de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2023 | 1080.00 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO A SEREM SERVIDOS EM LANCHES EM SESSOES LEGISTAVIVAS SOLENES NO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2023 | 1800.00 | 00007149693466 | ALDENY DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE GARCONS E LOCACAO DE LOUCAPRATARIA E TALHERES PARA AS DUAS SESSOES SOLENES DO PODER LEGISLATIVO REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2023 | 38400.00 | 01624879000105 | Câmara Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REF. 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2023 | 8662.00 | 01624879000105 | Câmara Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2023 | 1236.81 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOs SEGUINTEs SOFTWARES REF. 012023 Software - Contabilidade Software - Transparência Fiscal Software - Patrimonio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2023 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2023 | 4000.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA-PB DURANTE O MÊS JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2023 | 417.58 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADAS A SUBSTITUICAO NO VEICULO DESTA CAMARA EM REVISAO MECANICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2023 | 240.00 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REEVISAO MECANICA EXECUTADA NA VEICULO DESTA CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2023 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA-PB DURANTE O MÊS JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2023 | 2893.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA RENOVACAO DO SEGURO DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2023 | 280.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2023 | 1700.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAÚJO MONTEIRO 06740171459 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2023 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2023 | 1000.00 | 40943896000167 | RESTAURANTE LA SUISSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS NAS SESSOES SOLENES REALIZADAS NA CAMARA DE BARRA DE SANTANA NO MÊS 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2023 | 1392.00 | 40943896000167 | RESTAURANTE LA SUISSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS NAS SESSOES SOLENES REALIZADAS NA CAMARA DE BARRA DE SANTANA NO MÊS 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2023 | 9511.95 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/01/2023 | 149.90 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET WI-FI SUPER SPEED SMART BANDA LARGA REF. 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/01/2023 | 500.00 | 00010320197433 | GILMARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA DE AREA EXTERNA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPALREALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO 2023 COM MANUTENCAO DE ESTACIONAMENTO E PODA DE PLANTAS E ARVORES DA CITADA AREA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/01/2023 | 200.00 | 00002218109433 | LINDONJONSON MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO-PIPA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA PARA USO NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CASA REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2023 | 613.00 | 44864438000193 | OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS B SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2023 | 63.00 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2023 | 130.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2023 | 956.17 | 10673639000191 | AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2023 | 90.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DESCONTADAS NA CC 105.116-4 DURANTE O MÊS 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/02/2023 | 312.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE JARDINAGEM PARA A AREA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/02/2023 | 762.49 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 ESCADA E 01 CARRO DE MAO PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/02/2023 | 120.51 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSILIOS E FERRAMENTAS PARA USO NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/02/2023 | 1580.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E MIDIA DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS DA INSTITUICAO. REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/02/2023 | 2650.00 | 00008554284496 | ANDREZA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE RENOVACAO ANUAL DA PLATAFORMA DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL NO QUAL ABRIGAM-SE AOS PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR E-SIC E DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUICAO COM NOVA HOSPEDAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/02/2023 | 149.90 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET WI-FI SUPER SPEED SMART BANDA LARGA REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/02/2023 | 274.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/02/2023 | 342.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE PECAS NA IMPRESSORASCANNER BROTHER PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/02/2023 | 150.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 TRÊS PLACAS INDICATIVAS PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/02/2023 | 295.50 | 00006250706402 | DIMAS FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ARRANJOS FLORAIS UTILIZADOS EM SESSAO SOLENE REALIZADA NESTA CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/02/2023 | 744.00 | 00003975775408 | CICERO PEDRO FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LODACAO DE CADEIRAS MESAS E FORROS EM TECIDO PARA SESSOES SOLENES REALIZDAS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/02/2023 | 371.07 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE COMPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS PAGA POR ESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/02/2023 | 38400.00 | 01624879000105 | Câmara Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REF. