de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2023 | 6200.00 | 07989698000169 | IMC CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE A ESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 23/01/2023 | 700.00 | 00012682230423 | VITORIA MARIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA 564CENTRO DA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA SEVERINO IRINEU SOBRINHO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 23/01/2023 | 48012.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES ELETIVOS REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 23/01/2023 | 11000.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 23/01/2023 | 1000.00 | 00034356150449 | JOSE WELLITON L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA CUSTEIO DE DESPESA DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA JOSE WELLIGTON LOCIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBATCE PB E ESCRITORIO ALVES MOREIRA ADVOCACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 26/01/2023 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTINA A CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 26/01/2023 | 4410.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ESTOQUE PATRIMONIO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2023 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AOS DEBITOS DA CONTA 68888 DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/02/2023 | 900.00 | 02171385001319 | BORGES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM 1 GELAGUA COL EGC35B ESMALTEC BRANCO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/02/2023 | 3150.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM 1 NOTEBOOK HP 256G8 CORE I3 8GB256 PC PRATA WIN10 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/02/2023 | 150.00 | 09264104000188 | JOÃO DINIZ DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CASE PARA NOTEBOOK 15 GT TRAVEL ALCA EXTERNA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/02/2023 | 95.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/02/2023 | 3450.00 | 02171385001319 | BORGES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 3 TRES CADEIRAS VISITANTES C201V BEST PRETO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/02/2023 | 700.00 | 00007431190450 | ALLAN LOCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOCO PINTURA E EMASSAMENTO NO PLENARIO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/02/2023 | 624.50 | 43461577000103 | JOSÉ DEMEVAL JALES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ARGAMASSA TINTA LIXA FUNDO PREPARADOR DENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/02/2023 | 750.00 | 29773436000103 | MARCONDES ALVES MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL NOS MICROFONES CAIXA DE SOM AMPLIFICADORES E MESA DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/02/2023 | 1286.00 | 05621913000149 | NEW WORLD - DP DUTRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ENVELOPE COLA FITA LAPIS MARCA TEXTO CANETA DUREX COLA DENTRE OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIAPL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/02/2023 | 369.00 | 08321484000182 | ALDO F D DANTAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA MESA POP COM GAV E UM GAVETEIRO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMRA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/02/2023 | 4410.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ESTOQUE PATRIMONIO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/02/2023 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENVIO DP ESOCIAL EFDREINF DCTFWEB MENSAL E ELABORACAO DE DIRF RAIS E DCTF DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/02/2023 | 48012.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOVEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/02/2023 | 14000.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/02/2023 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTINA A CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/02/2023 | 210.00 | 34897261000178 | GABRIEL FELIPE CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A 1 CPF EM NOME DO PRESIDENTE DESTA CAMARA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/02/2023 | 260.00 | 34897261000178 | GABRIEL FELIPE CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A 1 CNPJ EM NOME DESTA CAMARA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/02/2023 | 162.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/02/2023 | 102.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERENET AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/02/2023 | 700.00 | 00012682230423 | VITORIA MARIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA 564CENTRO DA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA SEVERINO IRINEU SOBRINHO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/02/2023 | 3630.00 | 02171385001319 | BORGES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM LIQ TRON INOX 2LT MASTER IND E DE 1 UM REFRIG 245 L ROC31 ESMALTEC BRANCO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/02/2023 | 4500.00 | 10571183000159 | CLAIR& LEIÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL DESTINA A CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/02/2023 | 950.00 | 00010332708497 | ODIFRAN PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS ESTOFADOS DA CASA LEGISLATIVA SEVERINO IRINEU SOBRINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/03/2023 | 266.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 7 SETE CARIMBOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/03/2023 | 2500.00 | 49193159000169 | MARIA DE FATIMA PEDROSA CAMILO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/03/2023 | 2500.00 | 49193159000169 | MARIA DE FATIMA PEDROSA CAMILO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/03/2023 | 1800.00 | 00009523466488 | CAMILA MURIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOES PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE EMPENHO PORTARIAS PARECERES E DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/03/2023 | 13254.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional Do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/03/2023 | 13022.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional Do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/03/2023 | 450.