de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 09/01/2023 | 5500.00 | 47537736000167 | MARIA DO CARMO P SANTANA FINESS RECEPCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE POSSE DO PRESIDENTE DA CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 18/01/2023 | 79.99 | 07486876000210 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA - FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (20/12/2022 A 19/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 18/01/2023 | 900.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - SD NETWORD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REF. A MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 19/01/2023 | 1350.00 | 00003451255413 | FRANCINALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO EM PLATAFORMAS SOCIAIS E DEMAIS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 19/01/2023 | 36100.00 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES REF. A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 19/01/2023 | 1544.40 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTATUTARIO REF. A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 19/01/2023 | 10516.00 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REF. A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 24/01/2023 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS REF. A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 24/01/2023 | 1486.02 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, 297,80 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO.COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 24/01/2023 | 326.05 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNREOS ALIMENTÍCIOS CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 24/01/2023 | 348.75 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 24/01/2023 | 388.65 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO: CIMENTO MIZU, REPARO TORN E FILTRO, SABONETEIRA INOX, PAPELEIRA COM TAMPA INOX, FITA ISOLANTE, TORN GRETA, TOMADA TRIPLA E CABO FLEX, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 25/01/2023 | 280.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 CPF, DESTINADO AO PRESIDENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 25/01/2023 | 1292.80 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODR LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 26/01/2023 | 120.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 30/01/2023 | 10113.68 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A JANEIRO DE 2022, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 30/01/2023 | 270.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO REF A JANEIRO DE 2023, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 30/01/2023 | 183.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 08/02/2023 | 4700.00 | 47537736000167 | MARIA DO CARMO P SANTANA FINESS RECEPCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO PARA 1° SESSÃO DO ANO DE 2023 DA CÃMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A EXTRATO TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 15/02/2023 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS REF. A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 16/02/2023 | 79.99 | 07486876000210 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA - FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (20/01/2023 A 19/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 16/02/2023 | 1350.00 | 00003451255413 | FRANCINALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO EM PLATAFORMAS SOCIAIS E DEMAIS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 16/02/2023 | 900.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - SD NETWORD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REF. A MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 16/02/2023 | 36100.00 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES REF. A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 16/02/2023 | 2101.20 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTATUTÁRIO REF. A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 16/02/2023 | 11854.66 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REF. A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A EXTRATO TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 27/02/2023 | 120.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 27/02/2023 | 1778.94 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, 356,50 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO.COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 27/02/2023 | 1116.25 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 27/02/2023 | 356.20 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 27/02/2023 | 354.50 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, COMO: CIMENTO MIZU, FITA ISOLANTE, TOMADA TRIPLA E LAMPADA ELGIN 15W, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA DE SÃO DOMINGOS. DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 27/02/2023 | 643.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A 500 FOLHAS DE PAEL TIMBRADO, 500 ENVELOPES TIMBRADO, 03 CARIMBOS, 04 BLOCO DE CÓPIAS DE CHEQUES, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 27/02/2023 | 218.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A EXTRATO TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 28/02/2023 | 10511.73 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO REF A FEVEREIRO DE 2023, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 28/02/2023 | 270.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO REF A FEVEREIRO DE 2023, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 15/03/2023 | 360.00 | 00064592464834 | JOSE BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA CAGEPA NO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 15/03/2023 | 360.00 | 00012538889812 | ANTONIO NOBREGA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA, COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA CAGEPA NO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 15/03/2023 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS REF. A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 16/03/2023 | 79.99 | 07486876000210 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA - FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (20/02/2023 A 19/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 17/03/2023 | 1350.00 | 00003451255413 | FRANCINALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO EM PLATAFORMAS SOCIAIS E DEMAIS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 17/03/2023 | 900.