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 14/08/2023 | 1010.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 14/08/2023 | 6480.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE PIELOPLASTIA E PIELOLITOTOMIA, DESTINADA A LEONIDAS DE FARIAS AURELIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NE CESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 14/08/2023 | 250.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 14/08/2023 | 500.00 | 00000741830876 | RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE TRIO DE FORRO, PARA APRESENTAÇAO DE SHOWS ARTISTICO EM COMEMORAÇAO A RUA VENCEDORA DO CONCURSO CULTURAL "ARRAIA NA MINHA RUA" REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 14/08/2023 | 635.19 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ENTRE OS DIA 14 A 16 DE AGOSTO/2023, NA CIDADE DE VITORIA-ES, DESTINADO A SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA, ASSUNTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0004933 | 14/08/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, EM JULHO/2023, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 2000698 | 14/08/2023 | 2100.00 | 43497574000120 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO EM GESTAO EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 14/08/2023 | 1800.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHARA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 UND DE SUPLEMENTO NOVASOURCE SENIOR 1L BAUNILHA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AO MUNICIPE JOSE RODRIGUES SOBRINHO, PESSOA CARENTE E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 14/08/2023 | 630.00 | 00008405348417 | CHANAZY AYALLA DE CASTRO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, REALIZADAS EM JULHO/2023, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, MEDIANTE DECISAO JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2000701 | 14/08/2023 | 17317.62 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2000702 | 14/08/2023 | 21094.72 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2000703 | 14/08/2023 | 11251.05 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2000704 | 14/08/2023 | 12537.78 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 15/08/2023 | 585.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 15/08/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 15/08/2023 | 655.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 15/08/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 15/08/2023 | 500.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "MAURICINHOS" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE, ALIMENTAÇAO E TAXAS DE ARBITRAGEM, EM CAMPEONATO DE FUTSAL "COPA DOS REIS", REALIZADO NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB, EM 25/08/2023, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 15/08/2023 | 942.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULT., ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 15/08/2023 | 2243.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPEC, CIENCIA, TEC. E MEIO AMB., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 15/08/2023 | 4802.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 15/08/2023 | 9272.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2023, COM A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 15/08/2023 | 80.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15/08/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 15/08/2023 | 80.00 | 00008444437433 | FERNANDA ALBYEGE ALVES DE ANDRADE VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SUPERITENDENTE DE VIG. EM SAUDE DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE AGOSTO/2023, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO AO PRIMEIRO ANO DO PROJETO VACINA MAIS PARAIBA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 15/08/2023 | 60.00 | 00082699348449 | CARMEM LUCIA BEZERRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A SUPERITENDENTE DE ATENÇAO BAS. EM SAUDE DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16/08/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA "TESTE DO PEZINHO EM MOVIMENTO -PLANEJAMENTO DE MOBILIZAÇAO DO TERRITORIO P/ REALIZAÇAO DE TRIAGEM NEONATAL". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 15/08/2023 | 50.00 | 00098309960425 | PATRICIA TORRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 16/08/2023, PARA PARTICIPAR DE OFICINA "TESTE DO PEZINHO EM MOVIMENTO - PLANEJAMENTO DE MOBILIZAÇAODO TERRITORIO P/ REALIZAÇAO DE TRIAGEM NEONATAL". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 15/08/2023 | 120.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 13 DE AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 15/08/2023 | 3281.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 15/08/2023 | 80.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO/2023, PARA PARTICIPAR DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 15/08/2023 | 70.00 | 00006907607441 | JONH SERGIO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO/2023, PARA PARTICIPAR DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 15/08/2023 | 70.00 | 00003554184446 | ELIENE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE AGOSTO/2023, PARA PARTICIPAR DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 15/08/2023 | 3549.30 | 09305509000117 | D. MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A REALIZAÇAO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005010 | 15/08/2023 | 9495.80 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 15/08/2023 | 3000.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 15/08/2023 | 2372.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2023, NO IMOVEL CRECHE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 15/08/2023 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 15/08/2023 | 69.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 15/08/2023 | 1870.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2023, NOS IMOVEIS PROPRIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 15/08/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 15/08/2023 | 24.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. VALDEMIR CARNEIRO DANTAS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 15/08/2023 | 118.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SUZILENE BARRETO PINTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 15/08/2023 | 29.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MANUELA CAROLINE PEREIRA MARANHÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 15/08/2023 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 15/08/2023 | 73.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 15/08/2023 | 66.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALDENIA JACINTO DE MEIRELLES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 15/08/2023 | 55.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSÉ BASÍLIO SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 15/08/2023 | 50.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 15/08/2023 | 122.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSENILDA RODRIGUES CORREIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 15/08/2023 | 89.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DE CARVALHO SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 15/08/2023 | 52.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANDRESSA ISLANE AMORIM ANIZIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 15/08/2023 | 70.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC, ATE JOAO PESSOA-PB, EM 16 DE AGOSTO/2023, PARA RECEBIMENTO DE RGS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 15/08/2023 | 34.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR ELTON DE SOUZA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 15/08/2023 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ CARLOS GOMES XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 15/08/2023 | 75.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO VALENTIM COSTA XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 15/08/2023 | 88.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIANA ANDRADE PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 15/08/2023 | 101.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FRANCILEIDE CELESTINA DA CONCEIÇÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 15/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 15/08/2023 | 59.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO VALENTIM COSTA XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 15/08/2023 | 103.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANDRESSA ISLANE AMORIM ANIZIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 15/08/2023 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALDENIA JACINTO DE MEIRELLES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 15/08/2023 | 47.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DE CARVALHO SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 15/08/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSENILDA RODRIGUES CORREIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 15/08/2023 | 60.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 15/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 15/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSÉ BASÍLIO SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 15/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSÉ BASÍLIO SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 15/08/2023 | 54.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 15/08/2023 | 46.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIANA ANDRADE PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 15/08/2023 | 500.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 15/08/2023 | 192.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, DE MARÇO A JUNHO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. VALDEMIR CARNEIRO DANTAS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 15/08/2023 | 59.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FRANCILEIDE CELESTINA DA CONCEIÇÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECE EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 15/08/2023 | 120.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUANA CAMPOS DE QUEIROZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECE EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 15/08/2023 | 73.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ CARLOS GOMES XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECE EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 15/08/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ELTON DE SOUZA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECE EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 15/08/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MANUELA CAROLINE PEREIRA MARANHÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECE EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 15/08/2023 | 150.00 | 00031924285894 | TARCISIO CEZAR LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA THAÍS ALVES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 15/08/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MANUELA CAROLINE PEREIRA MARANHÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECE EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 15/08/2023 | 150.00 | 00009482862457 | JOSE JANILSON RAIMUNDO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2023, DESTINADO AO BENEFICIARIO ALAN BATISTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 15/08/2023 | 47.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECE EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 15/08/2023 | 300.00 | 00098160320400 | MARIA JOSE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MAGNA NUNES SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 15/08/2023 | 300.00 | 00012037805403 | SERGIO LUIZ AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA ISOLDA DE FARIAS LIMA CÂNDIDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 15/08/2023 | 47.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECE EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 15/08/2023 | 300.00 | 00012037805403 | SERGIO LUIZ AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA JANYELKA JORDANA DA SILVA FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 15/08/2023 | 47.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SUZILENE BARRETO PINTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECE EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 15/08/2023 | 300.00 | 00003912536465 | FADEL MORAIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MÁRCIA BRAZ DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 15/08/2023 | 47.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECE EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 15/08/2023 | 300.00 | 00007528818410 | POLIANA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2023, DESTINADO AO BENEFICIARIO PETRÔNIO GUEDES SOBRAL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 15/08/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECE EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 15/08/2023 | 300.00 | 00003296693467 | GIVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA ADRIELLE SOARES FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 15/08/2023 | 300.00 | 00010293102465 | JOSE ANCHIETA FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA FABRÍCIA DELMIRO TAVARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 15/08/2023 | 300.00 | 00045290393404 | MARIA DO SOCORRO AIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 15/08/2023 | 300.00 | 00041218957468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA JOANA D´ARC GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 15/08/2023 | 300.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2023, DESTINADO AO BENEFICIARIO BELINO BERTOLDO DE SOUZA LEVINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 15/08/2023 | 300.00 | 00003198362407 | MARIA JOSE CARDOSO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA FLÁVIA PATRÍCIA PAULO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 15/08/2023 | 300.00 | 00001858237424 | WILAMME DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2023, DESTINADO AO BENEFICIARIO AGRIPINO JOSE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 15/08/2023 | 300.00 | 00001867079402 | EURIDES AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DAS DORES GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 15/08/2023 | 300.00 | 00052809749787 | LUIZ VERISIMO DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA FABIANO PAULO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 15/08/2023 | 300.00 | 00009459797466 | THIAGO NEVES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DE JESUS SILVA TARGINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 15/08/2023 | 150.00 | 00010293102465 | JOSE ANCHIETA FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 15/08/2023 | 150.00 | 00060133600491 | AUREA LUCIA DE FARIAS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA GERUZA VILAR DE ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 15/08/2023 | 150.00 | 00002104100437 | INACIA ESTEVAM DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA DA SILVA ALCANTARA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 15/08/2023 | 300.00 | 00028147294468 | JOSE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO E AGOSTO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA ANA RITA DO CARMO FELIX, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 15/08/2023 | 150.00 | 00010458415448 | VIVIANE DE ALCANTARA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM AGOSTO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA VALDENIA JACINTO DE MEIRELES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 15/08/2023 | 336.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 16/08/2023 | 72.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CONSELHO TUTELAR, EM AGOSTO/2023, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, Nº 146, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 16/08/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL TAIGY, Nº 146, CENTRO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 16/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 16/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CASA DA COSTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 16/08/2023 | 1200.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A SAO PAULO-SP, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 16/08/2023 | 4000.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, EM JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 16/08/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 16/08/2023 | 20.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 16/08/2023 | 384.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 16/08/2023 | 80.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 16/08/2023 | 101.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL, EM AGOSTO/2023, LOCALIZADO NA AV. EPITACIO PESSOA, Nº 265, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 16/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRES. EPITACIO PESSOA, Nº 265, CENTRO (ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 16/08/2023 | 261.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, EM AGO/2023, LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, TERRA NOVA, REF. A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 16/08/2023 | 84.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MOTA DA SILVA, Nº 08, CENTRO, REFERENTE A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 16/08/2023 | 83.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM JULHO/2023, LOCALIZADO NA RUA JOAO MOTTA DA SILVA, Nº 08, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422023 | 0005033 | 16/08/2023 | 8100.00 | 00004955946445 | DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 45 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 16/08/2023 | 2800.00 | 00009462544433 | JESSICA NAYARA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CALÇADOS (TIPO SAPATILHAS) PARA SEREM USADOS DURANTE AS APRESENTAÇOES DO GRUPO CULTURAL "OS CARIRIS", REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 16/08/2023 | 26.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO (ARMAZEM DA SEC. CULTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 16/08/2023 | 57.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CAP. MANOEL TAIGY, S/N, CENTRO (ARMAZEM), REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2000707 | 16/08/2023 | 22871.52 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE AMALGAMADOR E 02 UND DECADEIRA ODONTOLOGICA, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 17/08/2023 | 2100.00 | 08841421000157 | FUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA PIELOPLASTIA LAPAROSCOPICA, DESTINADA AO PACIENTE LEONIDAS DE FARIAS AURELIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE COM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2000709 | 17/08/2023 | 1800.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 17/08/2023 | 1330.00 | 00016233229448 | TIAGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, LIMPEZA E PINTURA DAS RUAS DO BAIRRO TERRA NOVA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOUCMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 17/08/2023 | 1330.00 | 00071606479474 | ROBSON RAYNAN GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO, LIMPEZA E PINTURA DAS RUAS DO BAIRRO GERALDO NOE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOUCMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/08/2023 | 800.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0005043 | 17/08/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A FIM DE ANALIZAR E REALIZAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO PERANTE AOS ORGAOS E AUTARQUIAS DA UNIAO FEDERAL, EM AGOSTO/2023, REF. A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 17/08/2023 | 93.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 17/08/2023 | 10.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 17/08/2023 | 798.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 17/08/2023 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1057204-64/2018/CAIXA, PARA 28/03/2024, EM CONVENIO COM O MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 17/08/2023 | 440.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ENTRE OS DIAS 17 A 18 DE AGOSTO/2023, NA CIDADE DE CABACEIRAS-PB, DESTINADO A SERVIDORES MUNICIPAIS, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PACTO NOVO CARIRI, ASSUNTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 17/08/2023 | 1400.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM DIVERSOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 18/08/2023 | 450.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9X, EM JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 18/08/2023 | 250.00 | 00003988646407 | OSMAR VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO EM VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X, EM JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 18/08/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 18/08/2023 | 2296.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 18/08/2023 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 172, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 18/08/2023 | 159.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 63, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 18/08/2023 | 73.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 63, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 18/08/2023 | 200.00 | 00048211639858 | MATHEUS DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE MUNICIPES COM DESTINO A MALTA-PB 4X, EM JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005053 | 18/08/2023 | 8020.51 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M3, ENTRE 20 DE JULHO/2023 E 20 DE AGOSTO/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005054 | 18/08/2023 | 11536.00 | 00009275961484 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIDA, ENTRE 20 DE JULHO/2023 E 20 DE AGOSTO/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 18/08/2023 | 750.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X, EM JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 18/08/2023 | 1270.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 23X, PATOS 1X E JOAO PESSOA 1X, EM JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 18/08/2023 | 1310.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X, JOAO PESSOA 4X E RECIFE-PE 2X, EM JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 18/08/2023 | 1330.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X, PATOS 5X E JOAO PESSOA 4X, EM JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 18/08/2023 | 650.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, EM JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 18/08/2023 | 1000.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X, JOAO PESSOA 3X E RECIFE-PE 1X, EM JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 18/08/2023 | 940.00 | 00005934378457 | RICELLIO FABRICIO FARIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, PATOS 3X, QUEIMADAS 1X, SOLEDADE 1X E JOAO PESSOA 2X, EM JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 18/08/2023 | 1100.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X, MONTEIRO 3X E PATOS 1X, EM JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 18/08/2023 | 1000.00 | 00009768303450 | RENATO CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X, JOAO PESSOA 5X, SUME 1X, PATOS 1X E MONTEIRO 1X, EM JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 18/08/2023 | 1070.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 20X E JOAO PESSOA 1X, EM JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 18/08/2023 | 460.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 4X, JOAO PESSOA 3X E PATOS 1X, EM JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 18/08/2023 | 250.00 | 00009531616418 | ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 2X, PATOS 2X E SOLEDADE 1X, EM JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 18/08/2023 | 1060.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X, MONTEIRO 1X E JOAO PESSOA 3X, EM JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 18/08/2023 | 570.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X E JOAO PESSOA 1X, EM JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 18/08/2023 | 1290.00 | 00060933895615 | EMANUEL ATENAGORAS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, JOAO PESSOA 7X, MONTEIRO 1X, PATOS 3X E QUEIMADAS 1X, EM JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 18/08/2023 | 740.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X E RECIFE 1X, EM JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 18/08/2023 | 1050.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X, PATOS 1X, RECIFE-PE 2X E JOAO PESSOA 1X, EM JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 18/08/2023 | 720.00 | 00043787436472 | JARBAS BRUNO BARBOSA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X E JOAO PESSOA 1X E PATOS 1X, EM JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 18/08/2023 | 680.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 8X E JOAO PESSOA 4X, EM JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 18/08/2023 | 1050.00 | 00048211639858 | MATHEUS DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X, PATOS 4X, MONTEIRO 1X, EM JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2000730 | 21/08/2023 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES (48 UND TABLETS), PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 21/08/2023 | 450.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ESPIROMETRIA, DESTINADO A PACIENTE MARLENE MENDES LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 21/08/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADO A PACIENTE LIONETE MARIA ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 2000733 | 21/08/2023 | 1430.00 | 24638518000113 | RENATA FERREIRA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE SESSOES COM O METODO INTENSIVO THERASUIT, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA M. SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0005071 | 21/08/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JULHO/2023 A 21 DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 21/08/2023 | 212.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 21/08/2023 | 82.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM AGOSTO/2023, LOCALIZADO NA RUA JOAO MOTTA DA SILVA, Nº 08, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 21/08/2023 | 6000.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MAQUINA PA CARREGADEIRA, ADQUIRIDA POR ESTA PREFEITURA, ENTRE O CONDE-PB E TAPEROA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 21/08/2023 | 435.04 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE GERLANE GUEDES DE FARIAS, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM 02, 08 E 11/08/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 21/08/2023 | 152.41 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA ESTRELA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE ANDREA PEREIRA ESTRELA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM 15/08/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0005068 | 21/08/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JULHO/2023 A 21 DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 21/08/2023 | 2530.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 21/08/2023 | 28.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA SANTINA AIRES DE QUEIROZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 21/08/2023 | 45.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANAINA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 21/08/2023 | 70.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDNALVA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 21/08/2023 | 51.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDNALVA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 21/08/2023 | 112.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCILENE RODRIGUES NASCIMENTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 21/08/2023 | 48.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCILENE RODRIGUES NASCIMENTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 21/08/2023 | 28.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 21/08/2023 | 31.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 21/08/2023 | 49.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANAINA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 21/08/2023 | 19.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA BETÂNIA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 21/08/2023 | 21.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CHRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 21/08/2023 | 26.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TÁSSIA KELLY RIBEIRO PEREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 21/08/2023 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA SANTINA AIRES DE QUEIROZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 21/08/2023 | 80.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA SANTINA AIRES DE QUEIROZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 21/08/2023 | 135.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANAINA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 21/08/2023 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TÁSSIA KELLY RIBEIRO PEREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 21/08/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TÁSSIA KELLY RIBEIRO PEREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 21/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA BETÂNIA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 21/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA BETÂNIA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 21/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 21/08/2023 | 47.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 21/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCILENE RODRIGUES NASCIMENTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/08/2023 | 54.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CHRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 21/08/2023 | 60.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDNALVA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 21/08/2023 | 600.00 | 00008741835450 | JESSICA DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A SAO PAULO-SP, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 21/08/2023 | 66.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CHRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 21/08/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0005067 | 21/08/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JULHO/2023 A 21 DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 21/08/2023 | 21376.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0005070 | 21/08/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JULHO/2023 A 21 DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0005066 | 21/08/2023 | 1200.00 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JULHO/2023 A 21 DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 22/08/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0005110 | 22/08/2023 | 630.00 | 00009276103457 | CAIO VINICIUS DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 22/08/2023 | 429.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S, DA EMEF. CEL. PEDRO DE FARIAS, REF. AO PERIODO DE ARRECADAÇAO 2020 E 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 22/08/2023 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S, DA EMEF. CEL. PEDRO DE FARIAS, REF. AO PERIODO DE ARRECADAÇAO 2022 E 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 22/08/2023 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S, DA EMEF. ODACY VILAR, REF. AO PERIODO DE ARRECADAÇAO 2022 E 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 22/08/2023 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S, DA EMEF. MANOEL FERREIRA DE GOUVEIA, REF. AO PERIODO DE ARRECADAÇAO 2022 E 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 22/08/2023 | 300.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S, DA EMEF. JOSE EPAMINONDAS DE SOUZA, REF. AO PERIODO DE ARRECADAÇAO 2021, 2022 E 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 22/08/2023 | 429.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S, DA EMEF. MANOEL FERREIRA DE GOUVEIA, REF. AO PERIODO DE ARRECADAÇAO 2020 E 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/08/2023 | 300.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S, DA EMEF. ILUMINATA, REF. AO PERIODO DE ARRECADAÇAO 2021, 2022 E 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 22/08/2023 | 429.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S, DA EMEF. ODACY VILAR, REF. AO PERIODO DE ARRECADAÇAO 2020 E 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 22/08/2023 | 400.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S, DA EMEIF. MELQUIADES FERNANDES PIMENTA, REF. AO PERIODO DE ARRECADAÇAO 2020, 2021, 2022 E 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 22/08/2023 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S, DA EMEF. VIRGILIO VILAR, REF. AO PERIODO DE ARRECADAÇAO 2022 E 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 22/08/2023 | 429.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S, DA EMEF. VIRGILIO VILAR, REF. AO PERIODO DE ARRECADAÇAO 2020 E 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 22/08/2023 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S, DA EMEF. MANOEL MOREIRA DA SILVA, REF. AO PERIODO DE ARRECADAÇAO 2022 E 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 22/08/2023 | 300.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S, DA EMEF. INACIO FONSECA DE ARAUJO, REF. AO PERIODO DE ARRECADAÇAO 2021, 2022 E 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 22/08/2023 | 998.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S, DA EMEF. INACIO FONSECA DE ARAUJO, REF. AO PERIODO DE ARRECADAÇAO 2016, 2017, 2018 E 2020, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 22/08/2023 | 150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE AGOSTO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 22/08/2023 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, EM AGOSTO/2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 22/08/2023 | 138.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 22/08/2023 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 22/08/2023 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 22/08/2023 | 278.75 | 00092963765487 | ANTONIO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE ANTONIO LOURENÇO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO NO DIA 07 E 14 DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 22/08/2023 | 2400.00 | 00073950572449 | JOSE CARDOSO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA NPF-7F18, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07, 18 E 26 DE JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/08/2023 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA NO MES DE AGOSTO/2023, DA CONTRIBUIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0005111 | 22/08/2023 | 640.00 | 00009276103457 | CAIO VINICIUS DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 22/08/2023 | 1400.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE OLEOS LUBRIFICANTES LUBRAX GL5 85W140, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005103 | 22/08/2023 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. E FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PSB E PAB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 22/08/2023 | 550.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2000734 | 22/08/2023 | 7176.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, QUE DESTINOU-SE AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM ESTA CARENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 22/08/2023 | 5500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES, DESTINADOS A REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE RETOSSIGMOIDECTOMIA, NA PACIENTE ILKA DE LIMA VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 22/08/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 22/08/2023 | 650.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, EM JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/08/2023 | 3000.00 | 00005972521490 | FRANCISCO ALEX ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO I/GM CLASSIC LIFE, DE PLACA KJT-4747, RENAVAM 009286127224, 2008, PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CAD. UNICO - PROCAD/SUAS, NO PERIODO DE 22/07A 22/08/2023, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005139 | 23/08/2023 | 3027.25 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA MOM-9H73, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005140 | 23/08/2023 | 1748.50 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO FIAT LINEA, DE PLACA OGD-5G34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 23/08/2023 | 600.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 20 PEÇAS DE ANDAIME NO PERÍODO DE 18/07/2023 Á 18/08/2023, PARA REALIZAÇAO DE DIVERSOS SERVIÇOS, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005145 | 23/08/2023 | 10188.40 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 23/08/2023 | 500.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "MAURICINHOS" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE, ALIMENTAÇAO E TAXAS DE ARBITRAGEM, EM CAMPEONATO DE FUTSAL "COPA DOS REIS", REALIZADO NO MUNICIPIO DE LIVRAMENTO-PB, EM AGOSTO/2023, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 23/08/2023 | 1168.28 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 10, 16, 17 E 18/08/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005143 | 23/08/2023 | 1478.17 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO VW GOL TRENDLINE, DE PLACA QFQ-3024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005144 | 23/08/2023 | 480.00 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND BATERIA 60 HA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFA-5F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 23/08/2023 | 6135.00 | 01835769000192 | BRAMED-MATERIAL CIRURGICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A PACIENTE ILKA DE LIMA VILAR, PESSOA QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005141 | 23/08/2023 | 1032.16 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C99, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005142 | 23/08/2023 | 3739.06 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L, DE PLACA QFV-9860, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 23/08/2023 | 18.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARLETE OLEGARIO DE MENDONÇA E SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 23/08/2023 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 23/08/2023 | 457.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM AGOSTO/2023, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 23/08/2023 | 610.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA EM VIAGENS A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7X, AMPARO 1X E JOAO PESSOA 3X, EM JULHO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 23/08/2023 | 300.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S, DA EMEF. GASTAO DE BARROS, REF. AO PERIODO DE ARRECADAÇAO 2021, 2022 E 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 23/08/2023 | 728.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S, DA EMEF. VITALIANO MESSIAS, REF. AO PERIODO DE ARRECADAÇAO 2019, 2020 E 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 23/08/2023 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S, DA EMEF. VITALIANO MESSIAS, REF. AO PERIODO DE ARRECADAÇAO 2022 E 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 23/08/2023 | 728.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S, DA CRECHE PROFA. ADELAIDE A. MACIEL, REF. AO PERIODO DE ARRECADAÇAO 2019, 2020 E 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 23/08/2023 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S, DA CRECHE PROFA. ADELAIDE A. MACIEL, REF. AO PERIODO DE ARRECADAÇAO 2022 E 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0005158 | 24/08/2023 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA, EM AGOSTO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 24/08/2023 | 150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE AGOSTO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0005165 | 24/08/2023 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0005157 | 24/08/2023 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 24/08/2023 | 42998.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, REFERENTE A AGOSTO/2023, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 24/08/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 24/08/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 24/08/2023 | 42.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 24/08/2023 | 59.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SUÊNIA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 24/08/2023 | 14.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JULIANA MARIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 24/08/2023 | 48.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JULIANA MARIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 24/08/2023 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IVONE BARROS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 24/08/2023 | 26.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM ABR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IVONE BARROS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 24/08/2023 | 27.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 24/08/2023 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 24/08/2023 | 25.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 24/08/2023 | 78.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA CAROLINE PEREIRA RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 24/08/2023 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELVIRA VILMA QUEIROZ DINIZ SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 24/08/2023 | 47.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE JESUS SILVA TARGINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 24/08/2023 | 54.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO DA COSTA GENUÍNO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 24/08/2023 | 97.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO DA COSTA GENUÍNO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 24/08/2023 | 44.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS HIPÓLITO MELO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 24/08/2023 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA ALCÂNTARA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 24/08/2023 | 57.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ DO CARMO FÉLIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 24/08/2023 | 27.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELVIRA VILMA QUEIROX DINIZ SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 24/08/2023 | 178.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IRENE ANTONIÊTA DOS SANTOS LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 24/08/2023 | 56.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. NÍVEA NICOLLY SANTOS ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 24/08/2023 | 111.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. CARLINDO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 24/08/2023 | 73.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDJANE CLAUDINO PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 24/08/2023 | 172.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IVONE BARROS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/08/2023 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO DA COSTA GENUÍNO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 24/08/2023 | 62.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA CAROLINE PEREIRA RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 24/08/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA CAROLINE PEREIRA RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 24/08/2023 | 50.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JULIANA MARIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 24/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JULIANA MARIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 24/08/2023 | 174.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SUÊNIA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 24/08/2023 | 137.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS HIPÓLITO MELO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 24/08/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/08/2023 | 94.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDJANE CLAUDINO PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 24/08/2023 | 78.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE JESUS SILVA TARGINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 24/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. CARLINDO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 24/08/2023 | 47.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. NÍVEA NICOLLY SANTOS ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 24/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IRENE ANTONIÊTA DOS SANTOS LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 24/08/2023 | 47.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELVIRA VILMA QUEIROZ DINIZ SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 24/08/2023 | 113.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA ALCÂNTARA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 24/08/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ CARMO FÉLIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 24/08/2023 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ CARMO FÉLIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 24/08/2023 | 68.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ CARMO FÉLIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0005155 | 24/08/2023 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMINISTRATIVOS, ENTRE 26 DE JULHO/2023 E 25 DE AGOSTO/2023, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 24/08/2023 | 1914.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE SEGURO DE 14 ALTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA ENTRE 13/08/2023 A 13/08/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 24/08/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE COMPLEMENTAÇAO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE, DESTINADA A PACIENTE MARIA DO CEU GONÇALVES FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000739 | 24/08/2023 | 9513.44 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 2000740 | 24/08/2023 | 1018.40 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 24/08/2023 | 3065.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 24/08/2023 | 750.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 24/08/2023 | 928.40 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2000744 | 25/08/2023 | 1878.00 | 28877319000119 | PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE FOTOPOLIMERIZADOR LED-5 E 02 UND DE DESTILADORA AQUA-TECH 220V, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 25/08/2023 | 120.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 24 DE AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 25/08/2023 | 150.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 22 DE AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 25/08/2023 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 25/08/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 25/08/2023 | 150.00 | 00002298103496 | MANOEL DARIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS, AO FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AO JUNCO DO SERIDO-PB 1X E TEXEIRA-PB 2X, EM AGOSTO/2023, RESPECTIVAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 26/08/2023 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/08/2023 | 150.00 | 00028147294468 | JOSE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JUNHO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA ANA RITA DO CARMO FELIX, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0005218 | 28/08/2023 | 1782.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 297 UND DE AGUA ADS 20L PET, EM AGOSTO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/08/2023 | 1500.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVES DO PORTAL WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E RESPECTIVAS REDES SOCIAIS, EM AGOSTO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0005219 | 28/08/2023 | 1242.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 207 UND DE AGUA ADS 20L PET, EM AGOSTO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/08/2023 | 45.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA UBS I, EM JULHO/2023, LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 45, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 28/08/2023 | 59.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA UBS I, EM AGOSTO/2023, LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 45, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0005217 | 28/08/2023 | 6842.40 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 28/08/2023 | 422.50 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISAO DE 50.000 KM, NO VEICULO RENAULT SANDERO STEPWAY ZEN 1.6, DE PLACA SKY9B50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/08/2023 | 1169.24 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA REVISÃO DE 50.000 KM, NO VEICULO RENAULT SANDERO STEPWAY ZEN 1.6 DE PLACA SKY9B50 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 2000745 | 28/08/2023 | 1278.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 213 UND DE AGUA ADS 20L PET, EM AGOSTO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 29/08/2023 | 295.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME EMISSOES OTOACUSTICAS TRANSIENTES, IMPEDANCIOMETRIA E AUDIOMETRIA CONDICIONADA INFANTIL COM REFORÇO VISUAL, DESTINADO AO MUNICIPE ANTONY LIMA FERNANDES, MENOR E FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/08/2023 | 153.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/08/2023 | 2000.00 | 00005312637467 | MARCIA FRANCIKELLE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS, PRESTADOS DURANTE OS EVENTO REALIZADO PELA ASSOCIAÇAO DOS VAQUEIROS DO MUNICIPIO DE TAPEROA, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0005229 | 29/08/2023 | 2000.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇAO DE PRANCHAS DE PROJETO DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/08/2023 | 1539.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005226 | 29/08/2023 | 6000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, P/ ATENDER OS PACIENTES EM ATENDIMENTO FORA DE DOMICILIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0005241 | 29/08/2023 | 258.00 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/08/2023 | 1855.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 29/08/2023 | 1855.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005231 | 29/08/2023 | 287.77 | 00013615578422 | SAMUEL LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 30 KG DE COENTRO E 15,30 KG DE CEBOLINHA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005234 | 29/08/2023 | 445.50 | 00002732862428 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 37,50 DZ DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005236 | 29/08/2023 | 931.80 | 00009661500401 | RAFAEL IDALGO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 60 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005237 | 29/08/2023 | 1648.44 | 00001979323470 | CELIA MARIA MARTINS TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 76 KG DE DOCES DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005238 | 29/08/2023 | 1344.00 | 00070269236414 | ADRIANA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 70 KG DE CARNE SUINA (CARCAÇA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005239 | 29/08/2023 | 947.33 | 00007465344425 | EDINETE FONSECA DE QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 61 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005240 | 29/08/2023 | 1087.10 | 00057635927434 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 70 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/08/2023 | 3265.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/08/2023 | 55.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA ALCÂNTARA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 29/08/2023 | 96.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDJANE CLAUDINO PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 29/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DAMIANA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/08/2023 | 17.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SUÊNIA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 29/08/2023 | 32.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SUÊNIA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 29/08/2023 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SUÊNIA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 29/08/2023 | 41.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS HIPÓLITO MELO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 29/08/2023 | 24.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE JESUS SILVA TARGINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 29/08/2023 | 45.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. NÍVEA NICOLLY SANTOS ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 29/08/2023 | 50.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. CARLINDO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 29/08/2023 | 46.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. CARLINDO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 29/08/2023 | 49.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IRENE ANTONIÊTA DOS SANTOS LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0005242 | 29/08/2023 | 662.00 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/08/2023 | 6040.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/08/2023 | 8100.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/08/2023 | 9900.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/08/2023 | 16904.70 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/08/2023 | 50.00 | 00005055093420 | EMANUEL NUNES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA O FUNCIONARIO DESTE CONSELHO TUTELAR, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, EM AGOSTO/2023, PARA ACOMPANHAR TRANSPORTE DE CRIANÇA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/08/2023 | 1800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/08/2023 | 21845.14 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/08/2023 | 41547.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/08/2023 | 418759.27 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/08/2023 | 109759.44 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/08/2023 | 100729.59 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/08/2023 | 89702.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/08/2023 | 106114.49 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENS. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/08/2023 | 36457.26 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/08/2023 | 42416.68 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/08/2023 | 15840.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% APOIO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/08/2023 | 429.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S, DA EMEF. MANOEL DE FARIAS SOUZA, REF. AO PERIODO DE ARRECADAÇAO 2020 E 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/08/2023 | 200.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S, DA EMEF. MANOEL DE FARIAS SOUZA, REF. AO PERIODO DE ARRECADAÇAO 2022 E 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/08/2023 | 1603.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA ISOLADA E ENCARGO LEGAL DO DECRETO LEO 1.025/69, DA EMEF. MANOEL MOREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/08/2023 | 8680.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/08/2023 | 2640.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/08/2023 | 41647.45 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0005293 | 30/08/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, COM EMISSAO DE ORIENTAÇOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/08/2023 | 15447.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RFB-RET-DARF, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/08/2023 | 2850.00 | 36035492000106 | MARCIO ALEXANDRE MARINHO DE MOURA 49767585400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS CAMERAS NOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REF. AS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/08/2023 | 6040.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/08/2023 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/08/2023 | 1848.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/08/2023 | 150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE AGOSTO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/08/2023 | 3960.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/08/2023 | 4488.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/08/2023 | 11307.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/08/2023 | 2640.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/08/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/08/2023 | 71.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/08/2023 | 0.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/08/2023 | 5314.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/08/2023 | 2476.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/08/2023 | 1210.61 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/08/2023 | 2700.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM AGOSTO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/08/2023 | 235.60 | 00010890806462 | JESSICA DAYANE GONÇALVES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE JESSICA DAYANE G. NOBREGA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM 18/08/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/08/2023 | 3960.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/08/2023 | 6433.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/08/2023 | 9073.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/08/2023 | 10365.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/08/2023 | 13960.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/08/2023 | 68834.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/08/2023 | 38788.62 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/08/2023 | 2640.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/08/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/08/2023 | 17909.94 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/08/2023 | 4720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/08/2023 | 15860.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/08/2023 | 4720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/08/2023 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/08/2023 | 4720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/08/2023 | 4720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/08/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 30/08/2023 | 31680.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 30/08/2023 | 106848.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 30/08/2023 | 15736.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 30/08/2023 | 10068.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 30/08/2023 | 13374.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 30/08/2023 | 36684.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 30/08/2023 | 2120.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 30/08/2023 | 7248.97 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 30/08/2023 | 12672.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 30/08/2023 | 35872.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 30/08/2023 | 8688.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 30/08/2023 | 33492.86 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 30/08/2023 | 100114.06 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 30/08/2023 | 29480.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 30/08/2023 | 63514.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 30/08/2023 | 80528.03 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 30/08/2023 | 5952.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 30/08/2023 | 11660.01 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 30/08/2023 | 58142.27 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 30/08/2023 | 1100.00 | 17320035000100 | ARCAN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MANIPULADOR UTERINO DESCARTAVEL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA, DESTINADO A PACIENTE ILKA DE LIMA VILAR, PESSOA QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/08/2023 | 2825.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/08/2023 | 10280.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/08/2023 | 11040.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/08/2023 | 7765.45 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/08/2023 | 3920.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/08/2023 | 8073.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/08/2023 | 2120.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CREAS OUTROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/08/2023 | 550.00 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS BOMBONS E PIRULITOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A REALIZAÇAO DE EVENTOS ATRAVES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 31/08/2023 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A AGOSTO/2023, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 31/08/2023 | 1500.00 | 00005324826464 | ALINE CASTRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A AGOSTO/2023, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 31/08/2023 | 1500.00 | 00006464825488 | RAFAELA MARÇAL VILELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A AGOSTO/2023, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 31/08/2023 | 3990.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2000771 | 31/08/2023 | 15950.00 | 33255787000191 | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE IMPRESSORA DRYSTAR AXYS E 01 UND DE CABO FORCA 10A - 250V C/ 1,5M, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005321 | 31/08/2023 | 7092.80 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 31/08/2023 | 38788.62 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/08/2023 | 3085.50 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA ENTRE OS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2023, DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº001/2021, A FIM DE SANAR DIVIDA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAO SARUE RELATIVA AO PERIODO ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/08/2023 | 2150.05 | 00003059455481 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/08/2023 | 504.00 | 03732359002608 | SICOOB PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/08/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/08/2023 | 82.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0005319 | 31/08/2023 | 3000.00 | 31262873000104 | ACL ACADEMIA E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GINASTICA E MUSCULAÇAO, EM AGOSTO/2023, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA INSTITUIDO ATRAVES DA LEI MUN. 347/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/08/2023 | 300.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL QUE TEM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E REINSERI-LOS SOCIAL SOCIALMENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2023, RELATIVO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/08/2023 | 390.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/08/2023 | 3000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA COM TAXA PARA UTILIZAÇAO DE URNAS ELETRONICAS DURANTE O PROCESSO ELEITORAL PARA CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 01/09/2023 | 1000.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM AGOSTO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 01/09/2023 | 2000.00 | 00008663247478 | RAFAEL VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 27, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 01/09/2023 | 700.00 | 00003227166402 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ESTER CARNEIRO, S/N, CENTRO, EM AGOSTO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDE DOS ALCOLICOS ANONIMOS E DEMAIS ATIVIDADES REF. A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/09/2023 | 3000.00 | 00027900991468 | SEBASTIAO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GOV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, 172, TEREEO, CENTRO, EM AGOSTO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 01/09/2023 | 1000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - TERREO, CENTRO, EM AGOSTO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA COSTURA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/09/2023 | 83.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CASA DA COSTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 01/09/2023 | 39.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 01/09/2023 | 242.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 01/09/2023 | 2429.81 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/09/2023 | 240.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA C/ PERNOITE, PARA SERVIDORA MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARA A RECIFE-PE, DIA 31 DE AGOSTO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 01/09/2023 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E/OU VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, EM AGOSTO/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 01/09/2023 | 250.00 | 00087341093404 | CLEBER GILENO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA C/ PERNOITE, PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, QUE SE DESLOCARA A RECIFE-PE, NO DIA 31 DE AGOSTO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 01/09/2023 | 1000.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAMES IMUNOHISTOQUIMICOS, DESTINADOS A PACIENTE MARIA JOSEANE FELICIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 01/09/2023 | 1500.00 | 00079786006453 | ELIENE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 103, EM AGOSTO/2023, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (A.M.I), REFEENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 01/09/2023 | 450.00 | 00004156244440 | JOSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DIDIMO LEITE, S/N, CONJUNTO MARIA ALICE, EM AGOSTO/2023, ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF-I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 01/09/2023 | 3000.00 | 00001952772443 | JOÃO RIBEIRO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOAO MOTA DA SILVA, Nº 30, CENTRO, EM AGOSTO/2023, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ESF-I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 01/09/2023 | 47.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDIMO LEITE, S/N, MARIA ALICE (ANCORA UBS I), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/09/2023 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DA UBS I, EM AGOSTO/2023, LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDIMO LEITE, S/N, MARIA ALICE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/09/2023 | 215.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, EM AGOSTO/2023, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/09/2023 | 66.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 157, CENTRO (CAPS), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0005328 | 01/09/2023 | 76154.35 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, ATE SUA DESTINAÇAO FINAL, EM AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 01/09/2023 | 1500.00 | 00091104858487 | EVALDO JORGE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 01/09/2023 | 4000.00 | 00078991323472 | RUBENS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM AGOSTO/2023, ONDE FUNCIONA A SUPERITENDENCIA DE TRASNPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 01/09/2023 | 2000.00 | 00044200560453 | CARLOS ALBERTO DE ASSIS MADRUGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, S/N, CENTRO, EM AGOSTO/2023, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 01/09/2023 | 1500.00 | 00004869416476 | MARIA SUNAIDE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/09/2023 | 300.00 | 00011973987406 | EDVANIO DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "CRUZEIRINHO F.C." PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE POCINHOS-PB, EM 24/09/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 01/09/2023 | 1500.00 | 00071922598291 | ANA CLAÚDIA MARTINS BRITO FURTADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA C/ CONCEITO BOBATH E LINGUAGEM BASEADA NA CIENCIA ABA, EM 10 SESSAO, DESTINADA AO PACIENTE BERNARDO MARQUES SOBRAL, EM AGOSTO/2023, MENOR E FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 01/09/2023 | 1820.00 | 00071341757404 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA M. SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DA SAUDE, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000775 | 01/09/2023 | 95.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000776 | 01/09/2023 | 298.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 01/09/2023 | 500.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - TERREO, CENTRO, EM AGOSTO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 2000777 | 04/09/2023 | 2100.00 | 43497574000120 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO EM GESTAO EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 2000778 | 04/09/2023 | 1820.00 | 24638518000113 | RENATA FERREIRA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE SESSOES COM O METODO INTENSIVO THERASUIT, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA M. SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 04/09/2023 | 2100.00 | 00009652790494 | RAYANE GONÇALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE 14 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA M. SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 04/09/2023 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME HISTEROSSALPINGOGRAFIA, REALIZADA NA PACIENTE TASSIA KELLY R. PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL , REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00003552316469 | ALBA SUZANA TEÓFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "DONA DE CASA TAMBEM FAZ ARTES", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00070942549465 | AMANDA MENDES NEVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "ARIANO SUASSUNA: ENTRE LINHAS DA CULTURA", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00012115293479 | LÚCIA DE CÁSSIA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "POESIAS DO MESTRE ARIANO SUASSUNA", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00004960889470 | JANAYNA KARLA DE ASSIS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "BORDADO EM VAGONITE", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00011337628409 | VITORIA ALVES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "PROJETO RECICLARTE: A UTILIZAÇAO DO ARTESANATO E RECICLAGEM NA EDUCAÇAO INFANTIL", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00007617996489 | ELISÂNGELA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "CABRA DO REINO", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00041219260487 | MARIA ELIETE GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "COLCHA DE RETALHOS DE FUXICO", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00003559404428 | MARIA LUCIETE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "VESTIDO DE CROCHE", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00012150540410 | ELOISA FELIX VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "O REINO ENCANTADO DE ARIANO", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00057005940482 | ANTÔNIO DE SOUZA SALVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "MESTRE ANTONIO DO BOI", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00066752540497 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "MESTRE DA CULTURA POPULAR: JOAO DO ARTESANATO", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00011589324480 | JORDANN PIMENTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "O REINO DA EDUCAÇAO PATRIMONIAL", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00087341140410 | JOSÉ AUGUSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "MESTRE DA CULTURA POPULAR: REISADO DAS CAMBINDAS NOVAS", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00005055096446 | JÚLIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "GRANDEZAS DE TAPEROA", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00002717635408 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "CAVALO DO REINO", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00007059350438 | FRANCINALDO DOS SONTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "NEGUINHO SANFONEIRO", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00005620987477 | GEOVANIO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "BOI DO CARNAVAL - PAPANGUS DE TRADIÇOES", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00050692542434 | HOSANI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "MESTRE HORNI DE TAPEROA", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00070575835400 | JOÃO TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "MESTRE JOAO TORRES DOS SANTOS", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00009489263419 | LEANDRO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "POETIZANDO", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00008990391466 | ROMULO SANTHIAGO TRAJANO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "ROMULO SANTHIAGO", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00000964583488 | ROSILDO ESBELO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "DIDA PACHEQUINHO", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00000741830876 | RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "FERNANDO DO ACORDEON", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00003046341407 | MARIA APARECIDA LEITE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "TENERIFE", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00001755794401 | CARLOS BARBOSA PAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "MESTRE DO REINO - ARIANO SUASSUNA", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00041218574453 | EDNALDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "DE OLHO ABERTO: REFLEXOES E EXPRESSOES", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00010528366408 | JOSE CLEISON ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "CLEISON ANDRADE", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00004544484499 | JOSÉ RICARDO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "MARTINHO SILVERIO: O LEGADO DA SANFONA NORDESTINA", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00009359896411 | ANTONIO MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "JUNINA TERRA DOS FORTES", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00001304514790 | Fernando Soares | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "LIANÇA DO FORRO", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00037599038434 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "SANFONEIRO TRIO CARNAUBA", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00035087269400 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "MESTRA RESADEIRA DONA MARIA", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00009505373490 | SHIRLEY DE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "PROJETO LITERARIO ITINERANTE: UNIVERSOS E POESIAS EM TEMPOS DE POESIA", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 04/09/2023 | 1217.27 | 00014201144844 | LUÍS BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PRODUÇAO CULTURAL INTITULADO "MESTRE RESADOR E BENZEDOR SEU NENEM", CONFORME EDITAL Nº 002/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 04/09/2023 | 10066.00 | 00007412438492 | IZABEL CRISTINA MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PARA FOMENTO A PRODUÇAO AUDIOVISUAL INTITULADO "CHICO CONTA HISTORIAS DE TAPEROA - VOL. 1", CONFORME EDITAL Nº 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 04/09/2023 | 10066.00 | 00007166324465 | FELIPE SÉRVULO MACIEL COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PARA FOMENTO A PRODUÇAO AUDIOVISUAL INTITULADO "O CAMINHO DAS ESTRELAS", CONFORME EDITAL Nº 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 04/09/2023 | 10066.00 | 11988359000135 | UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PARA FOMENTO A PRODUÇAO AUDIOVISUAL INTITULADO "O MUNDO EM NOSSOS PASSOS", CONFORME EDITAL Nº 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 04/09/2023 | 10066.00 | 10638313000123 | CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXPRESSOES ARTISTICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PARA FOMENTO A PRODUÇAO AUDIOVISUAL INTITULADO "PASSOS E BATUQUES: UM OLHAR SOBRE O MARACATU - ' NOSSA GENTE'", CONFORME EDITAL Nº 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 04/09/2023 | 10066.00 | 00010454183402 | VALDER JONES NOBREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PARA FOMENTO A PRODUÇAO AUDIOVISUAL INTITULADO "TAPEROA: MEU OLHAR ENTRE CANTOS, CONTOS E POESIAS", CONFORME EDITAL Nº 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 04/09/2023 | 10066.00 | 00005391023424 | SIDNEY DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PARA FOMENTO A PRODUÇAO AUDIOVISUAL INTITULADO "MESTRE CONTA PARA NÓS", CONFORME EDITAL Nº 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 04/09/2023 | 10066.00 | 00007234644482 | FRANNCISCO BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PARA FOMENTO A PRODUÇAO AUDIOVISUAL INTITULADO "FILARMONICA MAESTRO JOAO FERREIRA DE SOUZA", CONFORME EDITAL Nº 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0005439 | 04/09/2023 | 4000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS COMO PROFISSIONAL QUALIFICADO NA ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005458 | 04/09/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M 4070FR, EM AGOSTO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005464 | 04/09/2023 | 218.