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/02/2023 | 8662.00 | 01624879000105 | Câmara Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/02/2023 | 229.49 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/02/2023 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/02/2023 | 4000.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/02/2023 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/02/2023 | 1700.00 | 35730737000144 | EMILENE KASSIA DE ARAÚJO MONTEIRO 06740171459 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DEASSESSORIA ADMINISTRATIVA ALIMENTACAO DE DADOS E ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA – PB COMPREENDENDO PREENCHIMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO INFORMACOES AO SAGRES CAPTURA PESSOAL REMESSAS BANCARIAS GERACAO DO BANCO DE DADOS PARA SEFIPGFIP ASSESSORIA AO RECURSO HUMANO DESTA CASA LEGISLATIVA. REFERENTE AO MÊS 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/02/2023 | 1236.81 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOs SEGUINTEs SOFTWARES REF. 022023 Software Contabilidade Software Transparência Fiscal Software Patrimonio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/02/2023 | 1580.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E MIDIA DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS DA INSTITUICAO. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/02/2023 | 800.00 | 00008554284496 | ANDREZA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL QUE ABRIGA O PORTAI DA TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR ESIC E DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUICAO REF. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/02/2023 | 800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB. NO PROGRAMA FM RURAL. NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/02/2023 | 216.90 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/02/2023 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/02/2023 | 1457.46 | 10673639000191 | AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/02/2023 | 374.00 | 20906080000156 | ERICA FERNANDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS NAS SESSOES SOLENIDADES E REUNIOES OCORRIDAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/02/2023 | 285.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/02/2023 | 205.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DESCONTADAS NA CC 105.1164 DURANTE O MÊS 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/02/2023 | 9883.02 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/03/2023 | 170.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO SERVICO PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/03/2023 | 3500.00 | 42765635000120 | RS PUBLICIDADE E ACESSÓRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA LEGISLATIVA COM ESPACO PARA 09 NOVE FOTOS COM MOLDURA BARROCA ENVELHECIDA BRASOES EM ALTO RELEVO MEDINDO 070X10M A SER COLOCADA NO AUDITORIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/03/2023 | 792.78 | 00431274000305 | DIMEX DIST IMP E EXP DE PROD EM GERAL LT | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/03/2023 | 38400.00 | 01624879000105 | Câmara Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REF. 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/03/2023 | 8662.00 | 01624879000105 | Câmara Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2023 | 1236.81 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOs SEGUINTEs SOFTWARES REF. 032023 Software Contabilidade Software Transparência Fiscal Software Patrimonio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2023 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2023 | 4000.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2023 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2023 | 1580.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E MIDIA DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS DA INSTITUICAO. REFERENTE AO MÊS 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2023 | 800.00 | 00008554284496 | ANDREZA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL QUE ABRIGA O PORTAI DA TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR ESIC E DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUICAO REF. 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 21/03/2023 | 2051.00 | 12350874000158 | ALLAN ALISSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA A SER INSTALADO NA AREA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/03/2023 | 1700.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/03/2023 | 9883.02 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/03/2023 | 1850.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COQUETEIS SERVIDOS NAS SESSOES SOLENES REALIZADAS POR ESTA CAMARA NA CERIMONIA DE POSSE DA MESA DIRETORIA E DA VEREADORA YANIA TRAVASSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/03/2023 | 364.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS PARA REPOSICAO NA MOTOCICLETA PERTENTENCE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/03/2023 | 84.90 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET WIFI SUPER SPEED SMART BANDA LARGA REF. 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/03/2023 | 800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB. NO PROGRAMA FM RURAL. NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/03/2023 | 630.00 | 00070360418465 | ROSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO SISTEMA DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DIGITAL DE SEGURANCA EXTERNA INSTALANDO 04 CAMERAS DRV E CABEAMENTO NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 24/03/2023 | 600.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE INSUMOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DESTA CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/03/2023 | 274.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/03/2023 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/03/2023 | 641.00 | 20906080000156 | ERICA FERNANDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS NAS SESSOES SOLENIDADES E REUNIOES OCORRIDAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/03/2023 | 1886.29 | 10673639000191 | AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/03/2023 | 198.