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 16/03/2023 | 2500.00 | 49193159000169 | MARIA DE FATIMA PEDROSA CAMILO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 16/03/2023 | 4500.00 | 10571183000159 | CLAIR& LEIÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADODOS A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/03/2023 | 2041.75 | 04007864000196 | JULIA SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESINFETANTE DETERGENTE AGUA SANITARIA ENTRE OUTROS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/03/2023 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENVIO DP ESOCIAL EFDREINF DCTFWEB MENSAL E ELABORACAO DE DIRF RAIS E DCTF DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/03/2023 | 5500.00 | 15689756000167 | JR SOLUCOES VISUAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA REFERENTE A PLACA DE ACM DESTINADA A FACHADA DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/03/2023 | 2836.00 | 33324680000158 | DANIELLY DIOGENES FREITAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMERA BULLE HRV DE 08 CANAIS CONECTORES E OUTROS DESTINADOS A ATENDER AS NESSECIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEMDOBREJO DO CRUZPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2023 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTINA A CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2023 | 265.00 | 00080514898453 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E ALUGUEL DE MESAS E BANDEJAS PARA UMA SESSAO SOLENE NA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2023 | 1800.00 | 00008768924461 | ANTONIO JEFERSON ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DOCUMENTAL DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DA CAMARA MUNIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2023 | 1800.00 | 00009523466488 | CAMILA MURIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOES PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE EMPENHOS PORTARIAS PARECERES E DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2023 | 4410.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ESTOQUE PATRIMONIO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2023 | 2300.00 | 00004852298467 | RICARDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. SENDO 8 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO E 15 DIARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO NO VALOR DE R 10000 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2023 | 2100.00 | 00070938290401 | YOLANDA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. REFERENTE A 08 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO E 13 DIARIAS DO MÊS DE FEVEREIRO COM VALOR DE R 10000 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2023 | 700.00 | 00012682230423 | VITORIA MARIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA 564CENTRO DA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA SEVERINO IRINEU SOBRINHO. REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2023 | 48012.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOVEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2023 | 14000.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2023 | 6000.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2023 | 830.00 | 27264174000118 | BYANCA VIVIANE LEÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUNTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 DOIS ARCONDICIONADO DE 24000 BTUS E 01 UM DE 12000 BTUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/03/2023 | 1315.00 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPRENHAN PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO SACO P LIXO LAVA LOUCAS LAVA PISO SABAO AGUA SANITARIA ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/03/2023 | 800.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGARMENTO REFERENTE A APOIO CULTURAL RADIO BBC FM 879 MHZ. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/03/2023 | 2100.00 | 45118535000108 | DEDILSON LINHARES DE LOCI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM 1 CONJ COZINHA ITATIAIA AMANDA 04 PCS CTAMPO BRANCO E UM 1 FOGAO 4B ESMALTEC BALI SACEND BRANCO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/03/2023 | 5630.00 | 02171385001319 | BORGES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPRENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 2 DUAS ESTANTES ACO ED250 ACO METAL 2 DOIS VENTILADORES 50 CM PAR STEEL PREM VENTES E 1 UMA MESA ANA 8C CLARICE CIMOL SAVOFF PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/03/2023 | 14282.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional Do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/03/2023 | 950.00 | 00007999823422 | JOAS DA SILVA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOES PRESTADOS NA INSTALACAO DE 7 SETE CAMERAS PROFISSIONAIS NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/03/2023 | 3950.00 | 15193293000148 | LOK CAR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO PRISMA2019 COR PRATA PLACA QUS3132. REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023. PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/03/2023 | 102.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERENET AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/03/2023 | 407.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional Do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA CAMARA. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/04/2023 | 1450.00 | 23971371000116 | MAYARA SARAIVA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250 WIFI PRETO BIV PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/04/2023 | 9610.00 | 21778715000140 | FRANCISCO CLENILDO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA INCLUSIVE REVELACAOAMPLIACAO COPIA REPRODUCAO REPRODUCAO TRUCAGEM E CONGÊNERES UTILIZADOS POR ESTA CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/04/2023 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENVIO DP ESOCIAL EFDREINF DCTFWEB MENSAL E ELABORACAO DE DIRF RAIS E DCTF DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/04/2023 | 4500.00 | 10571183000159 | CLAIR& LEIÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADODOS A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/04/2023 | 48012.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOVEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/04/2023 | 14000.