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA IMPRESSORA EPSON L395, EM AGOSTO/2023, ALOCADA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 04/09/2023 | 25000.00 | 08310784000166 | UTERUS GINECOLOGIA MINIMAMENTE INVASIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA RETOSSIGMOIDECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, DESTINADO A PACIENTE ILKA DE LIMA VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005459 | 04/09/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8085, EM AGOSTO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005461 | 04/09/2023 | 1827.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTOS DE TINTA EM MAQUINAS IMPRESSORA EPSON ECOTANK E RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO, EM AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ALOCADAS NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005463 | 04/09/2023 | 456.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE TONER EM MAQUINAS IMPRESSORAS, EM AGOSTO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ALOCADAS NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 04/09/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM AGOSTO/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 04/09/2023 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 04/09/2023 | 66.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 04/09/2023 | 128.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005442 | 04/09/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 08/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005460 | 04/09/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL XEROX 3345, EM AGOSTO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005465 | 04/09/2023 | 301.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA IMPRESSORA EPSON L395, EM AGOSTO/2023, ALOCADA NO SETOR DE CONVENIOS E PREST. DE CONTAS, REF. A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 04/09/2023 | 800.00 | 00008508171455 | ANA FLÁVIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM AGOSTO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 04/09/2023 | 800.00 | 00006788776458 | ELIS REGINA RAMOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM AGOSTO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 04/09/2023 | 800.00 | 00001706368445 | JANIELLY ERIKA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM AGOSTO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 04/09/2023 | 800.00 | 00014435511479 | JOANA DARC DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM AGOSTO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 04/09/2023 | 600.00 | 00015850743499 | JOSÉ HENRIQUE DE LIMA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 04/09/2023 | 800.00 | 00006083568404 | MARIA NAZARÉ ADILANE GUEDES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM AGOSTO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 04/09/2023 | 800.00 | 00012516664427 | MARIA VITÓRIA BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM AGOSTO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 04/09/2023 | 800.00 | 00012689184400 | MAYARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM AGOSTO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 04/09/2023 | 600.00 | 00016098466483 | MICAELY GUEDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 04/09/2023 | 600.00 | 00016732796437 | MARIA ALICE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 04/09/2023 | 800.00 | 00013632178445 | EVILIN DO NASCIMENTO RIBEIRO POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM AGOSTO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 04/09/2023 | 800.00 | 00015177380408 | JOSÉ EMMANUEL FREITAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO (NIVEL SUPERIOR), EM AGOSTO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 04/09/2023 | 600.00 | 00016522031418 | MARIA MADALENA DOMINGOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNA PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVÉL MEDIO), EM AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 04/09/2023 | 600.00 | 00012307003401 | ANA BEATRIZ SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 04/09/2023 | 800.00 | 00010044636423 | FABRICIA SORAYA OLIVEIRA DINIZ CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM AGOSTO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 04/09/2023 | 600.00 | 00010104762462 | LÁZARO DEIVID DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 04/09/2023 | 600.00 | 00010304786438 | LUCIANA BONIFACIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNA PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVÉL MEDIO), EM AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 04/09/2023 | 800.00 | 00013705517465 | NADJA GHEANNE BARBOZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM AGOSTO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 04/09/2023 | 800.00 | 00036525425840 | SALETE CORREIA CELESTINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM AGOSTO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 04/09/2023 | 800.00 | 00007193575430 | SHIENA ANDREZZA BEZERRA BARRETO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM AGOSTO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 04/09/2023 | 600.00 | 00012307544402 | FERNANDA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 04/09/2023 | 600.00 | 00017975416410 | PAULO EMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 04/09/2023 | 600.00 | 00016894614466 | MARIA VICTORIA CAMPOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 04/09/2023 | 800.00 | 00070942401476 | GEOVANA GOUVEIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR), EM AGOSTO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 04/09/2023 | 3960.00 | 09380015000105 | ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 08/2023, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 04/09/2023 | 3960.00 | 08749467000140 | FUNDAÇAO RITA SUASSUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 08/2023, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005457 | 04/09/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6555, EM AGOSTO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005462 | 04/09/2023 | 323.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA IMPRESSORA EPSON L365, EM AGOSTO/2023, ALOCADA NA EMEF JOSE EPAMINONDAS, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 04/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE REFORMA DA EMEF. CEL. PEDRO DE FARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 04/09/2023 | 23.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANEQUELE HORÁCIO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 04/09/2023 | 51.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. REGINA CELY DA SILVA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 04/09/2023 | 87.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. BRUNA LETÍCIA SILVA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 04/09/2023 | 70.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA NEUMA DA SILVA DINIZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 04/09/2023 | 70.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TÁSSIA DOS SANTOS RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 04/09/2023 | 63.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TÁSSIA DOS SANTOS RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 04/09/2023 | 76.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. NIVANILDA MARIA DE ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 04/09/2023 | 104.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALQUÍRIA VANESSA CIRILO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 04/09/2023 | 46.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LOSLLENY KELLY DE SOUZA TEODORO MACIEL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 04/09/2023 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM FEV/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MAGNA NUNES SILVA , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 04/09/2023 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MAGNA NUNES SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 04/09/2023 | 72.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DANIEL SILVA DINIZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 04/09/2023 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA ALCÂNTARA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 04/09/2023 | 34.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA ALCÂNTARA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 04/09/2023 | 43.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEANE QUEIROZ DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 04/09/2023 | 50.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEANE QUEIROZ DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 04/09/2023 | 90.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANDRÉIA MARIA CELESTINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 04/09/2023 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRÍCIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 04/09/2023 | 26.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOELMA PAULO SANTOS GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 04/09/2023 | 22.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. REGINA CELY DA SILVA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 04/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JENEQUELE HORÁCIO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 04/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA NEUMA DA SILVA DINIZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 04/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. BRUNA LETÍCIA SILVA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 04/09/2023 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TÁSSIA DOS SANTOS RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 04/09/2023 | 95.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LOSLLENY KELLY DE SOUZA TEODORO MACIEL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 04/09/2023 | 47.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALQUÍRIA VANESSA CIRILO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 04/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEANE QUEIROZ DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 04/09/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA ALCÂNTARA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 04/09/2023 | 189.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DANIEL SILVA DINIZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 04/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANDRÉA MARIA CELESTINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 04/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANDRÉA MARIA CELESTINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 04/09/2023 | 95.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MAGNA NUNES SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 04/09/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRÍCIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 04/09/2023 | 105.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOELMA PAULO SANTOS GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 04/09/2023 | 60.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. NIVANILDO MARIA DE ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 04/09/2023 | 31.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. REGINA CELY DA SILVA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 04/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANEQUELE HORÁCIO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 05/09/2023 | 150.00 | 00007260516402 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM JULHO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARILENE MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 05/09/2023 | 1320.00 | 50612905000190 | ANA CLAUDIA CAVALCANTI QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ENSINO DE ARTE E CULTURA NA CRECHE MUNICIPAL PROF. ADELAIDE ANDRADE MACIEL, EM AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0005512 | 05/09/2023 | 8078.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0005498 | 05/09/2023 | 1800.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 05/09/2023 | 15.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0005485 | 05/09/2023 | 4500.00 | 49015579000155 | 49.015.579 LAIS ELIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇAO, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, PLANEJAMENTO, ASSESSORIA DE IMPRENSA E EXECUÇAO DE ESTRATEGIAS E PROJETOS DE RELAÇOES PUBLICAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, EM AGOSTO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 05/09/2023 | 750.00 | 00002663762407 | PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS/NXR160, DE PLACA QSL-2D58, RENAVAM 01212123570, 2019, CHASSI 9CKD0810KR242066, PARA AS ATIVIDADES EXTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 05/09/2023 | 150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE SETEMBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0005514 | 05/09/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM AGOSTO/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0005480 | 05/09/2023 | 2400.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM AGOSTO/2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0005483 | 05/09/2023 | 1320.00 | 23033693000114 | HEITOR BARBOZA SILVA 09424259441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO TECNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 05/09/2023 | 1320.00 | 49875439000157 | PEDRO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇAO E MONTAGEM DE MOVEIS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 05/09/2023 | 2000.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTO MÉDICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA REALIZADO A DISPOSIÇAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 05/09/2023 | 2000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA REALIZADO A SERVIÇO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00070128587458 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA DESARMADA EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00010355041464 | JOSÉ WELLINGTON SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA DESARMADA EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 05/09/2023 | 788.00 | 00011297984706 | RONALDO MARTINS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RONALDO MARTINS ARAUJO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 05/09/2023 | 181.80 | 00070268936455 | DEBORA VILAR FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE DEBORA VILAR FONSECA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0005482 | 05/09/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 05/09/2023 | 2800.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRADA FIRE CE FLEX, RENAVAM 00958997624, 2008, PARA AS ATIVIDADES DA VIG. AMBIENTAL, DURANTE A CAMPANHA DE CHAGAS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005481 | 05/09/2023 | 10354.74 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 05/09/2023 | 3500.00 | 50268924000141 | MARQUES JADYE RAMOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM ARQUITETURA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005492 | 05/09/2023 | 5000.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005493 | 05/09/2023 | 5000.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 05/09/2023 | 2600.00 | 00006791343443 | CLEBER BONIFACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO VW SAVEIRO CL, DE PLACA MMS-6955, RENAVAM 00653773226, 1996, CHASSI 9BWZZZ308TP032064, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0005511 | 05/09/2023 | 8286.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS HIDRAULICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, REF. A SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 05/09/2023 | 10066.00 | 41137787000115 | GRUPO DE CULTURA OS CARIRIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PARA FOMENTO A PRODUÇAO AUDIOVISUAL INTITULADO "OS CARIRIS - TODAS AS FLORES", CONFORME EDITAL Nº 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 05/09/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 05/09/2023 | 120.00 | 13049072000175 | BRITO E LACERDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE RELIZAÇAO DE EXAME ORTODONTICO II, DESTINADO AO PACIENTE BERNARDO MARQUES SOBRAL, MENOR E FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 05/09/2023 | 2340.00 | 46057252000158 | REHAB KIDS FISIOTERAPIA PEDIATRICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 13 SESSOES, EM AGOSTO/2023, UTILIZANDO O CONCEITO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2000784 | 05/09/2023 | 21600.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (120 C/ FISIOTERAPEUTAS; 30 FONOAUDIOLOGOS; 60 PSICOLOGOS; 30 C/ PSICOPEDAGOGOS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM AGOST/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2000785 | 05/09/2023 | 5250.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (50 ULTRASSONOGRAFIAS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2000786 | 05/09/2023 | 5250.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE BISTURI ELETRICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ESTRUTURAÇAO DO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 2000787 | 05/09/2023 | 4940.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 05/09/2023 | 5000.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MICROONIBUS, 2005, CITROEN/JUMPER MBS 33M16, RENAVAN: 00852153290, DE PLACA MYX-9H04, DESTINADA AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), EM AGOSTO/2023, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 05/09/2023 | 2700.00 | 00009505160402 | JOSE RODRIGO PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX JOY BLACK, DE PLACA RLT-4I25, RENAVAM 01264038841, 2001, CHASSI 9BGKD48U0MB242996, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00014391468450 | JOAO VICTOR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 05/09/2023 | 1320.00 | 49904962000164 | 49.904.962 EDWIN LUISI AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 05/09/2023 | 1320.00 | 49828357000151 | 49.828.357 MARIA MICHELINE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 05/09/2023 | 1320.00 | 49829037000116 | 48.829.037 MONICA ALEIDE RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 05/09/2023 | 1320.00 | 40690175000192 | ROSILDO DE QUEIROZ DINIZ 02423117418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE INFORMATICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 05/09/2023 | 1320.00 | 50613134000156 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE MUSICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 05/09/2023 | 750.00 | 00008100655413 | TIAGO GILSON MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS/NXR160, DE PLACA RLT-9A68, RENAVAM 01275914176, 2021, CHASSI 9C2KD0810NR105220, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005549 | 06/09/2023 | 403.54 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60,32 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005518 | 06/09/2023 | 360.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 04 HORAS, REF. A AGOSTO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005546 | 06/09/2023 | 1975.22 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 295,25 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 06/09/2023 | 2300.00 | 11901654000102 | INTERVIDA CLINICA DE ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR E BRINQUEDOTECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE 23 SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA, REALIZADAS ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, MEDIANTE DECISAO JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 06/09/2023 | 3806.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000790 | 06/09/2023 | 384.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 06/09/2023 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE COMPLEMENTAÇAO DE FLEBOGRAFIA, DESTINADO A MARIA RODRIGUES AURELIO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000792 | 06/09/2023 | 1618.19 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 238,32 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000793 | 06/09/2023 | 42428.38 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.342,06 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000794 | 06/09/2023 | 18678.55 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.792,01 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 06/09/2023 | 300.00 | 00009659841418 | JOSE RIVALDO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA DA COMUNIDADE LAGOA DE ONÇA PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE SALGADINHO-PB , REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 06/09/2023 | 3242.76 | 31146126000100 | ALEXANDRE PEDRO ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OFERTA DE CURSO DE CAPACITAÇAO NO AUDIOVISUAL "CAPTAÇAO DE IMAGEM E EDIÇAO DE VIDEO", SELECIONADO ATRAVES DO EDITAL 003/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO, PARA PRODUÇAO DE ROTEIROS. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 06/09/2023 | 3242.76 | 34441043000124 | YAGO PAOLO COSTA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OFERTA DE CURSO DE CAPACITAÇAO NO AUDIOVISUAL "CAPTAÇAO DE IMAGEM E EDIÇAO DE VIDEO", SELECIONADO ATRAVES DO EDITAL 003/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO, PARA EDIÇAO E FINALIZAÇAO DE IMAGENS. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 06/09/2023 | 3242.76 | 23347999000145 | TÚLIO FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OFERTA DE CURSO DE CAPACITAÇAO NO AUDIOVISUAL "CAPTAÇAO DE IMAGEM E EDIÇAO DE VIDEO", SELECIONADO ATRAVES DO EDITAL 003/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO, PARA CAPTAÇAO DE IMAGEM E SOM. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005548 | 06/09/2023 | 4511.60 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 674,38 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005543 | 06/09/2023 | 44243.17 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 93,67 LITROS DE GASOLINA COMUM E 6.423,64 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005545 | 06/09/2023 | 10949.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 864,49 LITROS DE GASOLINA COMUM E 760,76 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 06/09/2023 | 1931.80 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005521 | 06/09/2023 | 2576.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 28 HORAS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A AGOSTO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 06/09/2023 | 398.69 | 00004755165407 | MANUELA GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 06/09/2023 | 80.00 | 00087341093404 | CLEBER GILENO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA, PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0005523 | 06/09/2023 | 2000.00 | 49174090000126 | 49.174.090 LUCIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCUÇAO DE EVENTOS, GRAVAÇAO DE PROPAGANDAS, VINHETAS, DIVULGAÇAO DE OBRAS E AVISOS DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, PARA DISPONIBILIZAÇAO EM RADIOS E/OU EQUIPAMENTOS DE SOM MOVEL, EM AGOSTO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 06/09/2023 | 120.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE SETEMBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005542 | 06/09/2023 | 454.18 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 67,89 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 06/09/2023 | 70.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, PARA SERVIDORA MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA-PB, DIA 06 DE SETEMBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 06/09/2023 | 13.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005520 | 06/09/2023 | 1200.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 12 HORAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. A AGOSTO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005522 | 06/09/2023 | 5562.00 | 24818087000177 | COOP. PESC. A.A.F. CAMALAU E REGIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 200 KG DE CARNE BOVINA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0005530 | 06/09/2023 | 3999.00 | 00002456218493 | REGINALDO PAULO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0005531 | 06/09/2023 | 5376.00 | 00003529226483 | LUCINALDO SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0005532 | 06/09/2023 | 10488.00 | 00002662350423 | JOSIANO GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0005533 | 06/09/2023 | 6336.00 | 00005603997400 | JOSÉ LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0005534 | 06/09/2023 | 4488.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0005535 | 06/09/2023 | 7872.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0005536 | 06/09/2023 | 4799.00 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0005537 | 06/09/2023 | 3400.00 | 00001438272863 | DAMIAO FONSECA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0005538 | 06/09/2023 | 5040.00 | 00006547624498 | CRISTIANE LOURENÇO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0005539 | 06/09/2023 | 2880.00 | 00006364273408 | ALMIR VILAR FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0005540 | 06/09/2023 | 7380.00 | 00057006300444 | ALDO ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0005541 | 06/09/2023 | 10920.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005547 | 06/09/2023 | 355.64 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 53,16 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005552 | 06/09/2023 | 24688.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005553 | 06/09/2023 | 141618.13 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE ESCOLA C/ 04 SALAS DE AULA, CONFORME CONTRATO Nº 10174/2022; TP 0005/2022, CONFORME CONVENIO Nº 397/2022, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00062023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005554 | 06/09/2023 | 10852.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005519 | 06/09/2023 | 1350.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 15 HORAS, REF. A AGOSTO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005544 | 06/09/2023 | 17475.60 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.612,19 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 08/09/2023 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 08/09/2023 | 2.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 08/09/2023 | 9130.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 08/09/2023 | 667.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 08/09/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 08/09/2023 | 15602.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RFB-RET-DARF, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 08/09/2023 | 9800.00 | 00007234644482 | FRANNCISCO BARBOSA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PREMIO DE PARA FOMENTO A PRODUÇAO AUDIOVISUAL INTITULADO "FILARMONICA MAESTRO JOAO FERREIRA DE SOUZA", CONFORME EDITAL Nº 001/2023 DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 08/09/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 2000796 | 08/09/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9D19, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 2000797 | 08/09/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFH-6H91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 2000798 | 08/09/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLV-4G34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 2000799 | 08/09/2023 | 2560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 195/65R15, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO VW SAVEIRO AMBULANCIA, DE PLACA OFF-4482, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000800 | 11/09/2023 | 1575.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 11/09/2023 | 160.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 CIL. DE OXIGENIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2000802 | 11/09/2023 | 16839.93 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2000803 | 11/09/2023 | 22909.43 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2000804 | 11/09/2023 | 10679.36 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2000805 | 11/09/2023 | 17146.50 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 11/09/2023 | 11683.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 11/09/2023 | 24283.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; F.S. UBS; F.S. SAMU, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 11/09/2023 | 2039.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 11/09/2023 | 1839.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 11/09/2023 | 1411.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 11/09/2023 | 1363.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 11/09/2023 | 655.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 11/09/2023 | 277.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005564 | 11/09/2023 | 13788.00 | 23017172000173 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00006213351779 | ALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA, EM AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA DE ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005590 | 11/09/2023 | 2801.80 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO HYUNDAI PA CARREGADEIRA HL740 9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005591 | 11/09/2023 | 2762.45 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO VW CAMINHAO CAÇAMBA, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 11/09/2023 | 3342.00 | 00055464483420 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE ANA MARIA DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005581 | 11/09/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9D19, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005582 | 11/09/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLV-5C54, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005584 | 11/09/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005586 | 11/09/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLV-4G34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005587 | 11/09/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLV-5D04, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005589 | 11/09/2023 | 4089.58 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005593 | 11/09/2023 | 2197.34 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L, DE PLACA OGG-5196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005594 | 11/09/2023 | 3052.98 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA OGG-7932, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 11/09/2023 | 141.48 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 11/09/2023 | 36577.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO (GAB/OGM/PGM/SECOP/SECOI/SEAD/SEFIP/SEINFRA/SEBES/SACTMA/SETCEL/SESEG), REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 11/09/2023 | 36.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 11/09/2023 | 378.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 11/09/2023 | 45879.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (ENS. FUND./ APOIO ENS. FUND./ COM), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 11/09/2023 | 11516.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (ENS. INF./ APOIO ENS. INF.), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005592 | 11/09/2023 | 4100.55 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005588 | 11/09/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA RLU-3G76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005602 | 12/09/2023 | 17812.18 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.807,25 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 12/09/2023 | 44.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. HELENA BEZERRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 12/09/2023 | 24.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CELI RENALLY FERNANDES DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 12/09/2023 | 25.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CELI RENALLY FERNANDES DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 12/09/2023 | 28.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. REGINA CELY DA SILVA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 12/09/2023 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RAYLANE COSTA BEZERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 12/09/2023 | 26.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RAYLANE COSTA BEZERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 12/09/2023 | 90.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. LEANDRO HOLANDA ALVES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 12/09/2023 | 47.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DIÓGENES DE MORAES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 12/09/2023 | 26.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANTONIO BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 12/09/2023 | 60.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS DORES DE GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 12/09/2023 | 49.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANIA VILAR BARRÊTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 12/09/2023 | 104.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. LEANDRO HOLANDA ALVES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 12/09/2023 | 35.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DORACI DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 12/09/2023 | 101.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LOSLLENY KELLY DE SOUZA TEODORO MACIEL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 12/09/2023 | 47.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS DORES DE GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 12/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS DORES DE GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 12/09/2023 | 117.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RAYLANE COSTA BEZERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 12/09/2023 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CELI RENALLY FERNANDES DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005630 | 12/09/2023 | 2560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 195/65R15, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L, DE PLACA QFV-9860, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 12/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. LEANDRO HOLANDA ALVES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 12/09/2023 | 145.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANTONIO BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 12/09/2023 | 83.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. HELENA BEZERRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 12/09/2023 | 66.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARLEIDE BEZERRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 12/09/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANIA VILAR BARRÊTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 12/09/2023 | 55.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANIA VILAR BARRÊTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 12/09/2023 | 59.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEANE BEZERRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 12/09/2023 | 73.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DORACI DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 12/09/2023 | 59.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRÍCIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 12/09/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOELMA PAULO SANTOS GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 12/09/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. NIVANILDA MARIA DE ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 12/09/2023 | 107.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. BRUNA LETÍCIA SILVA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 12/09/2023 | 93.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA NEUMA DA SILVA DINIZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 12/09/2023 | 156.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALQUÍRIA VANESSA CIRILO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 12/09/2023 | 47.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DIÓGENES DE MORAES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005608 | 12/09/2023 | 351.37 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 53,51 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005609 | 12/09/2023 | 25827.53 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 4.335,58 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005611 | 12/09/2023 | 41234.04 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 7.125,40 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005634 | 12/09/2023 | 9647.62 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 12/09/2023 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005595 | 12/09/2023 | 4400.00 | 40091798000149 | MARIA JULIA ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) DOS INFORMAÇOES DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 55 HORAS NO MES DE AGOSTO/2023, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005601 | 12/09/2023 | 433.69 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 67,89 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 12/09/2023 | 150.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 06 DE SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0005599 | 12/09/2023 | 4980.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS CLINICAS E POLICLINICAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, EM AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005597 | 12/09/2023 | 7003.00 | 00005102137409 | CICERO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL740, DURANTE 47 HORAS, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0005598 | 12/09/2023 | 1937.00 | 00005102137409 | CICERO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA VW 31.280, DE PLACA OGD-6118, DURANTE 13 HORAS, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005605 | 12/09/2023 | 43820.69 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 93,98 LITROS DE GASOLINA COMUM E 7.404,82 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0005600 | 12/09/2023 | 6162.09 | 37610522000115 | GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005604 | 12/09/2023 | 11489.31 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.014,49 LITROS DE GASOLINA COMUM E 891,29 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005606 | 12/09/2023 | 4194.67 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 674,38 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005636 | 12/09/2023 | 2595.42 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000808 | 12/09/2023 | 2186.24 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 388,32 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000809 | 12/09/2023 | 21262.65 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3.353,87 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000810 | 12/09/2023 | 41549.07 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.532,06 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2000811 | 12/09/2023 | 2926.06 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 12/09/2023 | 8310.00 | 46684172000122 | TATIANA CARVALHO E SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS AOS PACIENTES: MARLI MENDES DA SILVA; GERONIMO MESSIAS DA SILVA; LUIZ AMANCIO DA SILVA; IVANDRO DIONIZIO BRITO; OLGA A. QUEIROZ E IVONORIA BARBOZA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2000813 | 12/09/2023 | 73300.00 | 44587313000163 | BLESS BRASIL SERVIÇO E COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE ANALISADOR BIOQUIMICO SX 160, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2000814 | 12/09/2023 | 7750.60 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005603 | 12/09/2023 | 2387.21 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 365,83 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005607 | 12/09/2023 | 375.17 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60,31 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 13/09/2023 | 4089.99 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00007729459426 | KESSIANY LINS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, EM 10 SESSOES, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, EM AGOSTO/2023, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 2000816 | 13/09/2023 | 4356.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES, EM AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 13/09/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 13/09/2023 | 84.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM SET/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO (CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 13/09/2023 | 300.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "MAURICINHOS" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE, ALIMENTAÇAO E TAXAS DE ARBITRAGEM, EM CAMPEONATO DE FUTSAL REGIONAL, REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO-PB, EM SETEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0005656 | 13/09/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, EM AGOSTO/2023, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 13/09/2023 | 6719.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 13/09/2023 | 12535.56 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 13/09/2023 | 700.00 | 37660700000112 | CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO CAMINHAO CAÇAMBA VE 31.280, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 13/09/2023 | 2894.87 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 13/09/2023 | 348.26 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA ESTRELA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE ANDREA PEREIRA ESTRELA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, NOS DIAS 05 E 11/09/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 13/09/2023 | 283.51 | 00032444591453 | MARIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA DE OLIVEIRA FARIAS, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 14 E 28/08/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 13/09/2023 | 60.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14/09/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 13/09/2023 | 60.00 | 00008444437433 | FERNANDA ALBYEGE ALVES DE ANDRADE VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SUPERITENDENTE DE VIG. EM SAUDE DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14 DE SETEMBRO/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA GERENCIA DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 13/09/2023 | 60.00 | 00010173113400 | CLARISSA MARIA CARDOSO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SUPERITENDENTE DE ATEND. MED. COMPLEXIDADE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14/09/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA GERENCIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 13/09/2023 | 150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE SETEMBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 13/09/2023 | 584.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 13/09/2023 | 797.71 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO, EM JUNHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 13/09/2023 | 13013.62 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 13/09/2023 | 1500.00 | 49875439000157 | PEDRO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇAO E MONTAGEM DE MOVEIS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 13/09/2023 | 3178.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REF. A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO (GAB/OGM/PGM/SECOP/SECOI/SEAD/SEFIP/SEINFRA/SEBES/SACTMA/SETCEL/SESEG), REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 13/09/2023 | 1189.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA/JUROS REF. A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE EMPREGADOS RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO (GAB/OGM/PGM/SECOP/SECOI/SEAD/SEFIP/SEINFRA/SEBES/SACTMA/ SETCEL/SESEG), REF. A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 13/09/2023 | 2921.42 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 13/09/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 13/09/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005652 | 13/09/2023 | 10664.80 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005671 | 13/09/2023 | 10852.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 13/09/2023 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 13/09/2023 | 5949.08 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 14/09/2023 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005685 | 14/09/2023 | 1190.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | MANUTENCAO DA EDUCACAO - AQUISICAO DE GAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005683 | 14/09/2023 | 2975.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 25 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 14/09/2023 | 10.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0005684 | 14/09/2023 | 476.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 14/09/2023 | 605.00 | 23305296000154 | PARAÍBA SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSPEÇAO COM O VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFJ-6C31, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 14/09/2023 | 50.00 | 00007507049426 | CAMILA KESIA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDORA DESTA PREFEITURA (TEC. EM ENFERMAGEM), EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, DIA 14 DE SETEMBRO/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA GERENCIA DE SAUDE , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0005686 | 14/09/2023 | 13680.00 | 00001864659475 | CORCINO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 76 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0005687 | 14/09/2023 | 10440.00 | 00015474741499 | ANTONIO ARTHUR NEVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 58 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0005690 | 14/09/2023 | 7020.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 39 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0005691 | 14/09/2023 | 4320.00 | 00009728308477 | LOURIVAL BONIFACIO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 24 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0005692 | 14/09/2023 | 12240.00 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 68 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 14/09/2023 | 2700.00 | 00015849913483 | WALISON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 14/09/2023 | 2700.00 | 00001727015460 | BRUNO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 14/09/2023 | 2700.00 | 00009827122436 | JOBSON CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 14/09/2023 | 1330.00 | 00009952000413 | VANICIO CABRAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SERVENTE, NAS ATIVIDADES DE RECUPERAÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 14/09/2023 | 3500.00 | 00009503559413 | SILVANO FONSÊCA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PEDREIRO, NAS ATIVIDADES DE RECUPERAÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 14/09/2023 | 400.00 | 00002291315498 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PALCO DE EVENTOS, DURANTE EVENTO RELIGIOSO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 14/09/2023 | 2306.47 | 15183474000193 | VALDIVIA DA COSTA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA DE NATUREZA INTELECTUAL COM NOTORIA ESPECIALIZAÇAO EM PARECERES E AVALIAÇOES ARTISTICO/MUSICAIS DIVERSAS, PARA COMPOR A COMISSAO DE PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS DAS DEMAIS AREAS DA CULTURA DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 14/09/2023 | 1100.00 | 00005972521490 | FRANCISCO ALEX ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO I/GM CLASSIC LIFE, DE PLACA KJT-4747, RENAVAM 009286127224, 2008, PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CAD. UNICO - PROCAD/SUAS, NO PERIODO DE 22/07A 02/09/2023, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000818 | 14/09/2023 | 476.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 14/09/2023 | 455.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 14/09/2023 | 3646.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 UND DE BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA FORMATO CURVO C E 80 UND DE SENSURA IPC DREN. TRANSP., DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 14/09/2023 | 5494.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇAO E REPARAÇAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 15/09/2023 | 970.00 | 00009768303450 | RENATO CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, JOAO PESSOA 6X, EM AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 15/09/2023 | 600.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, EM AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 15/09/2023 | 1070.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X, JOAO PESSOA 4X E RECIFE-PE 1X, EM AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00002523839407 | CLAUDENOR ALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X, JOAO PESSOA 4X, PATOS2X, MONTEIRO 1X E RECIFE-PE 1X, EM AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 15/09/2023 | 1520.00 | 00060933895615 | EMANUEL ATENAGORAS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X, JOAO PESSOA 6X, PATOS 2X E SOLEDADE 1X, EM AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 15/09/2023 | 1350.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X, JOAO PESSOA 4X E PATOS 13X, EM AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 15/09/2023 | 810.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, JOAO PESSOA 1X E NATAL-RN 1X, EM AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 15/09/2023 | 1150.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, RECIFE-PE 4X E JOAO PESSOA 2X, EM AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 15/09/2023 | 720.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, PATOS 1X E JOAO PESSOA 1X, EM AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 15/09/2023 | 950.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X E PEDRA LAVRADA 1X, EM AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 15/09/2023 | 1000.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X E MONTEIRO 2X, EM AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 15/09/2023 | 760.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 4X E JOAO PESSOA 8X, EM AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 15/09/2023 | 1140.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 19X, ESPERANÇA 1X E JOAO PESSOA 2X, EM AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 15/09/2023 | 1170.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 21X, PATOS 1X E JOÃO PESSOA 1X, EM AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 15/09/2023 | 100.00 | 00009531616418 | ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 2X, EM AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 15/09/2023 | 1170.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 22X E JOAO PESSOA 1X, EM AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 15/09/2023 | 1010.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X, MAMANGUAPE 1X E JOAO PESSOA 2X, EM JULHO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 15/09/2023 | 530.00 | 00005934378457 | RICELLIO FABRICIO FARIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7X, MONTEIRO 1X E JOAO PESSOA 2X, EM AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 15/09/2023 | 1190.00 | 00048211639858 | MATHEUS DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X, PATOS 2X, MONTEIRO 1X, PICUI 2X E JOAO PESSOA 2X EM AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 15/09/2023 | 50.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A PATOS 1X, EM AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 15/09/2023 | 390.60 | 00013739029498 | ATTOS NORRAN PEREIRA VALENTIM DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO AUXILIAR ( CLASSE A ), EM AGOSTO E SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 15/09/2023 | 390.60 | 00004828464450 | IZABEL CRISTINA GOMES XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA FERNANDO XAVIER DE SOUZA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO ACORDEONISTA (CLASSE A), EM AGOSTO E SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 15/09/2023 | 390.60 | 00002664505475 | VERONICA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOÃO EMANOEL DE GOUVEIA NETO, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA ( CLASSE A ), EM AGOSTO E SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 15/09/2023 | 390.60 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA LUIZ FELIPE VIEIRA DA SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), EM AGOSTO E SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 15/09/2023 | 390.60 | 00002534717456 | IVONEIDE CARDOSO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA MARIA EDUARDA CARDOSO DOS SANTOS, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA ( CLASSE A ), EM AGOSTO E SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 15/09/2023 | 781.20 | 00009436703490 | GISLAINE GOMES CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA ALBERTH VINICIUS FARIAS NEVES, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE B), EM AGOSTO E SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 15/09/2023 | 781.20 | 00014464971431 | CARLOS ANTONIO UMBELINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE B), EM AGOSTO E SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 15/09/2023 | 781.20 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO ARQUIVISTA (CLASSE B), EM AGOSTO E SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 15/09/2023 | 781.20 | 00004346860427 | RITA DE CASSIA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA GUSTAVO CORDULINO DA SILVA VILAR, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE B), EM AGOSTO E SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 15/09/2023 | 781.20 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), EM AGOSTO E SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 15/09/2023 | 1302.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE C), EM AGOSTO E SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 15/09/2023 | 1302.00 | 00004296762125 | IVANDRO LUIZ ALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), EM AGOSTO E SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 15/09/2023 | 1302.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOSE FERNANDO VIEIRA DA SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE C), EM AGOSTO E SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 15/09/2023 | 1302.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA(CLASSE C), EM AGOSTO E SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 15/09/2023 | 1302.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY GOUVEIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROBONISTE (CLASSE C), EM AGOSTO E SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 15/09/2023 | 1302.00 | 00004756156460 | VICENTINA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA VICTOR EMANOEL ANDRADE DE LIMA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE C), EM AGOSTO E SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 15/09/2023 | 1302.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA (CLASSE C), EM AGOSTO E SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DECULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 15/09/2023 | 100.00 | 00002298103496 | MANOEL DARIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS, AO FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A PATOS-PB 1X E SANTA LUZIA-PB 1X, RESPECTIVAMENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 15/09/2023 | 541.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE VISTORIA E MULTA POR VEIC. DESCARACTERIZADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFJ-6C31, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 15/09/2023 | 2257.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0005696 | 15/09/2023 | 4500.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO DIGITAL, COM A PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM ALTA QUALIDADE (FULL HD OU SUPERIOR) TRATADOS EM SOFTWARES DE EDIÇAO PROFISSIONAL EM FORMATO DIMENSIONADO PARA AS MIDIAS SOCIAIS, REF. AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 15/09/2023 | 18226.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 15/09/2023 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 15/09/2023 | 80.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 15/09/2023 | 9000.00 | 40403942000135 | ERASMO ROBERTO RODRIGUES DO NASCIMENTO - ESC CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ATUALIZAÇAO DE TODOS OS PRESIDENTES DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, POR MEIO DO DBE, ANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COM A REGULARIZAÇAO DE TODAS AS PENDENCIAS E OBRIGAÇOES FISCAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 15/09/2023 | 700.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X, EM AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 15/09/2023 | 450.00 | 00003988646407 | OSMAR VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO EM VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9X, EM AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 15/09/2023 | 500.00 | 00009531616418 | ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO EM VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X, EM AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 15/09/2023 | 400.00 | 00005934378457 | RICELLIO FABRICIO FARIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO EM VIAGENS COM DESTINO A SOLEDADE 8X, EM AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 15/09/2023 | 50.00 | 00006669969465 | LASARO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 1X, EM AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 15/09/2023 | 220.00 | 00048211639858 | MATHEUS DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE MUNICIPES COM DESTINO A MALTA-PB 2X, ESPERANÇA 1X E JOAO PESSOA 1X, EM AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 16/09/2023 | 2100.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME OFTAMOLOGICO, DESTINADO AO PACIENTE JOSE ANDERSON HIPOLITO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000843 | 18/09/2023 | 115.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.050 CPR DE CARVEDILOL 6.25 MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 18/09/2023 | 25974.12 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 18/09/2023 | 93814.08 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 18/09/2023 | 1088.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 18/09/2023 | 403.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 18/09/2023 | 305.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, EM SETEMBRO/2023, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 18/09/2023 | 125.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL, EM SETEMBRO/2023, LOCALIZADO NA AV. EPITACIO PESSOA, Nº 265, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 18/09/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRES. EPITACIO PESSOA, Nº 265, CENTRO (ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL), REF. A SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 18/09/2023 | 264.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, EM SETEMBRO/2023, LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, TERRA NOVA, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 18/09/2023 | 80.00 | 00003527881433 | FRANCISCO RONALDO BEZERRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 18/09/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA SERAFIM OLIVEIRA FÉLIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 18/09/2023 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA SERAFIM OLIVEIRA FÉLIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 18/09/2023 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA SERAFIM OLIVEIRA FÉLIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 18/09/2023 | 63.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 18/09/2023 | 78.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 18/09/2023 | 110.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSENILDO DA COSTA GENUÍNO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 18/09/2023 | 77.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCENA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 18/09/2023 | 74.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 18/09/2023 | 55.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EMANUELE DE ALCÂNTARA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 18/09/2023 | 56.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JULIANA MARIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 18/09/2023 | 109.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 18/09/2023 | 41.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA MARTINS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 18/09/2023 | 33.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA MARTINS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 18/09/2023 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS HIPÓLITO MÉLO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 18/09/2023 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 18/09/2023 | 185.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. HELENA BEZERRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 18/09/2023 | 120.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARLEIDE BEZERRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 18/09/2023 | 94.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DIÓGENES DE MORAIS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 18/09/2023 | 94.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA SERAFIM OLIVEIRA FÉLIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 18/09/2023 | 50.00 | 00002175323498 | AQUINO GUTEMBERG EVARISTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A PATOS-PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO/2023, PARA TREINAMENTO NO NUCLEO DE VOTO INFORMATIZADOS, SOBRE AS ELEIÇOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 18/09/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DORACI DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 18/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 18/09/2023 | 50.00 | 00005830026414 | CLAUDENICE GOUVEIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA SERVIDORA DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A PATOS-PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO/2023, PARA TREINAMENTO NO NUCLEO DE VOTO INFORMATIZADOS, SOBRE AS ELEIÇOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 18/09/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JULIANA MARIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 18/09/2023 | 50.00 | 00002423117418 | ROSILDO DE QUEIROZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA OFICINEIRO DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A PATOS-PB, NO DIA 20 DE SETEMBRO/2023, PARA TREINAMENTO NO NUCLEO DE VOTO INFORMATIZADOS, SOBRE AS ELEIÇOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 18/09/2023 | 113.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EMANUELE DE ALCÂNTARA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 18/09/2023 | 111.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS HIPÓLITO MÉLO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 18/09/2023 | 90.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA MARTINS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 18/09/2023 | 95.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 18/09/2023 | 137.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 18/09/2023 | 80.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCENA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 18/09/2023 | 190.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA PATRÍCIA SERAFIM DE OLIVEIRA GENERINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 18/09/2023 | 109.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 18/09/2023 | 72.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO DA COSTA GENUÍNO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 18/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANTONIO BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 18/09/2023 | 46.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IRENE ANTONIÊTA DOS SANTOS LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 18/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IRENE ANTONIÊTA DOS SANTOS LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 18/09/2023 | 48.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IRENE ANTONIÊTA DOS SANTOS LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 18/09/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 18/09/2023 | 18.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2021, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA SERAFIM OLIVEIRA FÉLIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 18/09/2023 | 98.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CASA DA COSTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 18/09/2023 | 69.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CONSELHO TUTELAR, EM SETEMBRO/2023, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, Nº 146, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 18/09/2023 | 47.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL TAIGY, Nº 146, CENTRO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 18/09/2023 | 3940.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 080083632.2021.8.15.0091. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 18/09/2023 | 7326.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 080008545.2021.8.15.0091. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 18/09/2023 | 8790.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 18/09/2023 | 42700.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 18/09/2023 | 13385.43 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 18/09/2023 | 38058.71 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 18/09/2023 | 159773.59 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 18/09/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 18/09/2023 | 246.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 080035137-15.2018.8.15.0091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 18/09/2023 | 150.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 080083632-15.2021.8.15.0091. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 18/09/2023 | 150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 19/09/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 19/09/2023 | 320.00 | 00038052946468 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VENTILADORES ALOCADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 19/09/2023 | 2116.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2023, NOS IMOVEIS PROPRIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 19/09/2023 | 590.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA EM VIAGENS A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 2X E JOAO PESSOA 7X, EM AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 19/09/2023 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 19/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE CONSTRUÇA DA ESCOLA 4 SALAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 19/09/2023 | 3876.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 19/09/2023 | 2645.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2023, NO IMOVEL CRECHE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 19/09/2023 | 102.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARLEIDE BEZERRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 19/09/2023 | 417.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 19/09/2023 | 2629.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPEC, CIENCIA, TEC. E MEIO AMB., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 19/09/2023 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA NO MES DE AGOSTO/2023, DA CONTRIBUIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 19/09/2023 | 100.00 | 00004336417466 | AELSON ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIA P/ SERVIDOR DESTA PREFEITURA (TEC. AGRICOLA), EM VIAGEM A PARARI-PB, EM SETEMBRO/2023, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇAO DE GRUPO DE PRODUTORES DE LEITE DE CABRA P/ ASSISTENCIA TECNICA PELO SENAR-PB, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005792 | 19/09/2023 | 12195.30 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 19/09/2023 | 600.00 | 00020479140430 | JOSE AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 20 PEÇAS DE ANDAIME NO PERÍODO DE 18/08/2023 Á 18/09/2023, PARA REALIZAÇAO DE DIVERSOS SERVIÇOS, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 19/09/2023 | 40703.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2023, COM A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 19/09/2023 | 5764.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 19/09/2023 | 570.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULT., ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 19/09/2023 | 162.25 | 00004349092463 | FRANCISCO SOARES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA SOFIA L. SOARES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 14/09/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 19/09/2023 | 235.01 | 00005079065435 | MARIA DE FATIMA FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA DE FATIMA G. DINIZ, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 08 DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 19/09/2023 | 350.00 | 00038052946468 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VENTILADORES ALOCADOS NO CAPS E NAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 19/09/2023 | 3810.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 19/09/2023 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE COMPLEMENTO NO TRATAMENTO DE IODOTERAPIA 15MCI, REALIZADA NA PACIENTE MARIA MACILENE VALENTIM DA COSTA OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 2000847 | 19/09/2023 | 15898.22 | 42092779000162 | R S CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE I, CONFORME CONTRATO Nº 000155/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00052023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342023 | 2000848 | 19/09/2023 | 13537.04 | 42092779000162 | R S CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA MEDIÇAO DO ADITIVO 001/2023, DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE I, CONFORME CONTRATO Nº 000155/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00052023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 19/09/2023 | 450.00 | 00043787436472 | JARBAS BRUNO BARBOSA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 09X, EM AGOSTO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 19/09/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 20/09/2023 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS COM CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA PEDIATRICO, PRESTADOS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO C. GUIMARAES, MENOR, FILHA DE PAIS CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005818 | 20/09/2023 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. E FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PSB E PAB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 20/09/2023 | 2039.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 20/09/2023 | 1411.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/09/2023 | 300.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "MAURICINHOS" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE, ALIMENTAÇAO E TAXAS DE ARBITRAGEM, EM CAMPEONATO DE FUTSAL REGIONAL, REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO-PB, EM SETEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005815 | 20/09/2023 | 11536.00 | 00009275961484 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIDA, ENTRE 20 DE AGOSTO/2023 E 20 DE SETEMBRO/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0005817 | 20/09/2023 | 8020.51 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M3, ENTRE 20 DE AGOSTO/2023 E 20 DE SETEMBRO/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Assistencia das Atividades de Apoio Comunitário | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 20/09/2023 | 1000.00 | 00002658075499 | LUCIANO ARAUJO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS COLONIA E PITOMBEIRA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 20/09/2023 | 110.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO DA COSTA GENUÍNO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 20/09/2023 | 1500.00 | 50612905000190 | ANA CLAUDIA CAVALCANTI QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ENSINO DE ARTE E CULTURA NA CRECHE MUNICIPAL PROF. ADELAIDE ANDRADE MACIEL, EM AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 20/09/2023 | 2400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1054122-94/CAIXA, PARA 28/02/2024, EM CONVENIO COM O MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 20/09/2023 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 20/09/2023 | 2.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 20/09/2023 | 1666.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/09/2023 | 195.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000212023 | 0005816 | 20/09/2023 | 4000.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, EM AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0005831 | 21/09/2023 | 2860.00 | 11165847000142 | MARIA JOSE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, REFERENTE AS DIARIAS AS EQUIPES DOS CONSULTORES E ASSESSORES DESTA PREFEITURA, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0005835 | 21/09/2023 | 1390.34 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE AGOSTO/2023 A 21 DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 21/09/2023 | 141.48 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0005832 | 21/09/2023 | 1390.34 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE AGOSTO/2023 A 21 DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 21/09/2023 | 500.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ENTRE OS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO/2023, NA CIDADE DO CONGO-PB, DESTINADO A SERVIDORES MUNICIPAIS, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PACTO NOVO CARIRI, ASSUNTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 21/09/2023 | 31783.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 21/09/2023 | 1200.00 | 00006639376474 | GIVANILDO VILAR FAUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO MUSICAL, NO EVENTO DE INAUGURAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO IVO DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO JATOBA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0005834 | 21/09/2023 | 1390.34 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE AGOSTO/2023 A 21 DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 21/09/2023 | 50.00 | 00002175323498 | AQUINO GUTEMBERG EVARISTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA SERVIDOR DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A SANTO -PB, NO DIA 23 DE SETEMBRO/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS PRESIDENTES DOS CMDCA'S, ONDE SERA TRATADA SOBRE AS ELEIÇOES DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0005833 | 21/09/2023 | 1390.34 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE AGOSTO/2023 A 21 DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0005836 | 21/09/2023 | 1390.34 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE AGOSTO/2023 A 21 DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 22/09/2023 | 10833.36 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 22/09/2023 | 5127.68 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 22/09/2023 | 39783.12 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 22/09/2023 | 64886.44 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 22/09/2023 | 20513.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS FUNIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 22/09/2023 | 19739.68 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS FUNIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 22/09/2023 | 19853.07 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS FUNIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 22/09/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE EDMUNDO BEZERRA VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 22/09/2023 | 800.00 | 00073950572449 | JOSE CARDOSO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA NPS-7F18, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23 DE AGOSTO/2023, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 22/09/2023 | 120.00 | 00004912628336 | LYS KAROANE DE MEDEIROS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, REALIZADAS EM 12 DE JULHO/2023, DESTINADAS A MENOR MARIA HELOISE BARRETO OLIVEIRA, FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 22/09/2023 | 338.05 | 00006108395435 | EDIGLEY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA INES A. SILVA RAMOS, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 14, 20 E 21 DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 22/09/2023 | 245.00 | 00070268936455 | DEBORA VILAR FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE DEBORA VILAR FONSECA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM 23 E 30/08 E 06 E 13/09/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 22/09/2023 | 54.