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DESCONTADAS NA CC 105.1164 DURANTE O MÊS 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/04/2023 | 84.90 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET WIFI SUPER SPEED SMART BANDA LARGA REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/04/2023 | 511.00 | 08408660000118 | JOSEFA ALVES DA SILVA CONSTRUCAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS DE MANUTENCAO NO TELHADO NA PARTE EXTERNA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/04/2023 | 310.00 | 00002334427403 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/04/2023 | 400.00 | 23468781000149 | FABIANO FERREIRA 044.309.104-80 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/04/2023 | 38400.00 | 01624879000105 | Câmara Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REF. 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/04/2023 | 8662.00 | 01624879000105 | Câmara Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/04/2023 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/04/2023 | 800.00 | 00010439807417 | LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL QUE ABRIGA O PORTAI DA TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR ESIC E DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUICAO REF. 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/04/2023 | 1580.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E MIDIA DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS DA INSTITUICAO. REFERENTE AO MÊS 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/04/2023 | 275.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM APARADOR DE GRAMA 1000W MASTER1000L DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA AREA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/04/2023 | 100.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CADEADOS DESTINADOS AOS PORTOES EXTERNOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/04/2023 | 1236.81 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOs SEGUINTEs SOFTWARES REF. 042023 Software Contabilidade Software Transparência Fiscal Software Patrimonio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/04/2023 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/04/2023 | 9883.02 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/04/2023 | 4000.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/04/2023 | 800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB. NO PROGRAMA FM RURAL. NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MES DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/04/2023 | 1700.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/04/2023 | 348.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 042023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/04/2023 | 1.85 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS E JUROS DE MORASOBRE PAGAMENTO DO BOLETO PELA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET WIFI SUPER SPEED SMART BANDA LARGA REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/04/2023 | 1093.69 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFG9D72 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/04/2023 | 800.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE LEGISLATIVO EM BLOG DE NOTICIAS RF. 032023 E 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/04/2023 | 500.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO EXTERNA DURANTE O ATO CiVICO DO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/04/2023 | 3000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA PB.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/04/2023 | 274.47 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/04/2023 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/04/2023 | 1842.26 | 10673639000191 | AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA CAMARA REF. 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/04/2023 | 160.00 | 11515221000208 | J. CARECA SERV. DE EMPLACAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESPACHANTE PRESTADOS NOS TRAMITES DA RENOVACAO DA REGULARIZACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DESTA CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/04/2023 | 402.00 | 20906080000156 | ERICA FERNANDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS NAS SESSOES SOLENIDADES E REUNIOES OCORRIDAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/04/2023 | 209.76 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DESCONTADAS NA CC 105.1164 DURANTE O MÊS 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/05/2023 | 575.92 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DA MOTOCICLETA CG TITAN DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/05/2023 | 330.00 | 11515221000208 | J. CARECA SERV. DE EMPLACAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESPACHANTE PRESTADOS NOS TRAMITES DA RENOVACAO DA REGULARIZACAO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/05/2023 | 368.95 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FERRAGEM E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A PEQUENSO REPAROS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/05/2023 | 84.90 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET WIFI SUPER SPEED SMART BANDA LARGA REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/05/2023 | 192.00 | 00463212000105 | N R NUNES GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM BORDADOS NO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/05/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICACOES INSTITUCIONAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/05/2023 | 51200.00 | 01624879000105 | Câmara Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REF. 052023 BEM COMO DO 13 DE FERIAS CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/05/2023 | 8734.00 | 01624879000105 | Câmara Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/05/2023 | 265.00 | 00002989684441 | MARCOS BRAGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL INCLUINDO JARDIM ESTACTONAMENTO E CALCADAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/05/2023 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/05/2023 | 1236.81 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOs SEGUINTEs SOFTWARES REF. 052023 Software Contabilidade Software Transparência Fiscal Software Patrimonio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/05/2023 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/05/2023 | 4000.