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - SD NETWORD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REF. A MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 21/03/2023 | 42524.74 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES REF. A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 21/03/2023 | 2387.00 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTATUTÁRIO REF. A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 21/03/2023 | 12551.69 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REF. A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 21/03/2023 | 47.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 22/03/2023 | 215.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 24/03/2023 | 2093.48 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, 388,40 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 24/03/2023 | 793.40 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 24/03/2023 | 364.75 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 24/03/2023 | 240.00 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE CIMENTO MIZU 50KG, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 28/03/2023 | 889.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODR LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 30/03/2023 | 12067.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF A MARÇO DE 2023, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 30/03/2023 | 270.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO, REF A MARÇO DE 2023, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 30/03/2023 | 160.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) LAVAGENS DO AUTOMÓVEL, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 03/04/2023 | 400.00 | 00014244332405 | FABRICIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TODA REDE ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 06/04/2023 | 1383.00 | 26314387000144 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR, ÓLEO MOTOR, RETROVISOR E CONJUNTO BROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NXR 160 BROS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 14/04/2023 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 17/04/2023 | 900.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - SD NETWORD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REF. A MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 18/04/2023 | 79.99 | 07486876000210 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA - FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. (20/03/2023 A 19/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 19/04/2023 | 1350.00 | 00003451255413 | FRANCINALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO EM PLATAFORMAS SOCIAIS E DEMAIS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 19/04/2023 | 38241.58 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES REF. A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 19/04/2023 | 1953.00 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTATUTÁRIO REF. A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 19/04/2023 | 11224.59 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REF. A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 20/04/2023 | 47.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 25/04/2023 | 1945.79 | 07844961000121 | MARINGA POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, 361 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 25/04/2023 | 175.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) LAVAGENS DO CARRO E 01 (UMA) LAVAGEM DA MOTO, PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 26/04/2023 | 1350.00 | 00003451255413 | FRANCINALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO EM PLATAFORMAS SOCIAIS E DEMAIS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 26/04/2023 | 626.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 26/04/2023 | 976.15 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE CIMENTO MIZU 50KG, FITA ISOLANTE, LAMPADA LED, INTERRUPTOR PLUZIE, BOCAL PLASTICO, PASSADOR DE FIOS, FECHADURA, ETC. PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 26/04/2023 | 1520.65 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 26/04/2023 | 502.35 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 27/04/2023 | 10798.02 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF A ABRIL DE 2023, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 27/04/2023 | 270.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO, REF A ABRIL DE 2023, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 27/04/2023 | 216.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 27/04/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 TARIFAS BANCÁRIAS REF. A TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 03/05/2023 | 2740.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO TRACKER CHEVROLET, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 03/05/2023 | 325.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VEÍCULO TRACKER CHEVROLET, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 05/05/2023 | 190.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR 300VA SMS REVOLUTION SPPEE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 15/05/2023 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS REF. A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 16/05/2023 | 2500.00 | 00007154405430 | DANIELA FORMIGA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PROJETO DE ARQUITETURA DE UMA AREA DE EVENTOS COM ARQUIVOS E DEPÓSITO, PRIMEIRO PAVIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 18/05/2023 | 1350.00 | 00003451255413 | FRANCINALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO EM PLATAFORMAS SOCIAIS E DEMAIS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 18/05/2023 | 38241.58 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES REF. A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 18/05/2023 | 1971.00 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTATUTÁRIO REF. A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 18/05/2023 | 11224.59 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REF. A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 19/05/2023 | 900.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - SD NETWORD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REF. A MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 19/05/2023 | 47.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 19/05/2023 | 233.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 22/05/2023 | 100.00 | 16096759000150 | CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE 01 PIVO SUSPENSÃO 3.0 INF VKDS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 1000106 | 24/05/2023 | 1879.91 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 354,70 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 24/05/2023 | 1021.60 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 24/05/2023 | 388.35 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 24/05/2023 | 368.30 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 500LT FORTLEV, BROCA PARA CONCRETO, FILTRO DE LINHA, ÓLEO DE MÁQUINA WHITE E GRAXA BRANCA SPRAY, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 26/05/2023 | 1037.