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA UBS I, EM SETEMBRO/2023, LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 45, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 22/09/2023 | 150.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 17 DE SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 22/09/2023 | 150.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 20 DE SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 22/09/2023 | 193.93 | 00019187093863 | JOSE ARAUJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA EDUARDA ARAUJO F. SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 31/08 E 06 E 14/09/2023 , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 22/09/2023 | 70.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC, ATE JOAO PESSOA-PB, EM 28 DE SETEMBRO/2023, PARA RECEBIMENTO DE RGS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 22/09/2023 | 300.00 | 00073950572449 | JOSE CARDOSO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA NPF-7F18, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE SETEMBRO/2023, COM DESTINO A JUAZEIRINHO-PB , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 22/09/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE CONSTRUÇA DA ESCOLA 4 SALAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 22/09/2023 | 1194.99 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 22/09/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 22/09/2023 | 589.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM SETEMBRO/2023, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 25/09/2023 | 120.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE SETEMBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0005851 | 25/09/2023 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0005853 | 25/09/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A FIM DE ANALIZAR E REALIZAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO PERANTE AOS ORGAOS E AUTARQUIAS DA UNIAO FEDERAL, EM SETEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 25/09/2023 | 279.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 25/09/2023 | 27.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 25/09/2023 | 3.50 | 03732359002608 | SICOOB PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005868 | 25/09/2023 | 4100.55 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 25/09/2023 | 18.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 25/09/2023 | 67.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA VITURINO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 25/09/2023 | 49.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOANA D´ARC DE GUEDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 25/09/2023 | 26.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FRANCISCA ALVES ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 25/09/2023 | 73.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SUÊNIA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 25/09/2023 | 64.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MAYARA DE OLIVEIRA HOLANDA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 25/09/2023 | 18.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JONES ALEIXO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 25/09/2023 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. VALDEMIR CARNEIRO DANTAS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 25/09/2023 | 71.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JADER LARICE PAULO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 25/09/2023 | 103.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JADER LARICE PAULO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 25/09/2023 | 78.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RITA DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 25/09/2023 | 75.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 63, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 25/09/2023 | 86.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RITA DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 25/09/2023 | 75.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TERESINHA LEÔNCIO DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 25/09/2023 | 71.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FRANCELINA DIONILIA DE LUCENA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 25/09/2023 | 20.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 25/09/2023 | 78.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOVENTINA MARIA DA SILVA LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 25/09/2023 | 10.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 25/09/2023 | 29.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDNALVA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 25/09/2023 | 71.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEANE BEZERRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 25/09/2023 | 75.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEANE BEZERRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 25/09/2023 | 67.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 25/09/2023 | 47.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 172, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 25/09/2023 | 47.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOANA D´ARC DE GUEDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 25/09/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 25/09/2023 | 47.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDNALVA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 25/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FRANCISCA ALVES ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 25/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FRANCISCA ALVES ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 25/09/2023 | 47.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MAYARA DE OLIVEIRA HOLANDA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 25/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOVENTINA MARIA DA SILVA LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 25/09/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOVENTINA MARIA DA SILVA LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 25/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FRANCELINA DIONILIA DE LUCENA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 25/09/2023 | 53.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TERESINHA LEÔNCIO DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 25/09/2023 | 47.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA BETÂNIA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 25/09/2023 | 47.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JONES ALEIXO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 25/09/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA BETÂNIA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 25/09/2023 | 108.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SUENIA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 25/09/2023 | 91.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA VITURINO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 25/09/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. VALDEMIR CARNEIRO DANTAS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 25/09/2023 | 57.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. VALDEMIR CARNEIRO DANTAS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 25/09/2023 | 47.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JADER LARICE PAULO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 25/09/2023 | 48.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TERESINHA LEONCIO S. SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 25/09/2023 | 94.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FRANCELINA DIONILIA DE LUCENA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 25/09/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RITA DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 25/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JONES ALEIXO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO , REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0005852 | 25/09/2023 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMINISTRATIVOS, ENTRE 26 DE AGOSTO/2023 E 25 DE SETEMBRO/2023, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 25/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZAÇAO DA OBRA DE PAVIMENTAÇAO URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 25/09/2023 | 7092.03 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSLADO AEREO, DE SAO PAULO A CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), DESTINADO A MARIA STELA CABRAL; LILIAN VOGUEL E ANTONIO CLERTON SILVA, PALESTRANTES DO V SEMINARIO ARTICULADO COMO ESPAÇO DE ECONOMIA CRIATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - V FIFAC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 25/09/2023 | 4460.78 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSLADO AEREO, DE PORTO ALEGRE A JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), DESTINADO A LUZIANA JUKOSKI E DE FORTALEZA E CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA) DESTINADO A LAIRTON GUEDES, AMBOS PALESTRANTES DO V SEMINARIO ARTICULADO COMO ESPAÇO DE ECONOMIA CRIATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - V FIFAC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 25/09/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 2000863 | 26/09/2023 | 7037.90 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS NO CAPS E NAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 2000864 | 26/09/2023 | 1470.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 105 KG DE PAO REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE JULHO A SETEMBRO/2023, DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2000865 | 26/09/2023 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES (48 UND TABLETS), PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 26/09/2023 | 849.00 | 41351021000139 | CBFARMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 01 UND DE CBD 600MG FULL SPECTRUM 30ML, DESTINADO AO MENOR DAVI LUCCA B. COSTA, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 26/09/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0005920 | 26/09/2023 | 11350.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 26/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE INSTALAÇOES PREDIAIS E DO SISTEMA DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO NO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO (ALA 05 CELSO MARIZ), REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 26/09/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DISTRIBUIDA VIA CARROS-PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 26/09/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA DISTRIBUIDA VIA CARROS-PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 26/09/2023 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 26/09/2023 | 146.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA BETÂNIA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 26/09/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 26/09/2023 | 135.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 26/09/2023 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L, DE PLACA QFV-9860, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 26/09/2023 | 140.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARLEIDE BEZERRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF.A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 26/09/2023 | 94.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOANA D´ARC DE GUEDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0005917 | 26/09/2023 | 1148.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 82 KG DE PAO REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023, DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 26/09/2023 | 188.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 172, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 26/09/2023 | 22.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDNALVA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 26/09/2023 | 88.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IRENE ANTONIÊTA DOS SANTOS LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0005918 | 26/09/2023 | 518.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 37 KG DE PAO REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023, DURANTE AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 26/09/2023 | 240.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DUAS DIARIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A RECIFE-PE, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO/2023, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 26/09/2023 | 370.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSAO DE RESERVA DE HOTEL (HOSPEDAGEM), NOS DIAS 27 E 28/09/2023, PARA RECIFE-PE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 26/09/2023 | 1500.00 | 00006639376474 | GIVANILDO VILAR FAUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO MUSICAL, NO EVENTO DE INAUGURAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO IVO DE ARAUJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO JATOBA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 26/09/2023 | 5199.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/ EMPREGADOS, PARCELA 03/60, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 26/09/2023 | 80.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 26/09/2023 | 10.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 26/09/2023 | 4174.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS RELATIVO AO PAGAMENTO FORA DA DATA DE VENCIMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/07/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 26/09/2023 | 143.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0005910 | 26/09/2023 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 26/09/2023 | 450.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS, SENDO UMA COM PERNOITE, AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 26 E 27 DE SETEMBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0005908 | 26/09/2023 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA, EM SETEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 27/09/2023 | 7360.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 27/09/2023 | 2640.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 27/09/2023 | 38429.50 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 27/09/2023 | 6040.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/09/2023 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 27/09/2023 | 1848.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 27/09/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 27/09/2023 | 3960.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 27/09/2023 | 4488.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 27/09/2023 | 11307.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 27/09/2023 | 2640.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 27/09/2023 | 3500.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 27/09/2023 | 6040.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 27/09/2023 | 7920.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 27/09/2023 | 9900.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 27/09/2023 | 16376.70 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005935 | 27/09/2023 | 6000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, P/ ATENDER OS PACIENTES EM ATENDIMENTO FORA DE DOMICILIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 27/09/2023 | 100.80 | 00097992925491 | VERONICA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO SEM PERNOITE DE PACIENTE, DA SENHORA VERONICA FRANCELINA DA SILVA, PACIENTE CLINICA QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE TRES DIAS NA SEMANA EM SETEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 27/09/2023 | 100.80 | 00008668022407 | MARCIA VERONICA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO SEM PERNOITE DE ACOMPANHANTE, DA SENHORA VERONICA FRANCELINA DA SILVA, PACIENTE CLINICA QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE TRES DIAS NA SEMANA EM SETEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 27/09/2023 | 3960.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 27/09/2023 | 9088.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 27/09/2023 | 10387.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 27/09/2023 | 13960.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 27/09/2023 | 67995.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 27/09/2023 | 38890.62 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 27/09/2023 | 2640.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 27/09/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 27/09/2023 | 17982.84 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 27/09/2023 | 480.00 | 00004912628336 | LYS KAROANE DE MEDEIROS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, REALIZADAS EM SETEMBRO/2023, DESTINADAS A MENOR MARIA HELOISE BARRETO OLIVEIRA, FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 27/09/2023 | 4600.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME GENETICO DE PAINEL DE PARAPLEGIAS ESPASTICAS, DESTINADA AO PACIENTE MARCILIO CARVALHO A. FILHO, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 27/09/2023 | 3750.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTROFICA, DESTINADA AO PACIENTE MARCILIO CARVALHO A. FILHO, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000872 | 27/09/2023 | 230000.00 | 71256283000185 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE APARELHO DE RAIO X FIXO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ESTRUTURAÇAO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 27/09/2023 | 29480.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 27/09/2023 | 78378.58 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 27/09/2023 | 63118.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 27/09/2023 | 4720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 27/09/2023 | 15860.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 27/09/2023 | 4720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 27/09/2023 | 4720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 27/09/2023 | 4720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 27/09/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 28/09/2023 | 150.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 28/09/2023 | 34634.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000878 | 28/09/2023 | 6460.32 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 28/09/2023 | 64609.09 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 28/09/2023 | 80554.44 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 28/09/2023 | 8199.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 28/09/2023 | 3920.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 28/09/2023 | 11040.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 28/09/2023 | 10280.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 28/09/2023 | 2825.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 28/09/2023 | 7765.45 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 28/09/2023 | 2120.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CREAS OUTROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 28/09/2023 | 300.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "MAURICINHOS" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE, ALIMENTAÇAO E TAXAS DE ARBITRAGEM, EM CAMPEONATO DE FUTSAL REGIONAL, REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO-PB, EM SETEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 28/09/2023 | 140.00 | 10769931000102 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE CORRENTE MOTOSERRA 25 DENTES E 01 UND DE ESCOVA LIXADEIRA BOSCH, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 28/09/2023 | 2700.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM SETEMBRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 28/09/2023 | 1534.51 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 31/08, 12, 13, 14, 20 E 21/09/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 28/09/2023 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 45, CENTRO (SEDE UBS I), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 28/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 45, CENTRO (SEDE UBS I), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/09/2023 | 150.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 26 DE SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0005997 | 28/09/2023 | 21600.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (120 C/ FISIOTERAPEUTAS; 30 FONOAUDIOLOGOS; 60 PSICOLOGOS; 30 C/ PSICOPEDAGOGOS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 28/09/2023 | 49.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDIMO LEITE, S/N, MARIA ALICE (ANCORA UBS I), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 28/09/2023 | 26.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DA UBS I, EM SETEMBRO/2023, LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDIMO LEITE, S/N, MARIA ALICE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 28/09/2023 | 47.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JULHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDIMO LEITE, S/N, MARIA ALICE (ANCORA UBS I), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 28/09/2023 | 1800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 28/09/2023 | 21845.14 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Construção, Ampliação e Reformas de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005984 | 28/09/2023 | 63657.23 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUARTA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CRECHE PROINFANCIA, CONFORME CONTRATO Nº 10160/2022; TP 0003/2022, EM CONVENIO C/ A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - SEECT, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 28/09/2023 | 41574.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 28/09/2023 | 418063.34 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 28/09/2023 | 111486.11 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 28/09/2023 | 100131.87 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 28/09/2023 | 91224.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/09/2023 | 15993.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% APOIO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 28/09/2023 | 41033.34 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 28/09/2023 | 36325.26 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 28/09/2023 | 105816.89 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENS. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 28/09/2023 | 41547.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 28/09/2023 | 10.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 29/09/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 29/09/2023 | 7215.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 29/09/2023 | 3.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 29/09/2023 | 184.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 29/09/2023 | 165.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 29/09/2023 | 69.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 29/09/2023 | 504.00 | 03732359002608 | SICOOB PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 29/09/2023 | 1500.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVES DO PORTAL WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E RESPECTIVAS REDES SOCIAIS, EM SETEMBRO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0006002 | 29/09/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, COM EMISSAO DE ORIENTAÇOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0006011 | 29/09/2023 | 1908.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 213 UND DE AGUA ADS 20L PET E 35 FD DE AGUA MINERAL INDAIA 12X500ML, EM SETEMBRO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0006013 | 29/09/2023 | 4000.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0006012 | 29/09/2023 | 2772.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 312 UND DE AGUA ADS 20L PET E 50 FD DE AGUA MINERAL INDAIA 12X500ML, EM SETEMBRO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/09/2023 | 150.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIENE DOS SANTOS LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/09/2023 | 8223.75 | 30355913000272 | MEDICAL QUALITY CLINICA MEDICA INTERDISCIPLINAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE MENISCECTOMIA E AVALIAÇAO DO LCA EM JOELHO, DESTINADO A PACIENTE GENILSON FERREIRA MARCIANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 29/09/2023 | 8772.00 | 30355913000272 | MEDICAL QUALITY CLINICA MEDICA INTERDISCIPLINAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE RECONSTRUÇAO DE LIGAMENTO CRUZADO NO JOELHO, DESTINADO A PACIENTE NORBERTO GUEDES PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0006003 | 29/09/2023 | 2000.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇAO DE PRANCHAS DE PROJETO DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 29/09/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 2000882 | 29/09/2023 | 882.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 147 UND DE AGUA ADS 20L PET, EM SETEMBRO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 29/09/2023 | 32499.69 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 29/09/2023 | 116884.29 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 29/09/2023 | 15736.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 29/09/2023 | 37057.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 29/09/2023 | 7243.86 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 29/09/2023 | 49119.35 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 29/09/2023 | 2120.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 29/09/2023 | 3902.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 29/09/2023 | 9009.76 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 29/09/2023 | 12672.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 29/09/2023 | 37057.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 29/09/2023 | 4504.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 29/09/2023 | 4504.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 29/09/2023 | 15272.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 29/09/2023 | 2198.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 29/09/2023 | 60533.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 29/09/2023 | 60171.16 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 02/10/2023 | 1500.00 | 00005324826464 | ALINE CASTRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A SETEMBRO/2023, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 02/10/2023 | 1500.00 | 00006464825488 | RAFAELA MARÇAL VILELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A SETEMBRO/2023, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 02/10/2023 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A SETEMBRO/2023, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2000903 | 02/10/2023 | 7176.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, QUE DESTINOU-SE AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM ESTA CARENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 02/10/2023 | 60.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE RX DO CAVUM, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL , REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 02/10/2023 | 2100.00 | 00009652790494 | RAYANE GONÇALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE 14 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA M. SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 02/10/2023 | 1500.00 | 00071922598291 | ANA CLAÚDIA MARTINS BRITO FURTADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA C/ CONCEITO BOBATH E LINGUAGEM BASEADA NA CIENCIA ABA, EM 10 SESSAO, DESTINADA AO PACIENTE BERNARDO MARQUES SOBRAL, EM SETEMBRO/2023, MENOR E FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 02/10/2023 | 2340.00 | 46057252000158 | REHAB KIDS FISIOTERAPIA PEDIATRICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 13 SESSOES, EM SETEMBRO/2023, UTILIZANDO O CONCEITO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAISCARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006020 | 02/10/2023 | 10012.20 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 02/10/2023 | 60.00 | 00003527881433 | FRANCISCO RONALDO BEZERRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE OUTUBRO/2023, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE IMPACTO E MITIGAÇAO DE DANOS DA SECA E ESTIAGEM 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 02/10/2023 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAIO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CAP. MANOEL TAIGY, S/N, CENTRO (ARMAZEM), REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 02/10/2023 | 48.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CAP. MANOEL TAIGY, S/N, CENTRO (ARMAZEM), REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 02/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGOSTO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CAP. MANOEL TAIGY, S/N, CENTRO (ARMAZEM), REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 02/10/2023 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO (ARMAZEM DA SEC. CULTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 02/10/2023 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO (ARMAZEM DA SEC. CULTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 02/10/2023 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JULHO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO (ARMAZEM DA SEC. CULTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006018 | 02/10/2023 | 6997.60 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 02/10/2023 | 4000.00 | 40513174000172 | VICTOR SANTOS CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS OFERTADOS PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA NA PACIENTE MARIA JOSE DE SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 02/10/2023 | 229.60 | 00010890806462 | JESSICA DAYANE GONÇALVES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE JESSICA DAYANE G. NOBREGA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM 13/09/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 02/10/2023 | 240.00 | 00006108395435 | EDIGLEY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA INES A. SILVA RAMOS, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 26 E 28 DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 02/10/2023 | 80.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/10/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 02/10/2023 | 63.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SUÊNIA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 02/10/2023 | 26.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JULIANA MARIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 02/10/2023 | 49.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE JESUS SILVA TARGINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 02/10/2023 | 19.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 02/10/2023 | 51.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 02/10/2023 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ELTON DE SOUZA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 02/10/2023 | 79.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DE CARVALHO SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 02/10/2023 | 74.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEANE QUEIROZ DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 02/10/2023 | 80.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GEDEANE PEREIRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 02/10/2023 | 51.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IVONE BARROS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 02/10/2023 | 127.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO CÉU GONÇALVES DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 02/10/2023 | 141.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ CARLOS GOMES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 02/10/2023 | 123.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 02/10/2023 | 62.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANDRÉIA MARIA CELESTINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 02/10/2023 | 60.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. LEANDRO HOLANDA ALVES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 02/10/2023 | 92.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE FÁTIMA DA COSTA MARINHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 02/10/2023 | 48.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ EVANGELISTA FLÔR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 02/10/2023 | 109.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 02/10/2023 | 125.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ CARLOS GOMES XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 02/10/2023 | 80.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSÉ FERREIRA DE ALCANTARA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 02/10/2023 | 79.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERUZA VILAR DE ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 02/10/2023 | 56.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO DA COSTA GENUÍNO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 02/10/2023 | 54.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA PATRÍCIA SERAFIM DE OLIVEIRA GENERINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PAREC ER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 02/10/2023 | 52.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA PATRÍCIA SERAFIM DE OLIVEIRA GENERINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PAREC ER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 02/10/2023 | 47.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCENA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 02/10/2023 | 27.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA FRANCISCA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 02/10/2023 | 69.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 02/10/2023 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS HIPÓLITO MÉLO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 02/10/2023 | 83.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EMANUELE DE ALCÂNTARA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 02/10/2023 | 67.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MAYARA DE OLIVEIRA HOLANDA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 02/10/2023 | 72.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA VITURINO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 02/10/2023 | 47.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE JESUS SILVA TARGINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 02/10/2023 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 02/10/2023 | 48.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 02/10/2023 | 47.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ELTON DE SOUZA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 02/10/2023 | 72.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DE CARVALHO SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 02/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEANE QUEIROZ DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 02/10/2023 | 35.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ CARLOS GOMES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 02/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 02/10/2023 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANDRÉIA MARIA CELESTINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 02/10/2023 | 128.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. LEANDRO HOLANDO ALVES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 02/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE FÁTIMA DA COSTA MARINHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 02/10/2023 | 96.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ EVANGELISTA FLÔR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 02/10/2023 | 59.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 02/10/2023 | 89.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERUZA VILAR DE ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 02/10/2023 | 94.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSÉ FERREIRA DE ALCANTARA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 02/10/2023 | 47.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ CARLOS GOMES XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 02/10/2023 | 48.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO CÉU GONÇALVES DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 02/10/2023 | 107.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IVONE BARROS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 02/10/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GEDEANE PEREIRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 02/10/2023 | 49.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 02/10/2023 | 49.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 02/10/2023 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E/OU VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, EM SETEMBRO/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 02/10/2023 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 02/10/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 02/10/2023 | 5248.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/ EMPREGADOS, PARCELA 03/60, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006118 | 03/10/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL XEROX 3345, EM SETEMBRO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006123 | 03/10/2023 | 228.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO COM TROCA DE PEÇAS EM MAQUINA HP P1102W, EM SETEMBRO/2023, ALOCADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 03/10/2023 | 10.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 03/10/2023 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 03/10/2023 | 318.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 03/10/2023 | 360.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 03/10/2023 | 2533.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A SENTENÇA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800596-43.2021.8.15.0091 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0006091 | 03/10/2023 | 2400.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM SETEMBRO/2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006117 | 03/10/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540, EM SETEMBRO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006124 | 03/10/2023 | 2154.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE TONER E ABASTECIMENTO DE TINTA EM MAQUINAS IMPRESSORAS, EM SETEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ALOCADAS NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0006098 | 03/10/2023 | 10920.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0006099 | 03/10/2023 | 7380.00 | 00057006300444 | ALDO ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0006100 | 03/10/2023 | 2880.00 | 00006364273408 | ALMIR VILAR FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0006102 | 03/10/2023 | 5040.00 | 00006547624498 | CRISTIANE LOURENÇO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0006103 | 03/10/2023 | 3400.00 | 00001438272863 | DAMIAO FONSECA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0006104 | 03/10/2023 | 4799.00 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0006105 | 03/10/2023 | 7872.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0006106 | 03/10/2023 | 4488.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0006107 | 03/10/2023 | 6336.00 | 00005603997400 | JOSÉ LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0006109 | 03/10/2023 | 5376.00 | 00003529226483 | LUCINALDO SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0006110 | 03/10/2023 | 3999.00 | 00002456218493 | REGINALDO PAULO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 03/10/2023 | 10488.00 | 00002662350423 | JOSIANO GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006114 | 03/10/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6555, EM SETEMBRO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006119 | 03/10/2023 | 402.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO COM RECUPERAÇAO DA FONTE PRINCIPAL, EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER L5652 E RECONDIONAMENTO DE CARTUCHO NA BROTHER DR3440, EM SETEMBRO/2023, ALOCADA NA EMEF. ADONIAS DE QUEIROZ MELO, REF. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0006093 | 03/10/2023 | 3570.00 | 50236441000165 | MARIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, DURANTE AS ELEIÇOES PARA CONSELHEIROS TUTELARES NA EMEF ODACY VILAR, EM 01 DE OUTUBRO/2023, REF. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - TERRIO, CENTRO, EM SETEMBRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA COSTURA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 03/10/2023 | 1000.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM SETEMBRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 03/10/2023 | 700.00 | 00003227166402 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ESTER CARNEIRO, S/N, CENTRO, EM SETEMBRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDE DOS ALCOLICOS ANONIMOS E DEMAIS ATIVIDADES REF. A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 03/10/2023 | 45.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDJANE CLAUDINO PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 03/10/2023 | 31.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEFA CLEOSIDA CLAUDINO PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM AN EXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 03/10/2023 | 93.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. CARLOS ROBERTO DE ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 03/10/2023 | 51.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DIÓGENES DE MORAIS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 03/10/2023 | 112.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CLARICE RANIELLI ALVES VICENTE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 03/10/2023 | 64.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. KARINA SOARES BESERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 03/10/2023 | 26.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIANE DOS SANTOS LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 03/10/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. KARINA SOARES BESERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 03/10/2023 | 50.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CLARISSE RANIELLI ALVES VICENTE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 03/10/2023 | 91.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDJANE CLAUDINO PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 03/10/2023 | 110.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEFA CLEOSIDA CLAUDINO PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 03/10/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. CARLOS ROBERTO DE ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 03/10/2023 | 84.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DIÓGENES DE MORAIS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 03/10/2023 | 1500.00 | 00079786006453 | ELIENE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 103, EM SETEMBRO/2023, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (A.M.I), REFEENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 03/10/2023 | 450.00 | 00004156244440 | JOSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DIDIMO LEITE, S/N, CONJUNTO MARIA ALICE, EM SETEMBRO/2023, ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF-I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006115 | 03/10/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M 4070FR, EM SETEMBRO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 03/10/2023 | 3000.00 | 00001952772443 | JOÃO RIBEIRO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOAO MOTA DA SILVA, Nº 30, CENTRO, EM SETEMBRO/2023, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ESF-I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006121 | 03/10/2023 | 277.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO COM TROCA DE PEÇAS EM MAQUINA EPSON L3250 E ABASTECIMENTO DE TINTA EM EPSON ECOTANK, EM SETEMBRO/2023, ALOCADAS NO CAPS, REF. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 03/10/2023 | 1500.00 | 00004869416476 | MARIA SUNAIDE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 03/10/2023 | 2620.00 | 26579537000141 | GRAFICA EDITORA E PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇAO DE 1.000 FOLDERS 20X30 E 1.000 FOLDERS 30X45, DESTINADOS A DIVULGAÇAO DOS PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006090 | 03/10/2023 | 76154.35 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, ATE SUA DESTINAÇAO FINAL, EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 03/10/2023 | 1500.00 | 00091104858487 | EVALDO JORGE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 03/10/2023 | 4000.00 | 00078991323472 | RUBENS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM SETEMBRO/2023, ONDE FUNCIONA A SUPERITENDENCIA DE TRASNPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 03/10/2023 | 2000.00 | 00044200560453 | CARLOS ALBERTO DE ASSIS MADRUGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, S/N, CENTRO, EM SETEMBRO/2023, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 03/10/2023 | 500.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - 1ª ANDAR, CENTRO, EM SETEMBRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 03/10/2023 | 2000.00 | 00008663247478 | RAFAEL VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 27, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 03/10/2023 | 3000.00 | 00027900991468 | SEBASTIAO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GOV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, 172, TEREEO, CENTRO, EM SETEMBRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 03/10/2023 | 1080.00 | 00007729459426 | KESSIANY LINS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, EM 09 SESSOES, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, EM SETEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 03/10/2023 | 910.00 | 00071341757404 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA M. SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DA SAUDE, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 03/10/2023 | 5936.22 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 03/10/2023 | 12671.19 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 03/10/2023 | 3849.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ENFERMAGEM (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 03/10/2023 | 5508.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ENFERMAGEM (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 03/10/2023 | 2182.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 03/10/2023 | 9863.22 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 03/10/2023 | 5830.92 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ENFERMAGEM (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 03/10/2023 | 18348.49 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ENFERMAGEM (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 03/10/2023 | 23575.54 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 03/10/2023 | 45938.17 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 03/10/2023 | 47757.83 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 03/10/2023 | 108159.06 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 03/10/2023 | 8704.36 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ENFERMAGEM (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 03/10/2023 | 10796.07 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ENFERMAGEM (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2000924 | 04/10/2023 | 5250.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (50 ULTRASSONOGRAFIAS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 2000925 | 04/10/2023 | 1430.00 | 24638518000113 | RENATA FERREIRA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE SESSOES COM O METODO INTENSIVO THERASUIT, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA M. SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 04/10/2023 | 620.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MS, DESTINADO AO PACIENTE JOSE RICARDO DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 04/10/2023 | 450.00 | 00008405348417 | CHANAZY AYALLA DE CASTRO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, REALIZADAS EM SETEMBRO/2023, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, MEDIANTE DECISAO JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 2000928 | 04/10/2023 | 2100.00 | 43497574000120 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO EM GESTAO EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 04/10/2023 | 2400.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 UND DE HAMPER COM RODIZIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, SOB DEMANDA JUDICIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 04/10/2023 | 5000.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MICROONIBUS, 2005, CITROEN/JUMPER MBS 33M16, RENAVAN: 00852153290, DE PLACA MYX-9H04, DESTINADA AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), EM SETEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 04/10/2023 | 2700.00 | 00009505160402 | JOSE RODRIGO PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX JOY BLACK, DE PLACA RLT-4I25, RENAVAM 01264038841, 2001, CHASSI 9BGKD48U0MB242996, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 04/10/2023 | 750.00 | 00008100655413 | TIAGO GILSON MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS/NXR160, DE PLACA RLT-9A68, RENAVAM 01275914176, 2021, CHASSI 9C2KD0810NR105220, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 04/10/2023 | 130.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM JULHO E AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 04/10/2023 | 3500.00 | 50268924000141 | MARQUES JADYE RAMOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM ARQUITETURA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006152 | 04/10/2023 | 5000.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006153 | 04/10/2023 | 5000.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 04/10/2023 | 2600.00 | 00006791343443 | CLEBER BONIFACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO VW SAVEIRO CL, DE PLACA MMS-6955, RENAVAM 00653773226, 1996, CHASSI 9BWZZZ308TP032064, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006161 | 04/10/2023 | 12153.40 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0006162 | 04/10/2023 | 4000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS COMO PROFISSIONAL QUALIFICADO NA ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 04/10/2023 | 590.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM JULHO E AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Ampliação e/ou Construção de Espaços Esportivos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0006177 | 04/10/2023 | 105989.70 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME CONTRATO Nº 10144/2021; TP 0006/2021 E SICONV 880283, EM CONVENIO C/ O MINISTERIO DA CIDADANIA - ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 04/10/2023 | 2800.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRADA FIRE CE FLEX, RENAVAM 00958997624, 2008, PARA AS ATIVIDADES DA VIG. AMBIENTAL, DURANTE A CAMPANHA DE CHAGAS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006160 | 04/10/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 04/10/2023 | 1340.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JULHO E AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006172 | 04/10/2023 | 11913.00 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006173 | 04/10/2023 | 12880.90 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006174 | 04/10/2023 | 34052.13 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, EM JULHO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006175 | 04/10/2023 | 21600.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (120 C/ FISIOTERAPEUTAS; 30 FONOAUDIOLOGOS; 60 PSICOLOGOS; 30 C/ PSICOPEDAGOGOS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 04/10/2023 | 1914.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS DE SEGURO DE 14 ALTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA ENTRE 13/08/2023 A 13/08/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 04/10/2023 | 150.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JULHO E AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 04/10/2023 | 900.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 04/10/2023 | 900.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 04/10/2023 | 3960.00 | 08749467000140 | FUNDAÇAO RITA SUASSUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 09/2023, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 04/10/2023 | 3960.00 | 09380015000105 | ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 09/2023, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 04/10/2023 | 1500.00 | 49875439000157 | PEDRO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇAO E MONTAGEM DE MOVEIS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 04/10/2023 | 2000.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTO MÉDICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA REALIZADO A DISPOSIÇAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 04/10/2023 | 2000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA REALIZADO A SERVIÇO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00070128587458 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA DESARMADA EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00010355041464 | JOSÉ WELLINGTON SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA DESARMADA EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000212023 | 0006158 | 04/10/2023 | 4000.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, EM SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006176 | 04/10/2023 | 3334.00 | 29391476000182 | HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INF E ELE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006179 | 04/10/2023 | 10990.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006180 | 04/10/2023 | 8485.70 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 04/10/2023 | 750.00 | 00002663762407 | PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS/NXR160, DE PLACA QSL-2D58, RENAVAM 01212123570, 2019, CHASSI 9CKD0810KR242066, PARA AS ATIVIDADES EXTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006159 | 04/10/2023 | 1800.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 04/10/2023 | 80.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 04/10/2023 | 16.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 04/10/2023 | 1100.17 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 04/10/2023 | 2316.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006193 | 05/10/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 09/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 05/10/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 05/10/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0006195 | 05/10/2023 | 4500.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO DIGITAL, COM A PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM ALTA QUALIDADE (FULL HD OU SUPERIOR) TRATADOS EM SOFTWARES DE EDIÇAO PROFISSIONAL EM FORMATO DIMENSIONADO PARA AS MIDIAS SOCIAIS, REF. AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006205 | 05/10/2023 | 1320.00 | 23033693000114 | HEITOR BARBOZA SILVA 09424259441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO TECNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0006215 | 05/10/2023 | 500.50 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006184 | 05/10/2023 | 1388.16 | 00001979323470 | CELIA MARIA MARTINS TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 64 KG DE DOCES DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006186 | 05/10/2023 | 947.33 | 00007465344425 | EDINETE FONSECA DE QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 61 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006187 | 05/10/2023 | 2188.80 | 00070269236414 | ADRIANA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 114 KG DE CARNE SUINA (CARCAÇA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006188 | 05/10/2023 | 237.79 | 00013615578422 | SAMUEL LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 19,60 KG DE COENTRO E 18,00 KG DE CEBOLINHA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006189 | 05/10/2023 | 603.86 | 00002732862428 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 50,83 DZ DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006190 | 05/10/2023 | 931.80 | 00009661500401 | RAFAEL IDALGO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 60 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 05/10/2023 | 1500.00 | 50612905000190 | ANA CLAUDIA CAVALCANTI QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ENSINO DE ARTE E CULTURA NA CRECHE MUNICIPAL PROF. ADELAIDE ANDRADE MACIEL, EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006214 | 05/10/2023 | 1024.98 | 00057635927434 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 66 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0006219 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 12 HORAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. A SETEMBRO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0006201 | 05/10/2023 | 1260.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 14 HORAS, REF. A SETEMBRO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 05/10/2023 | 234.00 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS BOMBONS E PIRULITOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A REALIZAÇAO DE EVENTOS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 05/10/2023 | 793.00 | 00011297984706 | RONALDO MARTINS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RONALDO MARTINS ARAUJO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 05/10/2023 | 1619.20 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 05/10/2023 | 4347.01 | 00055464483420 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE ANA MARIA DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0006216 | 05/10/2023 | 731.60 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0006218 | 05/10/2023 | 2208.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 24 HORAS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A SETEMBRO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0006203 | 05/10/2023 | 270.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 03 HORAS, REF. A SETEMBRO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422023 | 0006196 | 05/10/2023 | 18000.00 | 00004955946445 | DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 100 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0006197 | 05/10/2023 | 2880.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 16 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0006198 | 05/10/2023 | 15300.00 | 00015474741499 | ANTONIO ARTHUR NEVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 85 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0006199 | 05/10/2023 | 19260.00 | 00001864659475 | CORCINO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 107 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0006200 | 05/10/2023 | 24300.00 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 135 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0006202 | 05/10/2023 | 270.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 03 HORAS, REF. A SETEMBRO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 05/10/2023 | 1320.00 | 49904962000164 | 49.904.962 EDWIN LUISI AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 05/10/2023 | 1320.00 | 49828357000151 | 49.828.357 MARIA MICHELINE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 05/10/2023 | 1320.00 | 49829037000116 | 48.829.037 MONICA ALEIDE RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 05/10/2023 | 1320.00 | 40690175000192 | ROSILDO DE QUEIROZ DINIZ 02423117418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE INFORMATICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 05/10/2023 | 1320.00 | 50613134000156 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE MUSICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00014391468450 | JOAO VICTOR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 05/10/2023 | 2065.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 05/10/2023 | 4513.20 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 05/10/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADO AO PACIENTE JOSE FELIPE ANGELO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272022 | 2000936 | 06/10/2023 | 7158.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS EM EXAMES DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPES CARENTES, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2000937 | 06/10/2023 | 6200.00 | 04648801000119 | SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE AUTOCLAVE DIGITALE HORIZONTAL 7LITROS, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2000938 | 06/10/2023 | 8211.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE CILINDRO DE ALUMINIO, 06 UND DE DESTILADOR DE AGUA BIOTRON E 01 UND DE ESFIGMOMANOMETRO C/ BRAÇADEIRA EXTRA GRANDE NYLON, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 06/10/2023 | 1000.00 | 00009659843461 | RICHARDSON ISLAN DA COSTA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RETIRADA DE PALMA PARA DISTRIBUIÇAO COM OS AGRICULTORES DURANTE O EVENTO 1ª MOSTRA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 06/10/2023 | 750.00 | 00009531616418 | ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 03 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITE, AO FUNCIONARIO EM VIAGEM COM DESTINO A PETROLINA-PE, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 06/10/2023 | 800.00 | 00008508171455 | ANA FLÁVIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM SETEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 06/10/2023 | 800.00 | 00070942401476 | GEOVANA GOUVEIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR), EM SETEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 06/10/2023 | 800.00 | 00006788776458 | ELIS REGINA RAMOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM SETEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 06/10/2023 | 800.00 | 00001706368445 | JANIELLY ERIKA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM SETEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 06/10/2023 | 800.00 | 00014435511479 | JOANA DARC DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM SETEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 06/10/2023 | 600.00 | 00015850743499 | JOSÉ HENRIQUE DE LIMA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 06/10/2023 | 800.00 | 00006083568404 | MARIA NAZARÉ ADILANE GUEDES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM SETEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 06/10/2023 | 800.00 | 00012516664427 | MARIA VITÓRIA BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM SETEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 06/10/2023 | 800.00 | 00012689184400 | MAYARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM SETEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 06/10/2023 | 600.00 | 00016098466483 | MICAELY GUEDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 06/10/2023 | 600.00 | 00016732796437 | MARIA ALICE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 06/10/2023 | 800.00 | 00013632178445 | EVILIN DO NASCIMENTO RIBEIRO POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM SETEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 06/10/2023 | 800.00 | 00015177380408 | JOSÉ EMMANUEL FREITAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO (NIVEL SUPERIOR), EM SETEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 06/10/2023 | 600.00 | 00016522031418 | MARIA MADALENA DOMINGOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNA PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVÉL MEDIO), EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 06/10/2023 | 600.00 | 00012307003401 | ANA BEATRIZ SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 06/10/2023 | 800.00 | 00010044636423 | FABRICIA SORAYA OLIVEIRA DINIZ CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM SETEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 06/10/2023 | 600.00 | 00010104762462 | LÁZARO DEIVID DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 06/10/2023 | 600.00 | 00010304786438 | LUCIANA BONIFACIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNA PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVÉL MEDIO), EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 06/10/2023 | 800.00 | 00013705517465 | NADJA GHEANNE BARBOZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM SETEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 06/10/2023 | 800.00 | 00036525425840 | SALETE CORREIA CELESTINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM SETEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 06/10/2023 | 800.00 | 00007193575430 | SHIENA ANDREZZA BEZERRA BARRETO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM SETEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 06/10/2023 | 600.00 | 00012307544402 | FERNANDA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 06/10/2023 | 600.00 | 00017975416410 | PAULO EMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 06/10/2023 | 600.00 | 00016894614466 | MARIA VICTORIA CAMPOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0006227 | 06/10/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM SETEMBRO/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 06/10/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 09/10/2023 | 2921.42 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 09/10/2023 | 10.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0006248 | 09/10/2023 | 2000.00 | 49174090000126 | 49.174.090 LUCIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCUÇAO DE EVENTOS, GRAVAÇAO DE PROPAGANDAS, VINHETAS, DIVULGAÇAO DE OBRAS E AVISOS DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, PARA DISPONIBILIZAÇAO EM RADIOS E/OU EQUIPAMENTOS DE SOM MOVEL, EM SETEMBRO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0006249 | 09/10/2023 | 4500.00 | 49015579000155 | 49.015.579 LAIS ELIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇAO, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, PLANEJAMENTO, ASSESSORIA DE IMPRENSA E EXECUÇAO DE ESTRATEGIAS E PROJETOS DE RELAÇOES PUBLICAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, EM SETEMBRO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 09/10/2023 | 584.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 09/10/2023 | 12987.06 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 09/10/2023 | 35186.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO (GAB/OGM/PGM/SECOP/SECOI/SEAD/SEFIP/SEINFRA/SEBES/SACTMA/SETCEL/SESEG), REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 09/10/2023 | 1736.20 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO (2023), BOMBEIROS (2023) E MULTA DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO ONIBUS M. BENZ/CAIO, DE PLACA QSJ-4J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 09/10/2023 | 8790.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 09/10/2023 | 37925.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 09/10/2023 | 159415.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 09/10/2023 | 13332.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 09/10/2023 | 42580.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 09/10/2023 | 378.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 09/10/2023 | 46576.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (ENS. FUND./ APOIO ENS. FUND./ COM), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/ 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 09/10/2023 | 11516.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (ENS. INF./ APOIO ENS. INF.), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 09/10/2023 | 5922.52 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 09/10/2023 | 14.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 09/10/2023 | 90.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JAQUELINE JESSICA BARROS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 09/10/2023 | 14.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 09/10/2023 | 60.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DANIEL SILVA DINIZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 09/10/2023 | 28.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDIERTRUDES GOUVEIA DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 09/10/2023 | 30.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ IAGO FONSÊCA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 09/10/2023 | 50.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ IAGO FONSÊCA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 09/10/2023 | 139.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSENILDA RODRIGUES CORREIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 09/10/2023 | 23.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LEONEIDE RODRIGUES NUNES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 09/10/2023 | 20.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LEONEIDE RODRIGUES NUNES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 09/10/2023 | 111.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANAINA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF.A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 09/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANTONIO VALDEMIR BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 09/10/2023 | 48.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 09/10/2023 | 47.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDILEUSA VERÔNICA DA CONCEIÇÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 09/10/2023 | 54.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CHRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 09/10/2023 | 125.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 09/10/2023 | 48.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JAQUELINE JESSICA BARROS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 09/10/2023 | 48.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JAQUELINE JESSICA BARROS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 09/10/2023 | 61.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LEONEIDE RODRIGUES NUNES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 09/10/2023 | 47.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSENILDA RODRIGUES CORREIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 09/10/2023 | 61.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ IAGO FONSÊCA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 09/10/2023 | 117.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDIERTRUDES GOUVEIA DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 09/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 09/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DANIEL SILVA DINIZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 09/10/2023 | 49.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEANE QUEIROZ DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 09/10/2023 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE JESUS SILVA TARGINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 09/10/2023 | 200.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ENTRE OS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO/2023, NA CIDADE DE GURJAO-PB, DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PACTO NOVO CARIRI, ASSUNTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 09/10/2023 | 6878.63 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 09/10/2023 | 724.46 | 00009531616418 | ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO EM DESPESAS C/ LOCOMOÇAO NA VIAGEM COM DESTINO A PETROLINA-PE, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZERDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 09/10/2023 | 2894.87 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 09/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO (2023) E BOMBEIROS (2023), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA 31.280, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 09/10/2023 | 12509.01 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 09/10/2023 | 290.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, EM OUTUBRO/2023, LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, TERRA NOVA, REF. ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 09/10/2023 | 8250.00 | 46684172000122 | TATIANA CARVALHO E SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS AOS PACIENTES: MARLI MENDES DA SILVA; GERONIMO MESSIAS; LUIZ AMANCIO; IVANDRO DIONIZIO BRITO; MARIA F. RAMOS, RAFAEL SOUZA, FRANCISCO C. GENUINO, MARIA DO CEU G. FARIAS E IVONORIA BARBOZA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2000940 | 09/10/2023 | 14965.98 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2000941 | 09/10/2023 | 19261.82 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2000942 | 09/10/2023 | 13124.86 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2000943 | 09/10/2023 | 11425.88 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 09/10/2023 | 25974.12 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 09/10/2023 | 27547.81 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 09/10/2023 | 12622.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 09/10/2023 | 17077.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 09/10/2023 | 1088.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 09/10/2023 | 277.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 09/10/2023 | 1363.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 09/10/2023 | 1839.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 09/10/2023 | 2039.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 09/10/2023 | 4089.99 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 09/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO (2023) E BOMBEIROS (2023), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA NQJ-9198, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006316 | 10/10/2023 | 3543.30 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 533,63 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006318 | 10/10/2023 | 266.86 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 40,19 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 10/10/2023 | 1411.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 10/10/2023 | 655.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2000948 | 10/10/2023 | 44819.14 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.749,87 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000949 | 10/10/2023 | 22266.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2000950 | 10/10/2023 | 11452.23 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2000951 | 10/10/2023 | 9906.05 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2000952 | 10/10/2023 | 8468.27 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2000953 | 10/10/2023 | 8468.35 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 2000954 | 10/10/2023 | 14531.45 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 10/10/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 10/10/2023 | 15242.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 2000957 | 10/10/2023 | 5494.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇAO E REPARAÇAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006315 | 10/10/2023 | 10677.67 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 755,12 LITROS DE GASOLINA COMUM E 862,05 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00006213351779 | ALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA, EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA DE ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006312 | 10/10/2023 | 48752.94 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 136,77 LITROS DE GASOLINA COMUM E 7.282,30 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006319 | 10/10/2023 | 4261.68 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 641,82 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0006324 | 10/10/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, EM JULHO/2023, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0006325 | 10/10/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, EM AGOSTO/2023, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0006326 | 10/10/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, EM SETEMBRO/2023, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 10/10/2023 | 1200.00 | 00005100064420 | JOSE JUNIOR TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DA BANDA JAMBO, PARA APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO EM EVENTO DOS 137 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 10/10/2023 | 5000.00 | 17936011000180 | LUCIANO TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ONIBUS INTERESTADUAL PARA O TRANSLADO ENTRE FORTALEZA-CE E TAPEROA-PB DE GRUPO DE PARTICIPANTES DO V FIFAC, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0006311 | 10/10/2023 | 3840.