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/04/2023 | 6000.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/04/2023 | 1800.00 | 00009523466488 | CAMILA MURIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOES PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE EMPENHOS PORTARIAS PARECERES E DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2023 | 3600.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 SEIS UNIDADES DE CADEIRA MANCHESTER COR PRETA. PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM BREJO DO CRUZ PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/04/2023 | 4410.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ESTOQUE PATRIMONIO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/04/2023 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTINA A CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/04/2023 | 450.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 22 DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/04/2023 | 2500.00 | 49193159000169 | MARIA DE FATIMA PEDROSA CAMILO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/04/2023 | 700.00 | 00012682230423 | VITORIA MARIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA 564CENTRO DA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA SEVERINO IRINEU SOBRINHO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/04/2023 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERENET AO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/04/2023 | 3950.00 | 15193293000148 | LOK CAR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO PRISMA2019 COR PRATA PLACA QUS3132. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023. PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/05/2023 | 3600.00 | 03330150000151 | ESPEDITO VIEIRA DE SOUSA DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS AQUISICOES DE 04 QUATRO UNIDADES DE CADEIRAS MANCHESTER COR PRETA E DE 01 UMA UNIDADE DE CADEIRA MANHATTAN PRESIDENTE COR PRETA. PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM BREJO DO CRUZ PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/05/2023 | 14282.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional Do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/05/2023 | 197.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/05/2023 | 800.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGARMENTO REFERENTE A APOIO CULTURAL RADIO BBC FM 879 MHZ. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 08/05/2023 | 1082.10 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPRENHAN PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO SACO P LIXO LAVA LOUCAS LAVA PISO SABAO AGUA SANITARIA ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/05/2023 | 2300.00 | 00009448658443 | EMANOELLY HORTÊNCIA DANTAS MARTINS JALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE PROJETO ARQUITETONICO DOS MOVEIS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/05/2023 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENVIO DP ESOCIAL EFDREINF DCTFWEB MENSAL E ELABORACAO DE DIRF RAIS E DCTF DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/05/2023 | 48012.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOVEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/05/2023 | 14000.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/05/2023 | 6000.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000098 | 18/05/2023 | 4500.00 | 10571183000159 | CLAIR& LEIÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADODOS A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/05/2023 | 1800.00 | 00009523466488 | CAMILA MURIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOES PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE EMPENHOS PORTARIAS PARECERES E DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/05/2023 | 700.00 | 00012682230423 | VITORIA MARIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA 564CENTRO DA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA SEVERINO IRINEU SOBRINHO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/05/2023 | 800.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGARMENTO REFERENTE A APOIO CULTURAL RADIO BBC FM 879 MHZ. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/05/2023 | 4410.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ESTOQUE PATRIMONIO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/05/2023 | 1437.00 | 00000973783486 | GERLUCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA CORTINA NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/05/2023 | 2500.00 | 49193159000169 | MARIA DE FATIMA PEDROSA CAMILO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/05/2023 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000106 | 22/05/2023 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTINA A CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/05/2023 | 2300.00 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO COXINHA RECHEADA C 80 GPASTEL RECHEADO 80 G TORTA SALGADA COM 300 G TORTA DOCE C300 G BOLO DE OVOS C2KG PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/05/2023 | 450.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 22 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/05/2023 | 450.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE MARCO A 22 DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/05/2023 | 3950.00 | 15193293000148 | LOK CAR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO PRISMA2019 COR PRATA PLACA QUS3132. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023. PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/06/2023 | 180.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/06/2023 | 173.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/06/2023 | 2570.00 | 01112460000174 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 483083 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO DESTA CAMARA FERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/06/2023 | 200.00 | 00071397419482 | LEIDE HIOLANDA PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A TESOUREIRA DESTA CAMARA PARA COMPARECER A EMPRESA CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA SITUADA A RUA DARCILIO WANDERLEY DA NOBREGA 343 BAIRRO BRASILIA NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/06/2023 | 200.00 | 00010032206496 | Lydia Andrade Ferrer | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DESTA CAMARA PARA COMPARECER A EMPRESA CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA SITUADA A RUA DARCILIO WANDERLEY DA NOBREGA 343 BAIRRO BRASILIA NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 13 DE JUNHO DO CORRENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/06/2023 | 14282.