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/05/2023 | 1700.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/05/2023 | 800.00 | 00010439807417 | LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL QUE ABRIGA O PORTAI DA TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR ESIC E DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUICAO REF. 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/05/2023 | 630.00 | 00070360418465 | ROSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO AO VIVO SIMULTANEA NAS REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DIGITAIS DA CAMARA MUNICIPAL 1A AUDIÊNCA PuBLICA DA LDO 2024 REALIZADA EM 18 DE MAIO DE 2023 NO PLENARiO DESTA CASA LEGTSLATiVA COMO FORMA DE PARTiCTPACAO E AMPLiACAO On OPINiaoO PuBLiCA POPULAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/05/2023 | 1580.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E MIDIA DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS DA INSTITUICAO. REFERENTE AO MÊS 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/05/2023 | 9898.14 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/05/2023 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE LEGISLATIVO EM BLOG DE NOTICIAS RF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/05/2023 | 800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB. NO PROGRAMA FM RURAL. NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MES DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/05/2023 | 308.99 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/05/2023 | 3500.00 | 00007230780411 | VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/05/2023 | 250.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/05/2023 | 7016.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PORCELANATO A SER SENTADO NO PISO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/05/2023 | 687.00 | 20906080000156 | ERICA FERNANDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS NAS SESSOES SOLENIDADES E REUNIOES OCORRIDAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/05/2023 | 1811.44 | 10673639000191 | AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DESTA CAMARA REF. 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/05/2023 | 3000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA PB.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/05/2023 | 510.00 | 00012086278489 | MIRELLY BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PADRONTZADOS MODELOS MASCULINO E FEMININO PARA COLABORADORES COM ATUACAO NA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/05/2023 | 210.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DESCONTADAS NA CC 105.1164 DURANTE O MÊS 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/06/2023 | 5700.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA INSTALACAO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/06/2023 | 179.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICACOES INSTITUCIONAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/06/2023 | 84.90 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET WIFI SUPER SPEED SMART BANDA LARGA REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/06/2023 | 38400.00 | 01624879000105 | Câmara Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REF. 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/06/2023 | 8734.00 | 01624879000105 | Câmara Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/06/2023 | 800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB. NO PROGRAMA FM RURAL. NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MES DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/06/2023 | 1236.81 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOs SEGUINTEs SOFTWARES REF. 062023 Software Contabilidade Software Transparência Fiscal Software Patrimonio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/06/2023 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE LEGISLATIVO EM BLOG DE NOTICIAS RF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/06/2023 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/06/2023 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/06/2023 | 4000.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/06/2023 | 1700.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/06/2023 | 1580.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E MIDIA DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS DA INSTITUICAO. REFERENTE AO MÊS 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/06/2023 | 800.00 | 00010439807417 | LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL QUE ABRIGA O PORTAI DA TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR ESIC E DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUICAO REF. 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/06/2023 | 3000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA PB.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/06/2023 | 9898.14 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/06/2023 | 62.45 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES EM ESPIRAL DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/06/2023 | 3500.00 | 00007230780411 | VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/06/2023 | 1721.58 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PISO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/06/2023 | 234.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 062023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/06/2023 | 334.00 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/06/2023 | 2059.83 | 10673639000191 | AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PROPRIO E LOCADO DESTA CAMARA REF. 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/06/2023 | 927.00 | 20906080000156 | ERICA FERNANDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS NAS SESSOES SOLENIDADES E REUNIOES OCORRIDAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/06/2023 | 189.