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS CLINICAS E POLICLINICAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006322 | 10/10/2023 | 2717.61 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 413,64 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006323 | 10/10/2023 | 18194.89 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.597,87 LITROS DE GASOLINA COMUM E 143,84 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006314 | 10/10/2023 | 16976.74 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.556,73 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006317 | 10/10/2023 | 364.14 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 54,84 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006320 | 10/10/2023 | 40734.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.200 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006321 | 10/10/2023 | 34228.62 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 5.209,83 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/10/2023 | 3000.00 | 00005586561450 | JOAO VANDERLEY MOUZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CEL. PEDRO DE FARIAS E DR. ADONIAS DE QUEIROZ MELO, DURANTE AS APRESENTAÇOES ALUSIVAS DO DIA 07 DE SETEMBRO/2023 E EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 10/10/2023 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006337 | 10/10/2023 | 40734.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.200 LITROS DE OLEO DIESEL B S10 DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 10/10/2023 | 15733.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RFB-RET-DARF, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006313 | 10/10/2023 | 418.52 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 63,03 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 10/10/2023 | 150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 10 DE OUTUBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 10/10/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 10/10/2023 | 13.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 10/10/2023 | 26.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 10/10/2023 | 552.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 10/10/2023 | 7293.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 11/10/2023 | 36.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472023 | 0006347 | 11/10/2023 | 3600.00 | 41455360000165 | EDMILSON DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) DOS INFORMAÇOES DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 45 HORAS NO MES DE SETEMBRO/2023, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0006344 | 11/10/2023 | 3000.00 | 31262873000104 | ACL ACADEMIA E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GINASTICA E MUSCULAÇAO, EM SETEMBRO/2023, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA INSTITUIDO ATRAVES DA LEI MUN. 347/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006346 | 11/10/2023 | 11645.64 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 11/10/2023 | 1100.00 | 36035492000106 | MARCIO ALEXANDRE MARINHO DE MOURA 49767585400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TROCA DE DVR'S COM MAIOR CAPACIDADE DE CANAIS E INSTALAÇAO DE CAMERAS NA ESCOLA MANOEL DE FARIAS SOUZA E CRECHE MUN. ADELAIDE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006350 | 11/10/2023 | 4000.00 | 41922079000195 | AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REALIZANDO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS AO SIMEC/FNDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006345 | 11/10/2023 | 3441.75 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 11/10/2023 | 850.00 | 36035492000106 | MARCIO ALEXANDRE MARINHO DE MOURA 49767585400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INSTALAÇAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A ARMAZEM A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 11/10/2023 | 4000.00 | 00003418652492 | RAULINO AMORIN DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE ATRAÇAO ARTISTICO/CULTURAL PARA EVENTO 1ª MOSTRA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE TAPEROA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 11/10/2023 | 1000.00 | 00003275022407 | ANTONIO RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇAO DE ATRAÇAO ARTISTICO/CULTURAL "BEBEL SILVA", PARA EVENTO 1ª MOSTRA AGROPECUARIA NO MUNICIPIO DE TAPEROA, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2000958 | 11/10/2023 | 3156.15 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 2000959 | 11/10/2023 | 1320.00 | 33974881000109 | ARNALDO GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 88 (UND) DE REFEIÇAO PREPARADA (QUENTINHA), NO MES DE SETEMBRO/2023, DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 13/10/2023 | 79180.40 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 13/10/2023 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO AO PACIENTE MIGUEL DA SILVA FREIRE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL , REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 13/10/2023 | 1600.00 | 00073950572449 | JOSE CARDOSO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA NPS-7F18, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25/09 E 03/10/2023, AMBAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 13/10/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 2000964 | 13/10/2023 | 595.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 05 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 13/10/2023 | 352.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE TOALHAS LAVABO KIDS 26X43, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA C/ OS IDOSOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0006353 | 13/10/2023 | 7658.65 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 13/10/2023 | 580.00 | 00034342729415 | JOAO TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 04 DIARIAS AO SUPERITENDENTE DE TRANSPORTE, EM VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 1X, CAMPINA GRANDE 1X C/ PERNOITE, JOAO PESSOA 1X E JOAO PESSOA 1X C/ PERNOITE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 13/10/2023 | 300.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "MAURICINHOS" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE, ALIMENTAÇAO E TAXAS DE ARBITRAGEM, EM CAMPEONATO DE FUTSAL REGIONAL, REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO-PB, EM OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 13/10/2023 | 162.90 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA ESTRELA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE ANDREA PEREIRA ESTRELA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, NO DIA 10/10/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 13/10/2023 | 156.00 | 00004349092463 | FRANCISCO SOARES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA SOFIA L. SOARES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 09/10/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 13/10/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL TAIGY, Nº 146, CENTRO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 13/10/2023 | 70.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CONSELHO TUTELAR, EM OUTUBRO/2023, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, Nº 146, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006363 | 13/10/2023 | 1071.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 09 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0006359 | 13/10/2023 | 1430.00 | 36150568000136 | ANA CAROLINA DIAS LIMEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ARENA PARA PRATICA DESPORTIVA DOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL DE FARIAS SOUZA, ENTRE OS DIAS 13/07 A 05/10/2023, DURANTE 13 HORAS, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | MANUTENCAO DA EDUCACAO - AQUISICAO DE GAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006361 | 13/10/2023 | 3094.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 26 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006362 | 13/10/2023 | 714.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 13/10/2023 | 209.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 16/10/2023 | 9.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 16/10/2023 | 460.00 | 00048211639858 | MATHEUS DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE MUNICIPES COM DESTINO A MALTA-PB 3X, CARNAUBA DOS DANTAS 1X, CONGO 1X, AREIA 1X E JOAO PESSOA 2X, EM SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 16/10/2023 | 70.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERECE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006367 | 16/10/2023 | 1288.99 | 00009661500401 | RAFAEL IDALGO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 83 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 16/10/2023 | 1050.00 | 00009531616418 | ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 21X, EM SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 16/10/2023 | 600.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, EM SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 16/10/2023 | 500.00 | 00003988646407 | OSMAR VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO EM VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X, EM SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 16/10/2023 | 450.00 | 00005934378457 | RICELLIO FABRICIO FARIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO EM VIAGENS COM DESTINO A SOLEDADE 9X, EM SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 16/10/2023 | 210.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM DESTINO ARCOVERDE-PE, EM 06 DE SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 16/10/2023 | 100.00 | 00002523839407 | CLAUDENOR ALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA VIAGENS A PATOS 2X, EM SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 16/10/2023 | 260.04 | 00019187093863 | JOSE ARAUJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA EDUARDA ARAUJO F. SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 21 E 28/09 E 05 E 13/10/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 16/10/2023 | 300.00 | 00017909354827 | MOACIR SABINO DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "AVAI FC DE TAPEROA" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM PARTIDA PELA COPA REGIONAL REALIZADA NO DIA 17/10/2023, EM CACIMBAS - PB, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 16/10/2023 | 380.00 | 00002298103496 | MANOEL DARIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS, AO FUNCIONARIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A SAO JOSE DA MATA-PB 2X, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 16/10/2023 | 520.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESPECIAL (OLEO ESPERANÇA LARANJA CLASSICO), DESTINADO AO MENOR GEDIEL VITOR R. MARTINS, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 16/10/2023 | 110.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 16/10/2023 | 620.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MS, DESTINADO A PACIENTE RAFAELA DA SILVA CARVALHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 16/10/2023 | 8554.29 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000969 | 16/10/2023 | 14036.97 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000970 | 16/10/2023 | 18794.50 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000971 | 16/10/2023 | 18928.40 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 16/10/2023 | 980.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, RECIFE-PE 4X E JOAO PESSOA 1X, EM SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 16/10/2023 | 1210.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 22X, RECIFE 1X E NATAL 1X, EM SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 16/10/2023 | 1300.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X E PATOS 8X, EM SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 16/10/2023 | 650.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, EM SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 16/10/2023 | 760.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 4X E JOAO PESSOA 8X, EM SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 16/10/2023 | 750.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X, EM SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 16/10/2023 | 1190.00 | 00060933895615 | EMANUEL ATENAGORAS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, JOAO PESSOA 8X E PATOS 1X, EM SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 16/10/2023 | 630.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7X, JOAO PESSOA 3X E GUARABIRA 1X, EM SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 16/10/2023 | 1060.00 | 00009768303450 | RENATO CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X, JOAO PESSOA 3X E PATOS 1X, EM SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 16/10/2023 | 740.00 | 00043787436472 | JARBAS BRUNO BARBOSA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 09X, JOAO PESSOA 1X E MAMANGUAPE 1X, EM SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 16/10/2023 | 730.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9X E JOAO PESSOA 4X, EM SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 16/10/2023 | 550.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 10X E PATOS 1X, EM SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 16/10/2023 | 940.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X E JOAO PESSOA 2X, EM SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 16/10/2023 | 420.00 | 00005934378457 | RICELLIO FABRICIO FARIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X, PATOS 1X, MONTEIRO 1X E MAMANGUAPE 1X, EM SETEMBO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 16/10/2023 | 1050.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 20X E PATOS 1X, EM SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 16/10/2023 | 840.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X E JOAO PESSOA 2X, EM SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 16/10/2023 | 1240.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 21X, JOAO PESSOA 2X E PATOS 1X, EM SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 16/10/2023 | 1080.00 | 00002523839407 | CLAUDENOR ALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 9X, JOAO PESSOA 4X, PATOS2X, MONTEIRO 5X E RECIFE-PE 4X, EM SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 16/10/2023 | 1250.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 22X, PATOS 2X E MALTA 1X, EM SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 16/10/2023 | 950.00 | 00048211639858 | MATHEUS DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X, PATOS 1X, PICUI 1X E QUEIMADAS 1X EM SETEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 17/10/2023 | 22.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 17/10/2023 | 547.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULT., ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 17/10/2023 | 10600.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 17/10/2023 | 4714.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2023, COM A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0006379 | 17/10/2023 | 590.00 | 00009276103457 | CAIO VINICIUS DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 17/10/2023 | 4114.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA ENTRE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº001/2021, A FIM DE SANAR DIVIDA COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAO SARUE RELATIVA AO PERIODO ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 17/10/2023 | 3113.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPEC, CIENCIA, TEC. E MEIO AMB., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 17/10/2023 | 4446.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 17/10/2023 | 546.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0006380 | 17/10/2023 | 480.00 | 00009276103457 | CAIO VINICIUS DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 17/10/2023 | 80.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERECE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 17/10/2023 | 4963.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 17/10/2023 | 3630.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2023, NO IMOVEL CRECHE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 17/10/2023 | 2264.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2023, NOS IMOVEIS PROPRIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 17/10/2023 | 120.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE OUTUBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 17/10/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 17/10/2023 | 60.00 | 00008310338430 | JOSE AERSON FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADO AO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, QUE SE DESLOCARÁ A CAMPINA GRANDE-PB, EM 18 DE OUTUBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 17/10/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 18/10/2023 | 42.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 18/10/2023 | 1825.00 | 07955605000185 | CROSS MOTOPECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 18/10/2023 | 21860.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 18/10/2023 | 70.00 | 00003852447461 | ILMA LORENA MEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIA MUNICIPAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM OUTUBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONQUISTA DO SELO UNICEF, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 18/10/2023 | 1914.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE SEGURO DE 14 ALTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA ENTRE 13/08/2023 A 13/08/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 18/10/2023 | 1914.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUARTA PARCELA DOS SERVIÇOS DE SEGURO DE 14 ALTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA ENTRE 13/08/2023 A 13/08/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 18/10/2023 | 2776.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 18/10/2023 | 60.00 | 00010173113400 | CLARISSA MARIA CARDOSO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SUPERITENDENTE DE ATEND. MED. COMPLEXIDADE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19/10/2023, PARA PARTICIPAR DO 1 WORKSHOP MACRORREGIONAL DE PROCESSAMENTO/FATURAMENTOEM SAÚDE NA PARAÍBA, CONFORME DOVUMENTO EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 18/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO DE VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 18/10/2023 | 250.00 | 00006149328406 | ALEMBERG DE FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE CINCO DIARIAS A ESTE SERVIDOR PARA O DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO DE POCINHOS-PB, ENTRE OS DIAS 23 A 27/10/2023, P/ PARTICIPAR DE AULAS PRATICAS DO VI CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 18/10/2023 | 250.00 | 00009475714421 | AUZEMIR XAVIER DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE CINCO DIARIAS A ESTE SERVIDOR PARA O DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO DE POCINHOS-PB, ENTRE OS DIAS 23 A 27/10/2023, P/ PARTICIPAR DE AULAS PRATICAS DO VI CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 2000993 | 18/10/2023 | 20082.60 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 2000994 | 19/10/2023 | 2118.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES, EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 19/10/2023 | 48541.75 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 19/10/2023 | 719.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 19/10/2023 | 84.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM OUTUBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO (CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | IMP.AMPL.E MANUT. DE PAVIMENT.,DREN. URBANA PAV.AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0006421 | 19/10/2023 | 100265.12 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇAO DO REALINHAMENTO DE PREÇO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1054122-94/2018 E SICONV 867982, COM O OBJETO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS SAO JOSE E SAO FRANCISCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00062021 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | IMP.AMPL.E MANUT. DE PAVIMENT.,DREN. URBANA PAV.AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0006425 | 19/10/2023 | 97809.15 | 42176791000155 | H & G CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 1º (PRIMEIRA) MEDIÇAO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0157/2023 E TP 0001/2023, COM O OBJETO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00072023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0006418 | 19/10/2023 | 31132.53 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, EM AGOSTO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 19/10/2023 | 600.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, COM DESTINO FORTALEZA - CE, EM 18 E 19/10/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 19/10/2023 | 300.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS, COM DESTINO FORTALEZA - CE, EM 18 E 19/10/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 19/10/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SETEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 19/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 19/10/2023 | 27.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 19/10/2023 | 84.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CASA DA COSTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 19/10/2023 | 60.00 | 00003852447461 | ILMA LORENA MEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIA MUNICIPAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM OUTUBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONQUISTA DO SELO UNICEF, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 19/10/2023 | 70.00 | 00008444437433 | FERNANDA ALBYEGE ALVES DE ANDRADE VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIA MUNICIPAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM OUTUBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONQUISTA DO SELO UNICEF, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 19/10/2023 | 60.00 | 00070220763402 | ALEX RANDES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIA MUNICIPAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, EM OUTUBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONQUISTA DO SELO UNICEF, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 19/10/2023 | 505.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO, EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 19/10/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006417 | 19/10/2023 | 2640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEUS 225/65R16C, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO, DE PLACA QFS-5D92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006437 | 20/10/2023 | 123.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA BROTHER 5652, EM OUTUBRO/2023, ALOCADA NA EMEF. ODACY VILAR, REF. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006438 | 20/10/2023 | 246.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS, EM MAQUINA EPSON L3110, EM OUTUBRO/2023, ALOCADA NA CRECHE MUNICIPAL ADELAIDE ANDRADE DE FARIAS MACIEL, REF. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 20/10/2023 | 1603.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA IMPRESSORA DE EMEF. ODACY VILAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 20/10/2023 | 903.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA IMPRESSORA DE CRECHE PROFA. ADELAIDE ANDRADE MACIEL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 20/10/2023 | 0.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 20/10/2023 | 2824.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 20/10/2023 | 69.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 20/10/2023 | 36.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 20/10/2023 | 900.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 20/10/2023 | 150.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 16 DE OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 20/10/2023 | 255.18 | 00006108395435 | EDIGLEY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA INES A. SILVA RAMOS, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 05 E 19 DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/10/2023 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE FONTE ATX 230W, EM OUTUBRO/2023, DESTINADA A MANUTENÇAO DE MAQUINA ALOCADA NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL, REF. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0006426 | 20/10/2023 | 8020.51 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M3, ENTRE 20 DE SETEMBRO/2023 E 20 DE OUTUBRO/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0006427 | 20/10/2023 | 11536.00 | 00009275961484 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIDA, ENTRE 20 DE SETEMBRO/2023 E 20 DE OUTUBRO/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 20/10/2023 | 60.00 | 00003527881433 | FRANCISCO RONALDO BEZERRA VICTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO SECRETARIO DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CABACEIRAS-PB, NO DIA 20 DE OUTUBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/10/2023 | 50.00 | 00004336417466 | AELSON ALVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR DESTA PREFEITURA (TEC. AGRICOLA), EM VIAGEM A CABACEIRAS-PB, EM 20 DE OUTUBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE , REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 20/10/2023 | 50.00 | 00008990391466 | ROMULO SANTHIAGO TRAJANO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CABACEIRAS-PB, EM 20 DE OUTUBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 20/10/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DISTRIBUIDA VIA CARROS-PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 20/10/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA DISTRIBUIDA VIA CARROS-PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 20/10/2023 | 450.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 2000997 | 20/10/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLV-4G34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 2000998 | 20/10/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 2000999 | 20/10/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLV-5C54, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2001000 | 20/10/2023 | 765.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE DESTILADOR DE AGUA BIOTRON, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 2001001 | 20/10/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9D19, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2001002 | 20/10/2023 | 2667.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE CILINDRO PARA OXIGENIO CAPACETE VERDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 2001003 | 20/10/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLV-5D04, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 2001004 | 20/10/2023 | 3954.53 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO GRENN, DE PLACA OGG-7932, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 2001005 | 20/10/2023 | 2197.34 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L, DE PLACA OGG-5196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 2001006 | 20/10/2023 | 4089.58 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 20/10/2023 | 3100.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE INFILTRAÇOES C/ INTERVALO QUINZENAL, DESTINADA A PACIENTE KATIANA T. DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0006446 | 21/10/2023 | 1390.34 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO/2023 A 21 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0006448 | 21/10/2023 | 1390.34 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO/2023 A 21 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0006450 | 21/10/2023 | 1390.34 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO/2023 A 21 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0006447 | 21/10/2023 | 1390.34 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO/2023 A 21 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0006449 | 21/10/2023 | 1390.34 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO/2023 A 21 DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 23/10/2023 | 1720.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, EM SETEMBRO E OUTUBRO/2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 23/10/2023 | 630.00 | 00003852447461 | ILMA LORENA MEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE TRÊS DIARIAS COM PERNOITE, DESTINADAS A FUNCIONARIA MUNICIPAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25, 26 E 27/10/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONQUISTA DO SELO UNICEF, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 23/10/2023 | 52.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 23/10/2023 | 93.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELIZABETE COSTA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 23/10/2023 | 26.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ DO CARMO FÉLIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 23/10/2023 | 17.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM JAN/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ DO CARMO FÉLIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 23/10/2023 | 117.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDINEUZA ALVES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 23/10/2023 | 89.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. CARLOS ROBERTO DE ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 23/10/2023 | 117.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO VALENTIM COSTA XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 23/10/2023 | 18.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JESSICA MARIA LIMA VILAR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 23/10/2023 | 27.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 23/10/2023 | 16.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 23/10/2023 | 28.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 23/10/2023 | 50.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 23/10/2023 | 34.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JULIANA MARIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 23/10/2023 | 25.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIETE RAMOS SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 23/10/2023 | 74.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDNALVA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRE TARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 23/10/2023 | 43.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. KAROLINE DA SILVA SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 23/10/2023 | 69.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA INGRID CAROLAINE DE QUEIROZ TEODOMIRO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 23/10/2023 | 50.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCENA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 23/10/2023 | 101.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. NIVANILDA MARIA DE ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 23/10/2023 | 71.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 23/10/2023 | 28.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FRANCILEIDE CELESTINA DA CONCEIÇÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 23/10/2023 | 26.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA ALCÂNTARA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 23/10/2023 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUANA CAMPOS DE QUEIROZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 23/10/2023 | 83.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GIOVANE SOUSA EMILIANO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 23/10/2023 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO DA COSTA GENUÍNO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 23/10/2023 | 17.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS HIPÓLITO MÉLO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 23/10/2023 | 105.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JADER LARICE PAULO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 23/10/2023 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IVONORIA BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 23/10/2023 | 47.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELENILDA DE QUEIROZ TEODOMIRO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 23/10/2023 | 93.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VANDA MARIA GONÇALVES DUARTE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 23/10/2023 | 52.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIANA ANDRADE PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 23/10/2023 | 64.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 23/10/2023 | 51.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 23/10/2023 | 58.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CHRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 23/10/2023 | 154.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANAINA MARIA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 23/10/2023 | 20.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 23/10/2023 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. BRUNO DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 23/10/2023 | 59.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ELTON DE SOUZA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 23/10/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO VALENTIM COSTA XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 23/10/2023 | 48.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELENILDA DE QUEIROZ TEODOMIRO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 23/10/2023 | 48.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELENILDA DE QUEIROZ TEODOMIRO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 23/10/2023 | 48.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELENILDA DE QUEIROZ TEODOMIRO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 23/10/2023 | 169.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IVONORIA BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 23/10/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. BRUNO DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 23/10/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JADER LARICE PAULO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 23/10/2023 | 49.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JAQUELINE VALENTIM XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 23/10/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSINEIDE COSMO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 23/10/2023 | 49.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JULIANA MARIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 23/10/2023 | 197.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIANE DOS SANTOS LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 23/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA L. P. SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 23/10/2023 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDAO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 23/10/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IRACI MARIA DA CONCEIÇAO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 23/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIETE RAMOS SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 23/10/2023 | 40.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIETE RAMOS SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 23/10/2023 | 50.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO DA COSTA GENUÍNO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 23/10/2023 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO DA COSTA GENUÍNO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 23/10/2023 | 108.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TERESINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF . A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 23/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSE FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF . A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 23/10/2023 | 47.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIANA ANDRADE PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF . A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 23/10/2023 | 49.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VANDA MARIA GONÇALVES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF . A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 23/10/2023 | 117.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSE DO CARMO FELIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF . A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 23/10/2023 | 47.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GIOVANE SOUSA EMILIANO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 23/10/2023 | 66.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDINEUZA ALVES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 23/10/2023 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUANA CAMPOS DE QUEIROZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 23/10/2023 | 49.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 23/10/2023 | 53.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDNALVA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 23/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FRANCILEIDE CELESTINA DA CONCEIÇÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 23/10/2023 | 53.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDILEUSA VERÔNICA DA CONCEIÇÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 23/10/2023 | 74.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA ALCÂNTARA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 23/10/2023 | 47.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUANA CAMPOS DE QUEIROZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 23/10/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GIOVANE SOUSA EMILIANO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 23/10/2023 | 124.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS HIPÓLITO MÉLO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 23/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JADER LARICE PAULO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 23/10/2023 | 59.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. NIVANILDA MARIA DE ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 23/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCENA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 23/10/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCENA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 23/10/2023 | 91.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA INGRID CAROLAINE DE QUEIROZ TEODOMIRO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 23/10/2023 | 71.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIANA ANDRADE PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 23/10/2023 | 47.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 23/10/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELIZABETE COSTA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 23/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANTONIO VALDEMIR BATISTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 23/10/2023 | 47.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. KAROLINE DA SILVA SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 23/10/2023 | 71.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. KAROLINE DA SILVA SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 23/10/2023 | 72.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DE CARVALHO SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 23/10/2023 | 145.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006453 | 23/10/2023 | 4560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEUS 275/80R22, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA 31.280, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006452 | 23/10/2023 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. E FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PSB E PAB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001008 | 23/10/2023 | 2272.12 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 23/10/2023 | 3179.01 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 23/10/2023 | 1800.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHARA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 UND DE SUPLEMENTO NOVASOURCE SENIOR 1L BAUNILHA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AO MUNICIPE JOSE RODRIGUES SOBRINHO, PESSOA CARENTE E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 24/10/2023 | 80.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 2001012 | 24/10/2023 | 1820.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NAS UBS'S VII E II, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 2001013 | 24/10/2023 | 8922.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS NO CAPS E NAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2001014 | 24/10/2023 | 21600.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (120 C/ FISIOTERAPEUTAS; 30 FONOAUDIOLOGOS; 60 PSICOLOGOS; 30 C/ PSICOPEDAGOGOS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 24/10/2023 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA NO MES DE OUTUBRO/2023, DA CONTRIBUIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 24/10/2023 | 311.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, EM OUTUBRO/2023, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 24/10/2023 | 28.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA UBS I, EM OUTUBRO/2023, LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 45, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 24/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 45, CENTRO (UBS I), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 24/10/2023 | 48.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JESSICA MARIA LIMA VILAR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 24/10/2023 | 300.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL QUE TEM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DESTE MUNICIPIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA, COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E REINSERI-LOS SOCIAL SOCIALMENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2023, RELATIVO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 24/10/2023 | 127.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CASA DA COSTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 24/10/2023 | 28093.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 24/10/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 24/10/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 24/10/2023 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 24/10/2023 | 31783.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 24/10/2023 | 3359.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE ATRASO NA COMPENSAÇAO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 30/08/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. ENS.FUNDAM.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006540 | 24/10/2023 | 21200.00 | 41186111000111 | MATHEUS NUNES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 08 UND DE SMART TV LED 43 POLEGADAS, 06 UND DE ESTABILIZADOR 1000VA E 5 COMPUTADORES COMPLETOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. ENS.FUNDAM.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006541 | 24/10/2023 | 61040.00 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 35 PC DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT ECO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. ENS.FUNDAM.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006542 | 24/10/2023 | 433320.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 157 UND DE NOTEBOOKS I5 SAMSUNG, DESTINADOS A UTILIZAÇAO POR PARTE DOS PROFESSORES, P/ ESTRUTURAÇAO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0006550 | 24/10/2023 | 5453.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NAS ESCOLAS MELQUIADES FERNANDES PIMENTA E ODACY VILAR, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006551 | 24/10/2023 | 15347.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006552 | 24/10/2023 | 33217.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 24/10/2023 | 1500.00 | 50612905000190 | ANA CLAUDIA CAVALCANTI QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ENSINO DE ARTE E CULTURA NA CRECHE MUNICIPAL PROF. ADELAIDE ANDRADE MACIEL, EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006576 | 25/10/2023 | 4000.00 | 41922079000195 | AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REALIZANDO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS AO SIMEC/FNDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006577 | 25/10/2023 | 11052.70 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0006563 | 25/10/2023 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 25/10/2023 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 25/10/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 25/10/2023 | 1300.00 | 00012257912438 | JOSE CARNEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LAVAGEM A SECO E HIGIENIZAÇAO EM ESTOFADOS ALOCADOS NAS DEPENDENCIAS PERTENCENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 25/10/2023 | 55.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GEDEANE PEREIRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 25/10/2023 | 61.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEANE QUEIROZ DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 25/10/2023 | 48.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 172, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 25/10/2023 | 79.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 63, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 25/10/2023 | 161.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 63, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0006561 | 25/10/2023 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMINISTRATIVOS, ENTRE 26 DE SETEMBRO/2023 E 25 DE OUTUBRO/2023, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 25/10/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRES. EPITACIO PESSOA, Nº 265, CENTRO (ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL), REF. A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 25/10/2023 | 94.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL, EM OUTUBRO/2023, LOCALIZADO NA AV. EPITACIO PESSOA, Nº 265, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0006560 | 25/10/2023 | 6300.00 | 00009728308477 | LOURIVAL BONIFACIO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 35 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 25/10/2023 | 3000.00 | 00010874094704 | JANAILDO VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILANCIA, COM A CONTRATAÇAO DE EQUIPE, PARA GUARDA E PROTEÇAO DE EQUIPAMENTOS E LOCAIS (DIURNO E NOTURNO) PARA REALIZAÇAO DO EVENTO 1º MOSTRA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DEAGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 25/10/2023 | 83.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM OUTUBRO/2023, LOCALIZADO NA RUA JOAO MOTTA DA SILVA, Nº 08, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 25/10/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MOTA DA SILVA, Nº 08, CENTRO, REFERENTE A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 25/10/2023 | 300.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "MAURICINHOS" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE, ALIMENTAÇAO E TAXAS DE ARBITRAGEM, EM CAMPEONATO DE FUTSAL REGIONAL, REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO-PB, EM OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001015 | 25/10/2023 | 2342.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE CARRO DE EMERGENCIA C/ 4 GAVETAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ESTRUTURAÇAO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112023 | 2001016 | 25/10/2023 | 5404.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 UND DE MESA PARA EXAME GINECOLOGICO E 05 UND DE FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUM. DE LED C/ HASTE FLEXIVEL, DESTINADAS A ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 26/10/2023 | 360.00 | 50089842000130 | LYS K DE M RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, REALIZADAS EM OUTUBRO/2023, DESTINADAS A MENOR MARIA HELOISE BARRETO OLIVEIRA, FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2001018 | 26/10/2023 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES (48 UND TABLETS), PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2001019 | 26/10/2023 | 8943.00 | 13719523000134 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE SELADORA MANUAL, 02 UND DE CAMARA ESCURA ODONTOLOGICA C/ ILUMINAÇAO E 01 UND APARELHO DE RAIO-X ION PROX COLUNA MOVEL BASICO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 26/10/2023 | 250.00 | 00006149328406 | ALEMBERG DE FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE CINCO DIARIAS A ESTE SERVIDOR PARA O DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO DE POCINHOS-PB, ENTRE OS DIAS 30/10 ATE 03/11/2023, P/ PARTICIPAR DE AULAS PRATICAS DO VI CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 26/10/2023 | 250.00 | 00009475714421 | AUZEMIR XAVIER DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE CINCO DIARIAS A ESTE SERVIDOR PARA O DESLOCAMENTO ATE O MUNICIPIO DE POCINHOS-PB, ENTRE OS DIAS 30/10 ATE 03/11/2023, P/ PARTICIPAR DE AULAS PRATICAS DO VI CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 26/10/2023 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGOSTO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO (ARMAZEM DA SEC. CULTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPOR TE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 26/10/2023 | 26.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SETEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO (ARMAZEM DA SEC. CULTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 26/10/2023 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO (ARMAZEM DA SEC. CULTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPOR TE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0006583 | 26/10/2023 | 7153.80 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 26/10/2023 | 2700.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM OUTUBRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 26/10/2023 | 85.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JAQUELINE VALENTIM XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/10/2023 | 46.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ CARLOS GOMES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 26/10/2023 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 26/10/2023 | 30.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. BRUNO DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 26/10/2023 | 117.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSINEIDE COSMO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 26/10/2023 | 27.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JULIANA MARIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 26/10/2023 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO VALETIM COSTA XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 26/10/2023 | 53.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO CÉU GONÇALVES DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 26/10/2023 | 47.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JAQUELINE VALENTIM XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 26/10/2023 | 93.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSINEIDE COSMO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 26/10/2023 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. CARLOS ROBERTO DE ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 26/10/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. CARLOS ROBERTO DE ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 26/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JESSICA MARIA LIMA VILAR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 26/10/2023 | 122.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IVONE BARROS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0006579 | 26/10/2023 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/10/2023 | 150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE OUTUBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0006601 | 27/10/2023 | 4000.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0006615 | 27/10/2023 | 1458.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 168 UND DE AGUA ADS 20L PET E 25 FD DE AGUA MINERAL INDAIA 12X500ML, EM OUTUBRO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 27/10/2023 | 2142.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 119 PCT DE REFRI 250ML C/ 12 UND, PARA O CONSUMO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 27/10/2023 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 27/10/2023 | 299.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0006614 | 27/10/2023 | 2118.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 353 UND DE AGUA ADS 20L PET, EM OUTUBRO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 27/10/2023 | 76.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIETE RAMOS SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 27/10/2023 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 27/10/2023 | 12.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANDRÉIA MARIA CELESTINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 27/10/2023 | 45.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 27/10/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELIZABETE COSTA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 27/10/2023 | 105.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 27/10/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IRACI MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0006602 | 27/10/2023 | 6000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, P/ ATENDER OS PACIENTES EM ATENDIMENTO FORA DE DOMICILIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0006616 | 27/10/2023 | 948.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 158 UND DE AGUA ADS 20L PET, EM OUTUBRO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 27/10/2023 | 250.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ENTRE OS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO/2023, NA CIDADE DE SUME-PB, DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA, ASSUNTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0006617 | 27/10/2023 | 444.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 74 UND DE AGUA ADS 20L PET, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DO "V FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE E ARTES DO CARIRI", REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 E 20 DE OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/10/2023 | 2640.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/10/2023 | 2640.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/10/2023 | 17954.44 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/10/2023 | 13960.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/10/2023 | 8448.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/10/2023 | 37058.02 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0006665 | 30/10/2023 | 2000.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇAO DE PRANCHAS DE PROJETO DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/10/2023 | 6000.00 | 00009741537450 | JOSÉ DE ARIMATEIA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DA REDE DE ESGOTO E DE CALÇADAS NA RUA PADRE ANANIAS DE FARIAS E RECUPERAÇAO DO CALÇAMENTO NO CONJUNTO MARIA ALICE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE INRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/10/2023 | 3960.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/10/2023 | 8844.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/10/2023 | 9507.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/10/2023 | 1200.00 | 00091674360487 | PAULO ROBERTO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO E PINTURA NAS DIVERSAS PORTAS PARA OS ARMARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I (DR. JOSE VILAR DE CARVALHO), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/10/2023 | 4720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/10/2023 | 16971.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 30/10/2023 | 4720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 30/10/2023 | 4720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 30/10/2023 | 4720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio da Secretaria de Controle Intern | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 30/10/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 30/10/2023 | 28512.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 30/10/2023 | 101503.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 30/10/2023 | 15736.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 30/10/2023 | 8528.37 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 30/10/2023 | 4687.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 30/10/2023 | 37593.46 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 30/10/2023 | 2120.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 30/10/2023 | 8087.63 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 30/10/2023 | 12672.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 30/10/2023 | 36464.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 30/10/2023 | 8353.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 30/10/2023 | 7481.30 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 30/10/2023 | 9747.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 30/10/2023 | 37654.71 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 30/10/2023 | 51427.65 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 30/10/2023 | 93725.71 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 30/10/2023 | 80622.58 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 30/10/2023 | 60208.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 30/10/2023 | 29480.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/10/2023 | 9640.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/10/2023 | 7580.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/10/2023 | 3920.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/10/2023 | 8796.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/10/2023 | 10280.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/10/2023 | 2825.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/10/2023 | 6040.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/10/2023 | 7920.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/10/2023 | 10560.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/10/2023 | 17366.70 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/10/2023 | 1800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/10/2023 | 21845.14 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/10/2023 | 41547.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/10/2023 | 86046.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/10/2023 | 100049.37 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/10/2023 | 110246.30 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/10/2023 | 419313.92 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/10/2023 | 15840.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% APOIO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/10/2023 | 40066.67 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/10/2023 | 35774.84 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/10/2023 | 105816.89 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENS. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/10/2023 | 850.00 | 00038052946468 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VENTILADORES ALOCADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132023 | 0006674 | 30/10/2023 | 2646.50 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA SEVERINO IVO DE ARAUJO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 30/10/2023 | 3960.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 30/10/2023 | 2640.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/10/2023 | 11307.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/10/2023 | 2640.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/10/2023 | 5248.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/ EMPREGADOS, PARCELA 04/60, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/10/2023 | 270.57 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/10/2023 | 142.55 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/10/2023 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/10/2023 | 162.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/10/2023 | 195.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/10/2023 | 6611.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/10/2023 | 7360.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 30/10/2023 | 2640.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/10/2023 | 38705.30 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/10/2023 | 700.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA EM VIAGENS A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X, JOAO PESSOA 5X E MONTEIRO 2X, EM SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0006675 | 30/10/2023 | 16732.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CAMISAS EM MALHA PV COM SERIGRAFIA NA LATERAL E NO PEITO, TAMANHOS P, M, G, GG E XG, DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/10/2023 | 6040.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 30/10/2023 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 30/10/2023 | 1452.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 31/10/2023 | 1500.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVES DO PORTAL WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E RESPECTIVAS REDES SOCIAIS, EM OUTUBRO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0006682 | 31/10/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, COM EMISSAO DE ORIENTAÇOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006680 | 31/10/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 10/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 31/10/2023 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 31/10/2023 | 103.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 31/10/2023 | 42998.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2023, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 31/10/2023 | 392.00 | 03732359002608 | SICOOB PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 31/10/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A FIM DE ANALIZAR E REALIZAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO PERANTE AOS ORGAOS E AUTARQUIAS DA UNIAO FEDERAL, EM OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0006679 | 31/10/2023 | 3000.00 | 31262873000104 | ACL ACADEMIA E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GINASTICA E MUSCULAÇAO, EM OUTUBRO/2023, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA INSTITUIDO ATRAVES DA LEI MUN. 347/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 31/10/2023 | 1300.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 01 PLACA EM ALUMINIO COM GRAVAÇAO EM BAIXO RELEVO, ACABAMENTO EM VERNIZ PU E BASE EM GRANITO, MEDINDO 60X40 CM, PARA INAUGURAÇAO DA OBRA DE REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0006690 | 31/10/2023 | 510.00 | 50236441000165 | MARIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, DURANTE AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO 137 DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM 06 DE OUTUBRO/2023, REF. SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 31/10/2023 | 3645.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA REVISÃO DE 79.320 KM, NO VEICULO FIAT TORO FREDOM TURBO DE PLACA QFS-5D92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 31/10/2023 | 1435.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 79.320 KM, NO VEICULO FIAT TORO FREDOM TURBO DE PLACA QFS-5D92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 31/10/2023 | 100.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001041 | 31/10/2023 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 50 CX DE MEDICAMENTO SULFATO FERROSO 40 MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001042 | 31/10/2023 | 750.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3750 UND DE MEDICAMENTO PAROXETINA 20 MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0006683 | 31/10/2023 | 17763.70 | 23017172000173 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 31/10/2023 | 1332.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 74 PCT DE REFRIGERANTE 250 ML C/ 12UND, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DO "V FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE E ARTES DO CARIRI", REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 E 20 DE OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 01/11/2023 | 300.00 | 00008932022402 | JOSE GEALISON GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "MAURICINHOS" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE, ALIMENTAÇAO E TAXAS DE ARBITRAGEM, EM CAMPEONATO DE FUTSAL REGIONAL, REALIZADO NO MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO-PB, EM NOVEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0006696 | 01/11/2023 | 76154.35 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, ATE SUA DESTINAÇAO FINAL, EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 01/11/2023 | 269.03 | 00032444591453 | MARIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA DE OLIVEIRA FARIAS, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 25/09 E 23/10/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 01/11/2023 | 150.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 26 DE OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 01/11/2023 | 26.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DA UBS I, EM OUTUBRO/2023, LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDIMO LEITE, S/N, MARIA ALICE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 0006725 | 01/11/2023 | 12530.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (52 C/ GINECOLOGISTAS E 50 ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 01/11/2023 | 230.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE ELANE ALVES DO NASCIMENTO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 01/11/2023 | 2340.00 | 46057252000158 | REHAB KIDS FISIOTERAPIA PEDIATRICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 13 SESSOES, EM OUTUBRO/2023, UTILIZANDO O CONCEITO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 01/11/2023 | 1500.00 | 00071922598291 | ANA CLAÚDIA MARTINS BRITO FURTADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA C/ CONCEITO BOBATH E LINGUAGEM BASEADA NA CIENCIA ABA, EM 10 SESSAO, DESTINADA AO PACIENTE BERNARDO MARQUES SOBRAL, EM OUTUBRO/2023, MENOR E FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001047 | 01/11/2023 | 216.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001048 | 01/11/2023 | 1200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2001049 | 01/11/2023 | 21600.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (120 C/ FISIOTERAPEUTAS; 30 FONOAUDIOLOGOS; 60 PSICOLOGOS; 30 C/ PSICOPEDAGOGOS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 01/11/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 01/11/2023 | 30.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0006697 | 01/11/2023 | 2400.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM OUTUBRO/2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/11/2023 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E/OU VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, EM OUTUBRO/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 01/11/2023 | 82.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. LEANDRO HOLANDA ALVES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 01/11/2023 | 82.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. NIVANILDA MARIA DA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 01/11/2023 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ DO CARMO FÉLIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 01/11/2023 | 102.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA INGRID CAROLAINE DE QUEIROZ TEODOMIRO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 01/11/2023 | 65.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDNALVA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 01/11/2023 | 58.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIANE DOS SANTOS LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 01/11/2023 | 87.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERUZA VILAR DE ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 01/11/2023 | 128.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 01/11/2023 | 12.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE FÁTIMA DA COSTA MARINHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 01/11/2023 | 78.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSÉ FERREIRA DE ALCANTARA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 01/11/2023 | 54.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ CARLOS GOMES XAVIER, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 01/11/2023 | 115.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIANE DOS SANTOS LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 01/11/2023 | 188.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FRANCILEIDE CELESTINA DA CONCEIÇÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 01/11/2023 | 47.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VANDA MARIA GONÇALVES DUARTE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 01/11/2023 | 156.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ EVANGELISTA FLÔR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 01/11/2023 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS HIPÓLITO MÉLO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 01/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IVONORIA BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/11/2023 | 62.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 01/11/2023 | 48.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDINEUZA ALVES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 01/11/2023 | 550.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A SÃO PAULO-SP, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006729 | 03/11/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540, EM OUTUBRO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0006732 | 03/11/2023 | 3339.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE TONER E ABASTECIMENTO DE TINTA EM MAQUINAS IMPRESSORAS, EM OUTUBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ALOCADAS NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 03/11/2023 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 03/11/2023 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006728 | 03/11/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL XEROX 3345, EM OUTUBRO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006731 | 03/11/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6555, EM OUTUBRO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001050 | 03/11/2023 | 793.90 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001051 | 03/11/2023 | 51.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 300 CPR DE MEDICAMENTO IBUPROFENO 600 MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 03/11/2023 | 1080.00 | 00007729459426 | KESSIANY LINS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, EM 09 SESSOES, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, EM OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 03/11/2023 | 1200.00 | 00009652790494 | RAYANE GONÇALVES VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE 08 SESSOES DE FISIOTERAPIA AQUATICA, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA M. SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2001054 | 03/11/2023 | 11554.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 03/11/2023 | 4700.91 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 03/11/2023 | 3405.46 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 03/11/2023 | 2998.18 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 03/11/2023 | 5996.36 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ENFERMAGEM (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 03/11/2023 | 17508.19 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ENFERMAGEM (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 03/11/2023 | 5108.19 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ENFERMAGEM (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 03/11/2023 | 34609.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ENFERMAGEM (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006730 | 03/11/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M 4070FR, EM OUTUBRO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 03/11/2023 | 4207.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS ENTRE JPA-PB A CAXIAS DO SUL-RS (IDA E VOLTA), NOS DIAS 08 E 13/11/2023, DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETÁRIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO FESTURIS GRAMADO, ASSUNTO DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 03/11/2023 | 5345.00 | 17064157000183 | EDILEUZA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 500 UND DE CACHECOL PERSONALIZADO, PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM OS MEMBROS DO EVENTO FESTURIS GRAMADO, PARA DIVULGAÇAO TURISTICA DO MUNICIPIO DE TAPEROA-PB, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 06/11/2023 | 3301.15 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ENTRE OS DIAS 08 E 13/11/2023, EM GRAMADO-RS, DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EVENTO FESTURIS GRAMADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0006761 | 06/11/2023 | 2560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 195/65R15, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO RENAULT SANDERO STEPWAY, DE PLACA SKY-9B50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00004869416476 | MARIA SUNAIDE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 06/11/2023 | 750.00 | 00002979698466 | BYANCA FERNANDES MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 05 DIARIAS, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM VIAGEM A GRAMADO-RS, ENTRE OS DIAS 08 E 12/11/2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO FESTURIS GRAMADO, PROMOVENDO AÇOES DE MARKETING E DIVULGAÇAO TURISTICA DO MUNICIPIO DE TAPEROA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 06/11/2023 | 2600.00 | 00006791343443 | CLEBER BONIFACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO VW SAVEIRO CL, DE PLACA MMS-6955, RENAVAM 00653773226, 1996, CHASSI 9BWZZZ308TP032064, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006738 | 06/11/2023 | 5000.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006739 | 06/11/2023 | 5000.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 06/11/2023 | 3500.00 | 50268924000141 | MARQUES JADYE RAMOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM ARQUITETURA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0006743 | 06/11/2023 | 4000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS COMO PROFISSIONAL QUALIFICADO NA ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006745 | 06/11/2023 | 10046.52 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00091104858487 | EVALDO JORGE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 06/11/2023 | 4000.00 | 00078991323472 | RUBENS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, EM OUTUBRO/2023, ONDE FUNCIONA A SUPERITENDENCIA DE TRASNPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 06/11/2023 | 2000.00 | 00044200560453 | CARLOS ALBERTO DE ASSIS MADRUGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, S/N, CENTRO, EM OUTUBRO/2023, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 06/11/2023 | 2800.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRADA FIRE CE FLEX, RENAVAM 00958997624, 2008, PARA AS ATIVIDADES DA VIG. AMBIENTAL, DURANTE A CAMPANHA DE CHAGAS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00079786006453 | ELIENE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 103, EM OUTUBRO/2023, ONDE FUNCIONA O ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL (A.M.I), REFEENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 06/11/2023 | 450.00 | 00004156244440 | JOSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DIDIMO LEITE, S/N, CONJUNTO MARIA ALICE, EM OUTUBRO/2023, ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF-I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 06/11/2023 | 3000.00 | 00001952772443 | JOÃO RIBEIRO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOAO MOTA DA SILVA, Nº 30, CENTRO, EM OUTUBRO/2023, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ESF-I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 06/11/2023 | 450.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE ESPIROMETRIA, DESTINADO A PACIENTE MARLENE MENDES LEITE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 06/11/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO, DESTINADO AO PACIENTE JOSE ALVES DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001064 | 06/11/2023 | 7929.