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional Do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/06/2023 | 1800.00 | 00009523466488 | CAMILA MURIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOES PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE EMPENHOS PORTARIAS PARECERES E DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/06/2023 | 1300.00 | 00000973783486 | GERLUCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE CORTINAS NAS DEPENDECIAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/06/2023 | 2550.00 | 00009615328405 | EDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E RECAPAGEM DOS ESTOFADOS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/06/2023 | 1485.00 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPRENHAN PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO SACO P LIXO LAVA LOUCAS LAVA PISO SABAO AGUA SANITARIA ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/06/2023 | 48012.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/06/2023 | 14000.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/06/2023 | 6000.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/06/2023 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENVIO DP ESOCIAL EFDREINF DCTFWEB MENSAL E ELABORACAO DE DIRF RAIS E DCTF DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/06/2023 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/06/2023 | 1371.00 | 01112460000174 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2577069 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO DESTA CAMARA FERENTE AOS MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/06/2023 | 2500.00 | 49193159000169 | MARIA DE FATIMA PEDROSA CAMILO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/06/2023 | 700.00 | 00012682230423 | VITORIA MARIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA 564CENTRO DA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA SEVERINO IRINEU SOBRINHO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000129 | 20/06/2023 | 4500.00 | 10571183000159 | CLAIR& LEIÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADODOS A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/06/2023 | 4410.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ESTOQUE PATRIMONIO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000131 | 20/06/2023 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTINA A CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/06/2023 | 800.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGARMENTO REFERENTE A APOIO CULTURAL RADIO BBC FM 879 MHZ. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/06/2023 | 14282.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional Do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/06/2023 | 1401.50 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO COXINHA RECHEADA C 80 GPASTEL RECHEADO 80 G TORTA SALGADA COM 300 G TARECO C300 G PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AOS MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/06/2023 | 450.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/06/2023 | 3950.00 | 15193293000148 | LOK CAR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO PRISMA 2019 COR PRATA PLACA QUS3132. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/07/2023 | 359.14 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE AGUA. RELATIVO A ENTRADA DE PARCELAMENTO 11 DOS DEBITOS EM ATRASO DESTA CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/07/2023 | 48012.00 | 03936114000136 | I P M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/07/2023 | 11000.00 | 03936114000136 | I P M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/07/2023 | 6000.00 | 03936114000136 | I P M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/07/2023 | 105.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/07/2023 | 200.00 | 00071397419482 | LEIDE HIOLANDA PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A TESOUREIRA DESTA CAMARA PARA COMPARECER A EMPRESA CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA SITUADA A RUA DARCILIO WANDERLEY DA NOBREGA 343 BAIRRO BRASILIA NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 18 DE JULHO DO CORRENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/07/2023 | 200.00 | 00071397419482 | LEIDE HIOLANDA PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A TESOUREIRA DESTA CAMARA PARA COMPARECER A EMPRESA CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA SITUADA A RUA DARCILIO WANDERLEY DA NOBREGA 343 BAIRRO BRASILIA NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 17 DE JULHO DO CORRENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/07/2023 | 400.00 | 00034356150449 | JOSE WELLITON L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PRESIDENTE DESTA CAMARA PARA COMPARECER A EMPRESA CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA SITUADA A RUA DARCILIO WANDERLEY DA NOBREGA 343 BAIRRO BRASILIA NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 17 DE JULHO DO CORRENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/07/2023 | 400.00 | 00034356150449 | JOSE WELLITON L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PRESIDENTE DESTA CAMARA PARA COMPARECER A EMPRESA CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA SITUADA A RUA DARCILIO WANDERLEY DA NOBREGA 343 BAIRRO BRASILIA NA CIDADE DE PATOS PB NO DIA 18 DE JULHO DO CORRENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/07/2023 | 3200.00 | 21681711000149 | MUSICAL ELETRO SOM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO LIMPEZA E REPOSICAO DE TUBULACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DESTA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/07/2023 | 1800.00 | 00009523466488 | CAMILA MURIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE EMPENHOS PORTARIAS PARECERES E DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/07/2023 | 4410.