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A 400 ENVELOPES TIMBRADO A4, 312 ENVELOPES TIMBRADO OF 11X21, 03 ENCADERNAÇÕES, 05 BLOCOS DE CÓPIAS DE CHEQUES, 05 CARIMBOS AUTOMÁTICOS E 09 ADESIVOS PARA PLACAS, CONFORME NOTA FISCAL,DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 29/05/2023 | 200.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) LAVAGENS DO CARRO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 30/05/2023 | 10801.80 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF A MAIO DE 2023, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 30/05/2023 | 270.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO, REF A MAIO DE 2023, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 01/06/2023 | 1350.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, SENDO: 09 CAMISAS GOLA POLO PIQUET E 09 CAMISAS DE TECIDO GABARDINE COM BORDADO, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 05/06/2023 | 617.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO, SENDO VEDADOR NÃO ALVEOLAR, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FLUIDO DE FREIO, LUBRIFICANTE ACD, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 05/06/2023 | 340.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRACKER CHEVROLET, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 19/06/2023 | 38241.58 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES REF. A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 19/06/2023 | 1989.00 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTATUTÁRIO REF. A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 19/06/2023 | 12546.63 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REF. A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 19/06/2023 | 985.00 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ESTATUTÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 19/06/2023 | 5612.28 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 19/06/2023 | 900.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - SD NETWORD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REF. A MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 19/06/2023 | 1350.00 | 00003451255413 | FRANCINALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO EM PLATAFORMAS SOCIAIS E DEMAIS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 19/06/2023 | 234.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 20/06/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 20/06/2023 | 64.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 20/06/2023 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS REF. A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 20/06/2023 | 985.50 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ESTATUTÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 23/06/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 26/06/2023 | 754.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 1000136 | 26/06/2023 | 1828.50 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 345 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 26/06/2023 | 175.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) LAVAGENS DO CARRO E 01(UMA) LAVAGEM DA MOTO, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 27/06/2023 | 237.25 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED, FILTRO DE LINHA, BOCAL PORCELANA E FITA ISOLANTE, CONFORMJE NOTA FISCAL ANEXADA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 29/06/2023 | 569.70 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 29/06/2023 | 405.50 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 29/06/2023 | 11083.21 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF A JUNHO DE 2023, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 29/06/2023 | 270.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO, REF A JUNHO DE 2023, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 05/07/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRON DA PARAÍBA - CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART Nº PB20230542688, DESTINADO A ELABORAÇÃO DE PROJETO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 14/07/2023 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS REF. A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 19/07/2023 | 1350.00 | 00003451255413 | FRANCINALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO EM PLATAFORMAS SOCIAIS E DEMAIS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 19/07/2023 | 900.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - SD NETWORD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REF. A MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 19/07/2023 | 38241.58 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES, REF. A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 19/07/2023 | 1980.00 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTATUTÁRIO, REF. A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 19/07/2023 | 11885.61 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, REF. A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 20/07/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A TED ELETRONICOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 20/07/2023 | 47.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 21/07/2023 | 1073.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 1000157 | 24/07/2023 | 1770.20 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 334 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 25/07/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 27/07/2023 | 160.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) LAVAGENS DO CARRO, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 27/07/2023 | 409.45 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO, TINTA SPRAY, VEDA ROSCA, REJUNTE, ARGAMASSA, CONFORMJE NOTA FISCAL ANEXADA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 27/07/2023 | 668.30 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 27/07/2023 | 693.50 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 27/07/2023 | 187.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 28/07/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A TEDS ELETRONICOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 28/07/2023 | 10942.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF A JULHO DE 2023, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 28/07/2023 | 270.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO, REF A JULHO DE 2023, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 03/08/2023 | 550.00 | 12299910000104 | KAMILLOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) PNEU 205/60R16 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 04/08/2023 | 415.