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 06/11/2023 | 750.00 | 41142571000229 | UNIMAMA - UNIDADE DE DIAGNOSTICO DA GLANDULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE MARCAÇAO PRE-CIRURGICA DE NODULO MAMARIO POR ESTEREOTAXIA, DESTINADO A PACIENTE ANA PAULA NUNES VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 06/11/2023 | 5000.00 | 00005570606483 | ALEX CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MICROONIBUS, 2005, CITROEN/JUMPER MBS 33M16, RENAVAN: 00852153290, DE PLACA MYX-9H04, DESTINADA AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), EM OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 06/11/2023 | 2700.00 | 00009505160402 | JOSE RODRIGO PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX JOY BLACK, DE PLACA RLT-4I25, RENAVAM 01264038841, 2001, CHASSI 9BGKD48U0MB242996, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 06/11/2023 | 2000.00 | 00008663247478 | RAFAEL VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 27, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 06/11/2023 | 750.00 | 00008100655413 | TIAGO GILSON MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS/NXR160, DE PLACA RLT-9A68, RENAVAM 01275914176, 2021, CHASSI 9C2KD0810NR105220, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 06/11/2023 | 1500.00 | 50612905000190 | ANA CLAUDIA CAVALCANTI QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ENSINO DE ARTE E CULTURA NA CRECHE MUNICIPAL PROF. ADELAIDE ANDRADE MACIEL, EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 06/11/2023 | 3960.00 | 08749467000140 | FUNDAÇAO RITA SUASSUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 10/2023, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 06/11/2023 | 3960.00 | 09380015000105 | ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 10/2023, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0006735 | 06/11/2023 | 1800.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000212023 | 0006736 | 06/11/2023 | 4000.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 06/11/2023 | 2000.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTO MÉDICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA REALIZADO A DISPOSIÇAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 06/11/2023 | 2000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA REALIZADO A SERVIÇO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 06/11/2023 | 1751.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO, JULGAMENTO E HOMOLOGAÇOES, EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0006746 | 06/11/2023 | 1320.00 | 23033693000114 | HEITOR BARBOZA SILVA 09424259441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO TECNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 06/11/2023 | 1500.00 | 49875439000157 | PEDRO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇAO E MONTAGEM DE MOVEIS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00070128587458 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA DESARMADA EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 06/11/2023 | 1320.00 | 00010355041464 | JOSÉ WELLINGTON SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA DESARMADA EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006772 | 06/11/2023 | 14557.30 | 34506860000113 | JOELMA LEVINO SILVA PEREIRA 36145320893 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 977 (UND) DE REFEIÇAO PREPARADA (QUENTINHA), DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 06/11/2023 | 750.00 | 00002663762407 | PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS/NXR160, DE PLACA QSL-2D58, RENAVAM 01212123570, 2019, CHASSI 9CKD0810KR242066, PARA AS ATIVIDADES EXTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 06/11/2023 | 184.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 06/11/2023 | 500.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - 1º ANDAR, CENTRO, EM OUTUBRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - TERREO, CENTRO, EM OUTUBRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA COSTURA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, EM OUTUBRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 06/11/2023 | 700.00 | 00003227166402 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ESTER CARNEIRO, S/N, CENTRO, EM OUTUBRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDE DOS ALCOLICOS ANONIMOS E DEMAIS ATIVIDADES REF. A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 06/11/2023 | 3000.00 | 00027900991468 | SEBASTIAO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GOV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, 172, TEREEO, CENTRO, EM OUTUBRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 07/11/2023 | 500.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO E OUTUBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 07/11/2023 | 300.00 | 00010293102465 | JOSE ANCHIETA FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO E OUTUBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA FABRÍCIA DELMIRO TAVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 07/11/2023 | 300.00 | 00045290393404 | MARIA DO SOCORRO AIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO E OUTUBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 07/11/2023 | 300.00 | 00041218957468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO E OUTUBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA JOANA D´ARC GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 07/11/2023 | 300.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO E OUTUBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA BELINO BERTOLDO DE SOUZA LEVINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 07/11/2023 | 300.00 | 00003198362407 | MARIA JOSE CARDOSO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO E OUTUBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA FLÁVIA PATRÍCIA PAULO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 07/11/2023 | 300.00 | 00001858237424 | WILAMME DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO E OUTUBRO/2023, DESTINADO AO BENEFICIARIO AGRIPINO JOSE DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 07/11/2023 | 300.00 | 00012037805403 | SERGIO LUIZ AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO E OUTUBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA ISOLDA DE FARIAS LIMA CÂNDIDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 07/11/2023 | 300.00 | 00001867079402 | EURIDES AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO E OUTUBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DAS DORES GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 07/11/2023 | 300.00 | 00052809749787 | LUIZ VERISIMO DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA FABIANO PAULO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 07/11/2023 | 300.00 | 00009459797466 | THIAGO NEVES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DE JESUS SILVA TARGINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 07/11/2023 | 300.00 | 00028147294468 | JOSE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO E OUTUBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA ANA RITA DO CARMO FELIX, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 07/11/2023 | 300.00 | 00010458415448 | VIVIANE DE ALCANTARA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO E OUTUBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA VALDENIA JACINTO DE MEIRELES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 07/11/2023 | 300.00 | 00002104100437 | INACIA ESTEVAM DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO E OUTUBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA DA SILVA ALCANTARA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 07/11/2023 | 300.00 | 00060133600491 | AUREA LUCIA DE FARIAS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO E OUTUBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA GERUZA VILAR DE ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 07/11/2023 | 300.00 | 00010293102465 | JOSE ANCHIETA FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO E OUTUBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 07/11/2023 | 300.00 | 00007260516402 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO E OUTUBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARILENE MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 07/11/2023 | 300.00 | 00060133600491 | AUREA LUCIA DE FARIAS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO E OUTUBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MAYARA DE OLIVEIRA HOLANDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 07/11/2023 | 300.00 | 00060133600491 | AUREA LUCIA DE FARIAS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO E OUTUBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA BETÂNIA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 07/11/2023 | 300.00 | 00001836711476 | MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM SETEMBRO E OUTUBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA ANTONIA GOUVEIA ANDRADE BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 07/11/2023 | 150.00 | 00002663762407 | PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2023, DESTINADO AO BENEFICIARIO LEANDRO HOLANDA ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 07/11/2023 | 150.00 | 00001858237424 | WILAMME DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM OUTUBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA JÉSSICA MARIA LIMA VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 07/11/2023 | 164.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCIANA SERAFIM OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 07/11/2023 | 106.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANDRÉIA MARIA CELESTINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALQUÍRIA VANESSA CIRILO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF.A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 07/11/2023 | 49.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF.A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAI/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IVONORIA BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IVONORIA BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 07/11/2023 | 189.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANIELE DEODATO FEITOSA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 07/11/2023 | 94.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. REGINA CELY DA SILVA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 07/11/2023 | 53.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 07/11/2023 | 195.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSELITA SOARES DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF.A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 07/11/2023 | 58.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FRANCISCA ALVES ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 07/11/2023 | 47.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANEQUELE HORÁCIO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 07/11/2023 | 49.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SILVANO DAMIÃO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SILVANO DAMIÃO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 07/11/2023 | 70.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 07/11/2023 | 111.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOELMA PAULO SANTOS GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 07/11/2023 | 81.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANIA VILAR BARRÊTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 07/11/2023 | 50.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSILDA DOS SANTOS RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSILDA DOS SANTOS RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 07/11/2023 | 47.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSILDA DOS SANTOS RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 07/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RITA DE OLIVEIRA , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 07/11/2023 | 27.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IVONORIA BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 07/11/2023 | 47.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOELMA PAULO SANTOS GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 07/11/2023 | 22.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 07/11/2023 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSILDA DOS SANTOS RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 07/11/2023 | 56.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 07/11/2023 | 61.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. REGINA CELYDA SILVA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 07/11/2023 | 28.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCIANA SERAFIM OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 07/11/2023 | 22.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANIELE DEODATO FEITOSA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 07/11/2023 | 159.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA VITÓRIA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0006788 | 07/11/2023 | 4500.00 | 49015579000155 | 49.015.579 LAIS ELIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇAO, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, PLANEJAMENTO, ASSESSORIA DE IMPRENSA E EXECUÇAO DE ESTRATEGIAS E PROJETOS DE RELAÇOES PUBLICAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, EM OUTUBRO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472023 | 0006824 | 07/11/2023 | 8800.00 | 41455360000165 | EDMILSON DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) DOS INFORMAÇOES DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 110 HORAS NO MES DE OUTUBRO/2023, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 07/11/2023 | 3.50 | 03732359002608 | SICOOB PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 07/11/2023 | 2423.15 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 07/11/2023 | 1144.21 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 07/11/2023 | 1435.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 79.320 KM, NO VEICULO FIAT TORO FREDOM TURBO DE PLACA QFS-5D92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | CONST.AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006834 | 07/11/2023 | 164582.22 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE ESCOLA C/ 04 SALAS DE AULA, CONFORME CONTRATO Nº 10174/2022; TP 0005/2022, CONFORME CONVENIO Nº 397/2022, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00062023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 07/11/2023 | 1320.00 | 49904962000164 | 49.904.962 EDWIN LUISI AIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 07/11/2023 | 1320.00 | 40690175000192 | ROSILDO DE QUEIROZ DINIZ 02423117418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE INFORMATICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 07/11/2023 | 1320.00 | 50613134000156 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE MUSICA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00014391468450 | JOAO VICTOR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 07/11/2023 | 1320.00 | 49829037000116 | 48.829.037 MONICA ALEIDE RODRIGUES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 07/11/2023 | 1320.00 | 49828357000151 | 49.828.357 MARIA MICHELINE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 07/11/2023 | 1199.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE APARELHO DENNYS BROOW, DESTINADO A DISTRIBUIÇAO GRATUITA AO MENOR ICARO SAMUEL R. SANTOS, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE ARPRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 07/11/2023 | 1500.00 | 00005324826464 | ALINE CASTRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A OUTUBRO/2023, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 07/11/2023 | 1500.00 | 00008793644400 | RAQUEL HELLEN DE SOUSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A OUTUBRO/2023, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 07/11/2023 | 1500.00 | 00067574726434 | GILBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A OUTUBRO/2023, AO PROFISSIONAL MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 07/11/2023 | 1500.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A OUTUBRO/2023, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 07/11/2023 | 1500.00 | 00006464825488 | RAFAELA MARÇAL VILELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A OUTUBRO/2023, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001073 | 07/11/2023 | 1150.48 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 07/11/2023 | 444.90 | 00011297984706 | RONALDO MARTINS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RONALDO MARTINS ARAUJO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0006782 | 07/11/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 07/11/2023 | 10000.00 | 41334733000140 | MARIA APARECIDA BARBOZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA POR VIDEO C/ RETIRADA DE CISTO BILIAR, DESTINADO A PACIENTE JUDITE BATISTA DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOUESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 07/11/2023 | 616.00 | 35245536000151 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS 04136203446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MUDAS E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A REALIZAÇAO DO PAISAGISMO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 07/11/2023 | 9000.00 | 00010801663431 | VINYCIUS RUFINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ELABORAÇAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA ELETRICO-ESTRUTURAL, HIDROSSANITARIO E BOMBEIROS, PARA A OBRA DA REFORMA DO CELSO MARIZ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032023 | 0006831 | 07/11/2023 | 85752.94 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VARRIÇAO MANUAL, CAPINAÇAO, PODAS DE ARVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS, MANUTENÇAO DE SANEAMENTO BASICO, REPARO DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 07/11/2023 | 3560.00 | 00002673774440 | LANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE KITS, COM ITENS RELACIONADOS AO ARTESANATO E A CULTURA LOCAL, PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS AUTORIDADES E OS DEMAIS PARTICIPANTES DO V FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE E ARTES DO CARIRI, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 07/11/2023 | 2020.00 | 00087340771468 | JOSE GEILSON PEREIRA LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FIGURINOS A SEREM USADOS PELO GRUPO FOLCLORICO "OS CARIRIS" EM EVENTO REPRESENTANDO A CULTURA LOCAL, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 07/11/2023 | 1600.00 | 00002291315498 | MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇAO DO PALCO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 137 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO E AO LONGO DO V FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE E ARTES DO CARIRI , REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 07/11/2023 | 2473.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 08/11/2023 | 6745.83 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 08/11/2023 | 12509.01 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DO INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 08/11/2023 | 2000.00 | 00007299750457 | ANTONIO MARCOS DE LIMA VIRGULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO E MUSICAL DURANTE O EVENTO 1ª MOSTRA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO, NO DIA 07/10/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 08/11/2023 | 2894.87 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DO AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 08/11/2023 | 34560.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA UNICA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2023/2024, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 08/11/2023 | 150.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 01 DE NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0006920 | 08/11/2023 | 987.40 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 08/11/2023 | 8060.00 | 02906875000182 | MARIA SUELI ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 UND DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, DESTINADO A MENORES, FILHOS DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 08/11/2023 | 26213.14 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 08/11/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 08/11/2023 | 95188.86 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 2001077 | 08/11/2023 | 2100.00 | 43497574000120 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO EM GESTAO EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 08/11/2023 | 7000.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS, INFILTRAÇOES, TERAPIA POR ONDAS DE CHOQUE, SUTURAS E IMOBILIZAÇOES, DESTINADOS AO PACIENTE SEBASTIAO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001079 | 08/11/2023 | 6153.66 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2001080 | 08/11/2023 | 5941.94 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222022 | 2001081 | 08/11/2023 | 14151.23 | 19226777000105 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOANALISES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 08/11/2023 | 1088.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0006919 | 08/11/2023 | 920.90 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 08/11/2023 | 4089.99 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DO SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 08/11/2023 | 1442.07 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUTO DE INFRAÇAO, POR VERIFICAR QUE O CRONOTACOGRAFO INSTALADO NO VEICULO ONIBUS M.B. OF 1519 R. ORE, DE PLACA QFW-4476, APRESENTOU IRREGULARIDADE, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 08/11/2023 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006867 | 08/11/2023 | 1288.99 | 00007465344425 | EDINETE FONSECA DE QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 83 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006868 | 08/11/2023 | 1288.99 | 00057635927434 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 83 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006869 | 08/11/2023 | 386.10 | 00002732862428 | JOSE LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 32,50 DZ DE OVOS CAIPIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006870 | 08/11/2023 | 2294.40 | 00070269236414 | ADRIANA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 119,5 KG DE CARNE SUINA (CARCAÇA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIADE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006871 | 08/11/2023 | 1152.00 | 00070269236414 | ADRIANA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 60 KG DE CARNE SUINA (CARCAÇA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 08/11/2023 | 8790.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 08/11/2023 | 42580.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 08/11/2023 | 13332.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 08/11/2023 | 800.00 | 00008508171455 | ANA FLÁVIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 08/11/2023 | 37925.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 08/11/2023 | 159855.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 08/11/2023 | 800.00 | 00070942401476 | GEOVANA GOUVEIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR), EM OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 08/11/2023 | 800.00 | 00006788776458 | ELIS REGINA RAMOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 08/11/2023 | 800.00 | 00001706368445 | JANIELLY ERIKA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 08/11/2023 | 800.00 | 00014435511479 | JOANA DARC DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 08/11/2023 | 600.00 | 00015850743499 | JOSÉ HENRIQUE DE LIMA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 08/11/2023 | 800.00 | 00006083568404 | MARIA NAZARÉ ADILANE GUEDES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 08/11/2023 | 800.00 | 00012516664427 | MARIA VITÓRIA BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 08/11/2023 | 800.00 | 00012689184400 | MAYARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 08/11/2023 | 600.00 | 00016098466483 | MICAELY GUEDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 08/11/2023 | 600.00 | 00016732796437 | MARIA ALICE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 08/11/2023 | 800.00 | 00013632178445 | EVILIN DO NASCIMENTO RIBEIRO POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 08/11/2023 | 800.00 | 00015177380408 | JOSÉ EMMANUEL FREITAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO (NIVEL SUPERIOR), EM OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 08/11/2023 | 600.00 | 00016522031418 | MARIA MADALENA DOMINGOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNA PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVÉL MEDIO), EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 08/11/2023 | 600.00 | 00012307003401 | ANA BEATRIZ SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 08/11/2023 | 800.00 | 00010044636423 | FABRICIA SORAYA OLIVEIRA DINIZ CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 08/11/2023 | 600.00 | 00010104762462 | LÁZARO DEIVID DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 08/11/2023 | 600.00 | 00010304786438 | LUCIANA BONIFACIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNA PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVÉL MEDIO), EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 08/11/2023 | 800.00 | 00013705517465 | NADJA GHEANNE BARBOZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 08/11/2023 | 800.00 | 00036525425840 | SALETE CORREIA CELESTINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 08/11/2023 | 800.00 | 00007193575430 | SHIENA ANDREZZA BEZERRA BARRETO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 08/11/2023 | 600.00 | 00012307544402 | FERNANDA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 08/11/2023 | 600.00 | 00017975416410 | PAULO EMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 08/11/2023 | 600.00 | 00016894614466 | MARIA VICTORIA CAMPOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 08/11/2023 | 2086.00 | 35245536000151 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS 04136203446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MUDAS E DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A REALIZAÇAO DO PAISAGISMO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0006921 | 08/11/2023 | 715.20 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 08/11/2023 | 661.00 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS BOMBONS, PIRULITOS E PIPOCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A REALIZAÇAO DE EVENTOS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 08/11/2023 | 36.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 08/11/2023 | 42998.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2023, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 08/11/2023 | 2921.42 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DO FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0006872 | 08/11/2023 | 1100.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO INSTITUCIONAL E MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ESTAGIOS NESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0006873 | 08/11/2023 | 1300.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO INSTITUCIONAL E MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ESTAGIOS NESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0006874 | 08/11/2023 | 1100.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO INSTITUCIONAL E MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ESTAGIOS NESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0006875 | 08/11/2023 | 1100.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO INSTITUCIONAL E MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ESTAGIOS NESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 08/11/2023 | 12987.06 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DO ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0006918 | 08/11/2023 | 1173.80 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 08/11/2023 | 584.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0006923 | 08/11/2023 | 2000.00 | 49174090000126 | 49.174.090 LUCIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCUÇAO DE EVENTOS, GRAVAÇAO DE PROPAGANDAS, VINHETAS, DIVULGAÇAO DE OBRAS E AVISOS DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, PARA DISPONIBILIZAÇAO EM RADIOS E/OU EQUIPAMENTOS DE SOM MOVEL, EM OUTUBRO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 08/11/2023 | 150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 08/11/2023 | 93.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 08/11/2023 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FRANCISCA ALVES ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 08/11/2023 | 45.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANEQUELE HORÁCIO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 08/11/2023 | 30.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SILVANO DAMIÃO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 08/11/2023 | 114.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEFA TEODOMIRO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 08/11/2023 | 93.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA EDINETE DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 08/11/2023 | 104.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALQUÍRIA VANESSA CIRILO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 08/11/2023 | 77.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RITA DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 08/11/2023 | 48.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANIA VILAR BARRÊTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 08/11/2023 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANIA VILAR BARRÊTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 08/11/2023 | 5922.52 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DO ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006948 | 09/11/2023 | 17604.86 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.651,33 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0006927 | 09/11/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM OUTUBRO/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006946 | 09/11/2023 | 271.97 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 40,96 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006928 | 09/11/2023 | 1605.06 | 00001979323470 | CELIA MARIA MARTINS TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 74 KG DE DOCES DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0006931 | 09/11/2023 | 3999.00 | 00002456218493 | REGINALDO PAULO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0006932 | 09/11/2023 | 5376.00 | 00003529226483 | LUCINALDO SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0006933 | 09/11/2023 | 10488.00 | 00002662350423 | JOSIANO GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0006934 | 09/11/2023 | 6336.00 | 00005603997400 | JOSÉ LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0006935 | 09/11/2023 | 4488.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0006936 | 09/11/2023 | 7872.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0006937 | 09/11/2023 | 4799.00 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0006938 | 09/11/2023 | 3400.00 | 00001438272863 | DAMIAO FONSECA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0006939 | 09/11/2023 | 5040.00 | 00006547624498 | CRISTIANE LOURENÇO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0006940 | 09/11/2023 | 2880.00 | 00006364273408 | ALMIR VILAR FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0006941 | 09/11/2023 | 7380.00 | 00057006300444 | ALDO ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0006942 | 09/11/2023 | 10920.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006943 | 09/11/2023 | 263.41 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 39,67 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006944 | 09/11/2023 | 2339.91 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 356,15 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006949 | 09/11/2023 | 352.05 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 53,02 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 09/11/2023 | 220.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA DA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE NASOFIBROLARINGOSCOPIA E VIDEONASOLARINGOSCOPIA, DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001083 | 09/11/2023 | 463.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 09/11/2023 | 2927.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS CILINDROS DE OXIGENIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001085 | 09/11/2023 | 676.80 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001086 | 09/11/2023 | 18600.37 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.644,59 LITROS DE GASOLINA COMUM E 158,34 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001087 | 09/11/2023 | 42416.05 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.387,95 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 09/11/2023 | 8740.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, DESTINADOS A PACIENTE EFIGENIA ARAUJO FERNANDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006951 | 09/11/2023 | 2339.91 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 356,15 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006947 | 09/11/2023 | 48358.39 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 114,91 LITROS DE GASOLINA COMUM E 7.244,34 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006945 | 09/11/2023 | 11956.67 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 839,99 LITROS DE GASOLINA COMUM E 970,95 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 09/11/2023 | 14000.00 | 10638313000123 | CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS E EXPRESSOES ARTISTICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL DE ACORDO COM TERMO DE CONVENIO E ACORDO DE COOPERAÇAO TECNICA EM ANEXO, PARA CUSTEAR A REALIZAÇAO DE APRESENTAÇOES CULTURAIS EM DIVERSOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO DURANTE O EVENTO "TAPEROART" EM ALUSAO AOS 147 DE EMANCIPAÇAO POLITICA, ENTRE OS DIAS 02 E 06 DE OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006950 | 09/11/2023 | 6752.61 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.016,96 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000512023 | 0006959 | 10/11/2023 | 780.00 | 52007089000111 | 52.007.089 IRACEMA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 52 KG DE BOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000512023 | 0006960 | 10/11/2023 | 1530.00 | 52007089000111 | 52.007.089 IRACEMA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 102 KG DE BOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 10/11/2023 | 80.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142021 | 2001089 | 10/11/2023 | 8634.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENÇAO E REPARAÇAO EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 10/11/2023 | 69.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 10/11/2023 | 16582.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 10/11/2023 | 17182.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 10/11/2023 | 9494.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE (FOLHA COMPLEMENTAR), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2001094 | 10/11/2023 | 77.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 50 AMP DE CETOPROFENO 50MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2001095 | 10/11/2023 | 202.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001096 | 10/11/2023 | 4045.73 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS/CONVÊNIOS SUS(ESTADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000162023 | 2001097 | 10/11/2023 | 45965.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000512023 | 0006961 | 10/11/2023 | 2970.00 | 52007089000111 | 52.007.089 IRACEMA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 198 KG DE BOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINVULOS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENÇÃO SERVIÇOS- PROTEÇÃO-PAIF/CRAS/PBF/OUTROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 10/11/2023 | 655.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 10/11/2023 | 2039.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 10/11/2023 | 1363.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 10/11/2023 | 87.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 10/11/2023 | 1688.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 10/11/2023 | 378.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 10/11/2023 | 45324.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (ENS. FUND./ APOIO ENS. FUND./ COM), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/ 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 10/11/2023 | 9459.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (ENS. INF./ APOIO ENS. INF.), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 10/11/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0006955 | 10/11/2023 | 2000.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, ENTRE OS DIAS 01 E 14 DE AGOSTO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000512023 | 0006958 | 10/11/2023 | 645.00 | 52007089000111 | 52.007.089 IRACEMA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 43 KG DE BOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 10/11/2023 | 25228.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 10/11/2023 | 15869.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RFB-RET-DARF, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 10/11/2023 | 678.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 10/11/2023 | 0.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 10/11/2023 | 12930.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 10/11/2023 | 12895.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL E SEGURADO, RELATIVO AOS AUTONOMOS, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 10/11/2023 | 1764.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE ATRASO NA COMPENSAÇAO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 30/09/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 10/11/2023 | 70.00 | 00005120493432 | ELTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA PARA O DESLOCAMENTO DO FUNCIONARIO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC, ATE JOAO PESSOA-PB, EM 13 DE NOVEMBRO/2023, PARA RECEBIMENTO DE RGS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 10/11/2023 | 263.60 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE TECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 13/11/2023 | 112.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FRANCISCA ALVES ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 13/11/2023 | 22.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. REGINA CELY DA SILVA GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 13/11/2023 | 80.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ALCINDO GOUVEIA LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 13/11/2023 | 64.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 13/11/2023 | 75.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA EDINETE DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 13/11/2023 | 109.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSELITA SOARES DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 13/11/2023 | 61.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA EDINETE DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 13/11/2023 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEFA TEODOMIRO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 13/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA VITÓRIA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 13/11/2023 | 126.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ALCINDO GOUVEIA LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 13/11/2023 | 116.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 13/11/2023 | 93.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANDRÉIA MARIA CELESTINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 13/11/2023 | 50.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUL/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANIA VILAR BARRÊTO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 13/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RITA DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 13/11/2023 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA BARBOSA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 13/11/2023 | 47.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOELMA PAULO SANTOS GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 13/11/2023 | 71.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEFA TEODOMIRO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 13/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANDRÉIA MARIA CELESTINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 13/11/2023 | 102.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALQUÍRIA VANESSA CIRILO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 13/11/2023 | 47.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. SILVANO DAMIÃO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 13/11/2023 | 47.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANEQUELE HORÁCIO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007005 | 13/11/2023 | 17207.16 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.651,33 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 13/11/2023 | 4.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM JUN/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA VITÓRIA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 13/11/2023 | 48.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 13/11/2023 | 142.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CASA DA COSTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 13/11/2023 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502023 | 0007019 | 13/11/2023 | 3500.00 | 52090061000190 | 52.090.061 JOSE EDWIN ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE DADOS TRIBUTARIOS, SIMPLES NACIONAL, SISOBRAWE-PREF E CADASTRAMENTO, EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 13/11/2023 | 150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007002 | 13/11/2023 | 265.80 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 40,95 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007009 | 13/11/2023 | 257.47 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 39,67 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007013 | 13/11/2023 | 39999.87 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.088,26 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007014 | 13/11/2023 | 42705.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.500 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0007017 | 13/11/2023 | 10820.75 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 13/11/2023 | 500.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - 1º ANDAR, CENTRO, EM OUTUBRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 13/11/2023 | 84.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM NOVEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO (CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0007016 | 13/11/2023 | 5668.21 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 2001098 | 13/11/2023 | 1746.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES, EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001099 | 13/11/2023 | 11349.19 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001100 | 13/11/2023 | 10130.80 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001101 | 13/11/2023 | 22034.31 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001102 | 13/11/2023 | 12793.13 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001103 | 13/11/2023 | 11548.07 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001104 | 13/11/2023 | 504.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001105 | 13/11/2023 | 504.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3.600 AMP DE HALOPERIDOL 5 MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001106 | 13/11/2023 | 1815.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 80 UND DE MEDICAMENTO INSULINA HUM NOVOLIN NPH 100UI/ML, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001107 | 13/11/2023 | 453.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20 UND DE MEDICAMENTO INSULINA HUM NOVOLIN NPH 100UI/ML, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001108 | 13/11/2023 | 18203.65 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.644,59 LITROS DE GASOLINA COMUM E 158,33 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001109 | 13/11/2023 | 41457.83 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 6.387,95 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 2001110 | 13/11/2023 | 8625.65 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007010 | 13/11/2023 | 344.08 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 53,01 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007007 | 13/11/2023 | 2897.91 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 446,52 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 13/11/2023 | 120.00 | 00006108395435 | EDIGLEY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA INES A. SILVA RAMOS, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 30 DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 13/11/2023 | 300.75 | 00004349092463 | FRANCISCO SOARES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA SOFIA L. SOARES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 23/10 E 08/11/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 13/11/2023 | 1505.86 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 16, 17, 18, 19 E 27/10/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007003 | 13/11/2023 | 48341.15 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 114,91 LITROS DE GASOLINA COMUM E 7.244,34 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007000 | 13/11/2023 | 11830.65 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 839,98 LITROS DE GASOLINA COMUM E 970,94 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007011 | 13/11/2023 | 6600.08 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.016,96 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 13/11/2023 | 2306.47 | 15183474000193 | VALDIVIA DA COSTA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA DE NATUREZA INTELECTUAL COM NOTORIA ESPECIALIZAÇAO EM PARECERES E AVALIAÇOES ARTISTICO/MUSICAIS DIVERSAS, PARA COMPOR A COMISSAO DE PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS DAS DEMAIS AREAS DA CULTURA DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0007022 | 14/11/2023 | 540.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 06 HORAS, REF. A OUTUBRO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Promover Ações de Cultura no Município | INCENTIVO E PROM. DE EVENTOS E ATIV. ART. E CULT. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 14/11/2023 | 4238.43 | 21971896000126 | ALEFF CONNERY FERREIRA CAMARA MARTINS 11096575442 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A LEI PAULO GUSTAVO DO AUDIOVISUAL, NA AVALIAÇAO E PARECERES NOS PROJETOS INSCRITOS NOS EDITAIS 001 E 003/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0007072 | 14/11/2023 | 27995.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO "V FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE E ARTES DO CARIRI", REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 E 20 DE OUTUBRO/2023 , REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072023 | 0007030 | 14/11/2023 | 14471.50 | 23017172000173 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 14/11/2023 | 360.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 14/11/2023 | 164.05 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA ESTRELA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE ANDREA PEREIRA ESTRELA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, NO DIA 09/11/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 14/11/2023 | 10500.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL, DESTINADA AO PACIENTE MARTINHO SEBASTIAO GENERINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0007069 | 14/11/2023 | 1840.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 20 HORAS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A OUTUBRO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 14/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDIMO LEITE, S/N, MARIA ALICE (ANCORA UBS I), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001111 | 14/11/2023 | 329.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001112 | 14/11/2023 | 100.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 14/11/2023 | 300.00 | 00012548034402 | DENILSON FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RESTITUIÇAO AO FUNCIONARIO REFERENTE A INSCRIÇAO NO CURSO ESPECIALIZADO P/ CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, NECESSARIO P/ REGULARIZAÇAO DO CONDUTOR DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 14/11/2023 | 1400.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007047 | 14/11/2023 | 2632.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 500 UND DE COLORIFICO 100G E 300 KG DE POLPA DE FRUTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0007068 | 14/11/2023 | 1800.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 18 HORAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. A OUTUBRO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007070 | 14/11/2023 | 12998.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007071 | 14/11/2023 | 27005.90 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | CONST. AMPL. RECUP. E MANT. DA SEDE DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007076 | 14/11/2023 | 21159.02 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA MEDIÇAO DO ADITIVO, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO TRE, ONDE FUNCIONARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 10177/2022 E TP 0004/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | CONST. AMPL. RECUP. E MANT. DA SEDE DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007077 | 14/11/2023 | 51581.22 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUARTA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO TRE, ONDE FUNCIONARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 10177/2022 E TP 0004/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00032023 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 14/11/2023 | 30.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 14/11/2023 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 14/11/2023 | 34.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 14/11/2023 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 14/11/2023 | 600.00 | 00008741835450 | JESSICA DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A SAO PAULO-SP, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 14/11/2023 | 47.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ALCINDO GOUVEIA LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0007024 | 14/11/2023 | 1170.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 13 HORAS, REF. A OUTUBRO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 14/11/2023 | 71.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 14/11/2023 | 47.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUCICLEIDE PEREIRA DINIZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 14/11/2023 | 53.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUCICLEIDE PEREIRA DINIZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 14/11/2023 | 68.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO DA COSTA GENUÍNO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 14/11/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO DA COSTA GENUÍNO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 14/11/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO DA COSTA GENUÍNO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 14/11/2023 | 136.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCIANA SERAFIM OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 14/11/2023 | 83.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANIELE DEODATO FEITOSA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 14/11/2023 | 78.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 14/11/2023 | 131.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VERA LÚCIA NÓBREGA BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 14/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CLAUDIANA ALVES BEZERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 14/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM MAR/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANDREIA MARIA CELESTINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 14/11/2023 | 20.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM FEV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANDREIA MARIA CELESTINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 14/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. SILMARA MAYARA SOARES DE LIMA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 14/11/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ELTON DE SOUZA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 14/11/2023 | 48.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ELTON DE SOUZA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 14/11/2023 | 47.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. IDELBERTO MANOEL DE SOUZA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 14/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 14/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 14/11/2023 | 71.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CHISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 14/11/2023 | 90.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CELY RENALLY FERNANDES DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 14/11/2023 | 93.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LUCICLEIDE PEREIRA DINIZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 14/11/2023 | 63.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 14/11/2023 | 72.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSELITA SOARES DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 14/11/2023 | 30.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 14/11/2023 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CLAUDIANA ALVES BEZERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 14/11/2023 | 21.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. SILMARA MAYARA SOARES DE LIMA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 14/11/2023 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ELTON DE SOUZA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 14/11/2023 | 28.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. IDELBERTO MANOEL DE SOUZA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 14/11/2023 | 72.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 14/11/2023 | 28.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CHISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 14/11/2023 | 50.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CHISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 14/11/2023 | 51.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VERA LÚCIA NÓBREGA BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 14/11/2023 | 77.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CELI RENALLY FERNANDES DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 16/11/2023 | 500.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, ENTRE OS DIAS 23 E 24/11/2023, EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EVENTO "III ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA", CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 16/11/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 16/11/2023 | 150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0007078 | 16/11/2023 | 4500.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO DIGITAL, COM A PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM ALTA QUALIDADE (FULL HD OU SUPERIOR) TRATADOS EM SOFTWARES DE EDIÇAO PROFISSIONAL EM FORMATO DIMENSIONADO PARA AS MIDIAS SOCIAIS, REF. AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 16/11/2023 | 20538.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007091 | 16/11/2023 | 833.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 07 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0007081 | 16/11/2023 | 510.00 | 00009276103457 | CAIO VINICIUS DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | MANUTENCAO DA EDUCACAO - AQUISICAO DE GAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007094 | 16/11/2023 | 3332.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 28 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001115 | 16/11/2023 | 78.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001116 | 16/11/2023 | 7715.18 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001117 | 16/11/2023 | 3795.02 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007096 | 16/11/2023 | 1190.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 16/11/2023 | 3043.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 16/11/2023 | 1435.06 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007095 | 16/11/2023 | 714.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007097 | 16/11/2023 | 22767.24 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, EM SETEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0007080 | 16/11/2023 | 620.00 | 00009276103457 | CAIO VINICIUS DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 16/11/2023 | 500.00 | 00004437710495 | LIDIMAR SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LIMPEZA E VAZÃO DE POÇO ARTESIANO NO SITIO RIACHO DO CARNEIRO, REFERENTE A SECRETARIA DE CIÊNCIA, AGRO E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0007079 | 16/11/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, EM OUTUBRO/2023, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 16/11/2023 | 440.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXCEDENTE DE BAGAGEM DESPACHADA, EM VIAGEM A GRAMADO-RS, DESTINADA A EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O EVENTO FESTURIS GRAMADO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 16/11/2023 | 300.00 | 00008745709483 | JOSE IGNIS GONZAGA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "LYON F.C." PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE EM TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, EM NOVEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 16/11/2023 | 300.00 | 00006787589484 | JOSINALDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "MARIA ALICE F.C." PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE EM AMISTOSO DE FUTEBOL DE SOCIETY, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PICUI-PB, EM 19/11/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007093 | 16/11/2023 | 1785.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 07 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO "V FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE E ARTES DO CARIRI", REALIZADO ENTRE OS DIAS 07 E 20 DE OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 17/11/2023 | 120.00 | 00002979698466 | BYANCA FERNANDES MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, NOS OS DIAS 16 E 17/11/2023, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 17/11/2023 | 100.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS, PARA SERVIDORA MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARA A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 16 E 17/11/2023, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 17/11/2023 | 210.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGENS COM DESTINO JOAO PESSOA 3X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472023 | 0007104 | 17/11/2023 | 1600.00 | 41455360000165 | EDMILSON DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) DOS INFORMAÇOES DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 20 HORAS NO MES DE OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 17/11/2023 | 150.00 | 00002752893469 | SILVIO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSERTO DE TANQUE DE REFRIGERAÇAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 17/11/2023 | 34560.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA UNICA DO FUNDO DE GARANTIA - SAFRA 2022/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 17/11/2023 | 360.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, EM NOVEMBRO/2023, LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, TERRA NOVA, REF. A SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 17/11/2023 | 120.00 | 00006108395435 | EDIGLEY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA INES A. SILVA RAMOS, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 16 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007111 | 17/11/2023 | 2867.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CITROEN JUMP. FURGAO (AMBULANCIA), DE PLACA QFB-3793, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 17/11/2023 | 7000.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE PEQUENOS PROCEDIMENTOS, INFILTRAÇOES, TERAPIA POR ONDAS DE CHOQUE, SUTURAS E IMOBILIZAÇOES, DESTINADOS AO PACIENTE SEBASTIAO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0007100 | 17/11/2023 | 1743.40 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 17/11/2023 | 1323.90 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE CURSO DE CAPACITAÇAO "JORNADA DE ACELERAÇAO AOS NEGOCIOS FISICOS E DIGITAIS LIDERADO POR EMPREENDEDORAS - EFEITO FURACAO" NO PERIODO DE 18/10 A 08/11/2023, REF. AO DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 17/11/2023 | 50.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 17/11/2023 | 560.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 17/11/2023 | 3745.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 70 UND DE BRAVA FITA ADESIVA ELASTICA FORMATO CURVO C E 80 UND DE SENSURA IPC DREN. TRANSP., DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001121 | 17/11/2023 | 214.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 176 CAP DO MEDICAMENTO CLINDAMICINA 300MG CX C/16 CAP, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 17/11/2023 | 692.00 | 01000823000180 | SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE SONDA P/ GASTRONOMIA C/ BOTAO GASTRICO 18FRX20MM, DESTINADO AO MENOR RAFAEL G. GUEDES DE FARAIS, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 17/11/2023 | 650.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X E PATOS 1X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 17/11/2023 | 610.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 8X E JOAO PESSOA 3X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 17/11/2023 | 600.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 17/11/2023 | 1070.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 20X E JOAO PESSOA 1X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 17/11/2023 | 650.00 | 00043787436472 | JARBAS BRUNO BARBOSA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 17/11/2023 | 850.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, RECIFE-PE 2X, JOAO PESSOA 1X E PATOS 1X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 17/11/2023 | 890.00 | 00009768303450 | RENATO CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 8X E JOAO PESSOA 7X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 17/11/2023 | 1300.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 16X E PATOS 10X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 17/11/2023 | 800.00 | 00040356701468 | JOSE AILTON GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, PICUI 1X, PATOS 1X E MONTEIRO 1X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 17/11/2023 | 800.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, PATOS 2X E POCINHOS 1X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 17/11/2023 | 650.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 6X E JOAO PESSOA 5X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 17/11/2023 | 750.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X E PATOS 1X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 17/11/2023 | 1070.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X, PATOS 4X, JOAO PESSOA 1X E MALTA 1X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 17/11/2023 | 1060.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X E JOAO PESSOA 3X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP IO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 17/11/2023 | 550.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 17/11/2023 | 1300.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X, JOAO PESSOA 5X E PATOS 1X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 17/11/2023 | 120.00 | 00009531616418 | ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A JOAO PESSOA 1X E PICUI 1X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 17/11/2023 | 100.00 | 00003988646407 | OSMAR VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 1X E PATOS 1X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 17/11/2023 | 160.00 | 00013100417763 | GEOVANIO ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS, DESTINADO AO OUVIDOR GERAL, QUE SE DESLOCARÁ A JOAO PESSOA-PB, EM 23 E 24 DE NOVEMBRO/2023, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007109 | 17/11/2023 | 3999.36 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L, DE PLACA MOK-9282, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007110 | 17/11/2023 | 4537.55 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L, DE PLACA OGE-6490, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 17/11/2023 | 750.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 17/11/2023 | 750.00 | 00009531616418 | ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 17/11/2023 | 450.00 | 00003988646407 | OSMAR VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO EM VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7X E BREJINHO 2X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262022 | 0007099 | 17/11/2023 | 5761.76 | 05694497000109 | EG DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 17/11/2023 | 120.00 | 00009408990439 | LAIS ELIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS, PARA A ASSESSORA DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO QUE SE DESLOCARA A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16 E 17/11/2023, PARA PARTICIPAR DE IV CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 17/11/2023 | 160.00 | 00008310338430 | JOSE AERSON FARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS, DESTINADO AO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, QUE SE DESLOCARÁ A JOAO PESSOA-PB, EM 23 E 24 DE NOVEMBRO/2023, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 17/11/2023 | 160.00 | 00012805705475 | JOSE ALESSANDRO DE BRITO GONÇALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS, DESTINADO AO FUNCIONARIO, QUE SE DESLOCARÁ A JOAO PESSOA-PB, EM 23 E 24 DE NOVEMBRO/2023, PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA, REF. A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 17/11/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 17/11/2023 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 17/11/2023 | 80.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CASA DA COSTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 17/11/2023 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO PEREIRA SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DETES MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007124 | 19/11/2023 | 5562.00 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 200 KG DE CARNE MOIDA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007125 | 19/11/2023 | 5562.00 | 32551912000148 | COOPERATIVA COAFAM CARIRI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 200 KG DE CARNE BOVINA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007129 | 20/11/2023 | 4000.00 | 41922079000195 | AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REALIZANDO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS AO SIMEC/FNDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007139 | 20/11/2023 | 12195.61 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 20/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO (2023), BOMBEIROS (2023), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, DE PLACA OGC-5A59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 20/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO (2023), BOMBEIROS (2023), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8G50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 20/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO (2023), BOMBEIROS (2023), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8G40, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007148 | 20/11/2023 | 4480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEUS 1000-20 PL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS INDUS. FOZ, DE PLACA NQK-6J86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007149 | 20/11/2023 | 3280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEUS 215/75R17, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOO VOLARE V8L, DE PLACA MOK-9C82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007150 | 20/11/2023 | 4120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 215/75R16C, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS M.B. SPRINT, DE PLACA QFV-2F53, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007151 | 20/11/2023 | 8800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 235/75R17, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS M.BENZ CAIO LO 916.ORE, DE PLACA QSJ-4J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007152 | 20/11/2023 | 9840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 UND DE PNEUS 215/75R17, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS VW. NEO BUS ESCOLAR, DE PLACA QSE-3I32, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007153 | 20/11/2023 | 17330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 UND DE PNEUS, 06 CAMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS VW. NEO BUS ESCOLAR, DE PLACA QSE-3I32, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 20/11/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR VW. NEO BUS, DE PLACA QSE-3I32, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 20/11/2023 | 300.00 | 00005934378457 | RICELLIO FABRICIO FARIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO EM VIAGENS COM DESTINO A SOLEDADE 6X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232022 | 0007128 | 20/11/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A FIM DE ANALIZAR E REALIZAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO PERANTE AOS ORGAOS E AUTARQUIAS DA UNIAO FEDERAL, EM NOVEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 20/11/2023 | 2805.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 20/11/2023 | 0.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 20/11/2023 | 6736.04 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS ENTRE JOAO PESSOA-PB E BRASILIA-DF (IDA E VOLTA) E HOSPEDAGEM, ENTRE OS DIAS 21/11 E 24/11/2023, EM BRASILIA-DF, DESTINADO AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007141 | 20/11/2023 | 2736.10 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 20/11/2023 | 320.00 | 00048211639858 | MATHEUS DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE MUNICIPES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 1X, MALTA-PB 2X, MONTEIRO 1X, AREIA 1X E JOAO PESSOA 1X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007140 | 20/11/2023 | 3944.85 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 20/11/2023 | 980.00 | 00048211639858 | MATHEUS DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, JOAO PESSOA 4X EPATOS 1X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 20/11/2023 | 670.00 | 00005934378457 | RICELLIO FABRICIO FARIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X E JOAO PESSOA 1X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 20/11/2023 | 1050.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X, MONTEIRO 1X E PATOS 2X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 20/11/2023 | 1050.00 | 00060933895615 | EMANUEL ATENAGORAS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X, MONTEIRO 1X E PATOS 2X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 20/11/2023 | 5200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS TILT RECLI. 30X35X45 ORTO BRAS, DESTINADA A DISTRIBUIÇAO GRATUITA A JOAO EMANUEL GOMES ADILSON, MENOR E FILHO DE PAIS CARENTES DESTA MUNICIPALIDADE E QUE APRESENTARAM ESTA NE CESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001146 | 20/11/2023 | 4012.10 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 20/11/2023 | 437.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO (2023), BOMBEIROS (2023) E MULTAS DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA QFM-8459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 20/11/2023 | 623.30 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO (2023), BOMBEIROS (2023) E MULTAS DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 20/11/2023 | 1094.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO (2023), BOMBEIROS (2023) E MULTAS DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9D19, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 20/11/2023 | 685.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO (2023), BOMBEIROS (2023) E MULTAS DE TRANSITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA, DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU.NICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007126 | 20/11/2023 | 8020.51 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M3, ENTRE 20 DE OUTUBRO/2023 E 20 DE NOVEMBRO/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0007127 | 20/11/2023 | 11536.00 | 00009275961484 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIDA, ENTRE 20 DE OUTUBRO/2023 E 20 DE NOVEMBRO/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007156 | 20/11/2023 | 12034.33 | 37610522000115 | GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007157 | 20/11/2023 | 18044.35 | 37610522000115 | GONÇALVES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00006213351779 | ALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA, EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA DE ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 20/11/2023 | 1320.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 20/11/2023 | 2010.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE DIVERSOS TROFEUS E MEDALHAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A PREMIAÇAO PARA A I COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO 2023, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO , CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007142 | 20/11/2023 | 21479.13 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DO "V FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE E ARTES DO CARIRI", REALIZADOENTRE OS DIAS 07 E 20 DE OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 21/11/2023 | 582.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULT., ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 21/11/2023 | 300.00 | 00007478199470 | GONÇALO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "UNIDOS PRA VENCER F.C." PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO NA DISPUTA DA COPA JUA, EM 26/11/2023, NO SITIO JUAA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TAPEROA, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 21/11/2023 | 420.00 | 00079782230430 | UBIRACY BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS C/ PERNOITE AO FUNCIONARIO PARA VIAGENS COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE JOAO PESSOA E AREIA, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 21/11/2023 | 3679.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPEC, CIENCIA, TEC. E MEIO AMB., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 21/11/2023 | 10939.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 21/11/2023 | 16734.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2023, COM A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 21/11/2023 | 5692.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0007172 | 21/11/2023 | 1390.34 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO/2023 A 21 DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 21/11/2023 | 150.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 16 DE NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 21/11/2023 | 100.80 | 00097992925491 | VERONICA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO SEM PERNOITE DE PACIENTE, DA SENHORA VERONICA FRANCELINA DA SILVA, PACIENTE CLINICA QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE TRES DIAS NA SEMANA EM OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 21/11/2023 | 100.80 | 00008668022407 | MARCIA VERONICA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO SEM PERNOITE DE ACOMPANHANTE, DA SENHORA VERONICA FRANCELINA DA SILVA, PACIENTE CLINICA QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE TRES DIAS NA SEMANA EM OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007188 | 21/11/2023 | 11559.30 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 21/11/2023 | 160.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAUDE, EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 23/11/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 21/11/2023 | 160.00 | 00010173113400 | CLARISSA MARIA CARDOSO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS PARA A SUPERITENDENTE DE ATEND. MED. COMPLEXIDADE QUE SE DESLOCARA A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 23/11/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE , REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 21/11/2023 | 70.00 | 00004298637484 | CRISTIONALDO DA SILVA POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23/11/2023, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE AMBULANCIAS DO SAMU A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007168 | 21/11/2023 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. E FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PSB E PAB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0007169 | 21/11/2023 | 1390.34 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO/2023 A 21 DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 21/11/2023 | 544.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 21/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 21/11/2023 | 662.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 21/11/2023 | 1100.