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ESTOQUE PATRIMONIO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000149 | 20/07/2023 | 4500.00 | 10571183000159 | CLAIR& LEIÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADODOS A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZPB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/07/2023 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENVIO DP ESOCIAL EFDREINF DCTFWEB MENSAL E ELABORACAO DE DIRF RAIS E DCTF DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/07/2023 | 700.00 | 00012682230423 | VITORIA MARIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA 564CENTRO DA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA SEVERINO IRINEU SOBRINHO. REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/07/2023 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/07/2023 | 1471.96 | 01112460000174 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 27309 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO DESTA CAMARA FERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/07/2023 | 450.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/07/2023 | 800.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO CULTURAL RADIO BBC FM 879 MHZ. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/07/2023 | 2500.00 | 49193159000169 | MARIA DE FATIMA PEDROSA CAMILO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000157 | 24/07/2023 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTINA A CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/07/2023 | 3950.00 | 15193293000148 | LOK CAR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO PRISMA 2019 COR PRATA PLACA QUS3132. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/07/2023 | 13652.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional Do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/07/2023 | 1000.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA DE FORMA ESTIMATIVA PARA ATENDER AOS DEBITOS DA CONTA 68888 DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/08/2023 | 3640.00 | 09264104000188 | JOÃO DINIZ DANTAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOOK HP CORE I3 8GB 256 GB SSD 1115G4 W11 PRATA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/08/2023 | 46.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/08/2023 | 400.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - VAL AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONVERVACAO DE VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. REALIZADO OS SEGUNTES SERVICOS LUBRIFICACAO LIMPEZA LUSTRACAO REVISAO CARGA E DESCARGA CONSERTO RESTAURACAO BLINDAGEM MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS VEICULOS APARELHOS EQUIPAMENTOS MOTORES ELEVADORES OU QUALQUER OBJETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/08/2023 | 2160.00 | 35424985000167 | LUCIVAL BEZERRA DE OLIVEIRA - VAL AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO TUBO DE EXTENSAO BICO INJETOR COMB. SILENCIOSO INTERMEDIARIO CONJUNTO TRAS. CORREIA DENTADA ROLAMENTO TENSOR ACUMULADOR DE OLEO DO CAMBIO REPARO DO AMORTEC. LOCADO A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/08/2023 | 461.17 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AGUA COMERCIAL 1 UNIDADE CONSUMO DE AGUA 2 M³ R 8257 PUBLICO 1 UNIDADE CONSUMO DE AGUA 2M³ R 9377. ESGOTO PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 0104 20949 JUROS DE PARCELAMENTOPARCELA 0104 R 394 RELIGACAO RESIDENCIAL 072023 7140 DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/08/2023 | 1800.00 | 00009523466488 | CAMILA MURIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE EMPENHOS PORTARIAS PARECERES E DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000167 | 17/08/2023 | 4500.00 | 10571183000159 | CLAIR& LEIÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADODOS A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZPB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/08/2023 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENVIO DP ESOCIAL EFDREINF DCTFWEB MENSAL E ELABORACAO DE DIRF RAIS E DCTF DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/08/2023 | 48012.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/08/2023 | 14000.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/08/2023 | 6000.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/08/2023 | 14282.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional Do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000173 | 17/08/2023 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTINA A CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/08/2023 | 2500.00 | 49193159000169 | MARIA DE FATIMA PEDROSA CAMILO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/08/2023 | 4410.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ESTOQUE PATRIMONIO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/08/2023 | 1506.20 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPRENHAN PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO SACO P LIXO LAVA PISO SABAO AGUA SANITARIA ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/08/2023 | 1310.50 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO COXINHA RECHEADA C 80 GPASTEL RECHEADO 80 G TORTA SALGADA COM 300 G TARECO C300 G PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/08/2023 | 700.00 | 00012682230423 | VITORIA MARIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA 564CENTRO DA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA SEVERINO IRINEU SOBRINHO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/08/2023 | 1726.00 | 01112460000174 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3202226 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO DESTA CAMARA FERENTE AOS MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/08/2023 | 450.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE JUlHO A 22 DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/08/2023 | 300.00 | 00071397419482 | LEIDE HIOLANDA PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA A TESOUREIRA DESTA CAMARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE SAO BENTOPB NOS DIA 23 E 24 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/08/2023 | 400.00 | 00010032206496 | Lydia Andrade Ferrer | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA A SECRETARIA DESTA CAMARA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LOCALIZADO NA RUA DARCILIO WANDERLEY DA NOBREGA 343 BAIRRO BRASILIA NA CIDADE DE PATOSPB NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/08/2023 | 800.