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO: FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO SAE 5W30, FILTRO DE AR, VEDADOR NÃO ALVEOLAR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO TRACKER CHEVROLET, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 04/08/2023 | 320.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISÃO DE VEÍCULO TRACKER CHEVROLET, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 10/08/2023 | 239.97 | 02343088000170 | W R IMPORT-ROSSANA V. MARIZ O.PEDROSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO ( 20/04/23 A 19/07/23) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 10/08/2023 | 79.99 | 02343088000170 | W R IMPORT-ROSSANA V. MARIZ O.PEDROSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ( 20/07/23 A 19/08/23) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 15/08/2023 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS REF. A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 17/08/2023 | 1350.00 | 00003451255413 | FRANCINALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO EM PLATAFORMAS SOCIAIS E DEMAIS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 17/08/2023 | 900.00 | 22898590000154 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO - SD NETWORD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REF. A MANUTENÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DE SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 17/08/2023 | 38241.58 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES, REF. A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 17/08/2023 | 1980.00 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTATUTÁRIO, REF. A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 17/08/2023 | 11885.61 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DS COMISSIONADOS, REF. A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 18/08/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A TED ELETRONICOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 18/08/2023 | 47.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIOS CRÉDITO EM CONTA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 21/08/2023 | 370.00 | 26314387000144 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, PASTILHAS DE FREIOS, CAIXA DE DIREÇÃO BROS, ÓLEO MOTOR MOBIL, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NXR 160 BROS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 23/08/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A TED ELETRONICOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 25/08/2023 | 1237.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 28/08/2023 | 279.40 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SIFÃO, VEDA ROSCA, SOQUETE, TORNEIRA E LAMPADAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 28/08/2023 | 821.95 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 28/08/2023 | 419.40 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 29/08/2023 | 10942.50 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF A AGOSTO DE 2023, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 29/08/2023 | 270.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO, REF A AGOSTO DE 2023, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 30/08/2023 | 225.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 30/08/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A TED ELETRONICOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 30/08/2023 | 195.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) LAVAGENS DO CARRO E 01(UMA) LAVAGEM DA MOTO, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 1000193 | 30/08/2023 | 1871.43 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 353,10 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 12/09/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DESTA ENTIDADE EM DIÁRO OFICIAL DO ESTADO - DIA 14/09/2023, RESPONSÁVEL PELO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 24, INC. II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000196 | 14/09/2023 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS REF. A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000197 | 14/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRON DA PARAÍBA - CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART Nº PB20230561066, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000198 | 15/09/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023, EM DIÁRO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE OBRA DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 18/09/2023 | 79.99 | 02343088000170 | W R IMPORT-ROSSANA V. MARIZ O.PEDROSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. ( 20/08/23 A 19/09/23) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 19/09/2023 | 38241.58 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES REF. A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000201 | 19/09/2023 | 3355.00 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS REF. A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 19/09/2023 | 11885.61 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REF. A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 19/09/2023 | 1350.00 | 00003451255413 | FRANCINALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO EM PLATAFORMAS SOCIAIS E DEMAIS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000204 | 20/09/2023 | 1100.00 | 00009826828408 | FELIPE JORDÃO LACERDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 20/09/2023 | 51.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A PAG. SALÁRIO CRED. CONTA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000206 | 20/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRON DA PARAÍBA - CREA PB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO COM ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICA - ART Nº PB20230562824, REFERENTE A CARGO E FUNÇÃO DA ENGENHEIRA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 1000207 | 20/09/2023 | 245118.47 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRA DA REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 21/09/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A TED ELETRONICOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 1000210 | 26/09/2023 | 2372.04 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 364,00 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONF NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 26/09/2023 | 283.60 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOMADA TRIPL 10, CABO FLEX 4,0MM, FECHADURA INOX E REGULADOR P/ GÁS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 26/09/2023 | 1170.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 28/09/2023 | 261.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 28/09/2023 | 710.55 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 28/09/2023 | 488.40 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A TED ELETRONICOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000217 | 29/09/2023 | 11231.25 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF A SETEMBRO DE 2023, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 29/09/2023 | 490.