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A SAO PAULO-SP, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 21/11/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 172, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 21/11/2023 | 215.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 63, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 21/11/2023 | 92.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 63, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 21/11/2023 | 2263.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2023, NOS IMOVEIS PROPRIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0007173 | 21/11/2023 | 1390.34 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO/2023 A 21 DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 21/11/2023 | 1255.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM NOVEMBRO/2023, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0007171 | 21/11/2023 | 1390.34 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO/2023 A 21 DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 21/11/2023 | 1030.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/11/2023 E 04 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA ENTRE OS DIAS 21 E 24/11/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 21/11/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 21/11/2023 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA NO MES DE NOVEMBRO/2023, DA CONTRIBUIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 21/11/2023 | 42998.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 21/11/2023 | 92.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 21/11/2023 | 7.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 21/11/2023 | 6633.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 21/11/2023 | 3295.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUTUBRO/2023, NO IMOVEL CRECHE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0007170 | 21/11/2023 | 1390.34 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO/2023 A 21 DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007176 | 21/11/2023 | 10793.73 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 21/11/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VERIFICAÇAO DO CRONOTACOGRAFO INSTALADO NO VEICULO ONIBUS VW. 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA NQE-7J53, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007178 | 21/11/2023 | 3280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEUS 215/75R17, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS IVECO CITY CLASS, DE PLACA OGD-1E66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007179 | 21/11/2023 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEUS 750-16 PL/G8, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, DE PLACA OGC-5A59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 21/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO (2023), BOMBEIROS (2023), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L, DE PLACA OGE-6E90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 21/11/2023 | 260.00 | 00079782230430 | UBIRACY BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA VIAGENS COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE JOAO PESSOA (C/ PERNOITE) E SOLEDADE, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007199 | 22/11/2023 | 17302.20 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 22/11/2023 | 545.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE DIVERSOS EXTINTORES DE PO, ALOCADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 22/11/2023 | 315.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVARENGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECARGA DE DIVERSOS EXTINTORES DE PO, ALOCADOS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 22/11/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VERIFICAÇAO DO CRONOTACOGRAFO INSTALADO NO VEICULO ONIBUS VW. 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8G50, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 22/11/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VERIFICAÇAO DO CRONOTACOGRAFO INSTALADO NO VEICULO ONIBUS M. BENZ/ CAIO, DE PLACA QSJ-4J87, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 22/11/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VERIFICAÇAO DO CRONOTACOGRAFO INSTALADO NO VEICULO ONIBUS VW. COMIL BELLO, DE PLACA MNR-2284, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 22/11/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 22/11/2023 | 35.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 22/11/2023 | 1500.00 | 36019275000114 | AGENCIA CONECTADO DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA NA REVISTA CONECTADO, EM DEZEMBRO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 22/11/2023 | 530.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA EM VIAGENS A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 4X, JOAO PESSOA 4X E SANTA LUZIA 1X, EM OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 22/11/2023 | 184.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCENA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 22/11/2023 | 47.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. IDELBERTO MANOEL DE SOUZA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 22/11/2023 | 47.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA IRACI DA CONCEIÇÃO C. SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 22/11/2023 | 48.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA L. P. SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 22/11/2023 | 68.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MANUELA CAROLINE PEREIRA MARANHÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 22/11/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MANUELA CAROLINE PEREIRA MARANHÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 22/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA NAZARÉ LOPES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 22/11/2023 | 96.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LEONEIDE RODRIGUES NUNES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 22/11/2023 | 47.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SUENIA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 22/11/2023 | 146.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. LEANDRO HOLANDA ALVES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 22/11/2023 | 67.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CHISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 22/11/2023 | 47.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VERA LÚCIA NÓBREGA BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 22/11/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CELI RENALLY FERNANDES DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 22/11/2023 | 47.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 22/11/2023 | 48.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CLAUDIANA ALVES BEZERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 22/11/2023 | 85.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SUENIA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 22/11/2023 | 72.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SUENIA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 22/11/2023 | 63.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA IRACI DA CONCEIÇÃO C. SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 22/11/2023 | 49.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA L. P. SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 22/11/2023 | 20.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA L. P. SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 22/11/2023 | 125.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO DA COSTA GENUÍNO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 22/11/2023 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. SILMARA MAYARA SOARES DE LIMA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 22/11/2023 | 124.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA NAZARÉ LOPES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 22/11/2023 | 67.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MANUELA CAROLINE PEREIRA MARANHÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 22/11/2023 | 50.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LEONEIDE RODRIGUES NUNES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 22/11/2023 | 140.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARLEIDE BEZERRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 22/11/2023 | 159.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TERESINHA LEÔNCIO DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 22/11/2023 | 16.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. LEANDRO HOLANDA ALVES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 22/11/2023 | 88.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANDREIA MARIA CELESTINA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 2001154 | 22/11/2023 | 12396.90 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 22/11/2023 | 1644.75 | 30355913000272 | MEDICAL QUALITY CLINICA MEDICA INTERDISCIPLINAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE APLICAÇAO EM JOELHO COM MEDICAÇAO REVISCON ARTICULAR, NO PACIENTE SEBASTIAO NUNES DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER ESPECIAL,REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 22/11/2023 | 1250.00 | 00060933895615 | EMANUEL ATENAGORAS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X, JOAO PESSOA 5X E PATOS 3X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 2001157 | 22/11/2023 | 2867.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CITROEN JUMP. FURGAO (AMBULANCIA), DE PLACA QFB-3793, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2001158 | 22/11/2023 | 12530.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (52 C/ GINECOLOGISTAS E 50 ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 22/11/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 22/11/2023 | 3410.00 | 00055464483420 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE ANA MARIA DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 22/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE COBRANÇA REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0007200 | 22/11/2023 | 17100.00 | 00001864659475 | CORCINO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 95 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000422023 | 0007201 | 22/11/2023 | 17820.00 | 00004955946445 | DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 99 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0007202 | 22/11/2023 | 13500.00 | 00015474741499 | ANTONIO ARTHUR NEVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 75 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0007203 | 22/11/2023 | 14580.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 81 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0007204 | 22/11/2023 | 16020.00 | 00009728308477 | LOURIVAL BONIFACIO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 89 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000392023 | 0007205 | 22/11/2023 | 7920.00 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 44 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 22/11/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA DISTRIBUIDA VIA CARROS-PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 22/11/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DISTRIBUIDA VIA CARROS-PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 23/11/2023 | 900.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES OFERTADOS DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE ERIVANIA ALVES PEQUENO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 23/11/2023 | 5670.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO HISTEROSCOPIA COM ALÇA VERSAPOINT, DESTINADA A PACIENTE ERIVANIA ALVES PEQUENO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 23/11/2023 | 150.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 21 DE NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 23/11/2023 | 368.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CAPS, EM NOVEMBRO/2023, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 282, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 23/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, Nº 157, CENTRO (CAPS), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 23/11/2023 | 10800.00 | 27128576000195 | CAROLINE SILVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE MOTOCOMPRESSOR CMI-5 E 01 UND DE CMO-8/ 50BR MOTOCOMPRESSOR 120LBS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 23/11/2023 | 30.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 23/11/2023 | 73.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 24/11/2023 | 17.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 24/11/2023 | 41719.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 24/11/2023 | 439.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 24/11/2023 | 466.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 24/11/2023 | 102.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO BLOQUEIO JUDICIAL BACEN-JUD, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000152021 | 0007255 | 24/11/2023 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA, EM NOVEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 24/11/2023 | 1204.39 | 00008062288498 | ALYNE DE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE PQAVS-2022, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A INSTITUIÇAO DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 24/11/2023 | 1204.39 | 00003921625475 | FLAVIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE PQAVS-2022, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A INSTITUIÇAO DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 24/11/2023 | 1204.39 | 00009387076474 | ROBSON RAMOS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE PQAVS-2022, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A INSTITUIÇAO DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 24/11/2023 | 1204.39 | 00008444437433 | FERNANDA ALBYEGE ALVES DE ANDRADE VALENTIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE PQAVS-2022, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A INSTITUIÇAO DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 24/11/2023 | 1204.39 | 00006612812486 | JOSE ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE PQAVS-2022, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A INSTITUIÇAO DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 24/11/2023 | 1204.39 | 00007449730820 | MARIA EDINEUZA GOMES CORREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE PQAVS-2022, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A INSTITUIÇAO DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 24/11/2023 | 1204.39 | 00008251583462 | SILMARA RAYLAMY FARIAS GOUVEIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE PQAVS-2022, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A INSTITUIÇAO DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 24/11/2023 | 1204.39 | 00009492897440 | VITORIA ALANA GOMES HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE PQAVS-2022, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A INSTITUIÇAO DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0007262 | 24/11/2023 | 18928.94 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, EM OUTUBRO/2023, , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 24/11/2023 | 250.00 | 10769931000102 | ERIBERTO FEITOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE RC-FIO NYLON ROSSEL 3MM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ROÇADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0007270 | 27/11/2023 | 60.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0007278 | 27/11/2023 | 75.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00006859438444 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DE EVENTOS JOAO SUASSUNA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO E O V FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE E ARTES DO CARIRI (FIFAC), REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 27/11/2023 | 3855.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVEROS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DECORAÇAO NATALINA NOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 27/11/2023 | 2758.10 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVEROS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DECORAÇAO NATALINA NOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0007265 | 27/11/2023 | 6000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, P/ ATENDER OS PACIENTES EM ATENDIMENTO FORA DE DOMICILIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0007267 | 27/11/2023 | 4500.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS CLINICAS E POLICLINICAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0007271 | 27/11/2023 | 990.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0007277 | 27/11/2023 | 1020.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0007269 | 27/11/2023 | 355.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0007274 | 27/11/2023 | 350.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 27/11/2023 | 1900.00 | 00002029082406 | JOSE ADIMILSON DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE GESSEIRO, COM REPAROS EM RACHADURAS E OUTRAS IMPERFEIÇOES DE TETO EM SUPERFICIES EM GESSO, NOS PREDIOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 27/11/2023 | 2420.00 | 00005829311429 | LUIZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TROCA DE FORRO, CONSORTO E MANUTENÇAO NOS ESTOFADOS DAS CADEIRAS DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL E EM ORGAOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0007266 | 27/11/2023 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00009479484498 | MANOEL TOMAZ DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00005620987477 | GEOVANIO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00010432193405 | MANOEL VITOR ALVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 27/11/2023 | 13.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 27/11/2023 | 2500.00 | 00070220272425 | VIVIANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CARNES DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) PARA O EXERCICIO 2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 27/11/2023 | 2500.00 | 00013594255433 | MIKAEL GOMES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE CARNES DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO) PARA O EXERCICIO 2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 27/11/2023 | 341.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 27/11/2023 | 4380.00 | 00005829311429 | LUIZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TROCA DE FORRO, CONSORTO E MANUTENÇAO NOS ESTOFADOS DAS CADEIRAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, NO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL E EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 27/11/2023 | 570.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROGRAMAÇAO, CONFIGURAÇAO E AFERIÇAO DO TACOGRAFO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO ONIBUS M. BENZ CAIO LO 916 ORE, DE PLACA QSJ-4J87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 27/11/2023 | 530.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇAO E AFERIÇAO DO TACOGRAFO E CONSERTO DA AGULHA DE VELOCIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO ONIBUS VW. 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8G50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 27/11/2023 | 765.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AFERIÇAO DO TACOGRAFO E CONSERTO DO RELOGIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO VEICULO ONIBUS VW. 15.190 EOD E HD ORE, DE PLACA NQE-7J53, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 27/11/2023 | 60.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29/11/2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 27/11/2023 | 160.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DUAS DIARIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30/11 E 01/12/2023, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO SEMESTRAL DA UAB NA UFPB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 27/11/2023 | 60.00 | 00006907607441 | JONH SERGIO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29/11/2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 27/11/2023 | 160.00 | 00006907607441 | JONH SERGIO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DUAS DIARIAS AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30/11 E 01/12/2023, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO SEMESTRAL DA UAB NA UFPB , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 27/11/2023 | 100.00 | 00002804330427 | EUGECIA ROSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DUAS DIARIAS A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 29 E 30/11/2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 27/11/2023 | 120.00 | 00010747537470 | TAINY CAROLINNE SOARES DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DUAS DIARIAS A FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 29 E 30/11/2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 27/11/2023 | 100.00 | 00003554184446 | ELIENE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DUAS DIARIAS A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 29 E 30/11/2023, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Aquisição de Veículos p/ Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007340 | 27/11/2023 | 274050.00 | 06020318000544 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INSDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 ONIBUS ESCOLAR RURAL, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. ENS.FUNDAM.FEB 30% VAAT-C.UN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007341 | 27/11/2023 | 63950.00 | 06020318000544 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INSDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 ONIBUS ESCOLAR RURAL, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 27/11/2023 | 15.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ DO CARMO FÉLIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 27/11/2023 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A RIO DA JANEIRO-PB, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0007268 | 27/11/2023 | 400.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 27/11/2023 | 26.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ADILSON LOPES DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 27/11/2023 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. NÍVEA NICOLLY SANTOS ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 27/11/2023 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA BETÂNIA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0007276 | 27/11/2023 | 460.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 27/11/2023 | 3000.00 | 42710238000150 | FABIO JUNIOR SOUSA HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE FORMAÇAO INICIAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES TITULARES E SUPLENTES DESTE MUNICIPIO, TRATANDO SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES VITIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA E LEI FEDERAL Nº 14.344/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 27/11/2023 | 45.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRÍCIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 27/11/2023 | 133.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. GILSON SILVA MOZART, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 27/11/2023 | 36.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VERÔNICA DE LIMA HOLANDA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 27/11/2023 | 76.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDNALVA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 27/11/2023 | 109.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 27/11/2023 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSELITA SOARES DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 27/11/2023 | 140.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IVONARA DOS ANJOS SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 27/11/2023 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOVENTINA MARIA DA SILVA LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 27/11/2023 | 26.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOVENTINA MARIA DA SILVA LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 27/11/2023 | 85.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. HELENA BEZERRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 27/11/2023 | 36.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. FRANCISCO DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 27/11/2023 | 176.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCENA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 27/11/2023 | 66.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA L. P. SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 27/11/2023 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ADILSON LOPES DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 27/11/2023 | 90.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. NÍVEA NICOLLY SANTOS ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 27/11/2023 | 54.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. FRANCISCO DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 27/11/2023 | 66.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. FRANCISCO DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 27/11/2023 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ DO CARMO FÉLIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 27/11/2023 | 47.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. PATRÍCIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 27/11/2023 | 59.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDNALVA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 27/11/2023 | 44.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDNALVA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 27/11/2023 | 77.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. HELENA BEZERRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 27/11/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOVENTINA MARIA DA SILVA LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 27/11/2023 | 47.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARLEIDE BEZERRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 27/11/2023 | 47.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TERESINHA LEÔNCIO DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 27/11/2023 | 47.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IVONARA DOS ANJOS SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 27/11/2023 | 105.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSELITA SOARES DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 27/11/2023 | 80.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSELITA SOARES DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 27/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 27/11/2023 | 47.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 27/11/2023 | 48.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VERÔNICA DE LIMA HOLANDA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 27/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VERÔNICA DE LIMA HOLANDA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 27/11/2023 | 47.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. GILSON SILVA MOZART, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 27/11/2023 | 138.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA BETÂNIA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 27/11/2023 | 47.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA IRACI DA CONCEIÇÃO C. SOBRAL, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 27/11/2023 | 47.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. LEANDRO HOLANDA ALVES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 27/11/2023 | 450.00 | 00007842625433 | JULIA GRACIELLI PORFIRIO MARTINHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, ENTRE OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MANUNELA CAROLINE PEREIRA MARANHÃO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 28/11/2023 | 33.48 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGENS COM DESTINO JOAO PESSOA, EM 22 DE NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0007346 | 28/11/2023 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 28/11/2023 | 900.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 03 DIARIAS C/ PERNOITE, PARA SERVIDORA MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARA A BRASILIA-DF, NOS DIAS 20, 21 E 22/11/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 28/11/2023 | 41.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 28/11/2023 | 57.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 28/11/2023 | 240.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSAO DE RESERVA DE HOTEL (HOSPEDAGEM), ENTRE OS DIAS 21 E 22/09/2023, NO CONGO-PB, DESTINADA A SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DOS LIDERES DO PACTO NOVO CARIRI, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 28/11/2023 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO COM A AMCAP, EM NOVEMBRO/2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0007344 | 28/11/2023 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA, EM OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0007349 | 28/11/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, COM EMISSAO DE ORIENTAÇOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2001169 | 28/11/2023 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES (48 UND TABLETS), PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 28/11/2023 | 480.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSAO DE RESERVA DE HOTEL (HOSPEDAGEM), ENTRE OS DIAS 27 E 28/11/2023, EM CABACEIRAS-PB, DESTINADA A EQUIPE DA SECRETARIA DE TURISMO, PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DOS LIDERES DO PACTO NOVO CARIRI, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 28/11/2023 | 585.90 | 00013739029498 | ATTOS NORRAN PEREIRA VALENTIM DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO AUXILIAR ( CLASSE A ), ENTRE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 28/11/2023 | 585.90 | 00002664505475 | VERONICA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOÃO EMANOEL DE GOUVEIA NETO, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA ( CLASSE A ), ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 28/11/2023 | 585.90 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA LUIZ FELIPE VIEIRA DA SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO CLARINETISTA (CLASSE A), ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 28/11/2023 | 585.90 | 00002534717456 | IVONEIDE CARDOSO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA MARIA EDUARDA CARDOSO DOS SANTOS, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA ( CLASSE A ), ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 28/11/2023 | 585.90 | 00087348381472 | GELVANIA MARIA GONZAGA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA PEDRO RAMON GONZAGA DE QUEIROZ, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA ( CLASSE A ), ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 28/11/2023 | 585.90 | 00004828464450 | IZABEL CRISTINA GOMES XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA FERNANDO XAVIER DE SOUZA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO ACORDEONISTA (CLASSE A), ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 28/11/2023 | 1171.80 | 00009436703490 | GISLAINE GOMES CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA ALBERTH VINICIUS FARIAS NEVES, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE B), ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 28/11/2023 | 1171.80 | 00011586472470 | FRANCIELE NAYARA MARTINHO AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO ARQUIVISTA (CLASSE B), ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 28/11/2023 | 1171.80 | 00004346860427 | RITA DE CASSIA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA GUSTAVO CORDULINO DA SILVA VILAR, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE B), ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/11/2023 | 1171.80 | 00006163687477 | SILVANILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO PERCUSSIONISTA (CLASSE B), ENTRE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 28/11/2023 | 1171.80 | 00014464971431 | CARLOS ANTONIO UMBELINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE B), ENTRE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 28/11/2023 | 1953.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE C), ENTRE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 28/11/2023 | 1953.00 | 00004296762125 | IVANDRO LUIZ ALVES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMBONISTA (CLASSE C), ENTRE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 28/11/2023 | 1953.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA JOSE FERNANDO VIEIRA DA SILVA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROMPETISTA (CLASSE C), ENTRE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 28/11/2023 | 1953.00 | 00002525626400 | JOSE NIVANILSON ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA(CLASSE C), ENTRE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 28/11/2023 | 1953.00 | 00070269429484 | JOSE WESLEY GOUVEIA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TROBONISTE (CLASSE C), EENTRE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 28/11/2023 | 1953.00 | 00004756156460 | VICENTINA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA VICTOR EMANOEL ANDRADE DE LIMA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO TUBISTA (CLASSE C), ENTRE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/11/2023 | 1953.00 | 00012485307482 | WILKER JOHNATA MARACAJA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, BOLSISTA PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA (CLASSE C), ENTRE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 29/11/2023 | 17404.44 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 29/11/2023 | 630.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS COM PERNOITE AO SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGENS COM DESTINO JOAO PESSOA 3X, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 29/11/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0007373 | 29/11/2023 | 2000.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇAO DE PRANCHAS DE PROJETO DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 29/11/2023 | 81.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM NOVEMBRO/2023, LOCALIZADO NA RUA JOAO MOTTA DA SILVA, Nº 08, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 29/11/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MOTA DA SILVA, Nº 08, CENTRO, REFERENTE A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 29/11/2023 | 4800.00 | 00064522407491 | AILTON DA SILVA ALVES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONFECÇAO DE 68 MANILHAS PARA A MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO REALIZADA ENTRE A RUA SOLON DE LUCENA E A RUA CAPITAO MANOEL TARGY, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 29/11/2023 | 37058.02 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 29/11/2023 | 1893.98 | 41597699000104 | NSA FERRAMENTAS COMERCIO E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS ROÇADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 29/11/2023 | 7360.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 29/11/2023 | 5808.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 29/11/2023 | 360.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 29/11/2023 | 9507.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 29/11/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 29/11/2023 | 4884.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 29/11/2023 | 50.00 | 00008990391466 | ROMULO SANTHIAGO TRAJANO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA P/ SERVIDOR DESTA PREFEITURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRNDE-PB, EM 30 DE NOVEMBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0007371 | 29/11/2023 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMINISTRATIVOS, ENTRE 26 DE OUTUBRO/2023 E 25 DE NOVEMBRO/2023, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 29/11/2023 | 570.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 29/11/2023 | 1680.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CALÇADO ORTOPEDICO SOB MEDIDA C/ PALMILHAS, DESTINADO AO MENOR COSMO FRANCISCO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 29/11/2023 | 600.00 | 00008405348417 | CHANAZY AYALLA DE CASTRO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, REALIZADAS EM OUTUBRO/2023, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, MEDIANTE DECISAO JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 29/11/2023 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE HENRIQUE RODRIGUES PORTELA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001173 | 29/11/2023 | 115.64 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 196 UND DO MEDICAMENTO VENLAFAXINA 75MG CX C/28 CAP, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 29/11/2023 | 101503.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 29/11/2023 | 8528.37 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 29/11/2023 | 35184.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 29/11/2023 | 2120.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 29/11/2023 | 7248.97 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 29/11/2023 | 35280.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 29/11/2023 | 6686.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 29/11/2023 | 36639.58 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 29/11/2023 | 87670.76 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 29/11/2023 | 76882.58 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 29/11/2023 | 21560.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 29/11/2023 | 27720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 29/11/2023 | 33366.05 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 29/11/2023 | 8395.25 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 29/11/2023 | 6428.55 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 29/11/2023 | 14416.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 29/11/2023 | 2825.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO - SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 29/11/2023 | 4940.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 29/11/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 29/11/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 29/11/2023 | 15563.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 29/11/2023 | 4720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 29/11/2023 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 29/11/2023 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 29/11/2023 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0007372 | 29/11/2023 | 4000.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 29/11/2023 | 38089.30 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 29/11/2023 | 6040.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/11/2023 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 29/11/2023 | 1452.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 29/11/2023 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 29/11/2023 | 11307.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 29/11/2023 | 2640.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 29/11/2023 | 46.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 29/11/2023 | 185.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 29/11/2023 | 2640.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 29/11/2023 | 200.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007393 | 29/11/2023 | 410.96 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, DE PLACA MOK-9C82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007395 | 29/11/2023 | 3510.87 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L, DE PLACA OGC-5A59, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007396 | 29/11/2023 | 1144.81 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L, DE PLACA OGE-6E90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 29/11/2023 | 21845.14 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 29/11/2023 | 97750.37 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 29/11/2023 | 403395.02 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 29/11/2023 | 35169.84 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 29/11/2023 | 106066.89 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENS. INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 29/11/2023 | 50.00 | 00029716891822 | ANTONIO ROGERIO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIA NO DETRAN, COM DESTINO A TEIXEIRA-PB, EM 25 DE NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 29/11/2023 | 50.00 | 00012548034402 | DENILSON FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIA NO DETRAN, COM DESTINO A TEIXEIRA-PB, EM 25 DE NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 29/11/2023 | 50.00 | 00010048245488 | RUBENS BARRIQUELE DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIA NO DETRAN, COM DESTINO A TEIXEIRA-PB, EM 25 DE NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 29/11/2023 | 50.00 | 00079782230430 | UBIRACY BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIA NO DETRAN, COM DESTINO A TEIXEIRA-PB, EM 25 DE NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 29/11/2023 | 50.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIA NO DETRAN, COM DESTINO A TEIXEIRA-PB, EM 25 DE NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 29/11/2023 | 100.00 | 00009531616418 | ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIAS NO DETRAN, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E TEIXEIRA-PB, EM 24 E 25/11/2023, RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 29/11/2023 | 50.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIA NO DETRAN, COM DESTINO A TEIXEIRA-PB, EM 25 DE NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 29/11/2023 | 50.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIA NO DETRAN, COM DESTINO A TEIXEIRA-PB, EM 25 DE NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/11/2023 | 100.00 | 00002298103496 | MANOEL DARIO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIAS NO DETRAN, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E TEIXEIRA-PB, EM 24 E 25/11/2023, RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 29/11/2023 | 100.00 | 00003988646407 | OSMAR VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIAS NO DETRAN, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB E TEIXEIRA-PB, EM 24 E 25/11/2023, RESPECTIVAMENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 29/11/2023 | 50.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIA NO DETRAN, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, EM 24 DE NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 29/11/2023 | 50.00 | 00027670023449 | SALATIEL RIBEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIA NO DETRAN, COM DESTINO A TEIXEIRA-PB, EM 25 DE NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 29/11/2023 | 60.00 | 00034342729415 | JOAO TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIA NO DETRAN, COM DESTINO A TEIXEIRA-PB, EM 25 DE NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 29/11/2023 | 60.00 | 00010470224436 | JOAO VICTOR BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIA NO DETRAN, COM DESTINO A TEIXEIRA-PB, EM 25 DE NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 29/11/2023 | 60.00 | 00018528546187 | JOSE RODRIGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIA NO DETRAN, COM DESTINO A TEIXEIRA-PB, EM 25 DE NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 29/11/2023 | 50.00 | 00005954836400 | RICARDO GOUVEIA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR ONIBUS PARA VISTORIA NO DETRAN, COM DESTINO A TEIXEIRA-PB, EM 25 DE NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 29/11/2023 | 19800.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 29/11/2023 | 93515.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUND. FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 29/11/2023 | 33000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 29/11/2023 | 39600.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0007385 | 29/11/2023 | 6000.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMPLETOS DE FUNERAL DE GIVALDO RAMOS DA SILVA 15/09/23 E SILVANA EVANGELISTA DA SILVA 22/09/23, ESTES ERAM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452023 | 0007387 | 29/11/2023 | 4000.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMPLETOS DE FUNERAL DE NATIMORTO 22/08/23, GENY LUCENA FARIAS 30/08/23 E INACIA JANUARIA DA CONCEIÇAO 30/08/23, ESTES ERAM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 29/11/2023 | 9900.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 29/11/2023 | 8025.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS COMPLETOS DE FUNERAL DE MARIA ELOA FARIAS DOS SANTOS 19/05/23, JOSE FAUSTO AVELINO 27/07/2023 E ERIVANIA OLIVEIRA DA SILVA 30/07/23, ESTES ERAM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 29/11/2023 | 16376.70 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 29/11/2023 | 4720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 29/11/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 30/11/2023 | 49.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LEONEIDE RODRIGUES NUNES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/11/2023 | 20.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANDRÉIA TOMAZ DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 30/11/2023 | 44.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANIA VILAR BARRETO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 30/11/2023 | 111.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LINDALVA MARIA OLINTO FERNANDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 30/11/2023 | 195.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SUETÔNIO DA SILVA RODRIGUES SOBRINHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 30/11/2023 | 87.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IRENE ANTONIETA DOS SANTOS LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 30/11/2023 | 117.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IRENE ANTONIETA DOS SANTOS LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 30/11/2023 | 59.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANDRÉIA TOMAZ DE FARIAZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 30/11/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANIA VILAR BARRETO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/11/2023 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SUENIA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 30/11/2023 | 49.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LINDALVA MARIA OLINTO FERNANDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 30/11/2023 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TERESINHA LEÔNCIO DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 30/11/2023 | 48.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARLEIDE BEZERRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/11/2023 | 1566.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 87 PCT DE REFRIGERANTE 250 ML C/ 12UND, PARA O CONSUMO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0007472 | 30/11/2023 | 3000.00 | 31262873000104 | ACL ACADEMIA E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE GINASTICA E MUSCULAÇAO, EM NOVEMBRO/2023, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA INSTITUIDO ATRAVES DA LEI MUN. 347/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 30/11/2023 | 139.54 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 30/11/2023 | 32.09 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 30/11/2023 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 30/11/2023 | 41.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 30/11/2023 | 230.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 30/11/2023 | 241.50 | 03732359002608 | SICOOB PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 30/11/2023 | 5971.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/11/2023 | 5927.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 30/11/2023 | 1500.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, ATRAVES DO PORTAL WWW.LAZAROFARIAS.COM.BR E RESPECTIVAS REDES SOCIAIS, EM NOVEMBRO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 30/11/2023 | 1000.00 | 40552650000164 | 40.552.650 ELISSANDRA RODRIGUES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DO PORTAL WWW.CARIRIEMACAO.COM.BR E RESPECTIVAS REDES SOCIAIS, EM NOVEMBRO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 30/11/2023 | 1476.00 | 05843650000112 | SEBASTIAO GOMES DE HOLANDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 82 PCT DE REFRIGERANTE 250 ML C/ 12UND, PARA O CONSUMO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2001190 | 30/11/2023 | 13428.42 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2001191 | 30/11/2023 | 25975.82 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2001192 | 30/11/2023 | 19458.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 30/11/2023 | 2400.00 | 00073950572449 | JOSE CARDOSO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA NPS-7F18, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18, 24 E 27 DE OUTUBRO/2023, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 30/11/2023 | 180.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 30/11/2023 | 1300.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 01 PLACA EM ALUMINIO COM GRAVAÇAO EM BAIXO RELEVO, ACABAMENTO EM VERNIZ PU E BASE EM GRANITO, MEDINDO 60X40 CM, PARA INAUGURAÇAO DA OBRA DE REFORMA DA UBS I, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 30/11/2023 | 1250.00 | 48315541000135 | PARAIBA CPAPS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 UND DE CANULA TRAQ. C/BALAO S/FENESTRA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 30/11/2023 | 2250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE CAMA FAWLER C/ 2 GRADES, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007459 | 30/11/2023 | 6754.80 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 01/12/2023 | 6000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL, DESTINADO A PACIENTE MARIA CONSUELO ALVES A. VIEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 01/12/2023 | 1500.00 | 00098159178468 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/12/2023 | 1500.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FINILARIA E PINTURA EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | CONST. AMPL. MANUTENÇÃO DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 01/12/2023 | 2700.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM NOVEMBRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0007474 | 01/12/2023 | 76154.35 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, ATE SUA DESTINAÇAO FINAL, EM NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 01/12/2023 | 1200.00 | 00098159178468 | JOSE FERNANDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, A SERVIÇO DA SUPERITENDENCIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 01/12/2023 | 4700.91 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 01/12/2023 | 1702.73 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 01/12/2023 | 2998.18 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 01/12/2023 | 5996.36 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ENFERMAGEM (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 01/12/2023 | 17508.19 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ENFERMAGEM (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 01/12/2023 | 5108.19 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ENFERMAGEM (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 01/12/2023 | 34609.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ENFERMAGEM (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001206 | 01/12/2023 | 413.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 700 UND DO MEDICAMENTO VENLAFAXINA 75MG CX C/28 CAP, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 2001207 | 01/12/2023 | 1040.00 | 24638518000113 | RENATA FERREIRA MARCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS DE REALIZAÇAO DE SESSOES COM O METODO INTENSIVO THERASUIT, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA M. SOBRAL, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 01/12/2023 | 150.00 | 11901654000102 | INTERVIDA CLINICA DE ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR E BRINQUEDOTECA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE AVALIAÇAO PSICOLOGICA, DESTINADA AO MENOR BERNARDO PEREIRA MARQUES SOBRAL, MEDIANTE DECISAO JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 01/12/2023 | 1080.00 | 00007729459426 | KESSIANY LINS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TERAPIA OCUPACIONAL, EM 09 SESSOES, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, EM NOVEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 01/12/2023 | 480.00 | 50089842000130 | LYS K DE M RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, REALIZADAS EM NOVEMBRO/2023, DESTINADAS A MENOR MARIA HELOISE BARRETO OLIVEIRA, FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132022 | 2001211 | 01/12/2023 | 19409.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 01/12/2023 | 2000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E/OU VEICULAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, EM NOVEMBRO/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 01/12/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 01/12/2023 | 54.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 01/12/2023 | 2177.08 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 01/12/2023 | 566.61 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 01/12/2023 | 3.50 | 03732359002608 | SICOOB PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 01/12/2023 | 250.00 | 36223393000140 | RIVELINO NEVES RAFAEL 79856128404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE EMISSAO DE RESERVA DE HOTEL (HOSPEDAGEM), ENTRE OS DIAS 30/11 E 01/12/2023, EM JOAO PESSOA-PB, DESTINADA A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO SEMESTRAL DA UAB , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 01/12/2023 | 4700.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FINILARIA E PINTURA EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 01/12/2023 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A RIO DA JANEIRO-PB, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 04/12/2023 | 5922.52 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DO ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 04/12/2023 | 584.09 | 19420956000170 | ESLI MATHEUS FREIRE NEVES 07448688405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A SAO PAULO-SP, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502023 | 0007495 | 04/12/2023 | 3500.00 | 52090061000190 | 52.090.061 JOSE EDWIN ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE DADOS TRIBUTARIOS, SIMPLES NACIONAL, SISOBRAWE-PREF E CADASTRAMENTO, EM OUTUBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 04/12/2023 | 3.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 04/12/2023 | 105.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 04/12/2023 | 2921.42 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DO FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 04/12/2023 | 216.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 04/12/2023 | 1518.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS RELATIVO AO PAGAMENTO FORA DA DATA DE VENCIMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/10/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 04/12/2023 | 584.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 04/12/2023 | 350.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO E HOMOLOGAÇAO, EM NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 04/12/2023 | 764.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM OUTUBRO/2023, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 04/12/2023 | 12987.06 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DO ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL P/PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 04/12/2023 | 6000.00 | 40690175000192 | ROSILDO DE QUEIROZ DINIZ 02423117418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFERTA DE CURSO DE NOÇOES BASICAS DE INTERNET PARA ADULTOS, POR OCASIAO DO PROJETO "CAPACITAR", DESTINADO AOS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 04/12/2023 | 1088.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 04/12/2023 | 1062.34 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 06/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 04/12/2023 | 1204.39 | 00009492897440 | VITORIA ALANA GOMES HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INCENTIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇAO DAS AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE PQAVS-2022, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL QUE DISPOE SOBRE A INSTITUIÇAO DESTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001213 | 04/12/2023 | 371.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 140 UND DO MEDICAMENTO AMOXI CLAV. 875MG CX C/20 CAP, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001214 | 04/12/2023 | 291.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 04/12/2023 | 2340.00 | 46057252000158 | REHAB KIDS FISIOTERAPIA PEDIATRICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, EM 13 SESSOES, EM NOVEMBRO/2023, UTILIZANDO O CONCEITO BOBATH E RECURSOS DO PROTOCOLO PEDIASUIT, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DA CONCEIÇAO CARDOSO GUIMARAES, MENOR E FILHA DE PAISCARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 04/12/2023 | 36.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 04/12/2023 | 4089.99 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DO SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0007490 | 04/12/2023 | 4000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS COMO PROFISSIONAL QUALIFICADO NA ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 04/12/2023 | 12509.01 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DO INFRAESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007513 | 04/12/2023 | 9759.42 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0007493 | 04/12/2023 | 11420.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS HIDRAULICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS, REF. A SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 04/12/2023 | 2894.87 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DO AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 04/12/2023 | 820.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVEROS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DECORAÇAO NATALINA NOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 04/12/2023 | 6745.83 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0007492 | 04/12/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 04/12/2023 | 14870.00 | 31145744000128 | DAYANNY FREIRE DOS SANTOS SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FISIOTERAPEUTICOS NEUROFUNCIONAL DE REALIZAÇAO DE SESSOES COM O METODO INTENSIVO THERASUIT, DESTINADAS AO MENOR BERNARDO PEREIRA M. SOBRAL, NOS MESES 10 E 11/2023, FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0007523 | 05/12/2023 | 490.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 05/12/2023 | 1700.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES OFERTADOS DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE MARIA CONSUELO ALVES ALCANTARA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292023 | 0007586 | 05/12/2023 | 3690.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO EM SAUDE PUBLICA, PARA FORNECIMENTO DE LAUDO DE ELETROCARDIOGRAMA E CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS CLINICAS E POLICLINICAS DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, EM NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 05/12/2023 | 4000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA DE HISTEROSCOPI, REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA SOARES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007604 | 05/12/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M 4070FR, EM NOVEMBRO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 05/12/2023 | 1982.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUARTA PARCELA DOS SERVIÇOS DE SEGURO DE 14 ALTOMOVEIS, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA ENTRE 13/08/2023 A 13/08/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0007520 | 05/12/2023 | 50.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0007522 | 05/12/2023 | 370.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 05/12/2023 | 3000.00 | 00064528448491 | CHRISTINE CUNHA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 05/12/2023 | 3000.00 | 00006464825488 | RAFAELA MARÇAL VILELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 05/12/2023 | 3000.00 | 00005324826464 | ALINE CASTRO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 05/12/2023 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NOS PACIENTES MARIA DO SOCORRO MACIEL DA COSTA E JOSE RAMOS VIEIRA CAMILO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 05/12/2023 | 3000.00 | 00067574726434 | GILBERTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, AO PROFISSIONAL MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 05/12/2023 | 3000.00 | 00008793644400 | RAQUEL HELLEN DE SOUSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, A PROFISSIONAL MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 8 DE 06 DE MARÇO DE 2014, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2001223 | 05/12/2023 | 13237.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (49 C/ UROLOGISTAS E 50 ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2001224 | 05/12/2023 | 21600.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (120 C/ FISIOTERAPEUTAS; 30 FONOAUDIOLOGOS; 60 PSICOLOGOS; 30 C/ PSICOPEDAGOGOS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001225 | 05/12/2023 | 480.32 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 05/12/2023 | 44.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA E JUROS REFERENTE AO ATRASO NO PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL P/PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 05/12/2023 | 2700.00 | 48813775000102 | LUCAS ADEMIR ALVES AURELIO 1258962414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFERTA DE CURSO DE ARTESANATO MANUAL, NAS MODALIDADES DE PONTO CRUZ E VAGONITE, POR OCASIAO DO PROJETO "CAPACITAR", DESTINADO AOS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF, SENDO OFERTADO NA COMUNIDADE RURAL PICOS E ADJACENCIAS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0007515 | 05/12/2023 | 2400.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM NOVEMBRO/2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0007516 | 05/12/2023 | 1320.00 | 23033693000114 | HEITOR BARBOZA SILVA 09424259441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO TECNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0007517 | 05/12/2023 | 1320.00 | 23033693000114 | HEITOR BARBOZA SILVA 09424259441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO TECNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007606 | 05/12/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540, EM NOVEMBRO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0007610 | 05/12/2023 | 2448.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE TONER E ABASTECIMENTO DE TINTA EM MAQUINAS IMPRESSORAS, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ALOCADAS NAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007615 | 05/12/2023 | 438.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS EM MAQUINA HP P1102W, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ALOCADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 05/12/2023 | 60.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 05/12/2023 | 27.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007607 | 05/12/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540, EM NOVEMBRO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 05/12/2023 | 60.00 | 00006907607441 | JONH SERGIO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05/12/2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇAO NA REGIONAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 05/12/2023 | 60.00 | 00006907607441 | JONH SERGIO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 07/12/2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇAO NA REGIONAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0007524 | 05/12/2023 | 3999.00 | 00002456218493 | REGINALDO PAULO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0007525 | 05/12/2023 | 5376.00 | 00003529226483 | LUCINALDO SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0007526 | 05/12/2023 | 10488.00 | 00002662350423 | JOSIANO GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0007527 | 05/12/2023 | 6336.00 | 00005603997400 | JOSÉ LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0007528 | 05/12/2023 | 4488.00 | 00005870816866 | JOSE DE ANCHIETA FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0007529 | 05/12/2023 | 7872.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0007530 | 05/12/2023 | 4799.00 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0007531 | 05/12/2023 | 3400.00 | 00001438272863 | DAMIAO FONSECA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0007532 | 05/12/2023 | 5040.00 | 00006547624498 | CRISTIANE LOURENÇO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0007533 | 05/12/2023 | 2880.00 | 00006364273408 | ALMIR VILAR FERRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0007534 | 05/12/2023 | 7380.00 | 00057006300444 | ALDO ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0007535 | 05/12/2023 | 10920.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 05/12/2023 | 4700.00 | 00010488851785 | VALDERI BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FINILARIA E PINTURA EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007538 | 05/12/2023 | 3280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEUS 215/75R17, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MARCOPOO VOLARE V8L, DE PLACA MOK-9C82, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007579 | 05/12/2023 | 4000.00 | 41922079000195 | AGIR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO REALIZANDO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS AO SIMEC/FNDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 05/12/2023 | 1195.00 | 49048921000113 | RAFAEL RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE VENTILADORES NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E NAS ESCOLAS DR. ADONIAS DE QUEIROZ MELO E ODACY VILAR, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 05/12/2023 | 2400.00 | 00013594509478 | RAI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REMOÇAO E INSTALAÇAO DE BALCAO DE MARMORE E CONFECÇAO DE EQUIPAMENTOS EM MARMORE PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Construção, Ampliação e Reformas de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007601 | 05/12/2023 | 115523.16 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUINTA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE CRECHE PROINFANCIA, CONFORME CONTRATO Nº 10160/2022; TP 0003/2022, EM CONVENIO C/ A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA - SEECT, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007603 | 05/12/2023 | 587.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO COM MANUTENÇAO EM MAQUINA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 6555, EM NOVEMBRO/2023, ALOCADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0007612 | 05/12/2023 | 497.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS E ABASTECIMENTO DE TINTA EM MAQUINA EPSON, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, ALOCADA NA EMEF. MANOEL DE FARIAS SOUZA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 05/12/2023 | 649.90 | 01807006000138 | SETGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE BANDEJA 1 BROTHER, DESTINADO A MANUTENÇAO DA IMPRESSORA BROTHER DE EMEF. DR ADONIAS DE QUEIROZ MELO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0007521 | 05/12/2023 | 280.00 | 00008786927469 | JOSE ANTONIO ALVES DE LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 05/12/2023 | 70.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA LUCENA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 05/12/2023 | 89.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ADILSON LOPES DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 05/12/2023 | 49.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. NÍVEA NICOLLY SANTOS ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 05/12/2023 | 170.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. HELENA BEZERRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF . A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 05/12/2023 | 120.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. GILSON SILVA MOZART, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF . A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 05/12/2023 | 141.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA BETÂNIA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF . A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 05/12/2023 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA NAZARÉ LOPES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF . A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 05/12/2023 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA MARIA SALES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF . A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 05/12/2023 | 24.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ELÍDIO SILVA PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF . A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 05/12/2023 | 26.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DA S. ALCÂNTARA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 05/12/2023 | 81.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DANIEL SILVA DINIZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 05/12/2023 | 60.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JADER LARICE PAULO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 05/12/2023 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA GOUVEIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 05/12/2023 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 05/12/2023 | 32.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 05/12/2023 | 56.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GEDEANE PEREIRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 05/12/2023 | 111.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE FÁTIMA DA COSTA MARINHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 05/12/2023 | 47.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ IAGO FONSECA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 05/12/2023 | 31.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IVONARA DOS ANJOS SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 05/12/2023 | 88.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSÉ CALISTO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 05/12/2023 | 118.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 05/12/2023 | 76.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA THAINARA SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 05/12/2023 | 59.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IVONARA BARROS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 05/12/2023 | 82.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RAYLANE COSTA BEZERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 05/12/2023 | 110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELIZABETE COSTA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 05/12/2023 | 37.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DÉBORA VITURINO DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 05/12/2023 | 94.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RITA DE OLIVEIRA , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 05/12/2023 | 115.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RITA DE CÁSSIA VILAR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 05/12/2023 | 83.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO DA COSTA GENUÍNO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 05/12/2023 | 81.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO DA COSTA GENUÍNO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 05/12/2023 | 63.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DIÓGENES DE MORAES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 05/12/2023 | 115.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM AGO/2022, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA ALCÂNTARA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 05/12/2023 | 88.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSÉ BASÍLIO SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 05/12/2023 | 30.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIETE RAMOS SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 05/12/2023 | 49.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIETE RAMOS SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 05/12/2023 | 95.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FRANCISCA ALVES ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 05/12/2023 | 76.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SUENIA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 05/12/2023 | 38.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE JESUS SILVA TARGINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 05/12/2023 | 25.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IRENE ANTONIETA DOS SANTOS LUCAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 05/12/2023 | 79.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SILVANO DAMIÃO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 05/12/2023 | 50.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DE CARVALHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 05/12/2023 | 64.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SILVANO DAMIÃO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 05/12/2023 | 53.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE JESUS SILVA TARGINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 05/12/2023 | 26.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS HIPÓLITO MELO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 05/12/2023 | 215.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS TECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 05/12/2023 | 24.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS HIPÓLITO MELO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 05/12/2023 | 55.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOYCE MORGANA DA SILVA FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 05/12/2023 | 100.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ IAGO FONSECA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 05/12/2023 | 45.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. GUSTAVO GOUVEIA DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 05/12/2023 | 90.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 05/12/2023 | 17.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JADER LARICE PAULO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 05/12/2023 | 28.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DANIEL SILVA DINIZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 05/12/2023 | 59.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. VALDEMIR CARNEIRO DANTAS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 05/12/2023 | 71.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RAYLANE COSTA BEZERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 05/12/2023 | 154.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SUENIA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 05/12/2023 | 77.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. LINDALVA MARIA OLINTO FERNANDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 05/12/2023 | 29.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANIA VILAR BARRETO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 05/12/2023 | 56.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANDRÉIA TOMAZ DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 05/12/2023 | 92.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA MARTINS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 05/12/2023 | 114.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELISANDRA BASÍLIO SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 05/12/2023 | 101.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. GUSTAVO GOUVEIA DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 05/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ADILSON DOS SANTOS TELES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 05/12/2023 | 117.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ DO CARMO FÉLIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 05/12/2023 | 96.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PATRÍCIA ALICE DA COSTA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 05/12/2023 | 54.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA ALCÂNTARA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 05/12/2023 | 47.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DANIEL SILVA DINIZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 05/12/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JADER LARICE PAULO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 05/12/2023 | 47.