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO CULTURAL RADIO BBC FM 879 MHZ. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/08/2023 | 3950.00 | 15193293000148 | LOK CAR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO PRISMA 2019 COR PRATA PLACA QUS3132. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023. PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/08/2023 | 102.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/09/2023 | 389.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE AGUA PUBLICO 1 UNIDADE CONSUMO DE AGUA 3 M³ R 9377 COMERCIAL 1 UNIDADE CONSUMO DE AGUA 3M³ R 8257 PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 0204 20949 JUROS DE PARCELAMENTO PARCELA 0204 R 394. DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/09/2023 | 92.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/09/2023 | 1800.00 | 00009523466488 | CAMILA MURIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE EMPENHOS PORTARIAS PARECERES E DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/09/2023 | 2500.00 | 49193159000169 | MARIA DE FATIMA PEDROSA CAMILO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/09/2023 | 1590.50 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO COXINHA RECHEADA C 80 GPASTEL RECHEADO 80 G TORTA SALGADA COM 300 G TARECO C300 G PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/09/2023 | 450.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000192 | 19/09/2023 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTINA A CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000193 | 19/09/2023 | 4500.00 | 10571183000159 | CLAIR& LEIÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADODOS A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/09/2023 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENVIO DP ESOCIAL EFDREINF DCTFWEB MENSAL E ELABORACAO DE DIRF RAIS E DCTF DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/09/2023 | 48012.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/09/2023 | 14000.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/09/2023 | 6000.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/09/2023 | 14282.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional Do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/09/2023 | 4410.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ESTOQUE PATRIMONIO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/09/2023 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/09/2023 | 700.00 | 00012682230423 | VITORIA MARIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA 564CENTRO DA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA SEVERINO IRINEU SOBRINHO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/09/2023 | 800.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO CULTURAL RADIO BBC FM 879 MHZ. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/09/2023 | 1695.00 | 01112460000174 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3144712 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO DESTA CAMARA FERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/09/2023 | 1703.50 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPRENHAN PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO SACO P LIXO LAVA LOUCAS SABAO EM PO AGUA SANITARIA ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/09/2023 | 3950.00 | 15193293000148 | LOK CAR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO PRISMA 2019 COR PRATA PLACA QUS3132. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023. PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/09/2023 | 800.00 | 00034356150449 | JOSE WELLITON L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA AO PRESIDENTE DESTA CAMARA JOSE WELLIGTON LOCIO DOS SANTOS PARA RESOLVER QUESTOES REFERENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB JUNTO A EMPRESA PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA LOCALIZADA A AV. JOAO CIRILO DA SILVA N 221 SALA 602B ALTIPLANO JOAO PESSOA PB NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/10/2023 | 2188.00 | 05621913000149 | NEW WORLD - DP DUTRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CAN ESF COMPACTOR 0.7 AZ 0547 PRENDEDOR PPAPEL 51MM UND PAPEL A4 75G BRANCO C500FL REPORT 3733 CALCULADORA ELGIN MV4124 12DIG 2276 ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/10/2023 | 1958.00 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO COXINHA RECHEADA C 80 GPASTEL RECHEADO 80 G TARECO C300 G PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/10/2023 | 390.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE AGUA PUBLICO 1 UNIDADE CONSUMO DE AGUA 2 M³ R 9377 COMERCIAL 1 UNIDADE CONSUMO DE AGUA 2 M³ R 8257 PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 0304 20949 TAXA SEG VIA CON 092023 R 100 JUROS DE PARCELAMENTO 072023 PARCELA 0304 R 394. DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/10/2023 | 1800.00 | 00009523466488 | CAMILA MURIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE EMPENHOS PORTARIAS PARECERES E DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/10/2023 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENVIO DP ESOCIAL EFDREINF DCTFWEB MENSAL E ELABORACAO DE DIRF RAIS E DCTF DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/10/2023 | 450.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 22 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/10/2023 | 48012.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/10/2023 | 14000.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/10/2023 | 6000.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/10/2023 | 14282.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional Do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/10/2023 | 3161.23 | 01112460000174 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 5865 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO DESTA CAMARA FERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/10/2023 | 2500.00 | 49193159000169 | MARIA DE FATIMA PEDROSA CAMILO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/10/2023 | 2557.00 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPRENHAN PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO SACO P LIXO LAVA LOUCAS SABAO EM PO AGUA SANITARIA ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000220 | 20/10/2023 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTINA A CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000221 | 20/10/2023 | 4500.00 | 10571183000159 | CLAIR& LEIÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADODOS A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZPB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/10/2023 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/10/2023 | 4410.