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF A SETEMBRO DE 2023, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000219 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000221 | 05/10/2023 | 62.00 | 26314387000144 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR MOBIL 20W50, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000223 | 09/10/2023 | 210.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 3/4 AZUL/VERDE SILICONE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 10/10/2023 | 153.52 | 02726346000105 | EMPLACAMENTO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS, CARRO CHEV/TRACKER DE PLACA SLA5E10, E MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS DE PLACA RLX6J70 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 13/10/2023 | 223.22 | 08761140000194 | DETRAN - DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DO VEÍCULO TRACKER TIPO SUV COMPACTO, DE PLACA SLA5E10 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000227 | 13/10/2023 | 223.22 | 08761140000194 | DETRAN - DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO, LICENCIAMENTO E BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DA MOTOCICLETA HONDA NXR 160 BROS, DE PLACA RLX6J70 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000228 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000229 | 16/10/2023 | 220.00 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 CNPJ, DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 17/10/2023 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000231 | 17/10/2023 | 1350.00 | 00003451255413 | FRANCINALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO EM PLATAFORMAS SOCIAIS E DEMAIS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000232 | 17/10/2023 | 1100.00 | 00009826828408 | FELIPE JORDÃO LACERDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A TEDS ELETRONICOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00070604483490 | IZABELE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, EMITINDO PARECERES, LAUDOS TÉCNICOS, MEDIÇÕES E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS DENTRO DE SUA ESFERA PROFISSIONAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 19/10/2023 | 79.99 | 02343088000170 | W R IMPORT-ROSSANA V. MARIZ O.PEDROSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 19/10/2023 | 38241.58 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES REF. A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 19/10/2023 | 3630.00 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS REF. A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000238 | 19/10/2023 | 15285.61 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REF. A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 20/10/2023 | 57.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 23/10/2023 | 1400.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA - ME (FILIAL) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS REF A 09 IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES, 500 ENVELOPES TIMBRADO 24x34, 500 ENVELOPES TIMBRADO 20x28 E 430 XEROX, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 1000242 | 24/10/2023 | 2246.25 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 375,00 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000243 | 24/10/2023 | 140.00 | 00014244332405 | FABRICIO ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000244 | 25/10/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A TEDS ELETRONICOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000245 | 25/10/2023 | 440.00 | 26314387000144 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO BROS 160 10X45, PASTILHA DE FREIO E DISCO DE FREIO, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NXR 160 BROS, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 26/10/2023 | 898.20 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000247 | 26/10/2023 | 675.65 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 26/10/2023 | 283.65 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIP. C, DISJUNTOR DIN 1 POLO, FITA ISOLANTE, PLAFON, LAMPADA LED, TERMINAL GARFO , CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000250 | 27/10/2023 | 395.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000251 | 30/10/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A TEDS ELETRONICOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000252 | 31/10/2023 | 12003.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, REF A OUTUBRO DE 2023, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 31/10/2023 | 762.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF A OUTUBRO DE 2023, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000254 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 08/11/2023 | 210.00 | 26314387000144 | EDIVANIA PEREIRA DE SOUSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA SAH HELIAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NXR 160 BROS, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A TED ELETRÔNICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000257 | 14/11/2023 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS REF. A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000258 | 16/11/2023 | 79.99 | 02343088000170 | W R IMPORT-ROSSANA V. MARIZ O.PEDROSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, 01/10/2023 a 31/10/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 17/11/2023 | 38241.58 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES REF. A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000260 | 17/11/2023 | 3630.00 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS REF. A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000261 | 17/11/2023 | 16605.61 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REF. A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000262 | 17/11/2023 | 1350.00 | 00003451255413 | FRANCINALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO EM PLATAFORMAS SOCIAIS E DEMAIS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000263 | 17/11/2023 | 1100.00 | 00009826828408 | FELIPE JORDÃO LACERDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 1000264 | 17/11/2023 | 210.00 | 00005526873404 | SILVANETE DE LIMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000265 | 20/11/2023 | 61.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000266 | 21/11/2023 | 34.