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DESCONTADAS NA CC 105.1164 DURANTE O MÊS 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/07/2023 | 570.70 | 13930038000105 | BRENDA KAROLLINE LEAL ARAÚJO SILVA - PORTAL DO SOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO PELAS REFEICOES SERVIDAS AOS VEREADORES MUNICIPAIS QUANDO DA PARTICIPACAO EM AUDIÊNCIA PuBLICA NO FORUM RAFAEL CARNEIRO ARNAUD NO MUNICIPIO DE BOQUEIRAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/07/2023 | 38400.00 | 01624879000105 | Câmara Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REF. 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/07/2023 | 8734.00 | 01624879000105 | Câmara Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/07/2023 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/07/2023 | 84.90 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET WIFI SUPER SPEED SMART BANDA LARGA REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/07/2023 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/07/2023 | 1236.81 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOs SEGUINTEs SOFTWARES REF. 072023 Software Contabilidade Software Transparência Fiscal Software Patrimonio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/07/2023 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE LEGISLATIVO EM BLOG DE NOTICIAS RF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/07/2023 | 4000.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/07/2023 | 1580.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E MIDIA DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS DA INSTITUICAO. REFERENTE AO MÊS 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/07/2023 | 800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB. NO PROGRAMA FM RURAL. NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MES DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/07/2023 | 800.00 | 00010439807417 | LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL QUE ABRIGA O PORTAI DA TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR ESIC E DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUICAO REF. 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/07/2023 | 9898.14 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/07/2023 | 1700.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/07/2023 | 3500.00 | 00007230780411 | VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/07/2023 | 3000.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA A TENDER A DEMANDA OPERACIONAL DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA CONTRATO 000032023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/07/2023 | 230.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/07/2023 | 231.54 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/07/2023 | 813.78 | 20906080000156 | ERICA FERNANDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS NAS SESSOES SOLENIDADES E REUNIOES OCORRIDAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/07/2023 | 1743.43 | 10673639000191 | AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PROPRIO E LOCADO DESTA CAMARA REF. 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/07/2023 | 196.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DESCONTADAS NA CC 105.1164 DURANTE O MÊS 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 09/08/2023 | 120.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/08/2023 | 35.80 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ARGAMASSA PARA REPARO NO PISO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/08/2023 | 256.74 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 6M² DE CERAMICA PARA REPARO NO PISO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/08/2023 | 84.90 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET WIFI SUPER SPEED SMART BANDA LARGA REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/08/2023 | 1301.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO EM MANUTENCAO MECANICA NA MOTOCICLETA PLACA OGF3F56 DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/08/2023 | 104.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DA MOTOCICLETA HONDA FAN 125CC DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/08/2023 | 38400.00 | 01624879000105 | Câmara Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REF. 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/08/2023 | 8734.00 | 01624879000105 | Câmara Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/08/2023 | 1236.81 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOs SEGUINTEs SOFTWARES REF. 082023 Software Contabilidade Software Transparência Fiscal Software Patrimonio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/08/2023 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/08/2023 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/08/2023 | 800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB. NO PROGRAMA FM RURAL. NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MES DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/08/2023 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO - CACTOS COMUNICAÇÃO INTEGRADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE LEGISLATIVO EM BLOG DE NOTICIAS RF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/08/2023 | 4000.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/08/2023 | 1700.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENÇO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000199 | 22/08/2023 | 3500.00 | 00007230780411 | VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/08/2023 | 3000.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA A TENDER A DEMANDA OPERACIONAL DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA CONTRATO 000032023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/08/2023 | 1580.00 | 00013593589435 | ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE E MIDIA DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS DA INSTITUICAO. REFERENTE AO MÊS 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/08/2023 | 800.00 | 00010439807417 | LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL QUE ABRIGA O PORTAI DA TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR ESIC E DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUICAO REF. 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/08/2023 | 139.