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GEDEANE PEREIRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 05/12/2023 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ IAGO FONSECA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 05/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. VALDEMIR CARNEIRO DANTAS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 06/12/2023 | 51.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. VALDEMIR CARNEIRO DANTAS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 06/12/2023 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DÉBORA VITURINO DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 06/12/2023 | 138.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ADILSON DOS SANTOS TELES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 06/12/2023 | 72.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA MARIA SALES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 06/12/2023 | 73.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA MARIA SALES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 06/12/2023 | 47.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DIÓGENES DE MORAES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 06/12/2023 | 145.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DANIEL SILVA DINIZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 06/12/2023 | 47.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IVONARA DOS ANJOS SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 06/12/2023 | 71.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELÍDIO SILVA PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 06/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOYCE MORGANA DA SILVA FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 06/12/2023 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOYCE MORGANA DA SILVA FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 06/12/2023 | 108.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA SUENIA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 06/12/2023 | 59.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELISANDRA BASÍLIO SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 06/12/2023 | 72.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DE CARVALHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 06/12/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA DE CARVALHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 06/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. SILVANO DAMIÃO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 06/12/2023 | 47.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE JESUS SILVA TARGINO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 06/12/2023 | 48.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FRANCISCA ALVES ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 06/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. FRANCISCA ALVES ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 06/12/2023 | 132.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DAS GRAÇAS HIPÓLITO MELO SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EMANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 06/12/2023 | 47.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIETE RAMOS SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 06/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELIETE RAMOS SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 06/12/2023 | 47.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM AGO/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSÉ BASÍLIO SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 06/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSÉ BASÍLIO SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 06/12/2023 | 77.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ELÍDIO SILVA PEQUENO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 06/12/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE FÁTIMA DA COSTA MARINHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 06/12/2023 | 47.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 06/12/2023 | 121.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. PEDRO FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 06/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA GOUVEIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 06/12/2023 | 50.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA APARECIDA GOUVEIA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 06/12/2023 | 91.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SUETÔNIO DA SILVA RODRIGUES SOBRINHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EMANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 06/12/2023 | 138.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SUETÔNIO DA SILVA RODRIGUES SOBRINHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EMANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 06/12/2023 | 271.24 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE TECIDOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 06/12/2023 | 1500.00 | 50612905000190 | ANA CLAUDIA CAVALCANTI QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ENSINO DE ARTE E CULTURA NA CRECHE MUNICIPAL PROF. ADELAIDE ANDRADE MACIEL, EM NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007681 | 06/12/2023 | 1138.15 | 00057635927434 | MARIA DA GUIA DA CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 65 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007682 | 06/12/2023 | 170.94 | 00013615578422 | SAMUEL LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 14,00 KG DE COENTRO E 14,00 KG DE CEBOLINHA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007683 | 06/12/2023 | 1518.30 | 00001979323470 | CELIA MARIA MARTINS TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 70 KG DE DOCES DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007684 | 06/12/2023 | 1050.60 | 00009661500401 | RAFAEL IDALGO BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 60 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0007685 | 06/12/2023 | 1068.11 | 00007465344425 | EDINETE FONSECA DE QUEIROZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 61 KG DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0007687 | 06/12/2023 | 1650.00 | 36150568000136 | ANA CAROLINA DIAS LIMEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ARENA PARA PRATICA DESPORTIVA DOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL DE FARIAS SOUZA, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023, DURANTE 15 HORAS, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 06/12/2023 | 298.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO ATRASO NA ENTREGA DAS DCTF'S, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007694 | 06/12/2023 | 4464.80 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007695 | 06/12/2023 | 2042.54 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ OF. 1519, DE PLACA QFW-4E76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007696 | 06/12/2023 | 4675.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0007677 | 06/12/2023 | 3600.00 | 00009180711430 | ERIVELTON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, PRESTADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0007679 | 06/12/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA, EM 11/2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 06/12/2023 | 49.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 06/12/2023 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais da Secretaria de Fi | AMORTIZAÇAO ENCARGOS/DIVIDA (ENERGISA,CAGEPA,ETC.) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 06/12/2023 | 5345.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/ EMPREGADOS, PARCELA 05/60, JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 06/12/2023 | 3000.00 | 49875439000157 | PEDRO BASILIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇAO E MONTAGEM DE MOVEIS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 06/12/2023 | 2640.00 | 00010355041464 | JOSÉ WELLINGTON SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA DESARMADA EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 06/12/2023 | 2640.00 | 00070128587458 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILANCIA DIURNA DESARMADA EM PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 06/12/2023 | 4000.00 | 41620577000183 | EDU NOBRE CAMPOS ATENDIMENTO MÉDICOS EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA REALIZADO A DISPOSIÇAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 06/12/2023 | 4000.00 | 00001260321304 | MARIA ISYS PEREIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERICIA MEDICA REALIZADO A SERVIÇO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROA, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000212023 | 0007678 | 06/12/2023 | 8000.00 | 00006023652441 | DANILO LUIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTAO PUBLICA, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472023 | 0007680 | 06/12/2023 | 8160.00 | 41455360000165 | EDMILSON DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) DOS INFORMAÇOES DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 102 HORAS NO MES DE NOVEMBRO/2023, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007699 | 06/12/2023 | 10292.30 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 06/12/2023 | 1500.00 | 00002663762407 | PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS/NXR160, DE PLACA QSL-2D58, RENAVAM 01212123570, 2019, CHASSI 9CKD0810KR242066, PARA AS ATIVIDADES EXTERNAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 06/12/2023 | 4500.00 | 49015579000155 | 49.015.579 LAIS ELIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇAO, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, PLANEJAMENTO, ASSESSORIA DE IMPRENSA E EXECUÇAO DE ESTRATEGIAS E PROJETOS DE RELAÇOES PUBLICAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, EM NOVEMBRO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0007671 | 06/12/2023 | 2000.00 | 49174090000126 | 49.174.090 LUCIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCUÇAO DE EVENTOS, GRAVAÇAO DE PROPAGANDAS, VINHETAS, DIVULGAÇAO DE OBRAS E AVISOS DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, PARA DISPONIBILIZAÇAO EM RADIOS E/OU EQUIPAMENTOS DE SOM MOVEL, EM NOVEMBRO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312023 | 0007672 | 06/12/2023 | 2000.00 | 49174090000126 | 49.174.090 LUCIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCUÇAO DE EVENTOS, GRAVAÇAO DE PROPAGANDAS, VINHETAS, DIVULGAÇAO DE OBRAS E AVISOS DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PUBLICO, PARA DISPONIBILIZAÇAO EM RADIOS E/OU EQUIPAMENTOS DE SOM MOVEL, EM DEZEMBRO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 06/12/2023 | 2000.00 | 21262725000128 | ASSOCIAÇAO ESTADUAL DOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM DEZEMBRO/2023, A FIM DE AUXILIAR NAS DESPESAS COM O EVENTO DE FORMATURA DE CERTIFICAÇAO DA CONCLUSAO DO CURSO DE FORMAÇAO PARA GUARDAS CIVIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 06/12/2023 | 2700.00 | 00009505160402 | JOSE RODRIGO PIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX JOY BLACK, DE PLACA RLT-4I25, RENAVAM 01264038841, 2001, CHASSI 9BGKD48U0MB242996, PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0007686 | 06/12/2023 | 1088.00 | 50236441000165 | MARIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, DURANTE A FORMAÇAO DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, EM 30/11 E 01/12/2023, REF. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007700 | 06/12/2023 | 19538.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001226 | 06/12/2023 | 1888.76 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAS DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 06/12/2023 | 2100.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS CARIOTIPO BANDA G, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 06/12/2023 | 700.00 | 08604340000133 | MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VILAR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE EXAME LABORATORIAL CARIOTIPO BANDA G, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MUNICIPE CARENTE E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 2001229 | 06/12/2023 | 4054.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 06/12/2023 | 3000.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE AVENTAL PADRAO FRENTE 110X60 CM E 01 UND DE AVENTAL ODONTOLOGICO, PADRAO 110X60 CM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 06/12/2023 | 6570.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2001233 | 06/12/2023 | 287000.00 | 12255403000160 | LOCALMED COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE APARELHO DE DESINTOMETRIA OSSEA IMEX, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 06/12/2023 | 1500.00 | 00008100655413 | TIAGO GILSON MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS/NXR160, DE PLACA RLT-9A68, RENAVAM 01275914176, 2021, CHASSI 9C2KD0810NR105220, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 06/12/2023 | 7000.00 | 50268924000141 | MARQUES JADYE RAMOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM ARQUITETURA, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 06/12/2023 | 2600.00 | 00006791343443 | CLEBER BONIFACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO VW SAVEIRO CL, DE PLACA MMS-6955, RENAVAM 00653773226, 1996, CHASSI 9BWZZZ308TP032064, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0007673 | 06/12/2023 | 5000.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0007674 | 06/12/2023 | 5000.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007693 | 06/12/2023 | 13061.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO NOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007697 | 06/12/2023 | 3622.10 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO HYUNDAI PA CARREGADEIRA HL740 9S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007702 | 06/12/2023 | 19634.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A REALIZAÇAO DO "V FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE E ARTE DO CARIRI" E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 06/12/2023 | 2800.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRADA FIRE CE FLEX, RENAVAM 00958997624, 2008, PARA AS ATIVIDADES DA VIG. AMBIENTAL, DURANTE A CAMPANHA DE CHAGAS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007701 | 06/12/2023 | 15874.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS NO CAPS E NAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0007717 | 07/12/2023 | 930.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 155 UND DE AGUA ADS 20L PET, EM NOVEMBRO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 07/12/2023 | 4880.00 | 00012257912438 | JOSE CARNEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, ELABORAÇAO DE REGULAMENTO, REALIZAÇAO DE INSCRIÇOES E SUPORTE TECNICO DURANTE A COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0007720 | 07/12/2023 | 19000.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20 UND DE CAMAS CONJUGADAS EM AÇO 02 LEITOS, DESMONTAVEL, DESTINADAS A ESTRUTURAÇAO DOS ESPAÇOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0007721 | 07/12/2023 | 27180.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 90 UND DE CONCHOES SOLTEIRO C/ ESPUMA D33, DESTINADAS A ESTRUTURAÇAO DOS ESPAÇOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 07/12/2023 | 2000.00 | 00002651221473 | PATRICIO NERI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE TRIO MUSICAL DURANTE O EVENTO 1ª MOSTRA AGROPECUARIA DO MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanizando para Modernizar | IMP.AMPL.E MANUT. DE PAVIMENT.,DREN. URBANA PAV.AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0007703 | 07/12/2023 | 91937.30 | 42176791000155 | H & G CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTE A 2º (SEGUNDA) MEDIÇAO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0157/2023 E TP 0001/2023, COM O OBJETO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00072023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032023 | 0007719 | 07/12/2023 | 91186.67 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VARRIÇAO MANUAL, CAPINAÇAO, PODAS DE ARVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS, MANUTENÇAO DE SANEAMENTO BASICO, REPARO DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 07/12/2023 | 500.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SAMU NESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 07/12/2023 | 849.00 | 41351021000139 | CBFARMA DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 01 UND DE CBD 600MG FULL SPECTRUM 30ML, DESTINADO AO MENOR DAVI LUCCA B. COSTA, FILHO DE PAIS CARENTES E QUE APRESENTOU NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0007705 | 07/12/2023 | 4500.00 | 49015579000155 | 49.015.579 LAIS ELIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇAO, MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS, PLANEJAMENTO, ASSESSORIA DE IMPRENSA E EXECUÇAO DE ESTRATEGIAS E PROJETOS DE RELAÇOES PUBLICAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, EM DEZEMBRO/2023, REF. AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0007711 | 07/12/2023 | 4500.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO DIGITAL, COM A PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM ALTA QUALIDADE (FULL HD OU SUPERIOR) TRATADOS EM SOFTWARES DE EDIÇAO PROFISSIONAL EM FORMATO DIMENSIONADO PARA AS MIDIAS SOCIAIS, REF. AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0007718 | 07/12/2023 | 1026.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 171 UND DE AGUA ADS 20L PET, EM NOVEMBRO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 07/12/2023 | 63.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502023 | 0007707 | 07/12/2023 | 3500.00 | 52090061000190 | 52.090.061 JOSE EDWIN ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE DADOS TRIBUTARIOS, SIMPLES NACIONAL, SISOBRAWE-PREF E CADASTRAMENTO, EM NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000502023 | 0007708 | 07/12/2023 | 3500.00 | 52090061000190 | 52.090.061 JOSE EDWIN ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE DADOS TRIBUTARIOS, SIMPLES NACIONAL, SISOBRAWEB-PREF E CADASTRAMENTO, EM DEZEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 07/12/2023 | 10588.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | PAGAMENTO DE AÇÕES TRABALHISTAS - PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 07/12/2023 | 42998.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO PRECATORIO JUDICIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0007714 | 07/12/2023 | 3400.00 | 50236441000165 | MARIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, DURANTE O EVENTO DE INAUGURAÇAO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM 29/11/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0007716 | 07/12/2023 | 3486.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 401 UND DE AGUA ADS 20L PET E 60 FD DE AGUA MINERAL INDAIA 12X500ML, EM NOVEMBRO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 07/12/2023 | 110.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. DÉBORA VITURINO DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 07/12/2023 | 94.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DANIEL SILVA DINIZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 08/12/2023 | 800.00 | 00006788776458 | ELIS REGINA RAMOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM NOVEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 08/12/2023 | 800.00 | 00001706368445 | JANIELLY ERIKA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM NOVEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 08/12/2023 | 800.00 | 00014435511479 | JOANA DARC DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM NOVEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 08/12/2023 | 600.00 | 00015850743499 | JOSÉ HENRIQUE DE LIMA FÉLIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 08/12/2023 | 800.00 | 00006083568404 | MARIA NAZARÉ ADILANE GUEDES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM NOVEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 08/12/2023 | 800.00 | 00012516664427 | MARIA VITÓRIA BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM NOVEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 08/12/2023 | 800.00 | 00012689184400 | MAYARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM NOVEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 08/12/2023 | 600.00 | 00016098466483 | MICAELY GUEDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 08/12/2023 | 600.00 | 00016732796437 | MARIA ALICE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 08/12/2023 | 800.00 | 00013632178445 | EVILIN DO NASCIMENTO RIBEIRO POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM NOVEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 08/12/2023 | 800.00 | 00015177380408 | JOSÉ EMMANUEL FREITAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO (NIVEL SUPERIOR), EM NOVEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 08/12/2023 | 600.00 | 00016522031418 | MARIA MADALENA DOMINGOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNA PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVÉL MEDIO), EM NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 08/12/2023 | 600.00 | 00012307003401 | ANA BEATRIZ SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 08/12/2023 | 800.00 | 00010044636423 | FABRICIA SORAYA OLIVEIRA DINIZ CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM NOVEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 08/12/2023 | 600.00 | 00010104762462 | LÁZARO DEIVID DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 08/12/2023 | 600.00 | 00010304786438 | LUCIANA BONIFACIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNA PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVÉL MEDIO), EM NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 08/12/2023 | 800.00 | 00013705517465 | NADJA GHEANNE BARBOZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM NOVEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 08/12/2023 | 800.00 | 00036525425840 | SALETE CORREIA CELESTINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM NOVEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 08/12/2023 | 800.00 | 00007193575430 | SHIENA ANDREZZA BEZERRA BARRETO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM NOVEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 08/12/2023 | 600.00 | 00012307544402 | FERNANDA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 08/12/2023 | 600.00 | 00017975416410 | PAULO EMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 08/12/2023 | 600.00 | 00016894614466 | MARIA VICTORIA CAMPOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL MEDIO), EM NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 08/12/2023 | 800.00 | 00008508171455 | ANA FLÁVIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL EM PEDAGOGIA (NIVEL SUPERIOR), EM NOVEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 08/12/2023 | 800.00 | 00070942401476 | GEOVANA GOUVEIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA CONSTRUINDO OPORTUNIDADES, QUE OBJETIVA INCENTIVAR UMA OPORTUNIDADE PROFISSIONAL NESTE MUNICIPIO, O/A ALUNO PRESTARA ESTAGIO PROFISSIONAL (NIVEL SUPERIOR), EM NOVEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 08/12/2023 | 292.93 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE SALDO/ RENDIMENTOS VISTO A CONCLUSAO DO OBJETO REFERENTE AO CONVENIO Nº A184/2023, COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO, DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 08/12/2023 | 8790.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 08/12/2023 | 37925.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 08/12/2023 | 159415.17 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 08/12/2023 | 42580.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 08/12/2023 | 13332.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 08/12/2023 | 8790.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 08/12/2023 | 159855.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 08/12/2023 | 13332.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 08/12/2023 | 42700.47 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 08/12/2023 | 42580.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 08/12/2023 | 8790.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 08/12/2023 | 37925.92 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 08/12/2023 | 13385.43 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 08/12/2023 | 38058.71 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 08/12/2023 | 159773.59 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 08/12/2023 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 08/12/2023 | 123.50 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 08/12/2023 | 160.00 | 00009531616418 | ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTAR SERVIDORA, QUE SE DESLOCOU DE RECIPE-PE ATE ESTE MUNICIPIO, EM 30/11/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 08/12/2023 | 492.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 08/12/2023 | 9334.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 08/12/2023 | 15994.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RFB-RET-DARF, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 2001236 | 08/12/2023 | 2100.00 | 43497574000120 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO EM GESTAO EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 08/12/2023 | 72.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 11/12/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LOURDES GOMES NASCIMENTO, MUNICIPE QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001240 | 11/12/2023 | 19117.13 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.210,70 LITROS DE GASOLINA COMUM E 725,98 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001241 | 11/12/2023 | 35165.06 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 5.418,34 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 11/12/2023 | 10162.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 11/12/2023 | 5509.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 11/12/2023 | 3047.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 11/12/2023 | 22.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SUETONIO DA SILVA RODRIGUES SOBRINHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 11/12/2023 | 111.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. GUSTAVO GOUVEIA DA SILVA SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 11/12/2023 | 200.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DE FÁTIMA DA COSTA MARINHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 11/12/2023 | 48.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SUETÔNIO DA SILVA RODRIGUES SOBRINHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EMANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 11/12/2023 | 73.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO DA COSTA GENUÍNO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 11/12/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RITA DE CÁSSIA VILAR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 11/12/2023 | 56.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RITA DE CÁSSIA VILAR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 11/12/2023 | 47.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RITA DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 11/12/2023 | 95.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELIZABETE COSTA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 11/12/2023 | 89.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RAYLANE COSTA BEZERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 11/12/2023 | 144.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IVONE BARROS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 11/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA THAINARA SANTOS SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 11/12/2023 | 47.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA MARTINS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 11/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 11/12/2023 | 48.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SEBASTIÃO COSMO DOS SANTOS FILHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 11/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSÉ CALISTO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 11/12/2023 | 50.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOSÉ CALISTO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 11/12/2023 | 114.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GEDEANE PEREIRA DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 11/12/2023 | 108.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. RITA DE OLIVEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 11/12/2023 | 277.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 11/12/2023 | 157.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 11/12/2023 | 869.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007783 | 11/12/2023 | 400.13 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 61,65 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0007770 | 11/12/2023 | 540.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 06 HORAS, REF. A NOVEMBRO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007785 | 11/12/2023 | 3308.29 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 509,75 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 11/12/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO (2023), BOMBEIROS (2023), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO HONDA BROS, DE PLACA RLT-9J49, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007834 | 11/12/2023 | 390.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007793 | 11/12/2023 | 11904.19 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 902,82 LITROS DE GASOLINA COMUM E 920,07 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 11/12/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO (2023), BOMBEIROS (2023), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO HONDA CG START, DE PLACA RLT-9H39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007833 | 11/12/2023 | 831.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS OLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007795 | 11/12/2023 | 42607.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 64,13 LITROS DE GASOLINA COMUM E 6.421,73 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 11/12/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO (2023), BOMBEIROS (2023), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO HONDA BROS, DE PLACA RLU-0A39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 11/12/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO (2023), BOMBEIROS (2023), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO HONDA CG START, DE PLACA RLT-9I99, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRROP, CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007836 | 11/12/2023 | 5430.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0007771 | 11/12/2023 | 270.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 03 HORAS, REF. A NOVEMBRO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007790 | 11/12/2023 | 6778.03 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 1.044,38 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 11/12/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO (2023), BOMBEIROS (2023), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO RENAULT SANDERO, DE PLACA SKY-9B50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0007775 | 11/12/2023 | 1564.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 17 HORAS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A NOVEMBRO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007803 | 11/12/2023 | 5419.59 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 824,90 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 11/12/2023 | 26.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ANCORA DA UBS I, EM NOVEMBRO/2023, LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDIMO LEITE, S/N, MARIA ALICE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 11/12/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO (2023), BOMBEIROS (2023), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO HONDA CG START, DE PLACA RLT-9D39, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 11/12/2023 | 100.00 | 00009531616418 | ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 08 DE DEZEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 11/12/2023 | 1667.40 | 00030259207420 | MARIA RODRIGUES AURELIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA RODRIGUES AURELIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 11/12/2023 | 745.96 | 00011297984706 | RONALDO MARTINS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RONALDO MARTINS ARAUJO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 11/12/2023 | 600.07 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 16 E 17/112023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 11/12/2023 | 229.99 | 00006108395435 | EDIGLEY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA INES A. SILVA RAMOS, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 23 E 30 DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 11/12/2023 | 258.90 | 00019187093863 | JOSE ARAUJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA EDUARDA ARAUJO F. SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 17, 23 E 30/11 E 07/12/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007835 | 11/12/2023 | 392.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007839 | 11/12/2023 | 2340.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 11/12/2023 | 15039.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO (GAB/OGM/PGM/SECOP/SECOI/SEAD/SEFIP/SEINFRA/SEBES/SACTMA/SETCEL/SESEG), REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007796 | 11/12/2023 | 303.41 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 46,75 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 11/12/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO (2023), BOMBEIROS (2023), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO HONDA CG START, DE PLACA RLU-2E79, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 11/12/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 11/12/2023 | 95.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0007774 | 11/12/2023 | 2200.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 22 HORAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. A NOVEMBRO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007787 | 11/12/2023 | 520.56 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 80,21 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007801 | 11/12/2023 | 71697.82 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10.912,91 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 11/12/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO (2023), BOMBEIROS (2023), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO HONDA CG START, DE PLACA RLT-9J19, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 11/12/2023 | 30474.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (ENS. FUND./ APOIO ENS. FUND./ COM), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/ 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 11/12/2023 | 6133.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (ENS. INF./ APOIO ENS. INF.), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007837 | 11/12/2023 | 7025.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E GRAXAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0007769 | 11/12/2023 | 990.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 11 HORAS, REF. A NOVEMBRO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 11/12/2023 | 1800.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A RIO DA JANEIRO-PB, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007791 | 11/12/2023 | 14226.86 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.192,12 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 11/12/2023 | 64.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. SUETONIO DA SILVA RODRIGUES SOBRINHO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 11/12/2023 | 87.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GERLANE MARIA SANTOS BRANDÃO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 11/12/2023 | 101.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELISANDRA BASÍLIO SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 11/12/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO (2023), BOMBEIROS (2023), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L MT LT, DE PLACA QFV-9860, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 11/12/2023 | 1189.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO (2023), BOMBEIROS (2023), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C99, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 11/12/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO (2023), BOMBEIROS (2023), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA QFM-8459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 11/12/2023 | 600.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A SAO PAULO-PB, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0007840 | 11/12/2023 | 1560.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 12/12/2023 | 72.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DANIEL SILVA DINIZ, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 12/12/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANA THAINARA SANTOS SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 12/12/2023 | 51.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELIZABETE COSTA DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 12/12/2023 | 47.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DIÓGENES DE MORAES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 12/12/2023 | 900.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A SAO PAULO-SP, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 12/12/2023 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. IVONE BARROS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 12/12/2023 | 1350.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FAMILIA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 12/12/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ROSANGELA MARTINS DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007865 | 12/12/2023 | 1793.08 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L MT, DE PLACA QFV-9860, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 12/12/2023 | 80.00 | 00000130118478 | AUREA JANE GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/12/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 12/12/2023 | 96.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 12/12/2023 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 12/12/2023 | 70.00 | 00099211130468 | ALICE MONTEIRO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/12/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para a FAMUP, e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 12/12/2023 | 1326.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO A FAMUP, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 12/12/2023 | 150.00 | 00025388452468 | GEORGE CIRO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/12/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007863 | 12/12/2023 | 18888.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 12/12/2023 | 150.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 05 DE DEZEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 12/12/2023 | 150.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 29 DE NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 12/12/2023 | 185.00 | 00019187093863 | JOSE ARAUJO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA EDUARDA ARAUJO F. SANTOS, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 19/10 E 03 E 10/11/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007866 | 12/12/2023 | 6457.58 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5E92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007867 | 12/12/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007868 | 12/12/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMB., DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 12/12/2023 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322023 | 0007844 | 12/12/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA, EM NOVEMBRO/2023, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 12/12/2023 | 80.00 | 00002979698466 | BYANCA FERNANDES MONTENEGRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12/12/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0007851 | 12/12/2023 | 4000.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS COMO PROFISSIONAL QUALIFICADO NA ELABORAÇAO DE PROJETOS BASICOS, FISCALIZAÇAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007858 | 12/12/2023 | 3990.76 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007864 | 12/12/2023 | 8284.50 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 12/12/2023 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 12/12/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO RAMOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 12/12/2023 | 450.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE TC DE CRANIO C/ CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO RAMOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 2001248 | 12/12/2023 | 11921.50 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 2001249 | 12/12/2023 | 2368.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DA POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 12/12/2023 | 7300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE CADEIRA DE RODAS PRISMA JUVENIL COMPLETA E 01 UND DE CADEIRA DE BANHO ENXUTA INF., DESTINADA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2001251 | 12/12/2023 | 6358.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, QUE DESTINOU-SE AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM ESTA CARENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 13/12/2023 | 36.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2001253 | 13/12/2023 | 7176.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, QUE DESTINOU-SE AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM ESTA CARENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM OUTUBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 2001254 | 13/12/2023 | 7176.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 50 PROTESES DENTARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, QUE DESTINOU-SE AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM ESTA CARENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272022 | 2001255 | 13/12/2023 | 5595.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CLINICOS DE REALIZAÇAO DE 85 ULTRASSONOGRAFIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2001256 | 13/12/2023 | 1057.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA, ENTRE OS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO/2023, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM ESTAS NECESSIDADES ESPECIAIS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 13/12/2023 | 50426.40 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 13/12/2023 | 4489.22 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO DO CEO - CENTROS DE ESPEC.ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 13/12/2023 | 16688.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 13/12/2023 | 1060.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 13/12/2023 | 3624.49 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 13/12/2023 | 17706.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 13/12/2023 | 3669.68 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 13/12/2023 | 15175.78 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 13/12/2023 | 45081.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 13/12/2023 | 37774.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 13/12/2023 | 3133.94 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES - PROFISSIONAIS DE ENFERMANGEM - (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 13/12/2023 | 1998.79 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES - PROFISSIONAIS DE ENFERMANGEM - (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 13/12/2023 | 11672.12 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES - PROFISSIONAIS DE ENFERMANGEM - (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 13/12/2023 | 23072.73 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO COMPLEMENTO DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES - PROFISSIONAIS DE ENFERMANGEM - (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 13/12/2023 | 1386.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 13/12/2023 | 7062.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0007880 | 13/12/2023 | 36279.65 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 13/12/2023 | 16962.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0007874 | 13/12/2023 | 450.00 | 00009276103457 | CAIO VINICIUS DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 13/12/2023 | 3630.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 13/12/2023 | 300.00 | 00030260019453 | INACIO RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "VILA NOVA E.C." PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE EM AMISTOSO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 13/12/2023 | 8415.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 13/12/2023 | 205.97 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0007879 | 13/12/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM NOVEMBRO/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 13/12/2023 | 726.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 13/12/2023 | 168.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 13/12/2023 | 288.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042022 | 0007881 | 13/12/2023 | 9000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 13/12/2023 | 5148.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 13/12/2023 | 18051.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 13/12/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS PENSIONISTAS (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 13/12/2023 | 55.18 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG TEMP, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 13/12/2023 | 276.74 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 13/12/2023 | 140.00 | 03732359002608 | SICOOB PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432023 | 0007875 | 13/12/2023 | 690.00 | 00009276103457 | CAIO VINICIUS DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM PNEUS E RODAS DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 13/12/2023 | 280.00 | 00006907607441 | JONH SERGIO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS, SENDO UMA C/ PERNOITE, AO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 E 15/12/2023, PARA PARTICIPAR DO MONITORAMENTO DA APLICAÇAO DA PROVA DE FLUENCIA, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 13/12/2023 | 10922.58 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 13/12/2023 | 49064.76 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENS. FUND. FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 13/12/2023 | 204679.28 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENS. FUND. FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 13/12/2023 | 17061.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - APOIO ENS. INF. FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 13/12/2023 | 53170.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ENS. INF. FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 13/12/2023 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 13/12/2023 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 13/12/2023 | 4950.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 13/12/2023 | 8187.30 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2023 DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 14/12/2023 | 2000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - TERREO, CENTRO, ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DA COSTURA, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 14/12/2023 | 2000.00 | 00005856145470 | GENIVAL SEVERINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, 146, CENTRO, ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SECRETARIA DEASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 14/12/2023 | 1400.00 | 00003227166402 | ERIVALDO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ESTER CARNEIRO, S/N, CENTRO, ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEDE DOS ALCOLICOS ANONIMOS E DEMAIS ATIVIDADES REF. A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 14/12/2023 | 6000.00 | 00027900991468 | SEBASTIAO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GOV. DORGIVAL TERCEIRO NETO, 172, TEREEO, CENTRO, ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | CONTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR,EQUIPAR-EDUC.FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007903 | 14/12/2023 | 31999.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 60 UND DE ESTANTES EM AÇO C/ PRATELEIRA; 15 UND DE ARMARIO DE AÇO C/ DUAS GAVETAS; 08 UND DE ARQUIVO DE AÇO C/ GAVETAS E 02 UND DE MESA DE REUNIAO, DESTINADOS A ESTRUTURAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 14/12/2023 | 37315.08 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 14/12/2023 | 159855.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 14/12/2023 | 13332.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 14/12/2023 | 42580.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 14/12/2023 | 8790.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 14/12/2023 | 3960.00 | 08749467000140 | FUNDAÇAO RITA SUASSUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 11/2023, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 14/12/2023 | 3960.00 | 09380015000105 | ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 11/2023, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 14/12/2023 | 72.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 14/12/2023 | 184.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 14/12/2023 | 736.56 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 14/12/2023 | 939.98 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 14/12/2023 | 300.00 | 00070269039422 | EDUARDO LEVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO EM APOIO A EQUIPE AMADORA "SANTA CRUZ" PARA CUSTEAR DESPESAS C/ TRANSPORTE E ALIMENTAÇAO EM PARTIDA DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE SUME-PB, EM 17 DE DEZEMBRO/2023, REF. ASECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 14/12/2023 | 26.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO (ARMAZEM DA SEC. CULTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 14/12/2023 | 27.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, S/N, CENTRO (ARMAZEM DA SEC. CULTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 14/12/2023 | 57.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM ABRIL/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CAP. MANOEL TAIGY, S/N, CENTRO (ARMAZEM), REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 14/12/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CAP. MANOEL TAIGY, S/N, CENTRO (ARMAZEM), REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 14/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUTUBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CAP. MANOEL TAIGY, S/N, CENTRO (ARMAZEM), REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 14/12/2023 | 94.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CAP. MANOEL TAIGY, S/N, CENTRO (ARMAZEM), REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 14/12/2023 | 484.00 | 37323336000103 | IOV - ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE FOLCLORE E ARTES POPULARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE ADESAO DESTE MUNICIPIO PARA FIRMAR PARCERIA COM A INSTITUIÇAO IOV SECÇAO BRASIL, PARA REALIZAÇAO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE E ARTES DO CARIRI, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 14/12/2023 | 3000.00 | 00004869416476 | MARIA SUNAIDE FARIAS GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS E PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 14/12/2023 | 150.00 | 00007471565497 | HÉLIO FERREIRA PORTELA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO AO PRODUTOR/ CRIADOR POR PARTICIPAR DA EXPOSIÇAO DE ANIMAIS, COM UM CURRAL, DURANTE O EVENTO 1ª MOSTRA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 14/12/2023 | 150.00 | 00036715301468 | DAMIÃO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO AO PRODUTOR/ CRIADOR POR PARTICIPAR DA EXPOSIÇAO DE ANIMAIS, COM UM CURRAL, DURANTE O EVENTO 1ª MOSTRA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 14/12/2023 | 150.00 | 00088535428453 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO AO PRODUTOR/ CRIADOR POR PARTICIPAR DA EXPOSIÇAO DE ANIMAIS, COM UM CURRAL, DURANTE O EVENTO 1ª MOSTRA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 14/12/2023 | 150.00 | 00002934952460 | GABRIEL DANTAS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO AO PRODUTOR/ CRIADOR POR PARTICIPAR DA EXPOSIÇAO DE ANIMAIS, COM UM CURRAL, DURANTE O EVENTO 1ª MOSTRA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 14/12/2023 | 150.00 | 00009121597405 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO AO PRODUTOR/ CRIADOR POR PARTICIPAR DA EXPOSIÇAO DE ANIMAIS, COM UM CURRAL, DURANTE O EVENTO 1ª MOSTRA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 14/12/2023 | 150.00 | 00088474909449 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO AO PRODUTOR/ CRIADOR POR PARTICIPAR DA EXPOSIÇAO DE ANIMAIS, COM UM CURRAL, DURANTE O EVENTO 1ª MOSTRA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 14/12/2023 | 150.00 | 00070269236414 | ADRIANA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO A PRODUTORA/ CRIADORA POR PARTICIPAR DA EXPOSIÇAO DE ANIMAIS, COM UM CURRAL, DURANTE O EVENTO 1ª MOSTRA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE AGROP.CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 14/12/2023 | 150.00 | 00004933910456 | GERALDO JUSTINIANO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO AO PRODUTOR/ CRIADOR POR PARTICIPAR DA EXPOSIÇAO DE ANIMAIS, COM UM CURRAL, DURANTE O EVENTO 1ª MOSTRA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 14/12/2023 | 300.00 | 00008813226446 | ALUISIO JACKSON RODRIGUES ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO AO PRODUTOR/ CRIADOR POR PARTICIPAR DA EXPOSIÇAO DE ANIMAIS, COM DOIS CURRAIS, DURANTE O EVENTO 1ª MOSTRA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 14/12/2023 | 300.00 | 00018104355449 | ARIANO COSTA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO AO PRODUTOR/ CRIADOR POR PARTICIPAR DA EXPOSIÇAO DE ANIMAIS, COM DOIS CURRAIS, DURANTE O EVENTO 1ª MOSTRA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 14/12/2023 | 150.00 | 00001626723494 | JOAO BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO AO PRODUTOR/ CRIADOR POR PARTICIPAR DA EXPOSIÇAO DE ANIMAIS, COM UM CURRAL, DURANTE O EVENTO 1ª MOSTRA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 14/12/2023 | 150.00 | 00005395069402 | VERONALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO AO PRODUTOR/ CRIADOR POR PARTICIPAR DA EXPOSIÇAO DE ANIMAIS, COM UM CURRAL, DURANTE O EVENTO 1ª MOSTRA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 14/12/2023 | 150.00 | 00007808431427 | JOSCELINO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO AO PRODUTOR/ CRIADOR POR PARTICIPAR DA EXPOSIÇAO DE ANIMAIS, COM UM CURRAL, DURANTE O EVENTO 1ª MOSTRA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 14/12/2023 | 150.00 | 00039806553420 | SÍLVIO CMAPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO AO PRODUTOR/ CRIADOR POR PARTICIPAR DA EXPOSIÇAO DE ANIMAIS, COM UM CURRAL, DURANTE O EVENTO 1ª MOSTRA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 14/12/2023 | 150.00 | 00005888080403 | CLAUDENILDO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO AO PRODUTOR/ CRIADOR POR PARTICIPAR DA EXPOSIÇAO DE ANIMAIS, COM UM CURRAL, DURANTE O EVENTO 1ª MOSTRA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | Apoio as ações de Fortalecimento de Agropecuaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 14/12/2023 | 300.00 | 00070092431402 | IZAQUIEL RODRIGUES DE FEGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO AO PRODUTOR/ CRIADOR POR PARTICIPAR DA EXPOSIÇAO DE ANIMAIS, COM DOIS CURRAIS, DURANTE O EVENTO 1ª MOSTRA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 14/12/2023 | 3920.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL RIACHO DOS CARNEIROS, REF. A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 14/12/2023 | 3000.00 | 00091104858487 | EVALDO JORGE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 14/12/2023 | 8000.00 | 00078991323472 | RUBENS FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ VITURINO DE FARIAS, S/N, BAIRRO TERRA NOVA, ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, ONDE FUNCIONA A SUPERITENDENCIA DE TRASNPORTES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 14/12/2023 | 4000.00 | 00044200560453 | CARLOS ALBERTO DE ASSIS MADRUGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, S/N, CENTRO, ENTRES OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 14/12/2023 | 128.63 | 00003339693404 | ANDREA PEREIRA ESTRELA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE ANDREA PEREIRA ESTRELA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, NO DIA 11/12/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 14/12/2023 | 269.99 | 00009531616418 | ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 08 DE DEZEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 14/12/2023 | 900.00 | 00004156244440 | JOSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DIDIMO LEITE, S/N, CONJUNTO MARIA ALICE, ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, ONDE FUNCIONA A ANCORA DO PSF-I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 14/12/2023 | 2700.00 | 00048555690463 | MARIA ESTHER CAMPOS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE FARIAS CASTRO, 282, CENTRO, EM DEZEMBRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAPS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007944 | 14/12/2023 | 11807.10 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 14/12/2023 | 6000.00 | 00001952772443 | JOÃO RIBEIRO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA JOAO MOTA DA SILVA, Nº 30, CENTRO, ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ESF-I, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 14/12/2023 | 4000.00 | 00008663247478 | RAFAEL VILAR POMPEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 27, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 14/12/2023 | 1000.00 | 00056820712472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NA RUA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103 - 1º ANDAR, CENTRO, ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001271 | 14/12/2023 | 216.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 2001272 | 14/12/2023 | 1864.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES, EM NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 14/12/2023 | 95188.86 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 14/12/2023 | 26000.67 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 14/12/2023 | 24070.11 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR, REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 15/12/2023 | 670.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202023 | 2001277 | 15/12/2023 | 11400.00 | 46684172000122 | TATIANA CARVALHO E SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REALIZAÇAO DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS AOS PACIENTES: MARLI MENDES DA SILVA; GERONIMO MESSIAS; LUIZ AMANCIO; IVANDRO DIONIZIO BRITO; MARIA F. RAMOS, RAFAEL SOUZA, FRANCISCO AMBROSIO, MARIA DO CEU G. FARIAS, IRENE NOBREGA E SANIO P. BRITO, PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 15/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO EM DEZEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO (CASA DA CIDADANIA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 15/12/2023 | 150.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 11 DE DEZEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 15/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE DIDIMO LEITE, S/N, MARIA ALICE (ANCORA UBS I), REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 15/12/2023 | 251.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, EM DEZEMBRO/2023, LOCALIZADO NA RUA JOSE VITURINO DE FARIAS, S/N, TERRA NOVA, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0007959 | 15/12/2023 | 10400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 UND DE PNEU 1400-24TG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO MOTONIVELADORA RG 140B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007960 | 15/12/2023 | 5863.06 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO MOTONIVELADORA RG 140B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 15/12/2023 | 2640.00 | 00012523036452 | EDUARDO DE FARIAS LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE MINEIRO DA SERRA, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 15/12/2023 | 2640.00 | 00016590679878 | JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE JATOBA DA SERRA, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 15/12/2023 | 2640.00 | 00006213351779 | ALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO JOSE MOREIRA, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 15/12/2023 | 2640.00 | 00014047858412 | LEANDRO DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE BOM NOME, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 15/12/2023 | 2640.00 | 00013265455408 | DANIELLE TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE SALGADO, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA DE ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 15/12/2023 | 2640.00 | 00003555111426 | FRANCISCO DE ASSIS PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERAR A MANUTENÇAO E A CONSERVAÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO DESSALINIZADOR INSTALADO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 15/12/2023 | 150.40 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 15/12/2023 | 5300.00 | 00025109170487 | GILSON TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CADASTRO, VISTORIA E LICENCIAMENTOS DOS VEICULOS DA FROTA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DETRAN-PB, REF. A DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0007962 | 15/12/2023 | 2400.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRESARIAL E PRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM DEZEMBRO/2023, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 15/12/2023 | 730.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, NA UNIVERSIDADE LEIGA DO TRABALHO, EM DEZEMBRO/2023, SITUADA AS MARGENS DA PB-238, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE REF. A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 15/12/2023 | 126.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 15/12/2023 | 88.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CASA DA COSTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 15/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, 1º ANDAR, CENTRO (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 18/12/2023 | 15.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. SANDRA MARIA FÉLIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 18/12/2023 | 34.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELENILDA DE QUEIROZ TEODOMIRO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 18/12/2023 | 63.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELENILDA DE QUEIROZ TEODOMIRO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 18/12/2023 | 110.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALQUÍRIA VANESSA CIRILO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 18/12/2023 | 90.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CLAUDIANA ALVES BEZERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 18/12/2023 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOANA D`ARC GUEDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 18/12/2023 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 18/12/2023 | 74.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDNALVA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 18/12/2023 | 132.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. IDELBERTO MANOEL DE SOUZA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 18/12/2023 | 52.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO P. SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 18/12/2023 | 34.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CHRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 18/12/2023 | 123.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ITAMARA LEONARDO VILAR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 18/12/2023 | 129.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEFA TEODOMIRO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 18/12/2023 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANGELINO MARANHÃO NETO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 18/12/2023 | 72.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 18/12/2023 | 79.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOELMA PAULO S. GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 18/12/2023 | 100.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE MUNICIPES COM DESTINO A MALTA 2X, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 18/12/2023 | 65.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DEUZAMAR SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 18/12/2023 | 85.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA EDINETE DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 18/12/2023 | 86.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA INGRID DE QUEIROZ TEODOMIRO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 18/12/2023 | 147.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. COSMO CIRILO GOMES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 18/12/2023 | 46.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA EUNICE QUEIROZ DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 18/12/2023 | 78.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VERA LÚCIA NÓBREGA BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 18/12/2023 | 78.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VERA LÚCIA NÓBREGA BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 18/12/2023 | 15.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JONES ALEIXO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 18/12/2023 | 21.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 18/12/2023 | 22.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 18/12/2023 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO SOBREIRA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 18/12/2023 | 27.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO SOBREIRA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 18/12/2023 | 191.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ADILSON DOS SANTOS TELES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 18/12/2023 | 35.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MAGNA NUNES SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 18/12/2023 | 76.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSINEIDE AMARO GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 18/12/2023 | 69.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSINEIDE AMARO GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 18/12/2023 | 157.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 18/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA EUNICE QUEIROZ DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 18/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MAGNA NUNES SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 18/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELENILDA DE QUEIROZ TEODOMIRO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 18/12/2023 | 48.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEANE QUEIROZ DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 18/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEANE QUEIROZ DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 18/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOANA D`ARC GUEDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 18/12/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TERESINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 18/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDNALVA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 18/12/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDNALVA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 18/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. IDELBERTO MANOEL DE SOUZA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 18/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO P. SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 18/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO P. SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 18/12/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CHRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 18/12/2023 | 105.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. INALVA ALEXANDRE DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 18/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. INALVA ALEXANDRE DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 18/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ITAMARA LEONARDO VILAR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 18/12/2023 | 54.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEFA TEODOMIRO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 18/12/2023 | 47.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANGELINO MARANHÃO NETO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 18/12/2023 | 137.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANGELINO MARANHÃO NETO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 18/12/2023 | 117.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 18/12/2023 | 105.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOELMA PAULO S. GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 18/12/2023 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VALQUÍRIA VANESSA CIRILO DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 18/12/2023 | 70.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DEUZAMAR SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 18/12/2023 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DEUZAMAR SOARES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 18/12/2023 | 97.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA EDINETE DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 18/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 18/12/2023 | 47.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CLAUDIANA ALVES BEZERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 18/12/2023 | 161.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. SANDRA MARIA FÉLIX, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 18/12/2023 | 48.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA INGRID DE QUEIROZ TEODOMIRO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 18/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA INGRID DE QUEIROZ TEODOMIRO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 18/12/2023 | 147.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MAGNA NUNES SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 18/12/2023 | 47.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. COSMO CIRILO GOMES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 18/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. COSMO CIRILO GOMES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 18/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA EUNICE QUEIROZ DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 18/12/2023 | 112.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA EUNICE QUEIROZ DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 18/12/2023 | 48.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ADILSON DOS SANTOS TELES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 18/12/2023 | 50.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELENILDA DE QUEIROZ TEODOMIRO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 18/12/2023 | 47.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. VERA LÚCIA NÓBREGA BASÍLIO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 18/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JONES ALEIXO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 18/12/2023 | 103.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JONES ALEIXO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 18/12/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 18/12/2023 | 90.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DO SOCORRO SOBREIRA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 18/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA ELENILDA DE QUEIROZ TEODOMIRO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 18/12/2023 | 52.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSINEIDE AMARO GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 18/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CLAUDIANA ALVES BEZERRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 18/12/2023 | 300.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 1X, POCINHOS 2X, MONTEIRO 1X, CARNAUBA DOS DANTAS 1X E MALTA 1X, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 18/12/2023 | 280.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUE REALIZOU VIAGENS COM DESTINO JOAO PESSOA 4X, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 18/12/2023 | 141.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOPAG, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 18/12/2023 | 750.00 | 00006131030413 | LUCIVANIO CELESTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 18/12/2023 | 250.00 | 00003988646407 | OSMAR VIEIRA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 5X, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 18/12/2023 | 370.00 | 00009531616418 | ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 6X E JOAO PESSOA 1X, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 18/12/2023 | 150.00 | 00005934378457 | RICELLIO FABRICIO FARIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO EM VIAGENS COM DESTINO A SOLEDADE 2X E AGUA BRANCA 1X, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 18/12/2023 | 100.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER A CAMPINA GRANDE 2X, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 18/12/2023 | 154.56 | 00004349092463 | FRANCISCO SOARES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA SOFIA L. SOARES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 12/12/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 18/12/2023 | 600.00 | 00075972948400 | ADRIANO CAVALCANTE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 18/12/2023 | 750.00 | 00043787436472 | JARBAS BRUNO BARBOSA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 18/12/2023 | 920.00 | 00006197875462 | AURIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 8X, MONTEIRO 1X, MALTA 1X E JOAO PESSOA 6X, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00005038009450 | FERNANDO SOARES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 20X, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 18/12/2023 | 900.00 | 00005417855405 | PAULO ROBERTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 18X, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 18/12/2023 | 1280.00 | 00030438835867 | JOSE CARLOS DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 19X, JOAO PESSOA 4X E PATOS 1X, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 18/12/2023 | 1270.00 | 00060933895615 | EMANUEL ATENAGORAS DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X, JOAO PESSOA 6X, PATOS 1X E CAICO 1X, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 18/12/2023 | 810.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X, SOUZA 1X, PATOS 1X, MONTEIRO 1X E JOAO PESSOA 2X, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 18/12/2023 | 550.00 | 00002768300403 | INACIO LOYOLA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 18/12/2023 | 710.00 | 00005802398450 | NATALICIO BEZERRA VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 1X E JOAO PESSOA 3X, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 18/12/2023 | 1120.00 | 00009768303450 | RENATO CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, JOAO PESSOA 6X, PATOS 2X E CARNAUBA DOS DANTAS 1X, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 18/12/2023 | 1150.00 | 00099210037472 | MANOEL DE FARIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 17X E PATOS 06X, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 18/12/2023 | 430.00 | 00001135697426 | TALLES DINIZ GOMES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 3X E JOAO PESSOA 4X, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 18/12/2023 | 600.00 | 00045290318453 | JOSE WASHINGTON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X E MONTEIRO 1X, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 18/12/2023 | 1100.