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A TED ELETRÔNICOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000267 | 21/11/2023 | 492.50 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000268 | 21/11/2023 | 570.70 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000269 | 22/11/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A TED ELETRÔNICOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000270 | 22/11/2023 | 1879.50 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000271 | 22/11/2023 | 1000.00 | 00070604483490 | IZABELE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. E DEMAIS ATOS NECESSÁRIOS DENTRO DE SUA ESFERA PROFISSIONAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.701 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000272 | 23/11/2023 | 23.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A TED ELETRÔNICOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 1000273 | 24/11/2023 | 2174.37 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 363,00 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000274 | 29/11/2023 | 268.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000275 | 29/11/2023 | 12280.20 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF A NOVEMBRO DE 2023, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000276 | 29/11/2023 | 732.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF A NOVEMBRO DE 2023, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000277 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A EXTRATO MEIO MAGNÉTICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000278 | 15/12/2023 | 1200.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000279 | 15/12/2023 | 1100.00 | 00009826828408 | FELIPE JORDÃO LACERDA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000280 | 15/12/2023 | 1350.00 | 00003451255413 | FRANCINALDO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO EM PLATAFORMAS SOCIAIS E DEMAIS DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000281 | 15/12/2023 | 1000.00 | 00070604483490 | IZABELE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA DA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000282 | 18/12/2023 | 79.99 | 02343088000170 | W R IMPORT-ROSSANA V. MARIZ O.PEDROSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONEXÃO DE REDE DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, 01/11/2023 a 30/11/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000283 | 18/12/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 0002/2023, EM DIÁRO OFICIAL DO ESTADO, REFERENTE OBRA DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000284 | 19/12/2023 | 24.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. A TED ELETRONICOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000285 | 19/12/2023 | 1544.50 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000286 | 19/12/2023 | 7343.33 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000287 | 19/12/2023 | 38241.58 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES REF. A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000288 | 19/12/2023 | 3630.00 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS REF. A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000289 | 19/12/2023 | 18900.81 | 01615253000132 | CAMARA MUN DE SAO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS REF. A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000290 | 19/12/2023 | 3251.97 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF AO 13º SALÁRIO DE 2023, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000291 | 20/12/2023 | 91.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF. PAGAMENTOS DE SALÁRIOS CRÉDITO EM CONTA, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000292 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000293 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. TED ELETRONICO, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 1000294 | 26/12/2023 | 2270.21 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF AQUISIÇÃO DE 379,00 LTS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA TIPO C, CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000295 | 26/12/2023 | 880.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO PETRONAS SELENIA, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, ADITIVO, BUJÃO CARTER C ANEL E PASTILHA DE FREIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NXR 160 BROS PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000296 | 26/12/2023 | 3799.00 | 35570969000425 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER ESMALTEC ECH500 468L BRANCO 220V, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000297 | 27/12/2023 | 1055.00 | 12679494000161 | MODELLINA IND.E COMERCIO DE CONFEC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, SENDO: 01 CAMISA GOLA POLO PIQUET E 04 CAMISAS DE TECIDO GABARDINE, 07 CAMISAS POLO PV, 03 CAMISETAS EM MALHA CORTE V EM PV E 02 CALÇAS SOCIAIS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000298 | 27/12/2023 | 4070.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO CORE I3 4GB SSD256GB 15P W11 11G E 01(UM) HD EXTERNO 01TB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000299 | 27/12/2023 | 2540.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS-DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CADEIRAS GIRATÓRIAS OPERATIVA, 01 (UMA) MESA, E 01(UM) ARMÁRIO AÇO 2 PORTAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000300 | 27/12/2023 | 4171.31 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SEGURO DO VEÍCULO TRACKER PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000301 | 27/12/2023 | 938.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000302 | 27/12/2023 | 596.00 | 03120645000156 | ELRI ANTONIO DE SANTANA-GRAFICA ANDYARA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000303 | 27/12/2023 | 1950.00 | 00013420477457 | RUAN DOUGLAS DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000304 | 27/12/2023 | 253.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000305 | 27/12/2023 | 4500.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CADEIRAS BISTRO ATLANTIDA BRANCA TRAMONTINA E 10 (DEZ) MESAS QUADRADAS TAMBAU BR TRAMONTINA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000306 | 27/12/2023 | 765.70 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000307 | 27/12/2023 | 1237.65 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000308 | 28/12/2023 | 48.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. A TEDS ELETRONICOS, CONFORME DÉBITO NA CONTA 17.304-5 DESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000309 | 29/12/2023 | 12762.19 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF A DEZEMBRO DE 2023, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000310 | 29/12/2023 | 390.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO , REF A DEZEMBRO DE 2023, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AS ACOES DO PODER LEGISLATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000311 | 29/12/2023 | 690.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS , REF A DEZEMBRO DE 2023, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024