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/08/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICACOES INSTITUCIONAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/08/2023 | 9898.14 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/08/2023 | 254.94 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/08/2023 | 7000.00 | 46344448000123 | BRAULIO WESKLYS ESTEVAM DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA E ORCAMENTO DE ENGENHARIA PARA OBRAS A SEREM REALIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/08/2023 | 2320.53 | 10673639000191 | AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PROPRIO E LOCADO DESTA CAMARA REF. 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/08/2023 | 737.85 | 20906080000156 | ERICA FERNANDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS NAS SESSOES SOLENIDADES E REUNIOES OCORRIDAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/08/2023 | 97.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DESCONTADAS NA CC 105.1164 DURANTE O MÊS 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/09/2023 | 84.90 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET WIFI SUPER SPEED SMART BANDA LARGA REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/09/2023 | 38400.00 | 01624879000105 | Câmara Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REF. 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/09/2023 | 8734.00 | 01624879000105 | Câmara Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/09/2023 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/09/2023 | 1236.81 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOs SEGUINTEs SOFTWARES REF. 092023 Software Contabilidade Software Transparência Fiscal Software Patrimonio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/09/2023 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/09/2023 | 4000.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000218 | 20/09/2023 | 3500.00 | 00007230780411 | VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/09/2023 | 400.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE LEGISLATIVO EM BLOG DE NOTICIAS REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/09/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICACOES INSTITUCIONAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/09/2023 | 800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB. NO PROGRAMA FM RURAL. NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/09/2023 | 9898.14 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/09/2023 | 1700.00 | 52082098000177 | MARIA EDUARDA AMAZONAS MEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSLICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/09/2023 | 3000.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA A TENDER A DEMANDA OPERACIONAL DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA CONTRATO 000032023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/09/2023 | 1580.00 | 52190579000104 | JOSÉ GERMANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICIDADE E MIDIA DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS DA INSTITUICAO VIDEOS FOTOS TEXTOS E ARTES. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/09/2023 | 800.00 | 00010439807417 | LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL QUE ABRIGA O PORTAI DA TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR ESIC E DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUICAO REF. 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/09/2023 | 248.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/09/2023 | 2124.01 | 10673639000191 | AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PROPRIO E LOCADO DESTA CAMARA REF. 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/09/2023 | 765.04 | 20906080000156 | ERICA FERNANDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS NAS SESSOES SOLENIDADES E REUNIOES OCORRIDAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/09/2023 | 232.93 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/09/2023 | 197.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DESCONTADAS NA CC 105.1164 DURANTE O MÊS 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/10/2023 | 230.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/10/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICACOES INSTITUCIONAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/10/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICACOES INSTITUCIONAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 16/10/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICACOES INSTITUCIONAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/10/2023 | 84.90 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET WIFI SUPER SPEED SMART BANDA LARGA REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/10/2023 | 38400.00 | 01624879000105 | Câmara Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REF. 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/10/2023 | 8734.00 | 01624879000105 | Câmara Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/10/2023 | 800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB. NO PROGRAMA FM RURAL. NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/10/2023 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/10/2023 | 1236.81 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOs SEGUINTEs SOFTWARES REF. 102023 Software Contabilidade Software Transparência Fiscal Software Patrimonio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/10/2023 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000243 | 20/10/2023 | 3500.00 | 00007230780411 | VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000244 | 20/10/2023 | 4000.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/10/2023 | 400.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE LEGISLATIVO EM BLOG DE NOTICIAS REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/10/2023 | 3000.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA A TENDER A DEMANDA OPERACIONAL DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA CONTRATO 000032023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/10/2023 | 1700.00 | 52082098000177 | MARIA EDUARDA AMAZONAS MEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSLICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/10/2023 | 800.00 | 00010439807417 | LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL QUE ABRIGA O PORTAI DA TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR ESIC E DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUICAO REF. 