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ESTOQUE PATRIMONIO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/10/2023 | 557.50 | 19710773000190 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES 20 UNIDADES DE CC SEM ACuCAR PET 2L 15 GUARANA CHIP ANTARTICA PET 2L 11 SUKITA UVA PET 2LT 15 AGUA PURIFIC 20 LTS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/10/2023 | 700.00 | 00012682230423 | VITORIA MARIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA 564CENTRO DA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA SEVERINO IRINEU SOBRINHO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/10/2023 | 800.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO CULTURAL RADIO BBC FM 879 MHZ. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/10/2023 | 145.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/10/2023 | 125.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/11/2023 | 3950.00 | 15193293000148 | LOK CAR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO PRISMA 2019 COR PRATA PLACA QUS3132. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/11/2023 | 48012.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/11/2023 | 14000.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/11/2023 | 6000.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/11/2023 | 14282.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional Do Seguro Social | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/11/2023 | 409.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/11/2023 | 400.00 | 00071397419482 | LEIDE HIOLANDA PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA A TESOUREIRA DESTA CAMARA PARA RESOLVER QUESTOES DA REFERIDA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZL JUNTO A SEDE DA EMPRESA PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA LOCALIZADA A AV. JOAO CIRILO DA SILVA N 221 SALA 602 B ALTIPLANO JOAO PESSOA PB NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/11/2023 | 800.00 | 00034356150449 | JOSE WELLITON L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS DESTINADA AO PRESIDENTE DESTA CAMARA JOSE WELLIGTON LOCIO DOS SANTOS PARA RESOLVER QUESTOES REFERENTE A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB JUNTO A EMPRESA PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA LOCALIZADA A AV. JOAO CIRILO DA SILVA N 221 SALA 602B ALTIPLANO JOAO PESSOA PB NOS DIAS 16 e 17 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/11/2023 | 2500.00 | 49193159000169 | MARIA DE FATIMA PEDROSA CAMILO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/11/2023 | 3098.72 | 01112460000174 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 5749018 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO DESTA CAMARA FERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/11/2023 | 1800.00 | 00009523466488 | CAMILA MURIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE EMPENHOS PORTARIAS PARECERES E DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/11/2023 | 2958.50 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO COXINHA RECHEADA C 80 GPASTEL RECHEADO 80 G TARECO C300 G PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/11/2023 | 800.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO CULTURAL RADIO BBC FM 879 MHZ. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000242 | 20/11/2023 | 4500.00 | 10571183000159 | CLAIR& LEIÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADODOS A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZPB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000243 | 20/11/2023 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTINA A CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/11/2023 | 822.50 | 19710773000190 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES 30 UNIDADES DE CC SEM ACuCAR PET 2L 20 GUARANA CHIP ANTARTICA PET 2L 15 SUKITA UVA PET 2LT 25 AGUA PURIFIC 20 LTS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/11/2023 | 3950.00 | 15193293000148 | LOK CAR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO PRISMA 2019 COR PRATA PLACA QUS3132. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/11/2023 | 2507.00 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPRENHAN PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO SACO P LIXO LAVA LOUCAS SABAO EM PO AGUA SANITARIA ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/11/2023 | 35931.00 | 21681711000149 | MUSICAL ELETRO SOM EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MICROFONE SEM FIO CSR 840B MESA DE SOM MISTURADOR SOUNDCRAFT UI24 5.31000 MM CAIXA ACUSTICA 08'' ATIVA SR 88A CENTRAL DE AC 8 SAIDAS 110220V FILTRO DE LINHA WC CONECTOR XLR FEMEA CANNON STO ANGELO P3NN01 CONECTOR XLR MACHO CANNON STO ANGELO P3MNN01 CABO MICROFONE STO ANGELO STERIO SC20P 2X020 MT CASE PARA MICROFONESFONESMESA EM MDF MULT CABO 12 VIAS STO ANGELO 2400 SUPORTE PARA CAIXA PAREDE REG 35KG VISAO MEDUSA 12 VIAS COM CONECTORES 1 PRENSA ME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/11/2023 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/11/2023 | 700.00 | 00012682230423 | VITORIA MARIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA 564CENTRO DA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA SEVERINO IRINEU SOBRINHO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/11/2023 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENVIO DP ESOCIAL EFDREINF DCTFWEB MENSAL E ELABORACAO DE DIRF RAIS E DCTF DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/11/2023 | 4410.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARE TRANSPARENCIA FISCAL CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ESTOQUE PATRIMONIO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/11/2023 | 450.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/12/2023 | 600.