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 12X, RECIFE-PE 4X E JOAO PESSOA 2X, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 18/12/2023 | 920.00 | 00012206470470 | RAFAEL VALENTIN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 13X, PATOS 4X E JOAO PESSOA 1X, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 18/12/2023 | 260.00 | 00009531616418 | ALEXSANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A JOAO PESSOA 1X, CAMPINA GRANDE 2X E RECIFE-PE 1X, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 18/12/2023 | 720.00 | 00005934378457 | RICELLIO FABRICIO FARIAS BRASILINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 11X, PATOS 2X E JOAO PESSOA 1X, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 18/12/2023 | 870.00 | 00047829540420 | CARLOS ROBERTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X, JOAO PESSOA 1X E PATOS X, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 18/12/2023 | 850.00 | 00003523059402 | SUEVANDIO DOS SANTOS IZAIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 15X, PATOS 1X E MONTEIRO 1X, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 2001298 | 18/12/2023 | 12630.00 | 25279413000188 | WELLINGTON CEZAR BALTAZAR CAMELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE SOFTWARE E HARDWARES (48 UND TABLETS), PARA INFORMATIZAÇAO DA ATENÇAO A SAUDE, COMO SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001299 | 18/12/2023 | 11548.49 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001300 | 18/12/2023 | 18593.23 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001301 | 18/12/2023 | 12630.44 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001302 | 18/12/2023 | 11189.12 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 19/12/2023 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NA PACIENTE EDNA MARIA VILAR BRASIL, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001304 | 19/12/2023 | 785.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001305 | 19/12/2023 | 1510.20 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 19/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0008064 | 19/12/2023 | 1400.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE RESIDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 19/12/2023 | 425.08 | 00005079065435 | MARIA DE FATIMA FARIAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE MARIA DE FATIMA G. DINIZ, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 30/11 E 10/12/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 19/12/2023 | 154.00 | 00004329598400 | GERLANE GUEDES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE GERLANE GUEDES DE FARIAS, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO DO SEU FILHO, EM 14/12/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 19/12/2023 | 240.00 | 00006108395435 | EDIGLEY DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE RESPONSAVEL PELA MENOR MARIA INES A. SILVA RAMOS, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM 07 E 14 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 19/12/2023 | 12330.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA, DESTINADA AO PACIENTE ABDON DEODATO DE GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0008100 | 19/12/2023 | 978.70 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 19/12/2023 | 985.00 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS BOMBONS, PIRULITOS E PIPOCAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A REALIZAÇAO DE EVENTOS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 19/12/2023 | 3450.00 | 00055464483420 | ANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DA MUNICIPE ANA MARIA DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 19/12/2023 | 6390.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000532023 | 0008084 | 19/12/2023 | 14000.00 | 48813775000102 | LUCAS ADEMIR ALVES AURELIO 1258962414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO/ DECORAÇAO NATALINA DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 19/12/2023 | 380.00 | 00079782230430 | UBIRACY BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 02 DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A PATOS-PB 2X, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 19/12/2023 | 557.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO, CULT., ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 19/12/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA DISTRIBUIDA VIA CARROS-PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 19/12/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ANALISE BACTERIOLOGICA DA AGUA DISTRIBUIDA VIA CARROS-PIPA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 19/12/2023 | 1200.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA NO MES DE DEZEMBRO/2023, DA CONTRIBUIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 19/12/2023 | 3767.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGROPEC, CIENCIA, TEC. E MEIO AMB., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 19/12/2023 | 2600.00 | 00006791343443 | CLEBER BONIFACIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO VW SAVEIRO CL, DE PLACA MMS-6955, RENAVAM 00653773226, 1996, CHASSI 9BWZZZ308TP032064, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 19/12/2023 | 10785.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008094 | 19/12/2023 | 11761.97 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008108 | 19/12/2023 | 2320.00 | 00070269236414 | ADRIANA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 116 KG DE CARNE SUINA (CARCAÇA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 19/12/2023 | 3551.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2023, NO IMOVEL CRECHE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0008070 | 19/12/2023 | 1300.00 | 44608136000154 | FS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA, COM EMISSAO DE ORIENTAÇOES E RELATORIOS MENSAIS PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0008093 | 19/12/2023 | 2260.00 | 11165847000142 | MARIA JOSE DE QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, REFERENTE AS DIARIAS AS EQUIPES DOS CONSULTORES E ASSESSORES DESTA PREFEITURA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0008101 | 19/12/2023 | 1359.80 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 19/12/2023 | 900.00 | 24546744000174 | GILMARA VILAR DA SILVA 07061937416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS BOMBONS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A REALIZAÇAO DE EVENTOS DESENVOLVIDOS ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0008113 | 19/12/2023 | 1713.50 | 34506860000113 | JOELMA LEVINO SILVA PEREIRA 36145320893 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 115 (UND) DE REFEIÇAO PREPARADA (QUENTINHA), DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0008115 | 19/12/2023 | 12739.50 | 34506860000113 | JOELMA LEVINO SILVA PEREIRA 36145320893 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 855 (UND) DE REFEIÇAO PREPARADA (QUENTINHA), DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 19/12/2023 | 2421.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2023, NOS IMOVEIS PROPRIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 19/12/2023 | 500.00 | 00032486308415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 19/12/2023 | 150.00 | 00045290393404 | MARIA DO SOCORRO AIRES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 19/12/2023 | 150.00 | 00041218957468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA JOANA D´ARC GUEDES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 19/12/2023 | 300.00 | 00070268904413 | GABRIEL GOUVEIA S. SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA BELINO BERTOLDO DE SOUZA LEVINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 19/12/2023 | 300.00 | 00003198362407 | MARIA JOSE CARDOSO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA FLÁVIA PATRÍCIA PAULO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 19/12/2023 | 300.00 | 00001858237424 | WILAMME DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA AGRIPINO JOSÉ DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 19/12/2023 | 300.00 | 00012037805403 | SERGIO LUIZ AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA ISOLDA DE FARIAS LIMA CÂNDIDO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 19/12/2023 | 300.00 | 00001867079402 | EURIDES AIRES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DAS DORES GOUVEIA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 19/12/2023 | 300.00 | 00052809749787 | LUIZ VERISIMO DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA FABIANO PAULO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 19/12/2023 | 300.00 | 00009459797466 | THIAGO NEVES BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DE JESUS SILVA TARGINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 19/12/2023 | 300.00 | 00028147294468 | JOSE FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA ANA RITA DO CARMO FELIX, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 19/12/2023 | 300.00 | 00010458415448 | VIVIANE DE ALCANTARA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA VALDENIA JACINTO DE MEIRELES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 19/12/2023 | 300.00 | 00002104100437 | INACIA ESTEVAM DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA DA SILVA ALCANTARA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 19/12/2023 | 300.00 | 00060133600491 | AUREA LUCIA DE FARIAS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA GERUZA VILAR DE ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 19/12/2023 | 300.00 | 00010293102465 | JOSE ANCHIETA FARIAS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 19/12/2023 | 300.00 | 00007842625433 | JULIA GRACIELLI PORFIRIO MARTINHO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MANUNELA CAROLINE PEREIRA MARANHÃO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 19/12/2023 | 300.00 | 00007260516402 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARILENE MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 19/12/2023 | 300.00 | 00060133600491 | AUREA LUCIA DE FARIAS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MAYARA DE OLIVEIRA HOLANDA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 19/12/2023 | 300.00 | 00060133600491 | AUREA LUCIA DE FARIAS MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA MARIA BETÂNIA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 19/12/2023 | 300.00 | 00001836711476 | MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DESTINADO A BENEFICIARIA ANTONIA GOUVEIA ANDRADE BRITO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 19/12/2023 | 300.00 | 00002663762407 | PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DESTINADO O/A BENEFICIARIO/A LEANDRO HOLANDA ALVES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. MUNICIPIO, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 19/12/2023 | 300.00 | 00001858237424 | WILAMME DE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DESTINADO O/A BENEFICIARIO/A JÉSSICA MARIA LIMA VILAR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 19/12/2023 | 150.00 | 00007627723442 | YORRANA LOURENÇO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2023, DESTINADO O/A BENEFICIARIO/A ANDRÉIA TOMAZ DE FARIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 19/12/2023 | 150.00 | 00002244740730 | INALDO AIRES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL SOCIAL DE IMOVEL, EM DEZEMBRO/2023, DESTINADO O/A BENEFICIARIO/A DÉBORA VITURINO DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 19/12/2023 | 900.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 19/12/2023 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 19/12/2023 | 61.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CONSELHO TUTELAR, EM NOVEMBRO/2023, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, Nº 146, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 19/12/2023 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO CONSELHO TUTELAR, EM DEZEMBRO/2023, LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TAIGY, Nº 146, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 19/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL TAIGY, Nº 146, CENTRO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 19/12/2023 | 47.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL TAIGY, Nº 146, CENTRO (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 19/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DORGIVAL TERCEIRO NETO, Nº 172, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 19/12/2023 | 80.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 63, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 19/12/2023 | 86.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAP. MANOEL TARGY, Nº 63, CENTRO (SEDE DO SCFV), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 19/12/2023 | 647.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 20/12/2023 | 900.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A SAO PAULO-SP, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008144 | 20/12/2023 | 1820.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 130 KG DE PAO REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2023, DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008147 | 20/12/2023 | 2490.18 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 20/12/2023 | 2079.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL, RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR (ELE) DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008149 | 20/12/2023 | 3282.56 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000362023 | 0008151 | 20/12/2023 | 12250.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CAMISAS EM MALHA PV COM SERIGRAFIA NA LATERAL E NO PEITO, TAMANHOS DIVERSOS, DESTINADAS AOS EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 20/12/2023 | 610.00 | 00012140532465 | ALISON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA EM VIAGENS A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 7X, JOAO PESSOA 3X E PATOS 1X, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000512023 | 0008156 | 20/12/2023 | 1470.00 | 52007089000111 | 52.007.089 IRACEMA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 98 KG DE BOLOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0008129 | 20/12/2023 | 5161.75 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA ADVOG ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 20/12/2023 | 337.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 20/12/2023 | 0.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 20/12/2023 | 6425.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 20/12/2023 | 239.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00009479484498 | MANOEL TOMAZ DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00005620987477 | GEOVANIO DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00010432193405 | MANOEL VITOR ALVES XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ENTREGA DE CARNES DE IPTU (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE TRIBUTOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 20/12/2023 | 120.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222023 | 0008161 | 20/12/2023 | 2000.00 | 32326799000105 | G E C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A FIM DE ANALIZAR E REALIZAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO PERANTE AOS ORGAOS E AUTARQUIAS DA UNIAO FEDERAL, EM DEZEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008143 | 20/12/2023 | 1988.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 142 KG DE PAO REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2023, DURANTE AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008148 | 20/12/2023 | 9804.04 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008162 | 20/12/2023 | 4675.01 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008163 | 20/12/2023 | 4464.80 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS VW EOD E HD ORE, DE PLACA OGE-8650, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008164 | 20/12/2023 | 2042.54 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ OF. 1519, DE PLACA QFW-4E76, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0008131 | 20/12/2023 | 11536.00 | 00009275961484 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIDA, ENTRE 20 DE NOVEMBRO/2023 E 20 DE DEZEMBRO/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0008132 | 20/12/2023 | 8020.51 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 M3, ENTRE 20 DE NOVEMBRO/2023 E 20 DE DEZEMBRO/2023, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008146 | 20/12/2023 | 12461.20 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO NOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000512023 | 0008155 | 20/12/2023 | 630.00 | 52007089000111 | 52.007.089 IRACEMA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 42 KG DE BOLOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | PROMOÇÃO E FRUIÇÃO ATIV.CULT(FESTIV.JUNINAS,OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 20/12/2023 | 2000.00 | 00050692542434 | HOSANI DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE APRESENTAÇAO ARTISTICO/MUSICAL, PARA APRESENTAÇAO NAS FESTIVIDADES E CONFRATERNIZAÇOES REALIZADAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0008140 | 20/12/2023 | 1360.00 | 50236441000165 | MARIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, DURANTE O ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS E EVENTO DE HOMENAGEM AO MESTRE ZE, REALIZADOS NA SEDE DA BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, EM 15/12/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008145 | 20/12/2023 | 2198.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 157 KG DE PAO REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2023, DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS E EVENTOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0008136 | 20/12/2023 | 6000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFERTA DE CASA DE APOIO COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, P/ ATENDER OS PACIENTES EM ATENDIMENTO FORA DE DOMICILIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 20/12/2023 | 500.00 | 00012571045431 | LIVIA MARIA PAULO MEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE PINTURA DECORATIVAS EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO LOCALIZADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000512023 | 0008141 | 20/12/2023 | 2145.00 | 52007089000111 | 52.007.089 IRACEMA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 143 KG DE BOLOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008142 | 20/12/2023 | 1806.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 129 KG DE PAO REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2023, DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 20/12/2023 | 4500.00 | 08952608000128 | FEMINA - ULTRASSON DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE PROCEDIMENTO ESTEROTAXIA MAMARIA E BIOPSIA DE LESAO BI-RADS, DESTINADO A PACIENTE MARIA ADRIANA TELLES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE EM CARATER DE URGENCIA, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 20/12/2023 | 113.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOVEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 45, CENTRO (ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL), REF. A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 20/12/2023 | 97.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 45, CENTRO (ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL), REF. A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 20/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL, EM DEZEMBRO/2023, LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 45, CENTRO, REF. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 20/12/2023 | 50.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ESPAÇO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL INFANTIL, EM NOVEMBRO/2023, LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 45, CENTRO, REF. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 2001306 | 20/12/2023 | 4237.24 | 09087805000199 | ANTONIO ROBISON GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DOS DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CAPS E DAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 20/12/2023 | 1010.00 | 00012153841496 | YAGO VINICIUS DOS SANTOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE DIARIAS AO FUNCIONARIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 14X, SOUZA 1X, PATOS 1X, MONTEIRO 1X E JOAO PESSOA 2X, EM NOVEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 20/12/2023 | 388.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 20/12/2023 | 36.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012022 | 2001310 | 20/12/2023 | 13237.00 | 24836286000108 | POLICLINICA AMBULATORIAL SERS MEDICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (49 C/ UROLOGISTAS E 50 ULTRASSONOGRAFIAS DIVERSAS), PARA ATENDIMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL, EM NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001311 | 20/12/2023 | 6135.06 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001312 | 20/12/2023 | 504.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 3.600 AMP DE HALOPERIDOL 5 MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2001313 | 20/12/2023 | 77.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 50 AMP DE CETOPROFENO 50MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001314 | 20/12/2023 | 1888.76 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAS DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 2001315 | 20/12/2023 | 202.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS INJETAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 20/12/2023 | 8554.29 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. PROGRAMAS BAS. DE ASSIST.SOCIAL-FMAS/FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0008130 | 20/12/2023 | 1400.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA OS SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. E FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PSB E PAB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0008170 | 21/12/2023 | 1390.34 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO/2023 A 21 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008180 | 21/12/2023 | 13911.45 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 2001317 | 21/12/2023 | 9862.75 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 21/12/2023 | 610.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/CLINICOS DE EXAME DE US DE ABDOME TOTAL C/ DOPPLER HEPATICO E ELASTOGRAFIA HEPATICA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE ANDRADE SILVA LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE ESPECIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0008167 | 21/12/2023 | 1390.34 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO/2023 A 21 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 21/12/2023 | 42000.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE CIRURGIA ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO DIREITO C/ IMPLANTE, DESTINADOS A PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTOU ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 21/12/2023 | 3680.00 | 00005816322494 | GILDOMAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, PRESTADOS DURANTE AS PARTIDAS DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO, NESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 21/12/2023 | 1000.00 | 00008251585406 | JOCENILDO SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO DE PRIMEIRO LUGAR, PARA A EQUIPE AMADORA "AVAI FC DE TAPEROA" REFERENTE A DISPUTA DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 21/12/2023 | 500.00 | 00005063686451 | MARIA SALETE DOS SANTOS FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO DE SEGUNDO LUGAR, PARA A EQUIPE AMADORA "RESSACA F.C." REFERENTE A DISPUTA DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 21/12/2023 | 250.00 | 00007808432407 | MILLER RAGNER GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO DE TERCEIRO LUGAR, PARA A EQUIPE AMADORA "BAKANAS F.C." REFERENTE A DISPUTA DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Cultura e Lazer para Todos | Manutenção dos Desportos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 21/12/2023 | 250.00 | 00003104718423 | JOSINALDO RODRIGUES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PREMIAÇAO DE QUARTO LUGAR, PARA A EQUIPE AMADORA "PONTE DO MUQUEM F.C." REFERENTE A DISPUTA DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0008171 | 21/12/2023 | 7319.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO, COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, EM DEZEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008185 | 21/12/2023 | 912.05 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0008166 | 21/12/2023 | 1390.34 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO/2023 A 21 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 21/12/2023 | 2361.60 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 09 DIAS EM DEZEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0008173 | 21/12/2023 | 1439.70 | 00000016153430 | ELIEL SALUSTIANO DEODATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 09 DIAS EM DEZEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0008174 | 21/12/2023 | 1900.80 | 00005603997400 | JOSÉ LUCIANO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 09 DIAS EM DEZEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0008175 | 21/12/2023 | 1199.70 | 00002456218493 | REGINALDO PAULO CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 09 DIAS EM DEZEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0008176 | 21/12/2023 | 3146.40 | 00002662350423 | JOSIANO GONÇALVES GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 09 DIAS EM DEZEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0008177 | 21/12/2023 | 3276.00 | 00070523445482 | ALCIDES ALVES DE GOUVEIA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 09 DIAS EM DEZEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0008178 | 21/12/2023 | 2187.00 | 00057006300444 | ALDO ALVES DE GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 09 DIAS EM DEZEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 21/12/2023 | 810.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PARABRISA TORO 17/21 E COLA PARA PARABRISA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTIADOS AO VEICULO FIAT TORO, DE PLACA QFS-5D92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 21/12/2023 | 128.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0008168 | 21/12/2023 | 1390.34 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO/2023 A 21 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0008165 | 21/12/2023 | 1100.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO INSTITUCIONAL E MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ESTAGIOS NESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2023, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000102021 | 0008169 | 21/12/2023 | 1390.34 | 08935366000164 | HQV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO/2023 A 21 DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462023 | 0008179 | 21/12/2023 | 4000.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITAÇAO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008181 | 21/12/2023 | 21089.20 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 21/12/2023 | 1100.00 | 00009964824408 | ANGELICA MARIA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OFERTA DE OFICINA DE EMBELEZAMENTO OFERTADA JUNTO AO GRUPO "MAOS QUE CUIDAM", ATENDIDAS E ACOMPANHADAS ATRAVES DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 22/12/2023 | 4720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 22/12/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 22/12/2023 | 11000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 22/12/2023 | 16838.70 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0008238 | 22/12/2023 | 970.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | O Social Para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 22/12/2023 | 11880.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (ELE) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0008199 | 22/12/2023 | 4500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRONICA, EM DEZEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332023 | 0008200 | 22/12/2023 | 4500.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO DIGITAL, COM A PRODUÇAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM ALTA QUALIDADE (FULL HD OU SUPERIOR) TRATADOS EM SOFTWARES DE EDIÇAO PROFISSIONAL EM FORMATO DIMENSIONADO PARA AS MIDIAS SOCIAIS, REF. AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 22/12/2023 | 6040.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 22/12/2023 | 38639.30 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0008239 | 22/12/2023 | 882.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 147 UND DE AGUA ADS 20L PET, EM DEZEMBRO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 22/12/2023 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 22/12/2023 | 24000.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 22/12/2023 | 1936.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 22/12/2023 | 33431.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DE APURAÇAO 31/11/2023, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 22/12/2023 | 60.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 22/12/2023 | 2640.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 22/12/2023 | 109.70 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 22/12/2023 | 11791.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 22/12/2023 | 2640.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 22/12/2023 | 182.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 22/12/2023 | 224.00 | 03732359002608 | SICOOB PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS, DA FOLHA DE PAGAMENTO, COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTEN.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO-QSE SALÁRIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 22/12/2023 | 3960.00 | 09380015000105 | ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 12/2023, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 22/12/2023 | 3960.00 | 08749467000140 | FUNDAÇAO RITA SUASSUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇAO SOCIAL, EM 12/2023, A FIM DE AUXILIAR NA MANUTENÇAO DE ENTIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 293/2022, AÇAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0008237 | 22/12/2023 | 7564.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0008240 | 22/12/2023 | 330.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 55 UND DE AGUA ADS 20L PET, EM DEZEMBRO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 22/12/2023 | 22059.44 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 22/12/2023 | 33660.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 22/12/2023 | 10824.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 22/12/2023 | 12986.68 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 22/12/2023 | 97390.98 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 22/12/2023 | 399058.43 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 22/12/2023 | 966.67 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. INF. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 22/12/2023 | 106985.60 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. INF. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 22/12/2023 | 34261.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INF. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0008198 | 22/12/2023 | 2000.00 | 44124148000103 | JOAO RAFAEL MACIEL CAMPOS 10497287420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇAO DE PRANCHAS DE PROJETO DESTA PREFEITURA, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 22/12/2023 | 7360.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 22/12/2023 | 5808.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 22/12/2023 | 37564.02 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 22/12/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 22/12/2023 | 4884.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 22/12/2023 | 9507.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 22/12/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 22/12/2023 | 17404.44 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 22/12/2023 | 1150.52 | 00010875255434 | IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO PARA RESSARCIMENTO DE CUSTOS COM COMBUSTIVEL, DO MUNICIPE IBRAHIM MARCOLINO GUIMARAES, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO SEU DOMICILIO EM 11, 12, 13 E 18/12/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 22/12/2023 | 150.00 | 00038551230808 | JOSE MARCIO CANDIDO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE RESSARCIMENTO AO FUNCIONARIO QUE TRANSPORTOU PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS COM DESTINO A RECIFE-PE, EM 19 DE DEZEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 22/12/2023 | 1600.00 | 00073950572449 | JOSE CARDOSO AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACA NPS-7F18, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21/11 E 11/12/2023, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0008197 | 22/12/2023 | 425.00 | 50236441000165 | MARIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, DURANTE O ENCONTRO DO GRUPO DE TABAGISMO, REALIZADOS NA POLICLINICA NSRA DA CONCEIÇAO DESTE MUNICIPIO, EM 18/12/2023, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008202 | 22/12/2023 | 5859.40 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM DEZEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 0008233 | 22/12/2023 | 23157.00 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE DESTA MEDICAÇAO POR MEIO DE AÇOES JUDICIAIS, EM NOVEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0008234 | 22/12/2023 | 585.00 | 33974881000109 | ARNALDO GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 39 (UND) DE REFEIÇAO PREPARADA (QUENTINHA), NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0008235 | 22/12/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 175/70R14, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9D19, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 22/12/2023 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9D19, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0008241 | 22/12/2023 | 630.00 | 40417890000156 | MARIA DE LOURDES DE BRITO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 105 UND DE AGUA ADS 20L PET, EM DEZEMBRO/2023, PARA O CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 22/12/2023 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 22/12/2023 | 18920.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 22/12/2023 | 16280.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 22/12/2023 | 77476.58 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 22/12/2023 | 2120.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 22/12/2023 | 4504.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 22/12/2023 | 2961.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDENDIM MÓVEL- SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 22/12/2023 | 13313.66 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 22/12/2023 | 32936.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 22/12/2023 | 57523.32 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 22/12/2023 | 103784.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 22/12/2023 | 14416.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 22/12/2023 | 3902.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 22/12/2023 | 35334.20 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 22/12/2023 | 2120.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 22/12/2023 | 7248.97 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 22/12/2023 | 36464.80 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARISO (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 22/12/2023 | 1924.55 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ENFERMAGEM (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 22/12/2023 | 2182.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ENFERMAGEM (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 22/12/2023 | 5830.92 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ENFERMAGEM (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 2001339 | 22/12/2023 | 3530.00 | 39352978000158 | IGOR RAFAEL DA SILVA 09921896407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ALOCADOS NAS UBS'S I E II, NA SEDE DO SAMU E DA FARMACIA BASICA, REF. A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 22/12/2023 | 28530.27 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ENFERMAGEM (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 22/12/2023 | 3849.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ENFERMAGEM (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001342 | 22/12/2023 | 160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 40 CX DE MEDICAMENTO SULFATO FERROSO 40 MG, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001343 | 22/12/2023 | 1598.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 22/12/2023 | 6425.61 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 22/12/2023 | 33272.77 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 22/12/2023 | 1924.55 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ENFERMAGEM (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 22/12/2023 | 2182.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ENFERMAGEM (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 22/12/2023 | 5830.92 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ENFERMAGEM (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 22/12/2023 | 28530.27 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ENFERMAGEM (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 22/12/2023 | 3849.10 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ENFERMAGEM (CTR) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 22/12/2023 | 6425.61 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM (EST) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 22/12/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 22/12/2023 | 1320.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 22/12/2023 | 4940.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CTR) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 22/12/2023 | 2825.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 22/12/2023 | 4720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 22/12/2023 | 16971.64 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 22/12/2023 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Procruradoria Geral do Municíp | Manutenção da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 22/12/2023 | 4720.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Ouvidoria Geral do Município | Manutenção da Ouvidoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 22/12/2023 | 3400.00 | 08749525000136 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COM) LOTADOS NA OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 26/12/2023 | 5683.50 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 26/12/2023 | 1088.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REF. A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 26/12/2023 | 360.00 | 50089842000130 | LYS K DE M RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE REALIZAÇAO DE SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL, REALIZADAS EM DEZEMBRO/2023, DESTINADAS A MENOR MARIA HELOISE BARRETO OLIVEIRA, FILHA DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001354 | 26/12/2023 | 4314.70 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001355 | 26/12/2023 | 71.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 26/12/2023 | 144620.54 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0008307 | 26/12/2023 | 2116.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 23 HORAS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A DEZEMBRO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0008314 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS/ ADMINISTRATIVOS, ENTRE 26 DE NOVEMBRO/2023 E 25 DE DEZEMBRO/2023, EM ESPECIAL DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Ações de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 26/12/2023 | 1400.00 | 00007505777467 | FRANCINALDO LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO FIAT STRADA FIRE CE FLEX, RENAVAM 00958997624, 2008, PARA AS ATIVIDADES DA VIG. AMBIENTAL, DURANTE A CAMPANHA DE CHAGAS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE 01/12 E 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 26/12/2023 | 1610.00 | 00005829311429 | LUIZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TROCA DE FORRO, CONSERTO E MANUTENÇAO NOS ESTOFADOS DAS CADEIRAS ALOCADAS NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008319 | 26/12/2023 | 12181.30 | 08307548000190 | T R Q LIMA CIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LEITES, SUPLEMENTOS E FORMULAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AS CRIANÇAS QUE APRESENTARAM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM DEZEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 26/12/2023 | 1140.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0008309 | 26/12/2023 | 360.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 04 HORAS, REF. A DEZEMBRO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 26/12/2023 | 6745.83 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 26/12/2023 | 807.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 26/12/2023 | 2894.87 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0008311 | 26/12/2023 | 5000.00 | 00005792103402 | TARCISIO RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0008312 | 26/12/2023 | 5000.00 | 00056820690487 | JOSE ARIMATEIA RAMOS DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO 3/4, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 26/12/2023 | 13411.99 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 26/12/2023 | 6794.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2023, NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Criança Feliz e Saudavel | Manutençao das Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 26/12/2023 | 3551.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOVEMBRO/2023, NO IMOVEL CRECHE MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0008308 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00099614545453 | VAMBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 10 HORAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. A DEZEMBRO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 26/12/2023 | 3020.00 | 00005829311429 | LUIZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TROCA DE FORRO, CONSERTO E MANUTENÇAO NOS ESTOFADOS DAS CADEIRAS DOS VEICULOS ESCOLARES DA FROTA DA SECRETARIA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 26/12/2023 | 4558.00 | 00068989849420 | MAMEDES NEVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008323 | 26/12/2023 | 1854.86 | 42194018000111 | JOSE ROMERO SILVA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 26/12/2023 | 162088.56 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 26/12/2023 | 8790.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 26/12/2023 | 42580.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 26/12/2023 | 13863.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 26/12/2023 | 39423.70 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 26/12/2023 | 48.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 26/12/2023 | 24.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 26/12/2023 | 11.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 26/12/2023 | 3718.18 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442023 | 0008313 | 26/12/2023 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET, COM ENFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.TAPEROA.PB.GOV.BR, EM DEZEMBRO/2023, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 26/12/2023 | 584.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 26/12/2023 | 14235.30 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 26/12/2023 | 51.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA INGRID DE QUEIROZ TEODOMIRO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 26/12/2023 | 82.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ADILSON DOS SANTOS TELES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 26/12/2023 | 66.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDNALVA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 26/12/2023 | 80.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. IDELBERTO MANOEL DE SOUZA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 26/12/2023 | 58.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO P. SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 26/12/2023 | 58.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEANE QUEIROZ DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 26/12/2023 | 97.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOANA D´ARC GUEDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 26/12/2023 | 48.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. TEREZINHA NUNES DE LIMA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 26/12/2023 | 51.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CHRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 26/12/2023 | 87.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEFA TEODOMIRO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 26/12/2023 | 92.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM SET/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEFA TEODOMIRO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 26/12/2023 | 26.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSENILDO DOS SANTOS RODRIGUES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 26/12/2023 | 107.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA JOELMA PAULOS. GOUVEIA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 26/12/2023 | 85.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA INGRID DE QUEIROZ TEODOMIRO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 26/12/2023 | 97.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ADILSON DOS SANTOS TELES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 26/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. EDNALVA DE FARIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 26/12/2023 | 105.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. IDELBERTO MANOEL DE SOUZA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 26/12/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOSEANE QUEIROZ DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 26/12/2023 | 55.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JOANA D´ARC GUEDES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 26/12/2023 | 105.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA HELENA LEVINO P. SANTANA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 26/12/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. CHRISTIANE APARECIDA ANANIAS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 26/12/2023 | 47.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM OUT/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ITAMARA LEONARDO VILAR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 26/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. INALVA ALEXANDRE DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 26/12/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ITAMARA LEONARDO VILAR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 26/12/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANGELINO MARANHÃO NETO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 26/12/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ANGELINO MARANHÃO NETO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 26/12/2023 | 123.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 26/12/2023 | 151.10 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 26/12/2023 | 31.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES SANTOS VILAR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 26/12/2023 | 86.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANTONIA MARIANO GERONIMO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 26/12/2023 | 182.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. JANAYNA KARLA DE ASSIS MEIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 26/12/2023 | 84.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA VITORIA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 26/12/2023 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. ELTON DE SOUZA ANDRADE, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 26/12/2023 | 96.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. DIOGO PEREIRA CAVALCANTE , PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 26/12/2023 | 32.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. CARLOS MARTINS GOMES DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 26/12/2023 | 55.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GILDETE GOMES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 26/12/2023 | 41.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANTONIA MARIANO GERONIMO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 26/12/2023 | 70.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES SANTOS VILAR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 26/12/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. CARLOS MARTINS GOMES DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 26/12/2023 | 80.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL AO SR. CARLOS MARTINS GOMES DOS SANTOS, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 26/12/2023 | 137.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. GILDETE GOMES, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 26/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA VITORIA FERREIRA, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 26/12/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZ/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. ANTONIA MARIANO GERONIMO, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 26/12/2023 | 67.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM NOV/2023, COMO BENEFICIO ASSISTENCIAL A SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES SANTOS VILAR, PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 26/12/2023 | 300.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO AO VALOR DO EMPENHO Nº 8138, COM OSERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO A SAO PAULO-SP, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0008310 | 26/12/2023 | 1260.00 | 00041251032400 | JOSE ARIMATEIA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE 14 HORAS, REF. A DEZEMBRO/2023, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 26/12/2023 | 6794.97 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008344 | 27/12/2023 | 1904.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 16 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 27/12/2023 | 900.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO, REF. A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008343 | 27/12/2023 | 1190.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 27/12/2023 | 7680.00 | 41455360000165 | EDMILSON DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE DIVULGAÇAO EM AUDIO (CARRO DE SOM) DOS INFORMAÇOES DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, COM UM TOTAL DE 96 HORAS NO MES DE DEZEMBRO/2023, REFERENTE AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Programa de Administração e Planejamento | MANUTENCAO DA EDUCACAO - AQUISICAO DE GAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008342 | 27/12/2023 | 3094.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 26 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0008356 | 27/12/2023 | 2227.20 | 00070269236414 | ADRIANA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 116 KG DE CARNE SUINA (CARCAÇA), PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 27/12/2023 | 37315.08 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 27/12/2023 | 159855.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 27/12/2023 | 13332.32 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | Manutençao das atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 27/12/2023 | 42580.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 27/12/2023 | 8790.48 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008346 | 27/12/2023 | 9191.80 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008351 | 27/12/2023 | 5190.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008352 | 27/12/2023 | 3616.80 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008353 | 27/12/2023 | 5788.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008348 | 27/12/2023 | 4875.45 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO VW, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008349 | 27/12/2023 | 1556.34 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE CABECOTE FILTRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO HYUNDAI PA CARREGADEIRA HL7409S, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008345 | 27/12/2023 | 952.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 08 UND DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 27/12/2023 | 785.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO INICIAL POR TEMPO TMO, NO VEICULO FIAT SCUDO CARGO, DE PLACA QFJ-6C31, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 27/12/2023 | 1115.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA REVISÃO INICIAL POR TEMPO, NO VEICULO FIAT SCUDO CARGO 1.5, DE PLACA QFJ-6C31, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 27/12/2023 | 2400.00 | 00004291479450 | SEBASTIAO VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULO RENAULT CLIO 1.0, DE PLACA MYD-9B53, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM PROBLEMAS CLINICOS PARA CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS/CONVÊNIOS SUS(ESTADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162022 | 2001357 | 27/12/2023 | 67650.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | MANUTENÇÃO OUTROS PROGRAMAS/CONVÊNIOS SUS(ESTADO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162022 | 2001358 | 27/12/2023 | 41200.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302023 | 2001359 | 27/12/2023 | 2100.00 | 43497574000120 | JUCIMARA CAVALCANTE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE APOIO EM GESTAO EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 2001360 | 27/12/2023 | 5705.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CARNES E DERIVADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS NO CAPS E NAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS MESES DE NOVEMBREO E DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 2001361 | 27/12/2023 | 7252.00 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE EXAME DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA, ENTRE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023, DESTINADOS AOS MUNICIPES CARENTES E QUE APRESENTARAM ESTAS NECESSIDADES ESPECIAIS, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001362 | 27/12/2023 | 7235.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Programa de Assistencia Farmaceutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 2001363 | 27/12/2023 | 6135.06 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 27/12/2023 | 3000.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE AVENTAL PADRAO FRENTE 110X60 CM E 01 UND DE AVENTAL ODONTOLOGICO, PADRAO 110X60 CM, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001365 | 27/12/2023 | 12630.44 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008359 | 27/12/2023 | 19538.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE A SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUT. SCFV P/CRIANÇAS, ADOLEC. E IDOSOS-PBV/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008361 | 27/12/2023 | 7314.60 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 28/12/2023 | 60.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 28/12/2023 | 30480.19 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 13/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 28/12/2023 | 2480.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 UND DE GELADEIRA/ REFRIGERADOR CONSUL 261L BRANCO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001369 | 28/12/2023 | 11261.30 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001370 | 28/12/2023 | 14507.05 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001371 | 28/12/2023 | 9518.53 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001372 | 28/12/2023 | 22083.37 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162023 | 2001373 | 28/12/2023 | 19698.44 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM A NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 28/12/2023 | 130.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS P/ USO CONTINUO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AOS MUNICIPES QUE APRESENTARAM DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 28/12/2023 | 2500.00 | 41068705000128 | JOSIMAR SOARES DE SOUSA - MEI 36504610487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE PLACA C/ SUPORTE TUBO 2,52X0,80, PAINEL EXPRTRA E LETRAS SOLTAS EM PVC EXPANDIDO, DESTINADAS AO LETREIRO DA SEDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, REF. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | CONTRUIR, AMPLIAR,REFORMAR E EQUIPAR NA ÁREA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000522023 | 2001376 | 28/12/2023 | 3337.55 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A ESTRUTURAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DA POLICLIICA DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 28/12/2023 | 80.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28/12/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 28/12/2023 | 60.00 | 00075941791453 | MARIA SILEIDE BARRETO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 01 DIARIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27/12/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 28/12/2023 | 19080.00 | 00009728308477 | LOURIVAL BONIFACIO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 106 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 28/12/2023 | 18900.00 | 00004955946445 | DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 105 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 28/12/2023 | 18000.00 | 00004379615405 | FRANCISCO VILAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 100 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 28/12/2023 | 18720.00 | 00001864659475 | CORCINO FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 104 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 28/12/2023 | 14040.00 | 00015474741499 | ANTONIO ARTHUR NEVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 78 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 28/12/2023 | 18900.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 105 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 28/12/2023 | 18540.00 | 00070220582459 | IGOR MAX DIONIZIO SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 103 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 28/12/2023 | 21960.00 | 00009728308477 | LOURIVAL BONIFACIO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 122 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 28/12/2023 | 9180.00 | 00004955946445 | DAMIÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 51 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Saneamento | Recursos Hidrícos | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANUT. DE ABASTECIEMNTO DE AGUA (CARRO PIPA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 28/12/2023 | 17640.00 | 00015474741499 | ANTONIO ARTHUR NEVES DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA DISTRIBUIÇAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM O TOTAL DE 98 CARGAS, REFERENTE A SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 28/12/2023 | 900.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA NO MES DE NOVEMBRO/2023, DA CONTRIBUIÇÃO PARA IMPLEMENTAÇAO DO SELO S.I.M. AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROJETOS VOLTADOS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | CONSORCIO INTERMUN.DE DESENV.SUSTENTAVEL SÃO SARUE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 28/12/2023 | 900.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PARCELA NO MES DE DEZEMBRO/2023, DA CONTRIBUIÇÃO PARA IMPLEMENTAÇAO DO SELO S.I.M. AOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, A FINS DE EXECUTAR OS OBJETIVOS DESCRITOS NO DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 28/12/2023 | 470.00 | 00034342729415 | JOAO TOMAZ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SOLICITAÇAO DE 05 DIARIAS A SERVIÇO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE MUNICIPAL, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE, JUNCO DO SERIDÓ, SOLEDADE 2X E JOÃO PESSOA COM PERNOITE, EM DEZEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 28/12/2023 | 159855.76 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 28/12/2023 | 8876.72 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 30%, REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 28/12/2023 | 12783.44 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Educar e Preciso | MANUTENCAO DAS ATIV. DA EDUC.INF FEB 70%-VAAT-C.UN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 28/12/2023 | 43051.01 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% ENS. INF., REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 28/12/2023 | 36919.65 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% APOIO ENS. FUND., REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 28/12/2023 | 18898.40 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 28/12/2023 | 10115.00 | 09307596000141 | ASSOCIAÇAO PARAIBANA DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO 850 KG DE IOGURTE INTEGRAL, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUACAÇAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 28/12/2023 | 370.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 28/12/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 28/12/2023 | 612.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 28/12/2023 | 156.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | Contribuiçoes para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 28/12/2023 | 8122.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 28/12/2023 | 116.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CRIANÇA FELIZ), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 28/12/2023 | 84.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EM DEZEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CASA DA COSTURA), REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 28/12/2023 | 139.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO, EM DEZEMBRO/2023, PARA IMOVEL LOCALIZADO NA CEL. PEDRO DE FARIAS, Nº 103, TERREO, CENTRO (CASA DA COSTURA), CONFORME PARECER EM ANEXO , REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 29/12/2023 | 450.00 | 00001027961495 | JOSE UELITON SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO DE SEUS PERTENCES PESSOAIS, CONFORME PARECER EM ANEXO, SAINDO DESTE MUNICIPIO C/ DESTINO AO RIO DE JANEIRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 29/12/2023 | 5922.52 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DO ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 29/12/2023 | 480.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 29/12/2023 | 2921.42 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DO FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 29/12/2023 | 16810.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 29/12/2023 | 15316.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO (GAB/OGM/PGM/SECOP/SECOI/SEAD/SEFIP/SEINFRA/SEBES/SACTMA/SETCEL/SESEG), REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Financeira | Programa de Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 29/12/2023 | 13013.62 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 29/12/2023 | 4065.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BUFE, DURANTE EVENTO INSTITUCIONAL REALIZADO PARA AUTORIDADES MUNICIPAIS E FEDERAIS NESTE MUNICIPIO, REF. AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 29/12/2023 | 584.28 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 29/12/2023 | 8048.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70% (ENS. FUND./ APOIO ENS. FUND./ COM), DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/ 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008399 | 29/12/2023 | 18091.77 | 23017172000173 | JUSCELINO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008400 | 29/12/2023 | 8300.60 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0008401 | 29/12/2023 | 5500.30 | 70099296000125 | J M QUEIROZ MATERIAL DE CONST EIRELI ME - GM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042022 | 0008402 | 29/12/2023 | 76154.35 | 38162543000188 | SS LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, ATE SUA DESTINAÇAO FINAL, EM DEZEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032023 | 0008403 | 29/12/2023 | 94753.33 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE VARRIÇAO MANUAL, CAPINAÇAO, PODAS DE ARVORES, PINTURAS DE MEIOS FIOS, MANUTENÇAO DE SANEAMENTO BASICO, REPARO DE VIAS PUBLICAS E MANUTENÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS, EM DEZEMBRO/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 29/12/2023 | 12509.01 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DO INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0008404 | 29/12/2023 | 1840.00 | 00005102137409 | CICERO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA VW 31.280, DE PLACA OGD-6118, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 29/12/2023 | 2894.87 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DO AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA, REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT. DAS ATIV. DOS ESPAÇOS CULT. E ECON.CRIATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0008405 | 29/12/2023 | 1700.00 | 50236441000165 | MARIA JORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFE BREAK, DURANTE O ESPETACULO DE NATAL "MOLEKA EM CENA", REALIZADOS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, EM 28/12/2023, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 29/12/2023 | 6745.83 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 29/12/2023 | 1785.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E REDE DE ESGOTO NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 29/12/2023 | 100.80 | 00097992925491 | VERONICA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO SEM PERNOITE DE PACIENTE, DA SENHORA VERONICA FRANCELINA DA SILVA, PACIENTE CLINICA QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE TRES DIAS NA SEMANA EM NOVEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 29/12/2023 | 100.80 | 00008668022407 | MARCIA VERONICA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO SEM PERNOITE DE ACOMPANHANTE, DA SENHORA VERONICA FRANCELINA DA SILVA, PACIENTE CLINICA QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE TRES DIAS NA SEMANA EM NOVEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032022 | 2001377 | 29/12/2023 | 3346.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS/ CLINICOS DE REALIZAÇAO DE DIVERSOS EXAMES, EM DEZEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 29/12/2023 | 7266.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 29/12/2023 | 5838.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 29/12/2023 | 2689.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 29/12/2023 | 95249.22 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 29/12/2023 | 24070.11 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE SAUDE - FOLHA COMPLEMENTAR, REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 29/12/2023 | 26000.67 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DA CASA DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 29/12/2023 | 554.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, LOCALIZADA NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 27, CENTRO, REF. A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 29/12/2023 | 277.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 29/12/2023 | 157.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MAN. DA GESTÃO CADASTRO ÚNICO/IGD-PAB AUX. BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 29/12/2023 | 869.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 29/12/2023 | 1088.89 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 29/12/2023 | 4089.99 | 11793009000113 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TAPEROÁ-IPMT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES (EST) LOTADOS NA SECRETARIA DO SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, REF. A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Apoio a Segurança Pública e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008431 | 30/12/2023 | 3493.03 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 555,33 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE COORDENACAO POLITICA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio da Secretaria de Coordenação Pol | Manutenção da Secretaria de Coordenação Política | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008433 | 30/12/2023 | 259.53 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 41,26 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001384 | 30/12/2023 | 35301.68 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 5.612,35 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 2001385 | 30/12/2023 | 21346.15 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.663,81 LITROS DE GASOLINA COMUM E 698,75 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 2001386 | 30/12/2023 | 15874.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DIARIAS REALIZADAS NO CAPS E NAS DEMAIS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 2001387 | 30/12/2023 | 1113.73 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO GREEN, DE PLACA OGG-7932, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 2001388 | 30/12/2023 | 1916.55 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT FIORINO, DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 2001389 | 30/12/2023 | 1205.11 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBUL., DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 2001390 | 30/12/2023 | 1383.86 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8 L, DE PLACA OGG-5196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 2001391 | 30/12/2023 | 3052.98 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA OGG-7932, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 2001392 | 30/12/2023 | 3653.88 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L, DE PLACA OGG-5196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 2001393 | 30/12/2023 | 7558.00 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 2001394 | 30/12/2023 | 6457.58 | 12299910000104 | KAMILLOS AUTO SERVICE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSAS PEÇAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADA AO VEICULO FORD KA, DE PLACA QFB-5E92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 2001395 | 30/12/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMB., DE PLACA QSE-5749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 2001396 | 30/12/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEU 175/70R14, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9D19, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 2001397 | 30/12/2023 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 UND DE PNEUS 175/70R14, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA RLT-9C89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 30/12/2023 | 1500.00 | 00071922598291 | ANA CLAÚDIA MARTINS BRITO FURTADO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA C/ CONCEITO BOBATH E LINGUAGEM BASEADA NA CIENCIA ABA, EM 10 SESSAO, DESTINADA AO PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO GUIMARAES, EM OUTUBRO/2023, MENOR E FILHO DE PAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO E QUE APRESENTARAM ESTA NECESSIDADE SOB DEMANDA JUDICIAL, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Açoes Básicas e de Média e Alta Complexidade em S | Manutenção dos Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132022 | 2001399 | 30/12/2023 | 9906.05 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Sáude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 2001400 | 30/12/2023 | 585.00 | 33974881000109 | ARNALDO GUEDES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 39 (UND) DE REFEIÇAO PREPARADA (QUENTINHA), NO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023, DESTINADAS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Manutenção do Sistema de Saúde | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008436 | 30/12/2023 | 2490.56 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 379,08 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 30/12/2023 | 100.80 | 00097992925491 | VERONICA FRANCELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO SEM PERNOITE DE PACIENTE, DA SENHORA VERONICA FRANCELINA DA SILVA, PACIENTE CLINICA QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE TRES DIAS NA SEMANA EM DEZEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Manutenção do Sistema de Saúde | Manutençao da Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 30/12/2023 | 100.80 | 00008668022407 | MARCIA VERONICA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇAO SEM PERNOITE DE ACOMPANHANTE, DA SENHORA VERONICA FRANCELINA DA SILVA, PACIENTE CLINICA QUE REALIZA HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE TRES DIAS NA SEMANA EM DEZEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008434 | 30/12/2023 | 6161.06 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 979,50 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 30/12/2023 | 390.60 | 00004828464450 | IZABEL CRISTINA GOMES XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA FERNANDO XAVIER DE SOUZA, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO ACORDEONISTA (CLASSE A), NOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2023, REFERENTE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Lazer para Todos | Programa Municpial de Apoio a Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 30/12/2023 | 390.60 | 00087348381472 | GELVANIA MARIA GONZAGA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PROGRAMA BOLSA MUSICAL, QUE OBJETIVA INCENTIVAR MUSICOS E APRENDIZES DESTE MUNICIPIO, O MENOR, BOLSISTA PEDRO RAMON GONZAGA DE QUEIROZ, PRESTARA ASSISTENCIA MUSICAL COMO SAXOFONISTA ( CLASSE A ), NOS MESES DE OUTUBRO A NOVEMBRO/2023, REF. A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0008441 | 30/12/2023 | 2198.00 | 24256286000139 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 157 KG DE PAO REFERENTE AO CONSUMO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2023, DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS E O V FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE E ARTES DO CARIRI, REF. A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0008444 | 30/12/2023 | 19000.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20 UND DE CAMAS CONJUGADAS EM AÇO 02 LEITOS, DESMONTAVEL, DESTINADAS A ESTRUTURAÇAO DOS ESPAÇOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | Cultura e Lazer para Todos | MANUT.DA SECRETARIA CULTURA,TURISMO,ESPORTE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000482023 | 0008445 | 30/12/2023 | 27180.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 90 UND DE CONCHOES SOLTEIRO C/ ESPUMA D33, DESTINADAS A ESTRUTURAÇAO DOS ESPAÇOS DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
SECRETARIA DE AGROP., CIENCIA E TEC. E MEIO AMBIEN | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Agropecuaria, | MANU.DA SEC.DE AGROP.CIENCIA E TEC.E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008429 | 30/12/2023 | 41135.82 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 92,58 LITROS DE GASOLINA COMUM E 6.172,52 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROP. CIENCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de | MANUT.ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008430 | 30/12/2023 | 11987.31 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 752,67 LITROS DE GASOLINA COMUM E 1.103,96 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | Educar e Preciso | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008427 | 30/12/2023 | 235.72 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 37,47 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008428 | 30/12/2023 | 49494.50 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 7.533,41 LITROS DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUT.DAS ATIVIDADES PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 30/12/2023 | 15328.67 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE SALDO/ RENDIMENTOS VISTO A CONCLUSAO DO OBJETO DO PROGRAMA, COM O FUNDO NACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | Manutenção dos Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/12/2023 | 99.36 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇAO DE SALDO/ RENDIMENTOS VISTO A CONCLUSAO DO OBJETO DO PROGRAMA, COM O FUNDO NACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educar e Preciso | MANUTENÇAO DO FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 30/12/2023 | 1195.00 | 49048921000113 | RAFAEL RODRIGUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO, MANUTENÇAO E LIMPEZA DE VENTILADORES NAS ESCOLAS DR. ADONIAS DE QUEIROZ MELO E ODACY VILAR, REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008432 | 30/12/2023 | 352.30 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 56,01 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 30/12/2023 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 30/12/2023 | 151.80 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 30/12/2023 | 23.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 30/12/2023 | 308.20 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/12/2023 | 4.60 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio da Secretaria de Finanças e Plan | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 30/12/2023 | 3.90 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIA BANCARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | O Social Para Todos | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008435 | 30/12/2023 | 12976.56 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA QUEIROZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 2.063,04 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/ FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024