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/10/2023 | 1580.00 | 35913497000113 | JOSÉ AELYSSON DIONISÍO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E MIDIA DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS DA INSTITUICAO VIDEOS FOTOS TEXTOS E ARTES. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/10/2023 | 9898.14 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/10/2023 | 100.00 | 00002786080436 | CLEOCELIO NAZARENO BARRETO | VALOR QUE SE MEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO POR DESLOCAMENTO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO REPRESENTANDO A CAMARA MUNICIPAL EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/10/2023 | 214.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/10/2023 | 209.97 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/10/2023 | 2312.95 | 10673639000191 | AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PROPRIO E LOCADO DESTA CAMARA REF. 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/10/2023 | 656.99 | 20906080000156 | ERICA FERNANDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS NAS SESSOES SOLENIDADES E REUNIOES OCORRIDAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/10/2023 | 199.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DESCONTADAS NA CC 105.1164 DURANTE O MÊS 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/11/2023 | 3000.00 | 00004009873418 | RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO PRESTADOS EM REPAROS NA ALVENARIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE SERVICO A SER EXECUTADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/11/2023 | 630.00 | 00070360418465 | ROSEANE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO AO VIVO SIMULTANEA NAS REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DIGITAIS DA CAMARA MUNICIPAL DA AUDIÊNCA PuBLICA DA LOA 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/11/2023 | 84.90 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET WIFI SUPER SPEED SMART BANDA LARGA REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/11/2023 | 38400.00 | 01624879000105 | Câmara Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REF. 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/11/2023 | 8734.00 | 01624879000105 | Câmara Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/11/2023 | 1236.81 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOs SEGUINTEs SOFTWARES REF. 102023 Software Contabilidade Software Transparência Fiscal Software Patrimonio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/11/2023 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000265 | 20/11/2023 | 4000.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/11/2023 | 800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB. NO PROGRAMA FM RURAL. NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/11/2023 | 400.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE LEGISLATIVO EM BLOG DE NOTICIAS REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/11/2023 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/11/2023 | 3000.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA A TENDER A DEMANDA OPERACIONAL DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA CONTRATO 000032023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000270 | 20/11/2023 | 3500.00 | 00007230780411 | VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/11/2023 | 1580.00 | 35913497000113 | JOSÉ AELYSSON DIONISÍO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E MIDIA DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS DA INSTITUICAO VIDEOS FOTOS TEXTOS E ARTES. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/11/2023 | 800.00 | 00010439807417 | LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL QUE ABRIGA O PORTAI DA TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR ESIC E DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUICAO REF. 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/11/2023 | 1700.00 | 52082098000177 | MARIA EDUARDA AMAZONAS MEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSLICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/11/2023 | 9898.14 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/11/2023 | 187.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/11/2023 | 3145.00 | 08408660000118 | JOSEFA ALVES DA SILVA CONSTRUCAO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS E SERVICOS DE MANUTENCAO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/11/2023 | 108.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DESCONTADAS NA CC 105.1164 DURANTE O MÊS 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/11/2023 | 36800.00 | 01624879000105 | Câmara Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REFERENTE AO 132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/11/2023 | 8074.00 | 01624879000105 | Câmara Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 132023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/11/2023 | 409.00 | 00012566671451 | DIMAELSON PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PODAGEM COMPLETA DE ARVORES QUE COMPOEM A AREA EXTERNA DO ESTACIONAMENTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/11/2023 | 2631.40 | 10673639000191 | AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PROPRIO E LOCADO DESTA CAMARA REF. 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/11/2023 | 250.90 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/12/2023 | 493.22 | 20906080000156 | ERICA FERNANDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS NAS SESSOES SOLENIDADES E REUNIOES OCORRIDAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 11/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE SERVICO A SER EXECUTADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/12/2023 | 144.90 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A INTERNET WIFI SUPER SPEED SMART BANDA LARGA REF. 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/12/2023 | 9423.54 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/12/2023 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE AVISOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM REF. 