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS COM DETETIZACAO DESINFECCAO DESINSETIZACAO IMUNIZACAO HIGIENIZACAO DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NESTA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/12/2023 | 590.00 | 00007999823422 | JOAS DA SILVA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOES PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAMERAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/12/2023 | 1800.00 | 00009523466488 | CAMILA MURIELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE EMPENHOS PORTARIAS PARECERES E DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000256 | 14/12/2023 | 2500.00 | 49193159000169 | MARIA DE FATIMA PEDROSA CAMILO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000257 | 14/12/2023 | 4000.00 | 10563643000105 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTINA A CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/12/2023 | 1500.00 | 40555722000127 | ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS FOTOGRAFIAS E TRANSMISSAO AO VIVO PELO YOUTUBE NO PORTAL ACORDADA POVO COM EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA REGISTRAR A SESSAO DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/12/2023 | 2457.84 | 01112460000174 | AUTO POSTO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 45600 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO DESTA CAMARA FERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/12/2023 | 1475.50 | 24334596000124 | JANDIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMO COXINHA RECHEADA C 80 GPASTEL RECHEADO 80 G TARECO C300 G PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL REFRENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000261 | 15/12/2023 | 3950.00 | 15193293000148 | LOK CAR - LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO PRISMA 2019 COR PRATA PLACA QUS3132. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/12/2023 | 700.00 | 00012682230423 | VITORIA MARIA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA 564CENTRO DA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA LEGISLATIVA SEVERINO IRINEU SOBRINHO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/12/2023 | 800.00 | 17111831000133 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIODIFUSÃO COM.DES.SOCIAL, CULTURAL E EDUCATIVO DE BELÉM DO BREJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APOIO CULTURAL RADIO BBC FM 879 MHZ. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/12/2023 | 172.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/12/2023 | 176.34 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/12/2023 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO ENVIO DP ESOCIAL EFDREINF DCTFWEB MENSAL E ELABORACAO DE DIRF RAIS E DCTF DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000267 | 15/12/2023 | 4500.00 | 10571183000159 | CLAIR& LEIÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL PRESTADODOS A CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/12/2023 | 450.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM MENSAL MANUTENCAO SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/12/2023 | 48012.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/12/2023 | 14000.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/12/2023 | 6000.00 | 24510620000139 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/12/2023 | 100.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/12/2023 | 288.00 | 19710773000190 | SILVIO FELIPE MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 36 UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA PURIFIC 20 LTS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/12/2023 | 200.00 | 00071397419482 | LEIDE HIOLANDA PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA A TESOUREIRA DESTA CAMARA A SRA. LEIDE HIOLANDA FERREIRA FERRER PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ JUNTO A EMPRESA CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA LOCALIZADA A RUA DARCILIO WANDERLEY DA NOBREGA 343 BAIRRO BRASILIA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 21 DE DEZEBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 21/12/2023 | 400.00 | 00034356150449 | JOSE WELLITON L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PRESIDENTE DESTA CAMARA O SR. JOSE WELLINGTON LOCIO DOS SANTOS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ JUNTO A EMPRESA CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PuBLICA LOCALIZADA A RUA DARCILIO WANDERLEY DA NOBREGA 343 BAIRRO BRASILIA NA CIDADE DE PATOSPB NO DIA 21 DE DEZEBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/12/2023 | 200.00 | 00071397419482 | LEIDE HIOLANDA PEREIRA FERRER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA DA TESOUREIRA DESTA CAMARA A SRA. LEIDE HIOLANDA FERREIRA FERRER COM VIAGEM PARA REUNIAO NO ESCRITORIO PRETO NO BRANCO CONTABILIADE NA CIDADE DE PIANCOPB NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS IMPORTANTES REFERENTES A REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL E PARA FINS DE TOMADA DE DECISOES QUANTO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023 E AS EXIGENCIAS E INOVACOES PARA O EXERCICIO DE 2024 EXIGIDAS PELOS ORGAOS DE FIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 21/12/2023 | 400.00 | 00034356150449 | JOSE WELLITON L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA AO PRESIDENTE DESTA CAMARA AO SR. JOSE WELLINGTON LOCIO DOS SANTOS COM VIAGEM PARA REUNIAO NO ESCRITORIO PRETO NO BRANCO CONTABILIADE NA CIDADE DE PIANCOPB NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS IMPORTANTES REFERENTES A REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL E PARA FINS DE TOMADA DE DECISOES QUANTO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023 E AS EXIGENCIAS E INOVACOES PARA O EXERCICIO DE 2024 EXIGIDAS PELOS ORGAOS DE F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/12/2023 | 550.00 | 21444717000100 | EUCLIGEAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA PORTA DE MADEIRA PARA A SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Apoio ao Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/12/2023 | 731.30 | 21227058000142 | C F T JUNIOR MERCANTIL VERSATIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPRENHAN PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO SACO P LIXO DESINFETANTE GUARANI AGUA SANITARIA ENTRE OUTROS. DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 273
Última atualização: 11/06/2024