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/12/2023 | 38400.00 | 01624879000105 | Câmara Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MUNICIPAIS REF. 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/12/2023 | 8734.00 | 01624879000105 | Câmara Municipal de Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 19/12/2023 | 800.00 | 00010439807417 | LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO HOSPEDAGEM E ATUALIZACAO DO WEBSITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL QUE ABRIGA O PORTAI DA TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR ESIC E DEMAIS PLATAFORMAS DIGITAIS DA INSTITUICAO REF. 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/12/2023 | 1580.00 | 35913497000113 | JOSÉ AELYSSON DIONISÍO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICIDADE E MIDIA DAS ACOES DA CAMARA MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS DA INSTITUICAO VIDEOS FOTOS TEXTOS E ARTES. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 19/12/2023 | 800.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PB. NO PROGRAMA FM RURAL. NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/12/2023 | 1236.81 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOs SEGUINTEs SOFTWARES REF. 122023 Software Contabilidade Software Transparência Fiscal Software Patrimonio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/12/2023 | 700.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO LICENCIAMENTO DE USO DO SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000295 | 20/12/2023 | 4000.00 | 38260895000176 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/12/2023 | 1700.00 | 52082098000177 | MARIA EDUARDA AMAZONAS MEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSLICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/12/2023 | 3000.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA A TENDER A DEMANDA OPERACIONAL DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA CONTRATO 000032023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000298 | 20/12/2023 | 3500.00 | 00007230780411 | VICTOR DE FREITAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANAPB DURANTE O MÊS DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/12/2023 | 400.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTAS DO INTERESSE LEGISLATIVO EM BLOG DE NOTICIAS REF. 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Reforma ou Ampliacao do Predio da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000300 | 21/12/2023 | 213442.70 | 14206183000100 | MAC CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA NA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/12/2023 | 9898.14 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/12/2023 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOSDE BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIRACAONO VEICULO DESTA CAMARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/12/2023 | 11825.00 | 11549549000156 | WASHINGTON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/12/2023 | 436.00 | 21262171000169 | RICARDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO UTILIZADO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/12/2023 | 223.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. 122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/12/2023 | 3175.25 | 17927087000140 | CG COMÉRCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A TITULO DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/12/2023 | 4000.00 | 00005659014437 | FABLICIO RAMOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOSSERVICOS NA COLOCACAO DE PLACAS DE GESSO NO TETO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA ENVOLVENDO MATERIAL SANCA PRANCHA E MOLDURAS CORRESPONDENTE A CERCA DE 100 METROS QUADRADOS E 80 METROS LINEAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/12/2023 | 3200.00 | 00004009873418 | RICARDO BARBOSA DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ASSENTAMENTO DE PECAS DE PORCELANATO 74X74 DISPOSTO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/12/2023 | 2568.09 | 10673639000191 | AUTO POSTO COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PROPRIO E LOCADO DESTA CAMARA REF. 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/12/2023 | 230.69 | 20071840000152 | J IVANILDO COMERCIO DE PANIFICAÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS AO CONSUMO INTERNO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/12/2023 | 5850.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EEP - 1 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A MELHORIA DO SISTEMA DE COMUNICACAO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL 10 MICROFONES DE MESA 01 MICROFONE SEM FIO DUPLO 01 MESA DE SOM SX1602FX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/12/2023 | 360.38 | 20906080000156 | ERICA FERNANDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS SERVIDOS NAS SESSOES SOLENIDADES E REUNIOES OCORRIDAS NESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/12/2023 | 5199.80 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS CAIXAS DE SOM ATIVA MAX JBL PARA MELHORIA NA SONORIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/12/2023 | 1700.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM TELAO PARA PROJECAO ELETRICO DESTINADO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/12/2023 | 1600.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260 PARA AS ATIVIDADES ADMINISTATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/12/2023 | 431.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DESCONTADAS NA CC 105.1164 DURANTE O MÊS 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Aquisicao de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/12/2023 | 1819.79 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C. GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS BEBEDOUROS DO TIPO GELAGUA SENDO UM COMPACTO E UM TORRE PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislar e Fiscalizar | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/12/2023 | 1749.52 | 12110462000140 | DANILO OLIVEIRA DE FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 318
Última atualização: 11/06/2024